进料检验报告表

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来料检验报告实用模板.docx

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来料检验报告
表单编号 :KB-QC-001
精品文档检测类型:原材料口辅材口外购 ( 协)件口包材口塑料件口胶件口其他口物料名称物料型号物料编号来料数量
供应商来料日期物料批号抽检数量
1、AQL收货依据: MIL-STD-105E
(Ⅱ)允许水准
致命严重轻微CRI: 0.25MAJ:1.0MIN:2.5
2、检验依据:《来料检验指引》允收数AC:AC:AC:拒收数RE:RE:RE:
检验
要求描述(列 5个实测值)不良致命严重轻微
项目数量CTI MIJ MIN 包装
外观
检查
产品
尺寸
合计:
项目要求实际判定
不合格
合格
材质
工艺
要求
功能
总结:□合格□不合格检验员:
三、不合格品处理
□特采 / 让步接收□特采 / 让步接收□特采 / 让步接收□特采 / 让步接收
□挑选使用□挑选使用□挑选使用□挑选使用
□退货□退货□退货□退货
生管部 / 日期:采购部 / 日期:技术部 / 日期:品质部 / 日期:
四、总监确认
签字 / 日期:
精品文档产生费用
注:进料检验流程→供方来料后仓库员附上入库单并报检→进料检验员按报检单型号对照检验标准和图纸进行检验
→ 经检验判定合格并标识且在入库单上签字→通知相关仓库员办理入库;
如经检验后判定不合格并标识→开出进料检验评审单上报部门经理签字确认并执行不合格品评审流程→经评审后
按评审结果执行本批产品处理措施并标识处理结果→进料检验员跟踪处理措施的执行。

来料检验报告模板

来料检验报告模板

来料检验报告
表单编号:KB-QC-001 检测类型:原材料口辅材口外购(协)件口包材口塑料件口胶件口其他口
物料名称物料型号物料编号来料数量
供应商来料日期物料批号抽检数量
1、AQL收货依据:MIL-STD-105E(Ⅱ)允许水准
致命严重轻微
CRI:0.25MAJ:1.0MIN:2.5
2、检验依据:《来料检验指引》允收数AC:AC:AC:拒收数RE:RE:RE:
检验项目要求描述(列5个实测值)
不良
数量
致命严重轻微
CTIMIJMIN
包装
外观
检查
产品
尺寸
合计:
项目要求实际
判定合格不合格
材质
工艺
要求
功能
总结:□合格□不合格检验员:
三、不合格品处理
□特采/让步接收□特采/让步接收□特采/让步接收□特采/让步接收
□挑选使用□挑选使用□挑选使用□挑选使用
□退货□退货□退货□退货
生管部/日期:采购部/日期:技术部/日期:品质部/日期:
四、总监确认
签字/日期:
产生费用
注:进料检验流程→供方来料后仓库员附上入库单并报检→进料检验员按报检单型号对照检验标准和图纸进行检验→经检验判定合格并标识且在入库单上签字→通知相关仓库员办理入库;
如经检验后判定不合格并标识→开出进料检验评审单上报部门经理签字确认并执行不合格品评审流程→经评审后
按评审结果执行本批产品处理措施并标识处理结果→进料检验员跟踪处理措施的执行。

包材进料检验报告

包材进料检验报告


耐折
纸箱支撑成型后,摇盖开合180度,往复5次,面纸,底纸, 无裂缝
水份 产品的水份含量控制在7-10%
其它

相应仪 器
备注:
检 验
检验状态
不良率:
%
判定: □合格 □不合格
附 : 1 . 字 迹 要 求 清 晰 , 端 正 2 . 涂 改 不 可 超 过 一 处
Q R Q C 0 2 4 A / 0
MA=
Ac/Re=
□ 加严检验 AQL值: CR=0 AC/Re=
MA=
Ac/Re=
□ 全检
□ 免检
供应商是否附有检验报告
检验依据: □ 检验标准 □ 承认书
□ 样品 □ 图纸
检验 检验方 项目 式
检验要求
MI= MI=
MI= □有
Ac/Re= Ac/Re= Ac/Re=
供应商代码 物料编号
采购订单
包材进料检验报告
物料名 供应商名称 称
订单数量(PCS)
来料数量(PCS)
车间:
检验日报期检单 号
检验数量(PCS)
抽样计划依据: 依照MIL-STD-105EⅡ级单次正常抽样标准
□ 减量检验 AQL值: CR=0 AC/Re=
MA=
Ac/Re=
□ 正常检验 AQL值: CR=0 AC/Re=
正面、顶盖面及LOGO铭牌,机体上不可有杂色、色斑
侧面及北面不可有明显色斑
每1平方米纸板不得有超出标准之曲翘、破烂现象
箱形方正,对口合适,外观整洁无毛边
粘合牢固,且周边无粘胶
实测要求
N1
N2
N3
N4
尺寸
卡尺圈 尺
CR MA MI

IQC进料检验报告

IQC进料检验报告

CRI:严重 CRI=0CRIMAJ MIN次要外观包装尺寸电性环保样品其它□包材:无印字不良,四周切割不良,印错,漏印,刮伤,破损,起皱,PE 袋无漏打孔,错误,粘连,封口不良,断边,杂色.□五金端子:无电镀氧化,缺料,变形,乱伤,毛边,破损,发黑,生锈.□线材:无印字印错,漏印,刮伤,起鼓,颜色错误,色差,铜丝氧化.最终处理: 允收 □ 退货 □ 本厂挑选 □ 厂商挑选 □ 特采 □核准说明: 上表中如有需检验项目, 请在“□”栏中用打“√”表示;检验OK在检验结果栏中写“OK”,不需检验的写“NA”,有不良时,按AQL水准判定,记录不良数。

品 保 课生 管 课采 购 课工 程 课处理意见实 配判定MIN=1.0MIN:次要表单编号版 本生效日期检验时间QA-4824-007A12007/11/30审核部门会签□胶件/五金:无错模,裂缝,过松或过紧,冲压后无压伤,断裂。

□PC/UK头:无芯线插不到位,插不进,过紧或松脱,铆压后无PIN针压不下、偏斜。

□包材:无贴纸粘性不够,易翘起,卡纸经85℃高温后无线材粘连染色,脱落。

□无脏污,油污,染色可擦拭,杂质,杂色,起粒,黑点,色差,线材无切口不平,PCB板无杂物,起泡,锡渣,元件过高,歪斜。

□无多装、短装、混装、无标识或标识错误;包装方式是否与我司要求相符;外包装箱/袋上是否贴有ROHS环保标签.制表单位负责人签章判 定: 合格 □ 不合格 □□依照与工程图是否相符(附表:尺寸检验报告表)□无短路,断路,PCB板无峰峰值不良。

□来料是否符合我司ROHS指令环保要求.□所检的材料是否与所留样品相符.冲速通讯配件(东莞)有限公司IQC进料检验报告来料数量物料编号流 水 号判定标准MIL-STD-105E(Ⅱ)正常抽样水准□正常 □加严 □放宽记录日期□插头/胶件:无刮伤,破损,毛边,缺料,变形,孔位堵塞。

品名规格MAJ=0.25MAJ:主要□LED灯类:亮度是否相符.抽样数□铜线:无刮伤,断线,排线不良,接头不良过多,起粒,电镀不良氧化绞铜线无绞距不均,跳股,毛头。

五金端子进料检验报告表

五金端子进料检验报告表

物料名称来料数量采购单号物料编号抽验数量检验日期检验区分检验判定检验频率检验工具缺陷等级判定规格每批次目视MI 外观/颜色每批次目视MI 数量每批次目视MI 包装每批次目视MI 标识每批次目视MI 尺寸1每批次卡尺MA 尺寸2每批次卡尺MA 尺寸3每批次卡尺MA 尺寸4每批次卡尺MA 尺寸5每批次卡尺MA 尺寸6每批次卡尺MA 阻燃试验每批次燃烧箱MI 耐热试验每批次电烙铁/注塑MI 盐雾试验每批次盐雾试验机MI 插拔力试验每批次插拔力计Pb 每批次CR Hg 每批次CR Cd 每批次CR Cr 每批次CR PBBs 每批次CR PBDEs 每批次CR 每批次目视MA备注□允许 □重工□批退 □选别□特采□紧急放行送货单号五金端子进料检验报告供应商一外观依采购单或供应商规格书无杂色、破损、刮伤等现象,颜色与样品对比无明显色差.实际数量必须与包装袋上标示数量一致包装箱(袋)良好,无破损等內容完整與實物相符二尺寸1000ppm以下1000ppm以下三性能依承认样品与安规标准依承认样品与生产工艺依产品特性要求与供应商规格书依承认样品与行业标准产品一致性与认证产品申报供应商一致核准: 审核: 检验员:依客户测试报告为准四ROHS 300ppm以下1000ppm以下75ppm以下1000ppm以下检验项目检验标准□加严检验□正常检验□挑批检验□免检抽样计划: 1.外观按MIL-STD-105E Ⅱ次抽样 AQL: CR=0 MA=0.4MI=0.65 2.功能、尺寸按MIL-STD-105E S-2级抽样水准抽样 AQL:Ac=0;Re=1 3.破坏性实验抽样3PCS 检验结果。

来料检验报告模板

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来料检验报告
表单编号:KB-QC-001
注:进料检验流程→供方来料后仓库员附上入库单并报检→进料检验员按报检单型号对照检验标准和图纸进行检验→经检验判定合格并标识且在入库单上签字→通知相关仓库员办理入库;
如经检验后判定不合格并标识→开出进料检验评审单上报部门经理签字确认并执行不合格品评审流程→经评审后按评审结果执行本批产品处理措施并标识处理结果→进料检验员跟踪处理措施的执行。

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。

IQC来料检验报告

CRMA MI 12345IQC 进料检验报告供应商订单号物料名称来料日期抽样方案:GB/2828.1-2003 普通Ⅱ级 AQL 品质允收水准□正常CR= MAJ= MIN= 抽样数检验方式□抽样检验□全数检验严重:Ac: Re :主要:Ac : Re :轻微:Ac : Re :检查方案□正常 □加严检验依据□规格书 □图纸 □样品承认书 □BOM 单□进料检验作业指导 □IQC 进料检验规范 □其它使用机型来料数量型号/规格检查日期NO 检验步骤主要检验项目(合格时在□内打√,不合格时在□内打×,无该项目时检验员不做标不良现象描述数量1核对验收入库单根据物料清单核对以下项目是否正确:机型□ 物料编码□ 物料名称□ 供应商名称□ 数量/外标签数量□2检验内外包装根据验收入库单核对每个外箱物料标识是否与物相符□ 检查箱内外有无破裂□4样板核对外观,丝印,结构是否与样板相符□ 检查内部工艺结构是否与内部工艺结构样板相符3供方出货报告审核是否有出货检验报告□要求检验项目是否齐全且有结论审核□供方出货测试样品对应确6试装配及效果确认根据作业指导书与相关检验标准进行试装配,检查是否正常,如有须要时装配成成品检验,5外观检验色点□ 划伤□ 脏污□ 掉漆□ 色差□ 撞伤□ 其它□8电气性能检查根据来料检验标准检验物料电气性能是否□正常 □不正常7功能与可靠性测试根据来料检验标准检查该物料功能是否正常□ 耐磨□ 附着力□ 格子剥离□ 跌落□拉力□ 酒精□ 铅笔硬度□ 橡皮擦□ 扭力□ 恒温恒湿□ 水煮测试□ 其它□10其它9寿命测试根据来料检验标准检验物料寿命测试是否正常 □正常 □不正常NO测量项目规格标准/要求测量工具检验记录(如有更多的测量数据请记录在IQC进料检验测试记录表)12345678判定结果综合判定结果: 合格□ 不合格□检验总不良数 检验不良率 检验员/日期 审批/日期MRB评审评审部门M.R.B 评审意见签名/日期品质部备注:1、此单存二联,一联归:品管部门 存档,二联归:采购部门 存档, (保存期限为:三年)采购部MRB 评审最终□ 退货 □本司特采 □供应商特采 □本司拣用□供应商拣用 □本司加工使用 □供应商加工使用 □报废,数量:经理核准:_______技术部业务部。

进料检验规范(含表格)

进料检验规范(ISO9001:2015)1.目的:为加强零配件及原材料的质量管理,确保来料质量符合标准,防止不合格品入库,特制定本规范。

2.定义:来料检验又称进料检验,是本公司防止不合格物料进入生产环节的首要控制点。

致命缺陷(CR):凡是对人体或机器产生伤害或危及生命财产的缺点严重缺陷(MA):可能造成产品损坏,功能NG或使用者需要额外加工的缺点轻微缺陷(MI):不影响产品功能的缺点,泛指一般外观轻微不良或差异3.范围:适用于本公司所有进料检验作业。

4:引用标准:抽样计划按MIL-STD-105E单次抽样II级CR:0 MAJ:0.65 MIN:1.5执行5:来料检验流程图:见附件一6.来料检验流程:6.1采购部根据原材料到货日期、品种、规格等通知仓管部和品质部准备来料验收及检验工作。

6.2原材料到厂时,由仓管员,根据采购单,对产品规格、品种、数量、包装方式进行确认,并把来料放置待检区,并通知检验人员对该批物料进行检验,6.3IQC检验PASS合格后,则仓库执行入库处理。

6.4对检测不合格的物料根据《不合格品控制程序》的规定处置,不合格的物料禁止入库,应将其做好相应标识移入不合格品区放置。

6.4.1不合格物料评审,对不合格物料IQC填写IQC检验报告,并附不良样板经品质主管确认后,由公司MRB委员会进行物料评审,最终决定不合格物料的处理方式。

6.4.2评审结果为退货,由IQC在物料上贴不良标签,并注明不良原因和附不良样板,通知采购,由采购开具退货单,由仓库作退货处理。

6.4.3评审为特采之物料,由IQC在物料外箱贴上特采标签,并通知仓库按合格物料正常入库。

6.4.5评审结果为返工返修之物料,经供应商或本司返工后,IQC再次按正常检查进行复检,直到返工返修OK为止,挑选出的不良品通知采购,由采购开退货单,再由仓库退回供应商。

6.5.IQC检验人员将检验结果填写《进料检验报告单》,原材料的检验和记录由检验人员按规定期限限及方法保发生不合格之物料时,有必要时需发品质异常单给供货商,对其进行纠正和预防6.6.1每批ROSH环保物料,IQC要核对供应商SGS报告及材质证明报告,及环保物料是否贴环保标示。

进料检验报告模板


允收水准 MAJ=0.65 MIN=1.5 允收和拒收数量 MAJ:AC= RE= 检查项目 外观 检验标准
尺寸

性能 安全性 实装
判定合格的在合格栏打“√”,判定不合格的在不合格栏打“×”,并注 明不合格数 检验员: 不合格描述: 检验结论: □合格 □不合格
累计不合格数: 合格率
检验员: 相 关 部 门 处 理 意 见 □质管部 □工程部 □生管部 □制造部 □其它部门 □总经理
****有限公司
进料检验报告
日期:20 供应商名称 计划批次 抽样方式 年 月 日 送检部门 货号/名称 GB2828.1-2012 检验水平 送检人 工序名称 送货数量 抽样数量 MIN: AC= 检验状况 A B C 备注 RE= 判定结果 0.01 0.65 1.5 合格 不合格 版次:1.0 不合格允收 水准分类
备注:本表由检验人员按进料检验的实际情况填写 产品合格率=(抽样数-不良品数)/抽样数×100%

铁件进料检验记录表


生产 批号
采购单号 收货单号
不良 数
不良率
MIN
AC=
RE=
检验结果
结果判定
1
234
5
OK NG
不可有错料、混料现象


观 铁件表面不可有刮痕、冲痕、变色;各冲口边缘不

可有毛刺、残料现象;不可有变形、折弯不到位、
缺料等现象
铁件折弯处不可变形、扣合需紧密
铁件各开孔需与样品一致

卡尺

投影仪
实际操作 装配
备注 图纸版本:
核准:
审核:Байду номын сангаас
检验员:
进料检验报告(铁件)
检验日期:
供应商
物料编号
抽样计划 ANSI-ASQ-Z1.4 AQL=0.40 MAJ AQL=0.65 MIN
CR=0
送检 数量
AC=
品名
抽样 数
MAJ RE=
检验项目
检验标准
检验方法
最大包装和最小包装的物料标签内容、实物、送货单、 送检单需一致;4合1标签需符合物料要求
外包装不可有明显撞击、破损、变形、潮湿、灼伤等可 影响到内部物料性能或外观的痕迹
可靠性 测试
1.盐雾测试 2.硬度测试 3.膜厚测试
环保测试 ROHS2.0 □
HF□
对应塑壳 盐雾测试机 厂商报告/每批 厂商报告/每批 报告编号:
结果:□OK □NG
综合判定 □ 合格
□ 不合格(□特采 □重工 □退货 )
说明
1.检验时必须按抽样检验所设定的抽样数,但记录可以按表单设计的检验结果次数填写 2.具体按《进料检验规范》作业 3.环保测试编号填写对应的编号,无则填N/A
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