记录表格总清单

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计量管理体系记录清单表格

计量管理体系记录清单表格

计量检测体系记录清单1.文件登记记录2.员工培训需求表3.年度培训计划表4.检测设备周期检定计划及实施表5.检测设备采购申请单6.不合格品评审处理单7.预防措施要求表8.培训记录9.计量设备检修,维修,保养记录10.年度内审计划11.内审检查表12.管理评审计划表13.管理评审报告14.员工培训履历表15.内审报告16.管理评审记录17.计量设备档案18.计量设备台帐19.计量设备报废单20.培训签到表21.计量检测保证体系认证首(末)次会议记录22.内审日程安排表23.不符合报告24.纠正措施要求表25.计量设备使用记录26.计量检测设备封存记录27.计量检测保证体系认证首(末)次会议签到单文件登记记录员工培训需求表部门负责人/日期:审批人/日期:年度培训计划表编制部门/日期:审核人/日期:批准人/日期检测设备周期检定计划及实施表填表人:检测设备购置申请单检测设备购置申请单不合格品处理单预防措施要求表培训记录记录人:计量设备检修、维修、保养记录年度内审计划编制:时间:审核:时间:批准:时间:内审检查表审核员:管理评审计划表管理评审报告员工培训履历表内审报告管理评审记录记录人:日期:计量设备档案年月日附属设备及配套电机计量设备台帐填表人:计量设备报废单计量设备报废单培训签到表计量检测体系首次会议记录注:参加人员见附表。

记录人: 日期: 计量检测体系末次会议记录注:参加人员见附表。

记录人: 日期:内审日程安排表编制: 日期: 审批: 日期:不符合报告纠正措施要求表计量设备使用记录计量检测设备封存记录计量检测体系首(末)次会议签到单。

纺织公司记录表格清单

纺织公司记录表格清单

QR/xs03-F-XS06-2011 QR/xs03-F-ZG01-2011 QR/xs03-F-ZG02-2011 QR/xs03-F-ZG03-2011 QR/xs03-F-ZG04-2011 QR/xs03-F-ZG05-2011 QR/xs03-F-ZG06-2011 QR/xs03-F-ZG07-2011 QR/xs03-F-ZG08-2011 QR/xs03-F-ZG09-2011 QR/xs03-F-ZG10-2011 QR/xs03-F-ZG11-2011 QR/xs03-F-ZG12-2011 QR/xs03-F-ZG13-2011 QR/xs03-F-ZG14-2011 QR/xs03-F-ZG15-2011
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
二期冷冻热水机组巡检表 冷干机巡检表 供水岗位巡检表 二期循环水岗位巡检表 一期空调运行记录表 二期空调运行记录表 监测设备周检计划 仪表检定记录 仪表检定不合格通知书 压力表检定记录 压力表检定不合格通知书 二期冷冻岗位巡检表 熔体输送工艺参数记录表 ( ) 线工艺参数记录表
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
客户信息登记表 客户满意度调查表 成品质量异常退料联络单 人员需求申请表 应聘资料表 报到单 报到声明 员工转正申请表 岗位调整申请表 岗位调整通知单 职务调整申请表 离职申请表 年度培训需求申报表 培训申请表 培训签到表 员工培训考核记录表
A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1
储运部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 销售部 销售部

记录表格清单模板

记录表格清单模板

项目部
()月 ()季度 ()半年 ()年
46
多功能小组清单
项目部
项目部
项目部
()月 ()季度 ()半年 ()年
47
XX项目计划进度表
项目部
项目部
项目部
()月 ()季度 ()半年 ()年
48
设计任务书
研发
研发
研发
()月 ()季度 ()半年 ()年
49
设计任务书评审报告
研发
研发
研发
()月 ()季度 ()半年 ()年
制订部门
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 采购部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
质量部
质量部 质量部 质量部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 管理部 管理部 管理部 管理部 技术部
使用部门
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部

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批准人职务
3年
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3年
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3年
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生命周期+1 √ √

生命周期+1 √ √

生命周期+1 √ √

生命周期+1 √ √

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ISO13485记录表格 汇总

ISO13485记录表格 汇总
供方名称
地址
邮政编码
产品/类别
电话/传真
联系人
质量得分(占60%):(合格批次/到货总批次)×60
质量评分:
交货期(占20%)(按期到货的批次/到货总批次)×20
质量评分:
其他(占20%)(包括价格、包装、售后服务等)
质量评分:
总评分及处理建议:
生产供应部负责人: 日期:
主管领导意见:
签名: 日期:
性能指标
随机附件
和文件
维修记录
备注
设备封存(启用)申请表
序号:编号:GNKJ/QR-6.3-09
设施名称
设备编号
型号/规格
申请日期
使用部门
封存/启用
主要技术性能:
封存/启用说明:
备注:
生产供应部意见:
经理:
质量管理部意见:
经理:
技术部意见:
经理:
主管领导批准:申请人:
低值易耗品报废单
序号:编号:GNKJ/QR-6.3-10
供方现场评定记录
序号:编号:GNKJ/QR-7.4-06
供方名称
供品名称
电话/传真
联系人
地址
邮政编码
设备能力:
评定结论:
评定人员:职务:
日期:
人员能力:
检测能力:
体系能力:
记录:审核;批准:
物资采购合同评审表
序号:表格编号:GNKJ/QR-7.4-07
合同类别
采购合同编号
供方名称
供方营业执照号
采购物资
序号
文件名称
编号
版本/状态
复印份数
复印人
领导审批
复印时间
备注

公司记录表格清单

公司记录表格清单

生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部 质保部
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

记录表格大全

记录表格大全

目录记录一览表 (1)文件发放/回收记录....................................................... 2 文件销毁清单....................................................... 3 修改通知单.............................................................. 4 受控文件清单....................................................... 5 文件借阅复制记录........................................................ 6 文件归档登记表.......................................................... 7 外来文件登记表.......................................................... 8 管理评审计划............................................................ 9 管理评审报告........................................................... 10 管理评审记录首页................................................... 11 纠正和预防措施处理单................................................... 13 培训申请表......................................................... 14 培训记录表......................................................... 15 年度培训计划........................................................... 16 培训考核记录........................................................... 17 内部联系单............................................................. 18 年度审核计划........................................................... 19 内部审核计划........................................................... 20 内部检查表............................................................. 21 不合格项报告........................................................... 22 内部质量管理体系审核报告............................................... 23 内审会议签到表......................................................... 24 年度质量检查表......................................................... 25 季度质量检查表......................................................... 26 固定资产实物台账....................................................... 27 固定资产购置申请表..................................................... 28 固定资产购置清单....................................................... 29 固定资产转移申请单..................................................... 30 固定资产借用登记表..................................................... 34 固定资产出售申请表..................................................... 35 固定资产报废申请表..................................................... 36 车辆借用申请表......................................................... 37 固定资产维修、保养记录................................................. 38 车辆档案登记表......................................................... 39 车辆保养、维修申请表................................................... 40 办公设备盘点表......................................................... 41 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用车申请单................................. 42 车辆离汉备案表......................................................... 43 安全防火检查记录....................................................... 44 合同执行情况统计表..................................................... 45 专题会会议纪要......................................................... 46 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用印单..................................... 47 发文稿纸............................................................... 48 公司办公会决议督办事项落实反馈表....................................... 49 公司办公会决议督办整改事项落实反馈表.. (50)公司办公会决议督办、落实反馈表登记..................................... 51 供方质量保证能力调查表................................................. 52 供方评审记录........................................................... 53 合格供方名单........................................................... 54 合格供方档案........................................................... 55 岗位能力确认表......................................................... 56 传真及电话记录......................................................... 57 审评号............................................................... 58 公司签订合同协议申报表................................................ 58 采购及销售合同格式合同............................................. 59 合同执行情况统计表..................................................... 60 销售过程跟踪表......................................................... 61 部门合同申报记录汇总台账............................................... 62 合同变更情况表......................................................... 63 合同诉讼情况表......................................................... 64 合同违约记录表......................................................... 65 合同执行小结表......................................................... 66 公司出库单............................................................. 67 公司入库单............................................................. 68 不合格品评审/处置单.................................................... 69 顾客档案............................................................... 70 顾客满意度调查表....................................................... 71 合同评审传递登记表..................................................... 72 往来单位/部门文件传递登记表............................................ 73 设备购置申请/审批单.................................................... 74 设备维修记录........................................................... 75 设备报废/闲置审批单.................................................... 76 设备一览表............................................................. 77 设备档案............................................................... 78 九〇二管理处吊装作业单................................................. 79 生产计划............................................................... 80 领料单................................................................. 81 库存明细账............................................................. 82 月库存报表统表..................................................... 83 顾客财产报告........................................................... 84 902库管理处钢板预处理生产计划明细...................................... 85 物资出门证............................................................. 86 库存盘点表............................................................. 87 检测设备一览表......................................................... 88 检测设备失准评定记录................................................... 89 预处理质检单........................................................... 90 预处理流水线工作日志................................................... 91 合格证产品证书....................................................... 92 请假条................................................................. 93 钢板到货单............................................................. 94 材料出门放行证461厂................................................ 95 年度设备维护保养计划及执行记录..................................... 96 设备月保养记录..................................................... 97 采购验收单............................................................. 98 记录一览表记录编号R/CWM-ZB-01 第页共页序号记录名称记录编号收集部门保存时间编制综合办公室审核批准2011-2-16 文件发放/回收记录记录编号R/CWM-ZB-02 流水号序号日期文件编号文件名称发放对象领用人签名回收人/回收日期备注经办人审批文件销毁清单记录编号R/CWM-ZB-03 流水号序号文件编号文件名称归档日期销毁日期批准人销毁人监销人备注修改通知单记录编号R/CWM-ZB-04 流水号文件名称文件编号修改理由修改位置修改人修改前修改后批准意见: 批准人签字年月日注:修改批准人应为被修改文件原审批人或具有同等资格的并获得相应背景的人。

质量记录清单表格

质量记录清单表格

文件发放、回收记录1 / 88文件借阅、复制记录2 / 883 / 88部门受控文件清单受控文件总清单文件更改申请单文件销毁申请单部门质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训申请表培训记录培训记录年度培训计划持证上岗人员名册生产设施配置申请表设施验收单设施管理卡编号:BG-6.2-03 序号:设施管理卡编号:BG-6.2-03 序号:生产设施一览表22 / 88机器设备维护保养记录编号:BG-6.2-0523 / 88设备检修计划24 / 88设备检修记录设施报废申请表维修申请单工作环境检查表编号:BG-6.2-10注:每月检查一次。

合格者画√,不合格者画×。

产品要求评审表编号:BG-7.2-01定单确认表顾客满意程度调查表售中服务记录注:注意该记录的严谨、完整和工整性,这与您的经济利益有着必然的因果关系。

它反映着您的工作效果。

项目建议书设计开发任务书总工程师签名:年月日设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告编号:BG-7.3-12 序号:新产品鉴定报告编号:BG-7.3-13设计更改申请单编号:BG-7.3-14 序号:供方评定记录表编号:BG-7.4-01 序号:合格供方名录供方业绩评定表。

秩序维护部记录表格

秩序维护部记录表格

秩序维护类服务过程记录清单
秩序维护部队长工作日志星期Date / / 姓名:




/










项目治安消防重点部位分布表
精品文档。

43欢迎下载
消防_检查表
检查人: 检查时间:
备注:日检责任人为巡逻岗,常规检查内容为消火栓;周检责任人为班长,常规检查内容为消防配套;月检责任人为主管/队长,检查内容为全部消防设施设备;季检、半年检、
年检责任人为项目经理,检查内容为全部消防设施设备。

消防检查整改通知书
()物业服务中心(消)字第号
_______________:
依照《中华人民共和国消防法》的规定,物业服务中心消防专员于_________月________日对你处进行消防监督检查,发现存在下列重大火险隐患。

接此通知后请于_______月_______日前整改完毕。

物业服务中心将对整改结果进行验证。

()物业服务中心
______年_______月_______日
临时动火作业申请单
物资搬运放行条
编号:****(存根联)
物资搬运放行条
编号:****(客户联
)
施工登记表(正本/ 副本)
正本:项目存档副本:秩序维护部存档
值班班长交接记录表
精品文档
岗位值班记录表。

- 50 -欢迎下载
车辆进出登记表。

- 51 -欢迎下载
巡逻记录表
巡逻签到表
突发事件处理登记表。

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执行国家规定
32
图纸会审记录
执行国家规定
执行国家规定
33
工程变更洽商记录
执行国家规定
执行国家规定
34
隐蔽工程验收记录
执行国家规定
执行国家规定
35
施工记录(通用)
执行国家规定
执行国家规定
36
专项工程竣工验收记录(通用)
执行国家规定
执行国家规定
37
分部(子分部)工程质量验收记录
执行国家规定
执行国家规定
38
记录表格总清单
编号:BG/BG/材料--01
序号
记 录 名 称
记录编号
保存期限(年)
行政部
1
加盖受控章文件清单
BG/行政--01
三年
2
收文登记表
BG/行政--02
三年
3
发文登记表
BG/行政--03
三年
4
现行文件清单
BG/行政--04
三年
5
记录表格总清单
BG/行政--05
三年
6
内部审核实施计划
BG/行政--06
三年
28
重点施加影响相关方一览表
BG/行政--28
三年
29
环境和职业健康安全管理体系巡检表
BG/行政--29
三年
30
部门物品申领表
BG/行政--30
三年
31
相关方明细表
BG/行政--31
三年
32
风险识别与控制措施
BG/行政--32
三年
33
文件借阅登记表
BG/行政--33
工程部、项目部
1
设施设备购置申请表
BG/行政--14
三年
15
环境因素清单
BG/行政--15
三年
16
环境因素调查表
BG/行政--16
三年
17
环境因素汇总评价表
BG/行政--17
三年
18
重要环境因素清单
BG/行政--18
三年
19
环境法律法规和其它要求清单
BG/行政--19
三年
20
环境管理体系目标/指标管理方案
BG/行政--20
三年
21
固体废弃物处置统计表
BG/工程--20
三年
19
防水工序确认控制记录
BG/工程--21
三年
20
项目班子明细表
BG/工程--21
三年
21
分部分项工程验收记录
执行国家规定
执行国家规定
22
见证取样试验委托单
执行国家规定
执行国家规定
23
施工组织设计(方案)报审表
执行国家规定
执行国家规定
24
分包单位资格报审表
执行国家规定
执行国家规定
三年
7
内审检查记录表
BG/行政--07
三年
8
不合格项通知单
BG/行政--08
三年
9
纠正措施需求评价、实施记录表
BG/行政--09
三年
10
管理评审计划
BG/行政--10
三年
11
改进措施报告
BG/行政--11
三年
12
年度培训计划表
BG/行政--12
三年
13
培训实施记录表
BG/行政--13
三年
14
员工考核表
4
合同清单
BG/经营-04
三年
5
顾客满意度调查表
BG/经营-05
三年
6
顾客回访记录表
BG/经营-06
三年
7
顾客满意度调查汇总分析
BG/经营-07
三年
材料部
1
供方调查评价表
BG/材料--01
三年
2
合格供货方名册
BG/材料--02
三年
3
采购计划表
BG/材料--03
三年
4
材料需求申报表
BG/材料--04
三年
三年
8
施工组织设计
9
合同交底记录
10
安全责任制度
11
安全施工协议书
12
专项安全技术方案
13
临时用电方案
14
生产安全事故应急救援预案
15
各专项应急预案(触电、物体打击、高处坠落、机械伤害等)
16
公司火灾应急演练记录
BG/工程--18
三年
17
项目部重大危险源清单
BG/工程--19
三年
18
项目部重要环境因素清单
分项工程质量验收记录
执行国家规定
执行国家规定
39
设备进场验收记录
执行国家规定
执行国家规定
40
安全教育培训记录
执行国家规定
执行国家规定
41
安全教育卡,试卷
执行国家规定
执行国家规定
42
43
经营部
1
市场信息/投标台帐
BG/经营-01
三年
2
招投标文件评审表
BG/经营-02
三年3Βιβλιοθήκη 合同评审表BG/经营-03
三年
5
进货检验记录表
BG/材料--05
三年
6
外包方评定表
BG/材料--06
三年
7
合格外包方名册
BG/材料--07
三年
BG/工程--01
三年
2
设施设备一览表
BG/工程--02
三年
3
设施设备检修单
BG/工程--03
三年
4
监测设备一览表
BG/工程--04
三年
5
不合格处置记录
BG/工程--06
三年
施工质量日常巡查及整改通知
BG/工程--06
三年
6
安全、环境检查及整改单
BG/工程--14
三年
7
受控文件清单
BG/工程--15
25
主要施工机械设备报审表
执行国家规定
执行国家规定
26
工程报验单
执行国家规定
执行国家规定
27
工程款支付申请表
执行国家规定
执行国家规定
28
工程款支付申请表
执行国家规定
执行国家规定
29
工程材料/构配件/设备报审表
执行国家规定
执行国家规定
30
工程竣工预检报验单
执行国家规定
执行国家规定
31
工程计量报审表
执行国家规定
BG/行政--21
三年
22
合规性评价表
BG/行政--22
三年
23
危险源辨识调查表
BG/行政--23
三年
24
危险源辨识与风险评价表
BG/行政--24
三年
25
重大危险源清单
BG/行政--25
三年
26
职业健康安全法律法规和其它要求清单
BG/行政--26
三年
27
职业健康安全管理体系目标及管理方案
BG/行政--27
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