大星级酒店物资采购工作流程

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酒店采购流程及制度管理

酒店采购流程及制度管理

一、引言酒店作为服务业的重要组成部分,其运营离不开各类物资和服务的采购。

为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明,降低采购成本,提高服务质量,以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。

二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前,酒店各部门应根据自身业务需求,提出采购申请,包括所需物资、数量、规格、质量要求等。

采购部门对申请进行汇总,形成采购计划。

2. 供应商选择采购部门根据采购计划,进行供应商调研,筛选出符合酒店要求的供应商。

选择供应商时,应考虑以下因素:(1)供应商的资质、信誉和口碑;(2)供应商的产品质量、价格和售后服务;(3)供应商的供货能力、配送速度和库存管理;(4)供应商的合作意愿和沟通能力。

3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价,获取报价单。

根据报价、质量、服务等综合因素,选择合适的供应商进行谈判。

谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。

4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后,签订采购合同。

合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。

5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店,采购部门组织验收。

验收内容包括数量、质量、规格等。

如发现质量问题,应及时与供应商沟通,协商解决。

6. 付款与结算验收合格后,采购部门按照合同约定进行付款。

结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。

7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价,包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。

同时,收集各部门对采购工作的意见和建议,不断优化采购流程。

三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度,明确采购原则、流程、权限、责任等。

采购管理制度应包括以下内容:(1)采购计划制定与审批;(2)供应商选择与评价;(3)询价、谈判与签订合同;(4)物资验收与付款;(5)采购评价与反馈。

2. 采购审批制度建立采购审批制度,明确采购审批权限和流程。

采购审批流程包括:(1)部门申请;(2)采购部门审核;(3)分管领导审批;(4)总经理审批。

酒店采购流程的八个步骤包括

酒店采购流程的八个步骤包括

酒店采购流程的八个步骤包括
在酒店经营管理中,采购是一个重要的环节,它直接关系到酒店的质量、成本和服务水平。

酒店内的采购流程需要有序进行,以保证酒店正常运营。

以下是酒店采购流程的八个步骤:
1. 制定采购计划
首先,酒店需要根据自身的经营情况和需求,制定详细的采购计划。

这包括确定采购物品的种类、数量、质量标准,以及预算等内容。

2. 寻找供应商
根据采购计划,酒店需要寻找合适的供应商。

可以通过招标、询价等方式,筛选出质量可靠、价格合理的供应商。

3. 发出采购订单
一旦确定了供应商,酒店就可以向其发出采购订单,明确订购的物品种类、数量、价格、交货地点和时间等详细信息。

4. 确认供货
供应商收到采购订单后,将按照订单要求准备货物,并按时送达酒店。

酒店需要确保收货物品和订单一致,同时验收货物质量。

5. 对账付款
在确认货物无误后,酒店进行对账核对,确保供应商和酒店的账目无误。

然后按照协商的付款方式,及时支付货款。

6. 物品入库
收到货物后,酒店需要将物品分类、编号,并入库存储。

同时做好库存记录和管理,确保物品存放安全、整齐。

7. 盘点清点
定期对酒店的库存进行盘点清点,确保库存信息准确无误。

若发现异常情况,及时进行调整处理。

8. 供应商绩效评估
酒店应定期对供应商的绩效进行评估,包括交货准时率、质量稳定性、售后服务等方面。

根据评估结果,及时调整采购策略。

以上就是酒店采购流程的八个步骤,每一个环节都至关重要,只有做到严谨有序,酒店的采购工作才能顺利进行,为酒店的经营效益提供保障。

酒店采购流程及采购流程管理制度

酒店采购流程及采购流程管理制度

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酒店采购部工作流程

酒店采购部工作流程

酒店采购部工作流程一、简介酒店采购部是酒店管理中重要的组成部分,负责酒店物品、设备和服务的采购工作。

本文将介绍酒店采购部的工作流程,包括采购计划、供应商评估、采购订单处理、物品验收和资料管理等方面的内容。

二、酒店采购部工作流程概述1. 采购计划酒店采购部在每年的年初制定采购计划,根据酒店的需求以及预算情况,制定物品、设备和服务的采购计划,明确所需采购项目的数量、规格、质量要求和预算等。

2. 供应商评估酒店采购部对潜在的供应商进行评估,综合考虑供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格竞争力等因素,确定有资格的供应商名单。

评估结果有助于确保选择到合适的供应商,为酒店提供高品质的物品、设备和服务。

3. 采购订单处理一旦确定采购项目和供应商,酒店采购部将向供应商发出采购订单。

采购订单应包含所需物品、设备和服务的详细信息,如名称、规格、数量、价格、交货期等。

采购部门与供应商之间通过书面或电子方式进行订单确认和沟通。

4. 物品验收收到供应商交付的物品、设备或服务后,酒店采购部对其进行验收。

验收的目的是确保所采购的物品质量符合预期、数量准确且完好无损。

采购部门与供应商共同参与验收工作,并将验收结果及时记录,并对不合格物品进行处理。

5. 资料管理酒店采购部对采购相关的资料进行管理,包括采购计划、供应商评估报告、采购订单、物品验收记录等。

采购部门应建立有效的档案管理系统,确保相关资料的安全存储和方便查询。

三、酒店采购部工作流程详述1. 采购计划的制定酒店采购部在每年的年初,根据酒店的需求和预算情况,制定采购计划。

采购计划需要明确物品、设备和服务的种类、数量、规格、质量要求等。

同时,采购部门还需考虑相关采购政策和规定,以确保采购活动的合规性。

2. 供应商评估和选择酒店采购部对潜在的供应商进行评估。

评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格竞争力等因素。

评估结果将为选择合适的供应商提供参考依据。

采购部门还可通过与供应商的洽谈和合作试用等方式,进一步确认供应商是否符合酒店的需求。

酒店采购工作规程,采购职员的工作规章、实施程序与流程

酒店采购工作规程,采购职员的工作规章、实施程序与流程

采购工作规程为确保公司经营工作能够稳定而有序地运行,及确保公司各职能部门的工作正常展开,特制定本《采购工作规程》。

一、请购程序和要求:〔一〕、请购物资的划分1、日常经营用的仓储〔常备仓〕物资,包括餐料、干货、酒水、烟草、客人用品、餐厨用品、办公用品、劳保用品等统一由仓库依据实际使用状况和限量要求填制补仓申购单。

2、如果设置有布草仓的,布草、制服、工衣、工鞋等统一由布草仓依据实际使用状况和限量要求填制补仓申购单。

3、如果设置工程仓的,常用的五金水电材料由工程仓依据实际使用状况和限量要求填制补仓申购单。

4、出品部、酒吧等经营部门日常用的鲜湿货类、冰鲜类、蔬果类等食品以鲜湿货申购单的形式,由营业部门依据营业状况,填制鲜湿货申购单,直拔经营部门。

5、各部门偶然使用或特别必需求的物资,由使用部门自行填制申购单,直拔使用部门。

〔二〕、请购物资存量的控制1、常备仓物资由使用部门依据营业状况和工作必需要,编制“物资用量预算计划〞列明“最高存量“和〞最低存量〞要求,报有关部门审批后〔审批总经理/董事长〕交财务、成本/仓库、采购部存档备查。

2、日后常备仓物资由仓库依据存量限制和物资的实际使用状况进行补仓申购。

3、假设物资品种、用量发生变更或有特别必需求,须按上述第1点之程序处理。

4、经营部门、职能部门所用物资假设要变更品种,一般状况下应以消化旧有品种为前提。

5、月末仓库盘点后,如有必需要,将存货状况知会采购部和相关的营业部门。

〔三〕、申购单的填写要求:1、 货物品名请使用学名、标准名称,如没有学名或标准名称的〔如订造货物等〕使用通用名称,并应坚持前后一致。

2、 请标注物品之产地、品牌及规格,以及等级要求。

3、 应在申购单上注明用途。

二、 申购单的审批程序:1、鲜湿货的申购营业部门于每日晚上8时前将次日必需要的鲜湿货的品种、数量、质量要求填制鲜湿货申购单,经部门经理/行政总厨审批后,交采购部作采购之依据;采购部依据申购部门之计划申购单填制订货单,分发有关供应商进行订货,并交一份到收货部,作收货之依据。

酒店采购的工作流程

酒店采购的工作流程

酒店采购的工作流程在酒店经营中,酒店采购是一个至关重要的环节,涉及到物料的采购、库存管理以及成本控制等方面。

一个高效的酒店采购工作流程可以帮助酒店降低成本、提升服务质量,从而提升整体竞争力。

下面将介绍酒店采购的工作流程。

1. 采购需求确认酒店采购的第一步是确定采购需求。

这通常由各部门提交采购申请,在申请中明确所需物料的名称、规格、数量等信息。

酒店采购部门负责收集和确认各部门的采购需求。

2. 供应商选择与询价一旦采购需求确认,接下来是选择合适的供应商和进行询价。

酒店采购部门会根据采购需求制定供应商选择标准,确定潜在的供应商名单,并向他们发送询价函,要求提供报价和其他相关信息。

3. 报价比较与谈判采购部门收到供应商的报价后,会进行报价比较和谈判。

在这一步,采购部门会综合考虑价格、质量、交货时间等因素,选择最优的供应商进行谈判,以获取更优惠的价格和更有利的交易条件。

4. 合同签订与订单下达经过谈判后,如果双方达成一致,接下来就是签订采购合同并下达采购订单。

合同中包含了双方的权利义务、交货地点、付款方式等内容,确保采购过程的合法性和正当性。

5. 物料采购与验收一旦订单下达,供应商就会按照约定的时间和数量进行物料交付。

酒店采购部门负责对收到的物料进行验收,确保物料的质量和数量与合同一致。

如果有不符合要求的情况,需要及时与供应商沟通协商解决。

6. 入库与成本核算通过验收后,物料会被入库并进行库存管理。

酒店采购部门需要及时更新库存信息,并对采购成本进行核算,确保采购成本的准确记录。

7. 供应商绩效评估酒店采购部门需要对供应商的绩效进行评估。

通过评估供应商的交货准时率、质量稳定性等指标,及时发现问题并与供应商合作改进,确保长期合作的顺利进行。

结语一个高效的酒店采购工作流程可以帮助酒店提升管理效率、降低成本,提升整体服务质量和竞争力。

通过合理规范的采购流程和有效管理,酒店可以实现良性循环,提升经营效益。

大酒店物资采购工作流程

大酒店物资采购工作流程

大酒店物资采购工作流程大酒店物资采购工作流程1.为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。

2.财务部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督.支持配合权,未经同意不得擅自采购。

3.所有采购活动必须遵守国家有关法令.法律和法规。

4.相关人员在采购.收货的过程中,必须遵守商业道德,努力提高业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌,遵纪守法;以酒店利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。

一.采购项目的申请1.部门根据营业情况需要在部门.库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。

申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。

申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二.采购项目的审批.择商.确认.报价与购买1.经确认实属必要购买项目,必须由库房或使用部门填写申购单,经部门负责人.库管员.分管领导签字,经总经理审批后交采购统一办理。

2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;3.采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。

在确认无误后,应按照要求尽快安排采购。

如该项物资由长期供应商供应,可直接联系供应商供应。

如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈,经过对比.筛选,并报有关人员同意后进行采购。

对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购,但要做好采购监督工作。

4.供应商的优惠.折扣.赠送.回扣.奖金.奖品等归酒店所有,任何部门或人员不得占为私有。

5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目,申购部门需要作详细的说明或提供样品,供应商报价时必须提供样品或有关资料,经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。

6.财务部对内要主动与部门保持密切联系,树立服务意识,熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。

酒店采购管理工作流程

酒店采购管理工作流程

采购工作流程1、制定采购计划(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核;(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。

2、审批采购计划:(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;(4)经批准的采购计划交财务经理监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。

3、物资采购:(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)茶餐厅用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由茶餐厅主管下单给采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。

(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。

4、物资验收入库:(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。

验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。

5、报销及付款(1)付款:①采购员采购的大宗物资的付款要经财务经理审核,经确认批准后方可付款;②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范围内;③按酒店财务制度,付款元以上者要使用支票或委托银行付款结款,元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者,必须财务经理审查批准后方可付款,但现金必须在一定的范围内。

(2)报销:①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。

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大酒店
物资采购工作流程
1、为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。

2、财务部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经同意不得擅自采购。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在采购、收货的过程中,必须遵守商业道德,努力提高业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌,遵纪守法;以酒店利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。

一、采购项目的申请
1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。

申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。

申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买
1.经确认实属必要购买项目,必须由库房或使用部门填写申购单,经部门负责人、库管员、分管领导签字,经总经理审批后交采购统一办理。

2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;
3.采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。

在确认无误后,应按照要求尽快安排采购。

如该项物资由长期供应商供应,可直接联系供应商供应。

如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈,经过对比、筛选,并报有关人员同意后进行采购。

对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购,但要做好采购监督工作。

4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有,任何部门或人员不得占为私有。

5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目,申购部门需要作详细的说明或提供样品,供应商报价时必须提供样品或有关资料,经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。

6.财务部对内要主动与部门保持密切联系,树立服务意识,熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。

7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。

财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合,对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部,由其选定质优价廉服务好的供应商。

8.确属疑难采购项目,财务部应及时与使用部门进行沟通,研究对策,必要时可由使用部门派人一同采购。

无力解决的必须及时上报,不得拖延误事。

9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买,其他部门一般不得自行购买。

10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容,坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

三、采购项目的验收
1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系,由库房根据申购表验收货物。

不允许直接将货物交与使用部门。

2.对于不符合采购申请表的采购,库房人员有权拒收。

供应商或采购人员办理入库验收手续后,库管员应开立入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。

3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。

5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作,共同做好工作。

对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

四、采购项目的结算
1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。

但不得超过1000元,超过1000元的必须办理转账结算;必须办理现金结算的须经总经理同意。

2.供应商结算的1000元以下可以办理现金结算,超过1000元的必须办理转账结算。

3.办理结算时,必须按照报账程序填好报销单,经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。

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