不合格品处置通知单-原材料
供方不合格品处理索赔通知单

13 其他工时/金额
合计工时/金额
1
承办
主管
2
承办
技
术
业
质
务
量
部
部
供应商意 见
总 工
金额
内容说明
□报废单号 □其它 □报废单号 □其它
主管
3
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
承办
财 务 科
主管
表单编号:CG-06
厂 商
发生日期
车型
供方不合格品处理索赔通知单
发生地点 件名
数量 件号
不良原因
处理方式
不合格品处理作业:总工时(小时)/金额(元人民币)
NO.
作业项目
工时
1 调查工时
2 配合处理工时
3 重修工时
4 全检工时
5 更换工时
7 复检工时
8 不良零件金额
9 牵连零件金额
10 部件寄运费
11 人员差旅费
12 中心厂赔偿费
不合格品通知单( 空表)

不合格品通知单编号:001单位工程名称检验批分项(分部)或产品名称施工(责任、供方)单位发送单位不合格描述:发生范围、时间、部位及现状等要求完成时间年月日签发单位(章)签发日期年月日签发人(签名)接收单位接收人(签名)注:1. 不合格品通知单应发至所有应通知到的单位和部门;2. 项目经理部保存由接收单位签收的不合格品通知单(为主件),施工单位签发不合格品通知单时,签发后应将主件交项目经理部技术质量部。
JA2902不合格品处置记录编号:责任单位:工程(产品)不合格品名称标识标识人现在地点参加评审单位和人员:处置方法技术负责人年月日处置后检查结果:检查人检查时间年月日复验结果:复验人复验时间年月日注 1. 本记录由施工单位技术负责人组织填写,应与不合格品通知单相对应;2. 现在地点是指不合格品的存放地点,不合格品所在的行、列线和标高等具体位置;3. 不合格品处置后检查一般应填写分项工程评定表,经评定确认是否合格,评定表与处置记录一并保存;4. 处置后检查人为责任施工单位的专业质量检查员,复验人为不合格品通知单签发单位质量管理人员不合格品控制清单编号:序不合格品工程项目不合格情况描述要求处置实际完信息来责任未按时填表单位:填表人:填表时间:说明: 1. 本表按分级控制的原则,填写本单位应控制的全部不合格品的控制情况;2. 通知单编号是指签发单位确定的不合格品通知单编号;3. 填报时间:项目经理部、施工单位随时填写;二级单位质量部门每季度五日前汇总报质量管理部;质量管理部每半年汇总报公司总工程师。
轻微质量问题处理记录编号:序号工程名称及部位存在的质量问题处理方法处理后验证人验证结果验证时间填表单位:填表时间:年月日注:1.本表由单位工程负责人填写,处理后由单位工程负责人验证;2.轻微质量问题经处理后,本表由施工负责人交专业质量检查员保存。
供应商处罚通知书

供应商处罚通知书【篇一:供应商质量处罚通知】供应商处罚通知【篇二:供应商处罚通知单】【篇三:供应商处罚管理制度】供应商处罚管理制度一、目的本条例实施的目的是确保供应商供应的质量,促进供应商改善其业绩。
二、范围本条例适用于所有原材料、零配件供应商三、职责四、程序1、交货期(按常规物料交期为5-7个工作日,特殊情况请提前提出)①供应商末按我司规定的时间提供物料送,但没有影响我司正常生产的给予警告,每月累计超过三次的处以1000元罚款。
②供应商末按我司规定的时间提供物料,并且影响我司正常生产的每次给予500元罚款,每月累计超过三次的处以1000元罚款,并将当月付款比率降低30%。
③供应商末按我司规定的时间提供物料,并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款,并取消其合格供应商资格。
2、品质(按打样需方签字确认的样板为准)①供应商交货不合格,但能让步接收或挑选使用的每次处以100元罚款,并支付由此产生的人工费(10元每人每小时)。
②供应商交货不合格,并且影响我司正常生产的每次处以200元罚款,并支付由此产生的待工费(10元每人每小时)。
③供应商交货不合格,并且影响我司正常生产每月累计超过三次的处以500元罚款,并将当月付款比率降低30%。
④供应商交货不合格,并且影响我司正常生产连续累计超过五次的处以2000元罚款,并连续三个月将付款比率降低30%。
⑤供应商交货不合格,并且导致我司产品在顾客使用过程中发生质量事故的,供应商必须承担由此产生的一切费用,并取消其合格供应商资格。
3、交量(按合同书物料编号需求的数量为准)①供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料,但没有影响我司正常生产的给予警告,每月累计超过三次的处以100元罚款。
②供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料,并且影响我司正常生产的每次给予200元罚款,并限期将物料补齐,每延迟一个小时按40元/小时加罚。
③供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料,并且影响我司正常生产的每月累计超过三次的处以1000元罚款,并将当月付款比率降低30%。
Q-R-041不合格品通知单

款号
订单(采购单)号
不合格品发生部门
不合格数量
不合格情况说明(部位、性质、原因):
检验员:日期:
不合格品处置方法:
让步放行□返工□报废□拒收□
返工/返修复检结果:合格□不合格报废□不合格待处理□
检验员:日期:
不合格品通知单
编号:Q/R-041产品名称Fra bibliotek规格型号
款号
订单(采购单)号
不合格品发生部门
不合格数量
不合格情况说明(部位、性质、原因):
检验员:日期:
不合格品处置方法:
让步放行□返工□报废□拒收□
返工/返修复检结果:合格□不合格报废□不合格待处理□
检验员:日期:
不合格品通知单
编号:Q/R-041
产品名称
不合格品(服务)处置单

□严重不合格 □一般不合格 □轻微不合格
验收人员: 日期:
备注:
验收人员: 日期:
备注:
不合格品(服务)处置单
来料(投诉)单位
物料名称/投诉对象
交货数量/投诉次数
不合格发现日期
不合格事实陈述:
处置结论:
一、采购物资、备品备件类
□挑选 □让步接收 □返工 □退货 □报废
二、办公服务、运输服务类
□返工 □道歉 □赔偿□领导出面解释 □其它
办公室(安全科)/签字: 日期:
不合格品(服务)处置单
来料(投诉)单位
物料名称/投诉对象
交货数量/投诉次数
不合格发现日期
不合格事实陈述:
处置结论:
一、采购物资、备品备件类
□挑选 □让步接收 □返工 □退货 □报废
二、办公服务、运输服务类
□返工 □道歉 □赔偿□领导出面解释 □其它
办公室(ห้องสมุดไป่ตู้全科)/签字: 日期:
不合格性质:
□严重不合格 □一般不合格 □轻微不合格
不合格品处置单

不合格品处置单
不合格品(项)报告、评审、处置单
Nice/BHGX07(第三版) 编号:名称:来源: ○采购 ○库存 ○⽣产品 ○
批量:
进货单位、⽇期(或⽣产⽇期、班次、⽣产线):项 ⽬规 定 要 求
第1次检查
第2次检查
结 论
检查(发现)时
间
报告⼈/时间 不合格类别○严重 ○重 ○轻
评审:根据不合格特性、程度,考虑返⼯、让步、降级或改作他⽤、拒收或报废、补救、挑选及能达到的效果、造成的影响等(尽可能明确相应措施)。
签名/时间
处 置 ⽅法○返⼯ ○让步 ○降级 ○改作他⽤处置检查及结果
○拒收或报废 ○补救或挑选项 ⽬
要 求
结 果
处 置内 容及 签名
结果判定:处 置 执 ⾏ 及 签 字
处置时间:
相关说明:
签名/时间:
具体处置⽅法及相关说明:
签名/时间:
注:处置内容确定后交处置部门,处置后由处置负责⼈签字交原报告部门检查结果。
不合格品处理报告(原材料)标准化012

总经办 (签 名):
签名:
注:原料不合格由品控部提出如果使用对产品质量的影响并提出初步处理意见;计划部提出是否 有库存,是否急用的意见;采购部提出该原料采购方式可否退货及能否及时补货的意见,并与供
应商确认处理;如无法及时提供合格原料由技术补提出是否可以通过技术手段处理至可接受水 平,生产部确认处理需耗费的人力成本。最终由总经办核决,涉及食品安全的原料不良不得特菜 使用。品管部及采购部确认退货,即可马上退货;如采购部需特采,应暂收于仓库,必须由各相
关部门汇签由总经办核决后方可使用或退货。
R GB 012/A1
□来料验收 品名 数量 供应商
不合格品处理报告(原材料)
□储存过程 规格
□生产过程 □其它 批号
编号: 日期: 年 月 日
储存点
生产日期
收货日期
生产商
抽样数量
异 常 状 况
主管:
各部门会签意见
经办:
品控部(签名):
计划部(签名):
采购部(签名):
技术部(签名): 供应商回复:
核生决产:部(□签名): 退货 □
不合格品处理单

不合格处理单
□原材料□辅助材料□包装材料□外包品□PPS□半成品□成品年月日
品名规格
生产单位
不合格品情况描述:
检验员/日期:
评审结果:
□退货□让步接受
□拣用□返工
□返修□让步接受
□报废□
批准:
日期:
不合格品原因分析及纠正措施:
签名/日期:
纠正措施验证:
□有效□无效
验证人/日期:
备注:
xxxx有限公司
不合格处理单
□原材料□辅助材料□包装材料□外包品□PPS□半成品□成品年月日
品名规格
生产单位
不合格品情况描述:
检验员/日期:
评审结果:
□退货□让步接受
□拣用□返工
□返修□让步接受
□报废□
批准:
日期:
不合格品原因分析及纠正措施:
签名/日期:
纠正措施备注: