日常监督记录
食品安全每日监督记录表

食品安全每日监督记录表日期:[日期]监督内容1. 检查食品储存环境- 检查食品储存区域的温度和湿度是否符合安全标准。
- 确保食品储存区域干净整洁,没有异味或污染。
- 检查食品储存是否密封良好,防止虫害或细菌侵入。
2. 检查食品处理过程- 观察食品处理人员是否佩戴手套和头套,确保食品处理过程卫生。
- 检查食品处理区域的清洁程度,包括工作台、刀具和其他设备。
- 检查食品加工材料是否符合质量要求,如新鲜度、保质期等。
3. 检查食品销售环境- 检查食品销售区域的卫生情况,包括桌面、货架和展示柜。
- 确保食品包装标签清晰可读,包括生产日期、保质期和配料等信息。
- 检查食品销售员是否佩戴工作服和帽子,保持整洁卫生。
监督结果1. 发现问题- 记录发现的食品安全问题,包括储存不当、处理不卫生、销售过期等情况。
- 注明问题的具体位置和时间,以便后续处理和追踪。
2. 处理措施- 根据问题的严重程度,采取相应的处理措施,如整改、清洁或报告上级部门等。
- 确保问题得到及时解决,并记录处理结果。
3. 预防措施- 分析问题的原因,制定相应的预防措施,以避免类似问题再次发生。
- 培训员工,提高他们的食品安全意识和操作技能。
总结本监督记录表旨在确保食品安全并及时发现和处理问题。
通过每日监督,我们可以提高食品质量和卫生标准,保护消费者的权益。
我们将继续遵守相关法律法规,持续改进食品安全管理工作,为客户提供安全可靠的食品产品。
请签字确认:__________________。
日常消防监督检查记录

日常消防监督检查记录日期:XX年XX月XX日地点:XX公司XX建筑物一、检查单位概况:检查单位:XX消防监督部门检查人员:XX、XX受检单位:XX公司法定代表人:XX安全管理人员:XX二、检查内容:1.消防设施和器材的完好性:-灭火器:对检查对象进行逐一检查,确认符合规定种类和数量。
-消防栓:检查消防栓的完好性,确认有无异常破损等问题。
-灭火器具:检查灭火器具的有效性和数量,确认装备完善。
-自动喷水灭火系统:检查系统的运行状态,确认正常工作。
-各类消防设施、设备:逐一检查消防设施和设备的完好性和运行状态。
2.紧急疏散通道和出口:-检查安全通道是否被堵塞、占用情况,确认通行畅通。
-检查避难层、屋顶的疏散通道和紧急出口是否畅通有效。
3.防火隔离和防火门:-检查防火隔离的墙体是否完好、无渗漏、无破损。
-检查防火门的完好性、关门情况,确认是否符合要求。
4.电气设备:-检查电气用电情况,确认是否存在火灾隐患。
-检查电线、电缆、插头、插座等电气设备是否安全。
5.应急照明和消防标志:-检查应急照明是否正常工作,确认照明设施是否齐全。
-检查消防标志是否明显、准确。
6.消防培训和演练:-检查消防培训计划和记录,确认是否按时进行。
-检查消防演练记录,确认是否按要求进行。
三、检查结果与意见:1.消防设施和器材的完好性:本次检查中,发现XX公司的消防设施和器材完好,符合规定的种类和数量,无缺损、过期等情况。
2.紧急疏散通道和出口:本次检查中,XX公司的紧急疏散通道和出口畅通,无堵塞或占用情况。
3.防火隔离和防火门:本次检查中,XX公司的防火隔离墙体完好,未发现渗漏或破损问题。
防火门完好,关门情况良好。
4.电气设备:本次检查中,XX公司的电气设备使用正常,未发现火灾隐患。
5.应急照明和消防标志:本次检查中,XX公司的应急照明设施齐全,正常工作。
消防标志明显、准确。
6.消防培训和演练:本次检查中,XX公司按计划进行消防培训,并能够提供培训记录,消防演练也按要求进行。
食品安全日常监督检查记录表

食品安全日常监督检查记录表检查日期:[日期]
检查内容:
1.食品存储区域检查
–温度合适,未出现异味
–食品标签清晰,未过期
–区域干净整洁,无污渍和异物
2.食品加工区域检查
–设备无异物,操作正常
–工作人员穿着干净整洁
–加工过程有序,无食品交叉污染
3.食品销售区域检查
–陈列整齐干净,无腐烂变质食品
–价格标签明确,食品信息齐全
–销售人员态度友好,服务规范
4.生鲜蔬果检查
–蔬果外观无明显病虫害
–存放位置通风干燥
–储存容器清洁无异味
整改措施:
1.食品存储区域:
–温度过高,立即调整至合适温度
–部分食品标签已过期,立即更换
–清洁人员加强清扫频率,保持卫生
2.食品加工区域:
–设备未及时清洁,立即进行清洁消毒
–员工着装不规范,加强员工着装管理
–关键操作步骤标准化,避免食品交叉污染
3.食品销售区域:
–严格执行陈列要求,杜绝腐烂变质食品出现
–定期更新价格标签,保证信息准确性
–继续加强员工培训,提高服务质量
4.生鲜蔬果:
–完善蔬果检查机制,隔离受感染部分
–规范生鲜蔬果存放,避免串味
–定期清洗储存容器,减少细菌滋生
检查人员签字:[签字]
整改负责人签字:[签字]
督导人员签字:[签字]。
记录日常监督检查结果、违法行为查处

记录日常监督检查结果、违法行为查处餐饮服务提供者应当将食品药品监管部门张贴的日常监督检查结果记录表保持至下次日常监督检查。
根据《食品生产经营日常监督检查管理办法》:
第二十二条市、县级食品药品监督管理部门应当于日常监督检查结束后2个工作日内,向社会公开日常监督检查时间、检查结果和检查人员姓名等信息,并在生产经营场所醒目位置张贴日常监督检查结果记录表。
食品生产经营者应当将张贴的日常监督检查结果记录表保持至下次日常监督检查。
《食品生产经营日常监督检查管理办法》中规定:
第十五条根据日常监督检查计划,市、县级食品药品监督管理部门可以随机抽取日常监督检查要点表中的部分内容进行检查,并可以随机进行抽样检验。
相关检查内容应当在实施检查前由食品药品监督管理部门予以明确,检查人员不得随意更改检查事项。
第二十九条食品生产经营者撕毁、涂改日常监督检查结果记录表,或者未保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查的,由市、县级食品药品监督管理部门责令改正,给予警告,并处2000元以上3万元以下罚款。
日常监督检查记录表(锚喷巷道)

日常质量监督检查记录表(立井井颈)
单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(立井壁座)
单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(立井井身)
单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(立井井身)
单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(立井连接处)单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(斜井井口、平硐硐口)单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(斜井、平硐井身)单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(斜井、平硐连接处)单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(巷道)
单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(硐室)
单位工程:位置: m
日常质量监督检查记录表(附属工程)
单位工程:位置: m。
日常监督约谈记录内容

日常监督约谈记录内容一、约谈对象及背景在日常监督工作中,我负责对某公司进行约谈,该公司涉及一系列违规行为,包括财务造假、环境污染、员工违法行为等。
为了确保工作的顺利进行,我与该公司的负责人进行了约谈。
二、约谈内容及过程1.询问问题在约谈过程中,我首先向该公司的负责人提出了一系列问题,包括财务数据的真实性、环境保护措施的落实情况、员工培训及合规意识等方面的问题。
通过询问这些问题,我希望能够了解该公司的现状以及存在的问题。
2.听取回答该公司的负责人在约谈中对每个问题进行了详细的回答。
他解释了公司在财务管理方面的做法,提到了环境保护工作的措施和成效,并介绍了员工培训的情况。
通过听取回答,我对该公司的情况有了更加清晰的了解。
3.指出问题在听取回答的过程中,我发现了一些问题。
例如,该公司在财务报表上存在虚假数据,环境保护工作中存在一些疏漏,员工的合规意识较低等。
我针对这些问题向该公司的负责人进行了指出,并要求他们采取相应的措施进行改进。
4.提出建议为了帮助该公司解决问题,我向他们提出了一些建议。
例如,建议他们加强财务管理,确保财务数据的真实性;建议他们加大对环境保护的投入,完善相关的措施;建议他们加强员工培训,提高员工的合规意识。
这些建议旨在帮助该公司改进现状,并避免再次出现类似问题。
三、约谈结果及措施1.承诺改进在约谈过程中,该公司的负责人表示将认真对待我的指出和建议,并承诺采取相应的措施进行改进。
他们表示将加强内部管理,提升员工的合规意识,并加大对环境保护的投入。
2.制定整改计划为了确保问题的解决,该公司表示将制定整改计划,并按照计划逐步进行改进。
他们将设立专门的团队负责整改工作,并定期向我汇报整改进展。
3.监督跟进作为监督部门的负责人,我将对该公司的整改工作进行跟进监督。
我将定期与他们进行沟通,了解整改进展情况,并在必要时提出进一步的指导和建议。
四、约谈总结及展望通过这次约谈,我对该公司的问题有了更加清晰的认识,并提出了相应的建议。
日常监督谈话记录范文

日常监督谈话记录范文范文一:监督人:小李啊,咱们今天来聊聊工作上的事儿。
被监督人:好呀!监督人:最近感觉你工作状态咋样?被监督人:我觉得还不错,就是有时候任务一多,有点手忙脚乱。
监督人:能理解,不过得学会合理安排时间,别把自己累着啦。
我发现你上次那个项目报告,有些数据不太准确,这可得注意啊!被监督人:哎呀,是我粗心了,以后我一定仔细核对。
监督人:这就对啦,工作可不能马虎。
对了,和同事们合作得还顺利不?监督人:有分歧很正常,关键是要好好沟通,别憋在心里。
我听说你最近经常加班,是工作安排不合理还是效率问题呀?被监督人:可能两方面都有点吧,我也在想办法改进。
被监督人:谢谢关心,我会注意的。
监督人:那行,好好加油,有啥问题随时跟我说。
被监督人:好嘞!范文二:监督人:小王,来,咱们唠唠嗑。
被监督人:好呀,领导。
监督人:这段时间工作上有没有遇到啥难题?被监督人:有呢,那个新客户太难缠啦,要求特别多。
监督人:客户要求多是常有的事,咱们得耐心应对,找到解决办法。
你觉得自己在沟通方面还需要加强不?被监督人:我觉得还需要,有时候不知道怎么更好地表达自己的想法。
监督人:这可得多练练,多学学别人的沟通技巧。
还有啊,上次那个方案,创意不错,就是执行起来有点困难,你觉得是为啥?被监督人:可能是前期考虑得不够周全,没有充分考虑实际情况。
监督人:对嘛,以后做方案得多想想实际操作。
最近和团队小伙伴配合得咋样?监督人:那就好,团队合作很重要。
我看你最近好像有点压力,别太紧张,放轻松点。
被监督人:嗯嗯,我会调整好心态的。
监督人:加油哦,相信你能做得越来越好。
被监督人:谢谢领导鼓励!。
化妆品生产企业日常监督检查记录

(35)是否有过期原料或存有禁用物质。
(36)对有温度、相对湿度或其他特殊要求的原料,是否按规定条件储存,并定期监测,做好记录。
(37)易燃、易爆物品和有毒化学品是否单独存放,查看是否按照国家有关规定建立易燃、易爆物品和有毒化学品管理制度。
2
合法性
查阅资料
(4)检查《化妆品生产企业卫生许可证》是否在许可有效期限内,生产项目是否超出行政许可范围。查阅资料,查看成品库及相关记录资料。
(5)生产国产非特殊用途化妆品是否按规定时间和要求进行了备案(上市后两个月内)。生产国产特殊用途化妆品是否取得有效许可批件。
(6)委托生产加工是否取得合法备案凭证。
(13)是否存在非化妆品物质生产行为。
(14)生产香水、指甲油等含挥发性有机溶剂的化妆品车间,相应防爆设施和机械通风设施是否正常运行。
(15)产生粉尘的生产车间除尘和粉尘回收设施是否正常运行。
(16)生产车间内墙面、地面、天花板、纱窗、通风排气网罩及地漏等是否有破损、剥落、霉迹、污浊等现象,是否保持清洁卫生和防止虫媒及异味的进入。
3
厂房
设施
现场审查
(7)是否擅自更改已许可的生产场地、功能布局及设施。根据产品及其生产工艺的特点和要求,设置一条或多条生产车间作业线,每条生产车间作业线的制作、灌装、包装间总面积不得小于100平方米,仓库总面积应与企业的生产能力和规模相适应。单纯分装的生产车间灌装、包装间总面积不得小于80平方米。
(8)企业必须具有适合产品特点、能保证产品质量的生产设备及工艺装备。按六大单元化妆品生产应必备的设备,并配备相应的灌装、成型、包装设备。
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4、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递:是□否□
5、在接收样品时委托单是否记录了样品状态:是□否□
6、当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控、记录这些条件:是□否□
7、抽样员和样品员是否十分熟悉样品管理程序并能按照管理体系的要求
工作:是□否□
8、除国家、行业标准、规范已对抽样程序做出明确规定的常规性项目,
是否编制了抽样计划:是□否□
9、抽样标准或抽样计划是否在抽样地点得到:是□否□
10、抽样记录是否包括所用抽样方法、抽样人签字、环境条件(相关时)、
抽样地点(或抽样图示)、抽样日期、和抽样过程记录:是□否□
11、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合项说明
确认意见
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
1、是否编制了周期检定/校准计划:是□否□
2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准:是□否□
3、检定/校准状态是否有标识:是□否□
4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号:是□否□
5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度:是□否□
6、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合项说明
确认意见
2、抽查个检测标准,其中作废标准个;
3、所选用的方法是否通知了客户:是□否□
4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时,是否编制了相应的作业指
导书:是□否□
5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效,并在操作
现场易于操作者取阅:是□否□
6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户
日 常 监 督 记 录
控制编号:
监督检查日期
监督员
监督内容
人员及操作
监督记录
对检测人员检测工作的监督记录
1、检测的项目是,
检测的参数是;
2、检测所依据的标准代号是;
3、检测时间:;
4、监督采用的方法:人员比对□设备比对□留样再测□实际操作□现场演示□;
5、方法考核:已掌握□未掌握□差错点□;
6、提问操作规程:提问条,答对条;
7、所有设备如可能是否均有编号:是□否□
8、重要的设备是否有设备档案,是否符合标准要求:是□否□
9、重要仪器设备,是否制定了维护保养计划:是□否□
10、是否按维护保养计划进行了维护保养:是□否□
11、仪器设备的维修、验收、降级、报废、封存及对仪器设备的安全处
置、运输、贮存、使用是否达到规定要求:是□否□
1、是否配备了正确进行检测所要求的设备:是□否□
2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度:是□否□
3、新购置的设备是否经过了首次检定校准:是□否□
4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填
写《仪器设备使用记录》:是□否□
5、设备是否由经过授权的人员操作:是□否□
6、设备操作规程是否现行有效并保存在使用现场:是□否□
7、查记录/报告:查份,不合格份;
8、实际操作:熟练□不熟练□差错点□;
9、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:
监督检查日期
监督员
内容
监督
设施及环境条件
监督记录
对室设施和环境条件的监督记录:
1、本室的环境条件是:温度,湿度,其他;
干扰或交叉污染:是□否□
6、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以了控制:是□否□
7、实验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴“实验受控区”或等
同标识,无关人员未经批准不随意进入实验区域:是□否□
8、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统:是□否□
9、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
17、设备员是否对仪器设备的维护保养及计量检定/校准十分熟悉,并按
照管理体系的要求工作:是□否□
18、其他:
论
结
合格□不合格□
不符合
项说明
确认意见
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日 常 监 督 记 录
控制编号:059
监督检查日期
监督员
内容
监督
测量溯源性
监督记录
对室测量溯源的监督记录:
12、外借仪器设备和现场检测设备返回后的核查/校准记录:是□否□
13、对不合格设备是否封存或加贴红色标识:是□否□
14、是否有设备的三色标识:是□否□
15、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查:是□否□
16、对经校准/检定给出一组修正因子的设备,是否确保数据得到及时修
正,所有的备份都同时得到更新:是□否□
同意的情况下才允许发生:是□否□
7、当检测方法有要求或客户有要求时,是否能进行测量不确定度的评定:是□否□
8、其他:
结论
合格□不合格□
不符合说明
确认意见
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:058
监督检查日期
监督员
监督内容
仪器设备
监督记录
对室仪器设备的监督记录:
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:057
监督检查日期
监督员
内容
监督
检测方法
监督记录
对室所使用检测方法的监督记录:
1、是否经常跟踪查新标准的变化,保证本实验室所使用的标准是现行
有效标准,并编制现行最新有效版本标准目录,并经技术负责人批准以
文件形式发布执行:是□否□
日 常 监 督 记 录
控制编号:061
监督检查日期
监督员
内容
监督
结果报告
监督记录
对室结果报告的监督记录:
1、检测报告的信息内容是否符合ISO/IEC17025标准5.10.2的要求:是□否□
2、检测报告是否按规定进行了审核批准:是□否□
3、检测报告的修改是否按规定进行了修改:是□否□
2、是否配备相应的控制设施:是□否□
3、是否按规定及时记录监控记录:是□否□
4、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合,
对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境
条件恢复正常后再继续进行工作:是□否□
5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,同时应采取相应措施防止相互
监督情况属实□监督情况不属实□
被监督部门负责人:日期:
日 常 监 督 记 录
控制ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ号:060
监督检查日期
监督员
监督内容
抽样和样品处置
监督记录
对室样品处置的监督记录:
1、样品是否有的标识:是□否□
2、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识:是□否□
3、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其