出差补助细则
出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则一、出差申请流程。
为了规范公司出差行为,提高出差效率,减少不必要的开支,制定了以下出差申请流程:1.员工应提前至少3个工作日向所在部门提交出差申请,包括出差时间、地点、出差事由等详细信息;2.部门经理审核通过后,将出差申请表交至人力资源部门备案;3.人力资源部门审核无误后,将出差申请表交至财务部门进行费用核算;4.财务部门确认费用无误后,将出差申请表交至行政部门办理出差手续。
二、出差补助标准。
1.交通补助,根据出差地点的不同,公司将提供相应的交通补助,包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用;2.住宿补助,公司将根据出差地点的不同提供相应的住宿补助,员工可根据公司规定在指定酒店或宾馆办理住宿手续;3.餐饮补助,公司将根据出差地点的不同提供相应的餐饮补助,员工可在出差期间凭有效票据报销餐饮费用;4.通讯补助,公司将提供相应的通讯补助,员工在出差期间可报销电话、上网等通讯费用;5.其他补助,公司将根据实际情况提供其他必要的出差补助,如因公出差产生的其他合理费用。
三、出差期间的注意事项。
1.出差期间,员工应遵守公司相关规定,严格执行出差计划,保证出差期间的工作效率;2.出差期间,员工应注意安全,保护好个人财物,遵守当地法律法规;3.出差期间,员工应及时向公司报告出差情况,包括出差进展、费用使用情况等;4.出差期间,员工应保持良好的工作状态,积极配合出差任务的完成。
四、出差报销流程。
1.员工应在出差结束后的3个工作日内向财务部门提交出差报销申请,包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的详细清单;2.财务部门审核无误后,将报销申请交至行政部门进行审批;3.行政部门审批通过后,将费用报销款项发放至员工指定的银行账户。
五、出差违规处理。
1.员工在出差期间有违规行为,将按公司相关规定进行处理,包括扣减相应的补助费用、行政处罚等;2.员工在出差期间有违反国家法律法规的行为,公司将保留追究法律责任的权利。
出差补助管理办法

出差补助管理办法一、背景介绍为了规范和管理公司员工出差期间的补助事宜,提高员工的工作积极性和出差效率,特制定本《出差补助管理办法》。
二、适用范围本办法适用于公司内所有员工在出差期间的补助管理。
三、补助标准1.交通费补助:根据出差目的地的距离和交通工具的选择,按照公司规定的标准进行补助。
具体标准如下:–长途飞机:每公里补助0.8元;–高铁:每公里补助0.6元;–汽车:每公里补助0.5元。
2.住宿费补助:根据出差目的地的不同等级,按照公司规定的标准进行补助。
具体标准如下:–一线城市:每天补助200元;–二线城市:每天补助150元;–三线城市:每天补助100元。
3.餐费补助:根据出差目的地的不同等级,按照公司规定的标准进行补助。
具体标准如下:–一线城市:每天补助100元;–二线城市:每天补助80元;–三线城市:每天补助60元。
四、申请与审批1.出差补助申请:员工在出差前需向所在部门提出出差补助申请,包括出差目的地、出差时间、交通方式等详细信息,并填写《出差补助申请表》。
2.部门审批:部门经理对员工的出差补助申请进行审批,审批通过后,将补助金额填写在《出差补助申请表》中,并将表格转交给财务部门审核。
3.财务审核:财务部门对《出差补助申请表》进行审核,确保补助金额符合规定标准。
审核通过后,将表格归档,并将补助金额报销给员工。
五、注意事项1.出差期间的补助以实际发生的费用为准,需提供相应的票据和发票。
2.出差补助申请需提前至少3个工作日提交,以便部门和财务部门进行审批和审核。
3.如出差期间有特殊情况导致费用超出标准,需提前向部门经理申请,并提供相关理由和证明材料。
4.员工在出差期间需保持良好的工作状态和形象,不得进行与工作无关的消费行为。
六、附则1.本办法由公司人力资源部负责解释和修订。
2.本办法自发布之日起生效,并废止以前的相关规定。
以上就是《出差补助管理办法》的内容,希望能够对公司员工在出差期间的补助事宜进行明确和规范,确保补助工作的公正性和有效性。
出差补助及报销制度

出差补助及报销制度一、背景为了规范公司员工出差的费用管理,维护公司财务的正常运转,公司制定了出差补助及报销制度。
二、范围本制度适用于公司内所有正式员工和临时工程师出差期间的费用报销管理。
三、出差补助标准1. 交通补助(1)飞机:根据实际花费,调整上限交通费用,计算出补助金额。
(2)火车、汽车:根据实际花费,调整上限交通费用,计算出补助金额。
2. 住宿补助(1)国内住宿•一般城市:每天不超过300元;•发达城市:每天不超过400元;•特殊城市:每天不超过500元。
(2)国外住宿:根据实际花费,计算出补助金额。
3. 餐费补助(1)国内餐费•早餐:不超过30元;•午餐:不超过50元;•晚餐:不超过80元;•零食:不超过15元。
(2)国外餐费:根据实际花费,计算出补助金额。
四、报销标准公司员工必须遵守公司的出差报销标准和审批程序,同时保持报销凭证的诚信,不得提供虚假的报销材料,一旦发现将会受到严厉的处罚。
1. 报销材料(1)行程单:应包含出发和到达的日期、时间、地点和交通工具等的信息。
(2)发票:应该是原件,或提供电子发票的下载链接,发票上应包括有效的餐费以及住宿费用信息。
2. 报销金额对于员工的每笔费用,公司将会审核费用是否符合公司标准,如果费用高于标准,则只能报销符合标准的部分。
3. 报销流程(1)员工完成差旅费用和行程的报销单。
(2)报销单需要获得主管领导的批准。
(3)在报销单上附上所有的报销材料。
(4)请财务部门进行审核和处理财务报销。
五、特别规定1. 与客户招待费的重合当员工接到邀请,参加客户的聚餐、娱乐活动等时,费用应该由公司按照公司现行的招待费规定一起报销,不要将招待费记载为出差费用而单独报销,否则将按照公司规定给予惩罚。
2. 个人原因产生费用如果员工因个人原因在差旅时产生了额外费用,员工自行承担。
六、责任和惩罚对故意隐瞒真实花费情况导致领导审批或财务审核失准的员工,公司将会依据公司规定进行相应的纪律处理,情节严重的则承担相应的经济责任。
员工出差补助标准

员工出差补助标准员工出差是工作中常见的情况,公司需要为员工出差提供合理的补助标准,以保障员工的权益,同时也能激励员工更好地完成出差任务。
针对员工出差补助标准,公司制定了以下规定:一、交通补助。
1. 飞机,员工乘坐飞机出差,公司将按实际机票金额给予补助,不设上限。
但需提供有效的行程单据和发票。
2. 火车/汽车,员工乘坐火车或自驾汽车出差,公司将按实际车票或油费金额给予补助,不设上限。
同样需要提供有效的行程单据和发票。
二、住宿补助。
1. 酒店住宿,员工出差期间的酒店住宿费用,公司将按照实际发生的费用给予补助,不设上限。
但需提供有效的住宿发票。
2. 加班餐补,员工出差期间因加班而产生的餐费,公司将按照实际发生的费用给予补助,不设上限。
同样需要提供有效的餐饮发票。
三、出差补贴。
1. 国内出差,员工在国内出差,公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴,标准为每天200元。
2. 国际出差,员工在国际出差,公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴,标准为每天500元。
四、其他补助。
1. 通讯补助,员工因出差需要额外支出通讯费用,公司将按照实际发生的费用给予补助,不设上限。
需提供有效的通讯费用发票。
2. 其他费用,员工因出差需要支付其他合理费用,公司将按照实际发生的费用给予补助,需提供有效的费用发票。
以上为公司员工出差补助标准的具体规定,希望员工在出差期间能够严格按照规定执行,如有任何疑问或特殊情况,请提前向人力资源部门进行申报和沟通,谢谢配合。
国有企业出差补助标准

国有企业出差补助标准国有企业出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享受的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助。
至于国有企业对于出差补助做了哪些铭文规定呢?下面就赶紧跟爱汇网店铺一起来看看吧!国有企业出差补助标准篇1第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,完善公务活动接待制度,制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位,包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律,加强廉政建设,不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。
(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表:(二)出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。
单位级别在司局级以下的,需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
(三)副部长以及相当职务的人员出差,因工作需要,随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。
第八条乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。
第三章住宿费第九条财政部根据各地的经济发展水平和物价水平,分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。
第十条中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。
住宿标准:副部长级人员住套间,司局级人员住标准间,处级以下人员两人住一个标准间。
财务制度出差补助

财务制度出差补助一、概述公司为了保障员工出差期间的生活和工作,提高员工出差的工作效率,特制定本制度。
二、出差范围1. 出差对象:凡是有出差需要的员工均可享受出差补助。
2. 出差事由:包括参加会议、商务谈判、市场调研等工作需要。
3. 出差地点:国内外均可,需提前向公司出差审批部门备案。
三、出差审批1. 员工需提前向公司出差审批部门递交出差申请,包括出差事由、时间、计划等相关资料。
2. 出差申请需经过部门主管审批,最终由公司出差审批部门批准。
3. 出差人员需遵守公司相关规定,在出差期间保持联系,并按时完成出差任务。
四、出差补助标准1. 出差补助包括:交通补助、住宿补助、餐饮补助等。
2. 交通补助:按照出差目的地离公司的距离,按照国家相关规定支付交通费用。
3. 住宿补助:根据出差地点的实际情况,提供适当的住宿条件,且公司支付符合国家规定标准的住宿费用。
4. 餐饮补助:出差期间提供符合员工口味和营养需求的餐饮,支付相应的餐饮费用。
五、个人支出1. 出差期间员工需承担个人消费,如额外购物、娱乐等费用。
2. 若出差人员在出差期间丧失或损坏个人财物,公司不承担赔偿责任。
六、出差报销1. 出差人员需在出差回来后,按照公司相关规定递交出差报销申请。
2. 出差报销申请需包括相关票据、交通记录、餐饮费用等,由部门主管审批后,由财务部门审核支付。
3. 出差报销需在规定时间内完成,逾期报销将不予受理。
七、出差安全1. 出差人员需保持警惕,注意自身安全,遵守当地法律法规。
2. 若出现安全事故或紧急情况,需立即向公司报告,公司将提供必要的支持与帮助。
八、制度执行1. 公司各部门需严格执行本制度,若有违反规定的行为,将按公司相关规定给予处理。
2. 公司保留对本制度的最终解释权,并有权根据实际情况对制度进行调整和修改。
以上为公司出差补助制度,希望员工们在出差期间能够遵守规定,提高工作效率,保障自身安全,共同推动公司的发展和进步。
出差补助方案

出差补助方案出差补助方案一、背景随着经济全球化的发展和企业业务的拓展,出差已经成为很多企业日常工作中的一部分。
为了提高员工的工作积极性和出差工作的效率,合理的出差补助方案是必不可少的。
二、目的出差补助方案的目的在于激励员工,提高他们的工作积极性,同时也有助于减轻员工因出差而带来的经济负担。
合理的出差补助方案有助于建立一个公平、健康和高效的出差工作制度。
三、范围本出差补助方案适用于公司员工在公司批准下进行的所有出差活动。
出差的行程、目的地和时间根据实际情况进行安排,但都需要预先在公司出差申请流程中进行批准。
四、补助标准1. 住宿补助根据出差地的不同,住宿补助标准如下:- 一线城市:每晚300元;- 二线城市:每晚200元;- 三线城市及以下:每晚150元。
2. 交通补助根据出差交通工具的不同,交通补助标准如下:- 高铁/飞机:全程经济舱票价;- 汽车:根据实际行驶里程,每公里0.5元。
3. 伙食补助根据出差地的不同,伙食补助标准如下:- 一线城市:每天150元;- 二线城市:每天100元;- 三线城市及以下:每天80元。
4. 市内交通补助根据出差地的不同,市内交通补助标准如下:- 一线城市:每天60元;- 二线城市:每天40元;- 三线城市及以下:每天30元。
5. 其他补助在特殊情况下,如加班、出差期间需要支付的特殊费用等,公司将视具体情况给予额外补助,具体金额由行政部门评估决定。
五、申请及报销1. 出差申请员工在计划出差之前,必须提前向上级领导提交出差申请。
申请包括出差目的、地点、时间、预计费用等相关信息。
2. 报销流程- 员工在出差结束后的5个工作日内,必须向财务部门提交出差报销申请;- 出差报销申请必须包括相应的票据和费用明细;- 财务部门将在7个工作日内审核出差报销申请,并将批准的费用转账至员工指定账户。
六、其他注意事项- 员工在出差期间应遵守公司相关行为规范,不得利用出差机会进行非法活动;- 出差期间员工遇到紧急情况应及时与上级领导和行政部门联系,并按照公司相关规定进行处理;- 对于长期频繁出差的员工,公司将根据实际情况考虑给予额外的福利或奖励。
对出差补助标准的规定

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(1)属当日出差范畴的(当日出差员工必须于当日返回,不得在外住宿。但因实际需要,经部门负责人核准者按远途出差办理)。
(2)自费参加培训、学习的。
公司外派培训、学习但住宿费用含在培训费中并由公司负担的。
(3)参加各项会议,住宿费用含在会议费中并由公司负担的。
(4)由公司租房并长期驻外的人员。
12时以前到达办公(住所)所在地的航班,当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。
12时以后,18时以前到达办公(住所)所在地的航班,没有晚餐餐费补贴,出差补助按按半天10元发放。
18时以后到达住所所在地的航班,餐费补贴和出差补助按正常发放。
(二)、乘火车或长途公交车出差情况:
凡是当日或者连续乘车时间超过6个小时的,均按照一天出差正常补助和补贴。当日或者连续乘车时间低于6个小时的按照下面规定执行。
三、几项具体规定:
(一)、乘飞机出差的情况:
1、出发:
8时30分以前出发的航班,一天100元出差补贴和补助全额给予。
8时30分以后,20时以前出发的航班,出差补助按半天10元发放。
其中:12时以前出发的的航班,没有早餐餐费补贴。12时以后,只有晚餐餐费补贴。
20时以后的航班没有餐ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ补贴和出差补助。
2、返回住所:
1、出发:
乘坐8时以前出发的车(班)次,这一天100元出差补贴和补助全额发放。
8时以后,12时以前出发的车(班)次,没有早餐餐费补贴,出差补助按半天10元发放。
12时以后出发的车(班)次,只有晚餐餐费补贴。
19时以后发的车(班)次,没有餐费补贴和出差补助。
2、返回办公(住所)地:
12时以前到达办公(住所)所在地的车(班)次,当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。
-出差补助细则
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员工出差补助(贴)的实施细则
一、为规范公司出差补助及出差餐费补贴标准,统一相关事宜的处理,制定公司出差补助(贴)的实施细则。
二、公司员工因公出差,每天公司给与每位出差人员补助和补贴共计100元。具体分为出差补助20元和餐费补贴80元(早餐20元、午餐30元、晚餐30元)。
12时以后,18时以前到达办公(住所)所在地的车(班)次,没有晚餐餐费补贴,出差补助按按半天10元发放。
18时以后到达住所所在地的车(班)次,餐费补贴和出差补助按正常发放。
(三)、公司车接送情况:
1、出发:
7时以前从家里出发的,这一天100元出差补贴和补助全额发放。7时以后,中午12时以前从家里出发的,中、晚餐费补贴60元,出差补贴按半天10元发放。
出差人员在出差处所免费招待住宿者,不得再报支。
(5 )其他不应享受住勤补助的。
六、有效时间和解释权
公司出差补贴费用报销的细则,执行时间从2010年2月1日开始执行,请各个部门、各位员工自觉严格的执行。
公司授予公司部负责本细则的解释权。
【本页无正文】
于2013年5月29日修订。
2010年2月1日
12时以后18时前出发的,只有晚餐餐费补贴。
2、返回公司
12时以前到达市内的,没有中、餐费补贴和出差补助。
12时以后,19点以前到达市内的,没有晚餐餐费补贴,出差补助按半天10元发放。
19时以后到达市内的,按照正常出差补贴和补助发放。
四、说明
1、到达办公(住所)所在地的时间按照飞机、车次正常时间核定。如果出现晚点情况,由出差人在报销时注明。
2、出差人员住宿宾馆提供住宿费内早餐的,不再给与早餐餐费补贴。需要给与早餐餐费补贴的,要提供住宿消费单上有不含早餐的注明。
五、出差住宿标准
1、远途出差可报销住宿费,住宿费用按实际天数支付,
以下列标准检附正式发票报支:单位:人民币日/元
职位等级
一级城市
二级城市
三级城市
副总及以上
上限350元
实报实销
上限300元
二级城市:其他副省级城市、经济特区城市、省会、苏锡二市:石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐(25个)
三级城市:除以上地区城市以外的城市。
2、多个出差人至同一目的地的住宿应遵循经济原则合并居住,即同性别的两个出差人可合并成标间住宿。若为合并居住。
实报实销
上限250元
实报实销
课长级以上
上限260元
实报实销
上限230元
实报实销
上限200元
实报实销
普通职员
上限180元
实报实销
上限160元
实报实销
上限100元
实报实销
一级城市:直辖市、特别行政区、GDP大于1600亿且市区人口大于200万的城市:北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安(18个)