出差补贴规定

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出差补助标准2024

出差补助标准2024

出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心,与家人聚少离多。

有人觉得是一件好事,可以公费旅行,去见识世界各个地方。

但是出差补助费用也是有一个标准的,并且是去完成工作,并不是像大家说的一样免费旅游,也没有大家想的那样轻松。

接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些?一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人,公司给予一定补贴等)。

企事业单位出差补助没有明文规定,一般视企业规模大小及公司意愿而定,补助金额参差不齐。

一般分为两种情况,即分项目如住宿标准是多少钱一天,市内交通是多少钱一天等,也有的单位实行包干制,即一天多少钱,不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。

但国家公务员出差补助一般都有明确标准,但各地视经济条件也不尽相同。

以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合本公司实际情况,特制定本规定。

第二条:报销原则1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。

第三条:适用范围:公司各部门、各分公司参照执行。

二、出差实施细则第四条:员工出差依下列程序办理:1、出差前3日应填写“出差申请单”。

出差期限由派遣负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填具“费用报销单”,并结清备用金。

未于7日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

第五条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。

第六条:出差返回后,3日内向派遣负责人汇报情况,以书面形式做出出差报告。

第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

员工出差补助标准

员工出差补助标准

员工出差补助标准员工出差是工作中常见的情况,公司需要为员工出差提供合理的补助标准,以保障员工的权益,同时也能激励员工更好地完成出差任务。

针对员工出差补助标准,公司制定了以下规定:一、交通补助。

1. 飞机,员工乘坐飞机出差,公司将按实际机票金额给予补助,不设上限。

但需提供有效的行程单据和发票。

2. 火车/汽车,员工乘坐火车或自驾汽车出差,公司将按实际车票或油费金额给予补助,不设上限。

同样需要提供有效的行程单据和发票。

二、住宿补助。

1. 酒店住宿,员工出差期间的酒店住宿费用,公司将按照实际发生的费用给予补助,不设上限。

但需提供有效的住宿发票。

2. 加班餐补,员工出差期间因加班而产生的餐费,公司将按照实际发生的费用给予补助,不设上限。

同样需要提供有效的餐饮发票。

三、出差补贴。

1. 国内出差,员工在国内出差,公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴,标准为每天200元。

2. 国际出差,员工在国际出差,公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴,标准为每天500元。

四、其他补助。

1. 通讯补助,员工因出差需要额外支出通讯费用,公司将按照实际发生的费用给予补助,不设上限。

需提供有效的通讯费用发票。

2. 其他费用,员工因出差需要支付其他合理费用,公司将按照实际发生的费用给予补助,需提供有效的费用发票。

以上为公司员工出差补助标准的具体规定,希望员工在出差期间能够严格按照规定执行,如有任何疑问或特殊情况,请提前向人力资源部门进行申报和沟通,谢谢配合。

省内出差补助标准

省内出差补助标准

省内出差补助标准根据《关于进一步规范省内出差费用有关事项的通知》,为了规范省内出差补助标准,保障出差人员的合法权益,特制定本标准。

一、交通补助。

1. 火车,经济座位车费的100%;2. 高铁,二等座车费的100%;3. 飞机,经济舱机票费用的80%。

二、住宿补助。

1. 一线城市,每日300元;2. 二线城市,每日250元;3. 三线城市及以下,每日200元。

三、餐饮补助。

1. 一线城市,每日100元;2. 二线城市,每日80元;3. 三线城市及以下,每日60元。

四、其他补助。

1. 市内交通,按实际费用报销,需提供有效票据;2. 通讯费,按实际费用报销,需提供有效票据;3. 日常补贴,每日50元。

五、费用报销。

1. 出差人员应当按照规定填写出差审批表,报销时需提供相关费用票据;2. 报销时应当按照规定的标准进行报销,超出部分不予报销;3. 报销审批通过后,由财务部门统一办理报销。

六、其他事项。

1. 出差期间如遇特殊情况需要超出标准支出的,需提前向上级领导请示并报备;2. 出差期间如需延长时间,需提前向上级领导请示并报备;3. 出差期间如需变更行程,需提前向上级领导请示并报备。

七、监督管理。

1. 出差费用报销由财务部门负责审核;2. 出差行为由人力资源部门负责监督管理;3. 出差费用报销应当及时、准确地进行核算。

八、附则。

1. 本标准自发布之日起正式执行;2. 凡本标准未尽事宜,由公司财务部门负责解释。

以上即为省内出差补助标准,希望各部门严格按照标准执行,确保出差费用的合理化、规范化使用,为公司的发展保驾护航。

出差补助的财务制度

出差补助的财务制度

出差补助的财务制度一、背景介绍随着全球经济的快速发展和企业的国际化进程加快,出差已经成为企业日常运营中不可或缺的一部分。

出差不仅可以推动企业的业务发展,促进员工之间的交流合作,更能够为企业带来更多商机和机会。

为了规范和统一出差补助的管理,我公司制定了本财务制度。

二、适用范围本财务制度适用于公司内所有因公出差需要发放相应补助的员工,包括国内出差和国际出差。

三、出差补助标准1. 国内出差补助标准(1)交通补贴:按照实际出差距离给予相应补贴,标准为每公里0.6元。

(2)住宿补贴:根据出差地点的不同给予不同的住宿补贴,按照当地平均房价的70%进行补贴。

(3)餐饮补贴:每天根据飞机日期和准确出差天数给予不同额度的餐饮补贴,标准为每人每天150元。

2. 国际出差补助标准(1)机票:根据具体出差地点和舱位等级给予相应补助,票价以公司指定机票销售平台的价格为准。

(2)住宿补贴:根据出差地点的不同给予不同的住宿补贴,按照当地五星级酒店价格的70%进行补贴。

(3)餐饮补贴:每天根据具体出差地点给予不同额度的餐饮补贴,标准为每人每天200元。

四、补贴发放要求1. 出差前需提前向公司申请,填写《出差审批单》,经部门负责人审批同意后方可出差。

2. 出差期间,员工需按照行程和规定的标准进行支出,并妥善保管好所有的发票和票据。

3. 出差结束后,员工需将出差期间的所有支出清单和相应票据报销报销部门,填写《出差报销单》,经部门负责人审核后,公司将在3个工作日内进行报销。

五、财务监督1. 公司财务部门有权对员工出差期间的支出进行核查和审计,对有违规行为者将按公司规定进行处理。

2. 出差补贴需在规定的时间内进行报销,逾期未报销的将不予以补贴。

3. 出差补贴标准将根据市场价格和公司实际财务状况进行调整,公司会及时通知员工相关变动情况。

六、违规处理1. 如果员工在出差过程中存在虚报、冒用、骗取补贴等不诚信行为,公司将取消其出差资格并进行相应的处罚。

员工出差补贴标准

员工出差补贴标准

XX公司员工出差补贴管理规定第一章总则一、为规范员工出差补贴发放工作,确保出差员工的合法权益,特制定本规定。

二、适用于XX公司、分公司、子公司全体员工的出差补贴管理。

第二章补贴标准及计算方式一、出差补贴包括以下几类:1. 交通补贴:飞机:提供机票行程单和正规发票;火车:提供火车票和正规发票;汽车:提供长途汽车票或租车合同及发票;市内交通:每日固定补贴150元,按实际出差天数计算;实报实销。

2. 住宿补贴:提供酒店住宿正规发票,金额不超过规定上限;实报实销。

3. 伙食补贴:按出差天数计算,每日150元(早餐30元、午餐50元、晚餐50元),夜宵不包含在内。

4. 通讯补贴:每日固定补贴50元,按实际出差天数计算。

5. 其他补贴:紧急交通:特殊情况下,经审批可按实际发生费用报销。

第三章申请与审批流程一、申请流程:1. 员工填写《出差申请表》,包括出差时间、地点、目的、预计费用等。

2. 直接上级审批《出差申请表》。

二、报销流程:1. 员工在出差结束后5个工作日内填写《出差费用报销单》。

2. 粘贴有效的票据;直接上级审核《出差费用报销单》及票据后提交至财务部门,财务部门复核并在5个工作日内完成报销。

第四章补贴发放流程一、发放流程:交通补贴:员工提供原始交通票据;财务部门核实票据真实性及金额;按实际发生费用报销。

住宿补贴:提供酒店住宿正规发票;财务部门核实发票真实性及金额是否符合标准;按实际发生费用报销,超出部分由员工自理。

伙食补贴:员工在《出差费用报销单》中列明出差天数;财务部门根据出差天数计算伙食补贴;通过员工工资账户发放。

通讯补贴:员工在《出差费用报销单》中列明出差天数;财务部门根据出差天数计算通讯补贴;通过员工工资账户发放。

其他补贴:员工提供相关费用的正规发票或证明材料;财务部门核实材料真实性及金额;对于超出标准的紧急交通费用,需事先获得行政部审批。

第五章异议与投诉处理一、第七条补贴发放异议处理:异议申请:工如对补贴发放金额或事项有异议,可在收到补贴后的五个工作日内提出书面异议;人力资源部门负责接收员工的书面异议,并在接到异议的两个工作日内给予确认回复。

2023单位出差补助规定

2023单位出差补助规定

2023单位出差补助规定2023单位出差补助规定1根据资办发〔〕41号文件精神,为了出差人员的工作与生活需要,规范差旅费管理,保证教育教学经费发挥最大经济效益。

现结合我县教育系统的实际情况,特制定如下补充规定:一、差旅费标准(一)乡内出差1、交通费①以乡政府所在地为中心,至各校区间往返交通费按开往当地合法营运车费填制。

②填写交通费必须注明每次出差事由。

2、住宿费村小出差人员到乡(镇)一般不住宿,如确需住宿的,经单位领导同意,每人每晚不超过60元,出差到外乡(镇)住宿的每人每晚不超过100元。

3、下乡补助费中心校人员到五公里以上村小(教学点)下乡或村小(教学点)到本乡镇出差,按每人每天20元计算,出差到外乡(镇)的,按每人每天50元计算,且每月补助的天数 1不得超过20天(补助可就高不就低)。

(二)本县城出差到本县城出差,往返交通费按开往县城目的地合法营运车车费填制,凭车票据实报销。

2、住宿费(离县城五公里以上学校)出差到县城原则上不住宿,如确需住宿,经单位领导同意,且每人每晚不超过150元,凭票报销。

3、伙食补助费(1)离县城五公里以上的学校的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,每人每天50元。

(2)离开会或办事地点五公里以内的学校,凭相关书面通知或有关规定,伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,每人每天20元。

(三)外县(含区外县)1、交通费到外县(含区外县),往交通费按开往外县(含区外县)目的地合法营运车车费填制,凭车票据实报销。

2、住宿费出差到外县(含区外县)住宿费按每人每晚不超过180元,凭票报销。

3、伙食补助费出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天100元。

(四)地级市或县级市(含外省)出差①到地级市或县级市出差,往返交通费按开往城市的合法营运车车费填制,凭车票据实报销。

②出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或者出差任务紧急的,需经本单位主要领导批准方可乘坐飞机。

2023员工长期出差补助标准

2023员工长期出差补助标准

河北省委、河北省人民政府关于做好“十五”期间农村劳动力就业工作的意见文章属性•【制定机关】河北省人民政府•【公布日期】2001.06.25•【字号】冀字[2001]46号•【施行日期】2001.06.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】就业促进正文河北省委、河北省人民政府关于做好“十五”期间农村劳动力就业工作的意见(冀字[2001]46号)为了促进农村劳动力就业,加快农业剩余劳动力转移,最大限度地开发利用农村劳动力资源,拓宽农民增收领域,根据中央的决策部署和要求,结合我省实际,提出以下意见。

一、当前我省农村劳动力就业现状到2000年底,我省农村人口占总人口的80.4%,农村劳动力2707.1万人,占全省劳动力总量的80.8%。

全省农村劳动力人均耕地3.6亩,低于全国人均4.2亩的水平,人多地少的矛盾很突出;农村劳动力就业在一、二、三产业所占的比例分别为61.5%、21.8%和16.7%,在第一产业就业比例明显偏高,就业结构不合理;乡镇企业从业人员849.6万人,其中乡镇集体企业从业人员仅为180.3万人,乡镇企业吸纳农村劳动力能力不足。

2000年全省农村劳动力向非农产业转移140.42万人,其中劳务输出54.33万人。

近年来,农村劳动力向非农产业转移数量逐年增加,但劳务输出增速不快,城镇化水平较低,大量农村剩余劳动力急需寻找就业岗位。

据测算,目前我省农村剩余劳动力约在 500万——600万人之间,每年新增农村劳动力70万人左右,预计我国加入世界贸易组织后全省农村剩余劳动力还将增加,形势非常严峻。

因此,解决农村劳动力就业问题已成为促进农业和农村经济发展,增加农民收入,提高人民生活水平,保持社会稳定的重要而紧迫的任务。

二、“十五”期间的工作指导思想和主要目标“十五”期间全省农村劳动力就业工作的指导思想是:坚持把促进农村劳动力就业、实现农民增收、提高人民生活水平作为出发点,把扩大就业作为经济和社会发展的重要目标,实行有利于扩大就业的经济政策和社会政策,结合经济结构调整,从政策、项目、资金、机构、机制等方面全面加强农村劳动力就业工作,加快提高农村劳动力就业率,以就业促进农民增收、促进经济发展、维护社会稳定。

2024年人员出差报销标准

2024年人员出差报销标准
二、出差申请程序及办法
1、申请出差流程:凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx,部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批,部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时,需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等,并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下,均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用,主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理,特对出差报销作如下规定:
1、差旅总费用包括:旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失,可口头提出声明,经领导核实并批准后方予报销,票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效;对于弄虚作假,依情节轻重,处以口头警告,50元以内罚款,交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴:
超过8小时路程的火车票、汽车票,享受票面的.60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区,当日往返的,享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定,仅享受30元/天的生活补贴,其他费用自理。(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )
一、销售人员出差类型:
1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者;
2、出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;
3、私事:请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。
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纳税疑问:支付业务员出差补助需要提供发票吗?
误区:出差补助需要取得发票
好多财务人员在日常差旅费报销过程中,一直认为给业务员报销的出差补助,比如每天50元、100元或者150元等,必须要求业务提供发票才可以领取补助,导致公司业务人员每每出差,到处买花税点发票,以上处理是错误的!
答复:出差补贴不需要发票
(1)出差补贴不需要发票。

直接填列在差旅费报销单里,一起做差旅费处理;
(2)发生的合理的差旅费补助支出准予税前扣除;
(3)单位应该制定差旅费报销管理规定,按制度规定报销。

提醒:差旅补贴免征个税
差旅费津贴不属于工资、薪金性质,不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征收个人所得税,在账务处理时支付出差补助:
借:管理费用-差旅费 500元
贷:库存现金 500元
政策1:国税收[2000]84号
(国税收[2000]84号)规定:
企业发生的与其经营活动有关的合理的差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除,差旅费真实性的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

发生的合理的差旅费补助支出准予税前扣除。

企业差旅费补助标准可以按照财政部门制定的标准执行或经企业董事会决议自定标准。

政策2:国税发(1994)089号
根据《征收个人所得税若干问题的规定》(国税发(1994)089号)
下列不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征税:
①独生子女补贴;
②执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴;
③托儿补助费;
④差旅费津贴、误餐补助。

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