保密自查自评表
保密工作自查自评打分表

理
5、是否对本处室承担涉密任务、进入涉密岗位人员进行 了严格的审核申报
3
6、保密要害部位是否安装了“三铁”;保密要害部位除
“三铁”外是否有安全保密隔离措施,是否安装防盗报警 5
装置
7、是否组织了关于对外交流和宣传报道等方面的保密审 查
3
8、是否坚持开展保密自查
2
9、是否做到禁止涉密计算机上互联网;非涉密计算机禁 止储存、处理、传递、输出涉密信息
6
10、对密件密品等秘密载体,是否严格按规定的范围分
发;秘密载体的收发、内部运转是否严格办理登记、编号 等手续;密件密品等涉密载体的清退、销毁是否按有关规
6
定办理。需邮寄的,是否通过机要渠道
11、信息设备标识是否完整
3
12、对传真机、复印机等办公自动化设备是否有管理措施 4面
5
3、是否熟悉和了解本处室业务工作中的保密范围和保密 要求
3
4、年度内是否将本处室业务工作与保密工作同计划、同
部署、同检查、同总结、同奖惩,及时解决存在的实际困 5
难和问题
5、是否为保密工作提供人、财、物保障,保证保密工作 组织及人员切实履行职责
5
6、重大涉密活动是否组织制定保密工作方案,采取保密 措施并进行有效管理和监督
3
7、是否按保密要求管理涉密载体
5
1、本处室保密工作领导小组组织健全,职责明确
3
2、年度内是否对本处室保密工作进行研究、部署、管理
、监督,是否落实所保密委员会指示和工作安排,完成相 3
关工作任务
3、经常开展保密宣传教育,特别是对涉密人员的教育
5
4、配合业务主管部门,对涉密人员的调离和出境进行审
核审批,对拟脱密或脱密期人员按所保密工作处室要求管 2
保密自查自评

(7)屏保口令、时间设置是否符合要求(10分钟以内)
合格 不合格
(8)系统更新是否正常
合格不合格
(9)留存的电子文件是否登记
合格不合格
(10)留存的电子文件是否登记
合格不合格
(11)留存纸质文件登记表与实际纸质文件是否相符
合格不合格
(12)保密本是否存放在保密柜中
合格不合格
(13)是否按保密本所标密级记录工作涉密信息
个人保密自查表(年月)
部门:检查时间:
检查内容
检查情况
备注
(1)个人涉密存储介质及计算机是否标识清晰
合格 不合格
(2)登录操作系统密码是否为key钥匙密码
合格 不合格
(3)病毒软件安装与运行情况
合格 不合格
(4)主机监控软件是否安装
合格 不合不合格
(6)回收站中是否存有保密文件
合格不合格
(14)内网计算机是否插到专用电源插线板
合格不合格
(15)密码文件柜在日常工作中是否使用密码
合格不合格
自查人 检查人
机构、组织保密自查自评标准表

机构、组织保密自查自评标准表1. 引言本标准表旨在帮助机构和组织进行保密自查自评,确保机构和组织的保密工作符合相关法律法规及标准要求。
通过自我评估,机构和组织可以识别出保密工作中的不足之处,并采取适当的措施进行改进。
2. 自查自评内容2.1 保密责任制度- 机构和组织是否建立了健全的保密责任制度?- 保密责任人员是否适当履行保密职责?- 保密责任人员是否接受过相关保密培训?2.2 保密措施- 机构和组织是否制定了保密工作规章制度,明确保密措施的具体要求?- 保密设施是否得到有效管理和维护?- 信息系统的保密管理是否符合要求?- 对涉密信息的存储、传输和处理是否采取了相应的保密措施?2.3 保密宣传教育- 机构和组织是否进行了保密宣传教育工作?- 保密宣传教育的内容和方式是否符合实际需要?- 保密宣传教育的效果如何?2.4 保密检查和监督- 机构和组织是否定期进行保密检查和自我评估?- 是否存在保密违规行为?如发现违规行为是否采取了相应处罚措施?- 是否有专门的监督机构负责保密工作的监督与指导?3. 自查自评流程1. 针对每项自查自评内容,机构和组织应当进行全面的调查和评估。
2. 针对不足之处,机构和组织应制定改进方案,并明确相关责任人。
3. 定期组织保密检查,确保改进方案的有效性。
4. 验证改进方案的实施效果,确保保密工作的持续改进。
4. 结论通过机构和组织的保密自查自评,可以及时发现和纠正保密工作中的不足之处,确保保密工作符合相关要求。
机构和组织应当将保密自查自评纳入常态化管理,不断提高保密工作的质量和水平。
保密自查自评工作评定表

资料设备及设备的安全检查情况的登记
部门:检查人:2016年5月20日
电子与纸质资料都应查其是否齐全、完整、可控
部门是否存在到期未还、应销毁未销毁的涉密资料
涉密资料的交还与销毁
2015年以来已提交成果报告中是否存在涉密现况
批准登记表的管理情况
部门保密员是否有变动,2016年以来涉密人员岗位变动情况
部门保密员、涉密人员的变动情况
检查内容
检查注意事项
检查结果
存在问题
部门涉密人员严格遵守不碰触“三条高压线”的要求
“三条高压线”(涉密不上网,上网不涉密,移动存储介质不交叉使用)
涉密计算机标示、网卡、开机口令、杀毒
标示完整清晰、网卡拆除、开机口令位数、定期杀毒
部门设备资料台账是否完整真实
涉密U盘、移动硬盘使用台账、涉密计算机台账
部门所存地质资料与资料室备案是否一致,备案资料(电子、纸质)是否齐全、完整、可控
保密自查自纠整改表格

保密自查自纠整改表格表格填写说明:本表格主要用于开展单位的保密自查自纠工作,切实加强单位的保密工作,防止信息泄露。
请单位相关负责人认真填写表格,并制定整改计划,确保保密工作的顺利进行。
单位基本信息单位名称:______________ 单位负责人:______________ 联系电话:______________自查时间:______________ 自查人员:______________自查内容:一、单位保密管理制度建设情况1. 是否建立了完善的保密管理制度?(是/否)2. 是否存在保密管理制度不完善的情况?(是/否)3. 是否做好了员工保密教育培训工作?(是/否)4. 是否建立了完善的保密档案管理制度?(是/否)二、单位信息系统安全管理情况1. 是否建立了健全的信息系统安全管理制度?(是/否)2. 是否定期进行信息系统安全检查和评估?(是/否)3. 是否存在信息系统安全隐患?(是/否)4. 是否有完善的应急响应预案?(是/否)三、单位保密措施执行情况1. 是否严格执行保密制度和规定?(是/否)2. 是否存在泄密行为?(是/否)3. 是否建立了保密风险管理机制?(是/否)4. 是否制定了保密事件处置方案?(是/否)自查结果分析:根据以上自查内容,对单位的保密工作进行评估分析,发现了存在的问题和不足之处,并提出针对性的整改意见。
整改计划:根据自查结果分析,制定相应的整改计划,并明确责任人、整改措施和整改时限,确保整改工作的有效落实。
整改情况跟踪:单位相关负责人要进行整改计划的跟踪落实,及时发现和解决问题,确保整改工作有序进行,达到预期效果。
整改报告:单位要在整改工作完成后,进行整改报告的编制,详细记录整改过程和整改效果,并提交相关部门备查。
综上所述,单位要严格按照自查自纠整改表格的要求,认真组织开展保密工作,坚决杜绝信息泄露的发生,确保单位保密工作的顺利进行,营造良好的保密环境。
表格填写人:______________ 日期:______________审核人:______________ 日期:______________整改责任人:______________ 日期:______________(以上表格为示例表格,各单位可根据实际情况进行调整修改,确保整改工作的顺利进行。
机构、机构保密自查自评标准表

机构、机构保密自查自评标准表
一、机构保密管理制度
1. 机构对外窗口设置是否合理、保密管理制度是否完善
2. 机构内部保密管理制度是否健全、保密规定是否清晰具体、是否到位
3. 机构内保密事务管理是否严格执行、机密信息存储、传输、交流是否安全可靠
二、机密工作机构安全管理
1. 是否有专门的机构保密安全管理负责人员,该负责人员是否具备相关基本素质和工作经验
2. 机构与保密工作有关人员是否签署《保密协议》
3. 机构是否制定并实施了保密工作管理计划,将机密工作纳入全员考核和评价
三、保密培训教育与检查
1. 机构是否制定并实施了与保密教育培训相关的制度和程序
2. 是否进行了年度保密工作检查,对内部保密工作进行评估和复审
3. 机构是否定期对相关人员进行保密常识及技能的培训,是否建立了完善的保密管理档案
四、突发事件应急处置机制
1. 是否建立了保密应急预案和安全预案,是否配备了必要的装备、设施等
2. 是否有应急处理人员,该人员是否具备基本的应急处置知识和技能
3. 是否进行了保密应急演练,应急应变能力是否具备
五、信息安全管理
1. 机构在信息系统建设、维护及信息传输方面是否采取了合适的安全措施
2. 信息系统安全策略和管理制度是否有效
3. 信息安全事故是否进行了排查、处理与防范
六、其他
1. 是否与其他单位或机构建立了联络,并签订了相应的保密协议
2. 是否针对机密级别制定了不同的存储、传输措施。
保密工作自查表(一)

保密工作自查表(一)
单位名称:检查人:检查日期:
保密工作自查表(二)
单位名称:检查人:检查日期:
保密工作自查表(三)
单位名称:检查人:检查日期:
保密工作自查表(四)
单位名称:检查人:检查日期:
保密工作自查表(五)
单位名称:检查人:检查日期:
说明:涉密属性表述为绝密级、机密级、秘密级、工作秘密级。
联网情况表述为办公内网、财务专网、公文传输专网、单机。
保密工作自查表(六)
单位名称:检查人:检查日期:
保密工作自查表(七)
单位名称:检查人:检查日期:
保密工作自查表(八)
单位名称:检查人:检查日期:。
保密工作自查自评表

保密工作自查自评表一、保密工作概况1.1 保密工作目标(简要描述本次保密工作的目标和背景)1.2 保密工作内容(列出本次保密工作的具体内容和步骤)1.3 保密工作时间计划(详细描述本次保密工作的时间计划,包括起止时间和各阶段的工作安排)二、自查自评要点请填写以下自查自评要点,针对每个要点进行评分,并提供相应的说明。
序号自查自评要点评分说明1 保密制度的健全程度2 保密人员的岗位责任落实情况3 保密培训的开展情况与效果4 保密意识的普及程度5 保密工作的监督检查机制6 保密事件的查处与处理情况三、自查自评结果总结与分析3.1 自查自评结果总结(根据自查自评的得分情况,总结各项评分结果)3.2 自查自评结果分析(针对自查自评的得分情况,分析原因并提出改进意见)四、保密工作改进计划4.1 改进计划目标(明确本次改进计划的目标和背景)4.2 改进计划内容(详细描述本次改进计划的具体内容和步骤)4.3 改进计划时间计划(详细描述本次改进计划的时间计划,包括起止时间和各阶段的工作安排)4.4 改进计划预期效果(说明本次改进计划预期达到的效果和影响)五、保密工作总结5.1 工作亮点与成绩(总结本次保密工作中的亮点和取得的成绩)5.2 工作不足与问题(总结本次保密工作中存在的不足和问题)5.3 改进建议(提出对于未来保密工作的改进建议)以上为保密工作自查自评表的内容,通过对自查自评要点进行评分和分析,再制定相应的改进计划,能够提高保密工作的质量和效果,并进一步推动保密工作的发展和完善。
在总结中,应该要客观地总结工作的亮点和成绩,同时也要诚实地面对工作中的不足和问题,并提出实际可行的改进建议。
只有不断地总结和改进,才能不断提高保密工作的水平和效果。
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附件:机关、单位保密自查自评标准
说明:
1.本自评标准的评分项目根据《机关、单位保密自查自评工作规则》设置,共59小项。
其中,第1至50小项设置总分值为100分;第51至58小项为加重扣分项,不设分值;第59小项为否决项。
2.根据《机关、单位保密自查自评工作规则》确定机关、单位及其内设部门实有项目后,在“实有项目”一栏中标注“★”号,并在实有项目总分值栏目中注明总分值。
3.机关、单位及其内设部门对照确定的实有项目自评,未达到实有项目要求的扣除相应分值,在得分栏中注明得分分值;累计扣分超过项目分值的,扣分分值不超过项目分值上限。
4.发生第51至58小项严重违规行为和泄密事件的,直接扣除相应分值;发生第59小项严重泄密案件的,直接评定为不符合要求。
5.计算出总得分与实有项目总分值百分比,并在相应应考评结果栏后划“√”。