预算书编制说明样本
一、工程量编制:本工程工程量计算依据,按建设方提供一~四栋车间、甲类仓库、丙类仓库。
火灾报警、气体探测系统施工蓝图进行计算。
二、工程造价编制:按安徽省《2006安装清单》执行。
三、施工工程内容:安徽**化工有限公司一~四栋车间、甲类仓库、丙类仓库。
火灾报警、气体探测系统。
注:本预算不含报价:
①不含消防水泵房加压系统、一~四栋车间、甲类、丙类仓库消防箱按钮远程启泵系统、自动火灾报警系统室外管线、室内外消火栓供水系统、所有室内ABC磷酸铵盐干粉灭火器及消防水池。
②不包括消防检测与电气检测费用。
如建设方委托承建上述系统及单项,本单位须另行报价。
一、工程概况
二、编制依据
1、选用的什么定额
2、取费标准
3、材料价格确定的依据
4、施工图纸
5、其他相关资料
三、结论
总造价为xx元。
其中:土建xx元,安装xx元。
预算编制说明
编制说明一、编制依据:1.定额套用2002年山东省市政工程消耗量定额、缺项部分借用1997市政养护定额。
2.2004年青岛市工程结算资料汇编3.工程取费按市政道路二类二、工程造价:1468842.68元1. 沥青路面工程部分1327343.23元2. 路沿石调整及修换部分107015.01元3. 道路修补部分34484.46元编制说明一、编制依据:1.2002年山东省市政工程消耗量定额及2003年青岛市价目表2.2003年青岛市工程结算资料汇编3.工程量依据竣工图纸和现场签证4.甲方材料定价三、工程造价:650286.46元1. 一小区二期工程:547892.40元2. 挡土墙工程:102394.06元
编制说明
工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 第1页共1页
1.工程概况
本工程为成都市xxxxxx公司建设的成都市武侯区xxxxx工程施工工程1标段,由1#楼及地下室楼组成,总建筑面积约2.28万平方米。
2.工程招标和分包范围
施工图所示范围及工程量清单中的全部内容
3.编制依据
(1).成都市武侯区高攀村四、五组商品住宅、商业用房、附属设施及绿化工程施工总承包(一标段)招标文件及设计施工图。
(2).中华人民共和国国家标准GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》。
(3).四川省2009年《建设工程工程量清单计价定额》及国家、省、市有关工程量清单编制的政府指导性文件。
(4).有关技术规范、标准图集。
(5).文明施工、规费和税金按招标方提供的金额填报.安全文明施工费:1118968.19元、规费:1034756.4
(6).本工程中砼采用商品砼,砂浆部分采用预拌砂浆。
(7).成都市《工程造价信息》2010年4期及市场价格。
(8).招标控制价为:6023.16万元(含暂列金额388万元)。
(9).专业工程按招标方提供的金额填报,通风工程:277万、消防工程:1412万。
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求
工程主要材料均采用国内或本地区正规厂家合格产品。
钢材、水泥要求大厂生产,砼采用成都市商品砼。
5.其他需说明的问题
1、编制依据
2、编制原则
3、编制范围
4、工程结算价。
概预算说明书【范本模板】
一、编制说明1、工程概况该说明为某小区22号楼3单元采暖预算,建筑面积971.28平方米,其中供暖面积892.08平方米。
设计热负荷83.7KW,热负荷指标93.85W/㎡。
本工程为包工包料三类工程。
其他说明:1)所有管道均为镀锌钢管,丝接;未标注支管管径均为DN25。
2)卫生间选用TDF2型散热器,其他房间选用GD2—1.0/6型散热器,每个散热器设手动放气阀.3)立管及室外管道均用50mm岩棉保温管保温,外缠铝箔保护层一道。
4)立管支架采用L50×50×5角钢,一层设一个,外刷防腐漆两道,银粉漆两道.2、预算编制依据(1)、施工图纸、说明书及有关的标准图、通用图。
(2)、《建筑设备工程概预算》《安装工程概预算手册》《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额及取费标准,调价文件:《全国统一安装工程预算定额江苏省单位估价表》、《江苏省安装工程费用定额》(3)、主要材料单价依据:信息价(江苏省市场管理部门2012年材料市场价格文件,第9期) (4)、主要经济技术指标:62.3元每平米二、费用分析表1、定额计价法(1)、综合间接费取费标准包工包料的各类工程劳动保险费率均取9%。
这部分费用中的各项费用由承发包双方根据施工组织设计等。
通过合同形式或签证加以确认,作为工程结算的依据.包干费:是指包定额说明有关材料和设备场内二次搬运,建筑垃圾的清理外运,非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用,现场安全文明施工措施费。
设计变更发生的费用不包含在包干费之内,应另行按实调整。
包干费计费标准:按定额人工费的20%计算。
(应该取)(5)、税金:是指国家税法规定的应计入工程造价的营业税、城市建设维护税和教育费附加.税金取3.4%.(6)、工程造价计算程序序号费用名称计算式备注1 定额基价按全国统一安装工程预算定额江苏省单位估价表2其中人工费定额人工费3 机械费定额机械费4 辅材费(1)-(2)-(3)5 主材费定额用量⨯各市材料价格6 综合间接费(2)⨯费率按费用定额7 劳动保险费(2)⨯费率按费用定额8 利润(2)⨯利润率按费用定额9 其他费用按合同或签证为准10 不含税工程造价[(1)+(5)+(6)+ (7)+(8)+(9)]11 税金(10)⨯税率12 工程造价(10)+(11)2、单位工程费用表三、预算书22号楼3单元采暖工程预算书如下:四、工程量计算书1、钢管长度1)DN50 镀锌钢管丝扣连接供水干管:长度=入口长度—立管离墙的距离+供水立管相应长度=1。
预算编制说明(审)
预算编制说明(审)一、工程概况:1、工程名称:黄石工业园区生活配套区配建廉租房1#-4#楼室内二次装修工程。
2、编制规模范围:图纸所示的室内二次装修工程(不含水电安装)、1#楼12484.18m2、2#楼1696.42m2、3#楼1696.42m2、4#楼4429.44m2。
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二、编制依据:1、福建超平建筑设计有限公司设计的《黄石工业园区生活配套区配建廉租房1#-4#楼室内二次装修工程》施工图纸。
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2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)、《福建省建设工程工程量清单计价规范》宣贯材料。
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3、《福建省建筑工程消耗量定额》(2005版)、《福建省装饰装修工程消耗量定额》(2005版)、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(2002版)。
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4、《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)及闽建筑[2005]25号文件调整工程管理费率通知、闽建筑[2005]15号文件调整利润率的通知。
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5、福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》〈2003〉安全文明施工取费标准和使用办法的通知(闽建筑[2010]27号)。
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6、闽建筑[2009]3号文件关于停止计取工程质量监督费和工程定额测定费的通知。
7、闽建筑[2009]38号文——关于发布《外墙悬挑式翻转钢管脚手架等30项补充定额》的通知。
8、闽建筑[2010]27号文——关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知。
9、闽建筑[2011]6号文——关于装饰装修工程消耗量定额砂垫层等173项定额消耗量调整。
10、闽建筑[2011]37号文——关于人工单价调整的通知。
11、闽建筑[2012]4号文——针对[2011]37号文件补充及税金调整。
12、招标文件及相应的答疑文件。
13、相关的图集、规范。
预算编制说明
预算编制说明一、工程名称:荔园路片区公交首末站建设工程二、工程清单依据甲方提供的——莆田市建筑设计院的施工图进行编制。
1)主体建施:1/9~9/9建施图2)主体结施:首末站站房1/13~13/13,附属楼1/4~4/4结施图3)钢雨棚:1/3~3/3结施图4)玻璃幕墙:1/11~11/11幕施图5)吊顶:1/11~11/11装施图三、建设综合公交站房一幢,附属用房(洗车区、维修车间、配电间)一座,停车场一个,及附属配套设施建设等,总建筑面积为2566.46平方米,其中五层站房建筑面积为2451.46平方米,附属用房建筑面积为115.0平方米等。
四、编制依据:1.本项目施工设计图纸、工程量清单及编制说明;2.《福建省建筑建筑工程消耗量定额》(2005版);3.《福建省建筑建筑装饰装修工程消耗量定额》(2005版);4.《福建省市政工程消耗量定额》(2005版);5.《福建省园林绿化工程消耗量定额》(2005版);6.《福建省建筑装饰装修工程综合单价表》(2005版);7.《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版);8.《福建省安装工程消耗量定额》(2012版)9.闽建筑[2005]15号文件《福建省建设厅关于调整(2003)版利润率的通知》;10.闽建筑[2007]4号文件关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)安全文明施工取费标准和使用办法的通知;11.闽建筑[2007]11号文件关于发布《电渣压力焊接等50项补充定额》和《座装式全玻璃幕墙等4项补充定额》的通知;12.闽建筑[2009]3号文件《关于停止计取建设工程质量监督费和工程定额测定费的通知》;13.闽建筑[2010]27号文件《福建省住房和城乡建设厅关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知》14.闽建筑[2010]43号文件关于调整建设工程人工预算单价的通知;15.闽建筑[2009]38号文关于发布《外墙悬挑式翻转钢管脚手架等30项补充定额》的通知。
预算编制说明(范本)
编制说明
本工程依据建设单位提供的“莆田一期汽机”施工图纸及委托要求,按省市有关建设工程造价定额计算规则及计价、计费程序进行编制。
一、编制依据:
1.定额套用:《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)
《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005)
《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-2005) 2.费用定额:二○○三年《福建省建筑安装工程费用定额》及闽建筑
[2005]15号文关于调整利润率的通知、闽建筑[2005]25号文关于调整建筑工程企业管理费率的通知、闽建筑[2007]11号文补充定额的通知、闽建筑[2007]15号文关于调整建设工程人工预算单价的通知、闽建筑[2009]3号文关于停止计取建设工程质量监督费和工程定额测定费的通知、闽建筑[2009]38号文关于发布《外墙悬挑式翻转钢管脚手架等30项补充定额》的通知、闽建筑函[2010]39号关于调整危险作业意外伤害保险费计取办法和大型施工机械设备检测费用的通知等补充定额、闽建筑[2010]27号关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知、闽建筑[2010]43号关于调整建设工程人工预算单价的通知、闽建筑[2011]6号文福建省建筑装修工程消耗量定额调整的通知及省、市有关规定、闽建筑[2011]37号关于调整建设工程人工预算单价的通知;
3.工程类别:按三类计算;
4.劳保费用:按丁类计算;
5.税金:按市区3.381%计算;
6.材料预算价格:参照2011年11月份《泉州工程造价管理》中莆田建
筑材料市场信息价及部分材料市场询价;
7.机械台班:套用福建省二零一一年第三季度机械台班;
二、说明未尽详之处,详见本预算书中的项目。
投标预算书编制说明
(4)费率计取相关文件依据:税金按照2016年5月1日起执行新税率计取,安全生产费费率按豫建设标【2014】57号文计取,扬尘污染防治费费率按豫建设标【2016】 47号文计取,规费按照河南省【2014】29号文计取;
编 制 说 明
工程名称:洛阳海关交流干部用房、集体宿舍及临时周转用房改造工程
一、工程概况:
1、工程名称:洛阳海关交流干部用房、集体宿舍及临时周转用房改造工程
二、编制依据:
(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
(2)《河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)》及其配套的取费文件;
(5)与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
三、工程质量、材料及施工等特殊要求执行国家有关标准。
四、其他需要说明的问题:
1、人工工日90Βιβλιοθήκη /工日。
公司预算编制说明书
全面预算管理说明
XXX集团XXX管理单元
20XX年预算编制说明书
编报单位:XXXX有限公司
业务前提条件
产销平衡关系:
产品售价基准:
原料价格基准:
重要投资说明:
主要业务交易量
产品线1产销量:
产品线2产销量:
产品线3产销量:
毛利率水平
产品线1综合毛利率:
产品线2综合毛利率:
产品线3综合毛利率:
信用政策
销售结算:
采购结算:
折旧及资产摊销政策
1.折旧政策:
2.资产摊销政策:
税收政策
原料采购税收政策:
产品线1销售税收政策:
产品线2销售税收政策:
产品线3销售税收政策:
房产税政策:
营业税政策:
其他税收政策:
预计已产生但帐面未处理之呆坏帐情况说明资金借贷及利息费用情况说明
其他可对财务状况产生重大影响的事项
20XX年XX月XX日。
年度全面预算说明书模板
年度全面预算说明书模板甲方:____________________________乙方:____________________________11 本年度全面预算说明书旨在明确双方于本年度内的财务规划及执行标准以确保资源有效利用促进目标达成现就相关事宜达成如下协议111 预算编制原则1111 遵循真实准确完整的原则进行预算编制确保所提供数据的准确性1112 坚持效益优先的原则合理配置资源提高资金使用效率1113 强化风险意识将潜在风险因素纳入考量范围制定应对措施112 收入预算1121 对上一年度收入进行分析预测本年度收入目标并细化至各季度1122 根据市场变化调整收入预期确保预算目标符合实际情况1123 定期评估收入完成情况采取必要措施保证目标实现113 成本费用预算1131 明确各项成本费用标准包括但不限于人力物料外包服务等1132 优化成本结构控制非生产性支出提升运营效率1133 实施动态成本管理根据项目进展适时调整预算分配114 利润预算1141 结合收入与成本预测设定合理利润目标1142 分析影响利润的关键因素制定相应策略1143 监控实际利润水平与预算差异及时作出调整115 现金流量预算1151 编制现金流入流出计划确保资金链稳定1152 加强应收账款管理缩短回款周期1153 控制资本性支出避免资金过度集中影响流动性116 资产负债预算1161 定期盘点资产状况更新固定资产无形资产等明细1162 评估负债水平合理安排偿债计划1163 保持良好资产负债结构增强抵御风险能力117 风险管理1171 识别可能面临的内外部风险制定应急预案1172 定期组织风险评估调整风险管理策略1173 加强内部控制建立健全风险管理体系118 预算执行与监控1181 设立专门部门负责预算执行监督工作1182 建立月度季度年度报告制度跟踪预算执行进度1183 强化预算刚性约束原则上不调整预算特殊情况需经审批119 预算调整1191 因外部环境重大变化或内部战略调整需对预算进行修订时应提交书面申请1192 预算调整方案需经过充分论证确保调整后的预算更具可行性1193 调整结果须及时通知所有相关部门确保信息同步1110 绩效考核11101 将预算完成情况纳入绩效考核体系激励员工积极落实预算目标11102 定期开展预算执行情况分析查找问题原因提出改进建议11103 对超额完成预算指标的部门或个人给予适当奖励1111 协议期限11111 本协议自双方签字盖章之日起生效有效期为一年11112 如需续签应在协议到期前一个月内协商一致并重新签订协议1112 争议解决11121 双方因履行本协议发生争议时应通过友好协商解决11122 若协商不成可提交给有管辖权的仲裁机构裁决11123 在争议解决期间除争议事项外双方应继续履行本协议其他条款1113 其他事项11131 未尽事宜由双方另行约定并作为本协议附件具有同等法律效力11132 本协议一式两份甲乙双方各执一份均具同等效力。
预算说明书范文
预算说明书范文《预算说明书》尊敬的各位部门负责人:根据公司管理要求,为了更好地安排资金使用和控制成本,特编制本预算说明书,供各位参考和执行。
一、预算编制原则1. 依据公司经营计划和市场需求,合理确定各项费用预算。
2. 积极开展成本控制和费用管理,确保资金使用高效、合理。
3. 鼓励各部门精准预算、负责执行,提高资金利用率和经济效益。
二、费用预算范围1. 生产成本预算:包括原材料、人工、设备维护等生产所需成本。
2. 销售费用预算:包括市场推广、销售人员薪酬、渠道费用等销售相关支出。
3. 管理费用预算:包括办公设施费用、行政人员薪酬、差旅费用等管理成本。
4. 研发费用预算:包括科研设备购置、研发团队薪酬、研发费用等研发支出。
三、预算执行要求1. 各部门根据费用预算,在实际操作中严格执行,不得超支。
2. 部门负责人要合理控制费用,降低生产成本和管理费用。
3. 部门负责人要及时上报预算执行情况,如有超支情况,须提前向公司领导报告并提出合理解释和调整方案。
四、预算调整和审核1. 各部门可以根据实际业务情况提出预算调整申请,需纳入公司年度预算会议进行讨论和审核。
2. 公司财务部门负责对各项预算执行情况进行定期审核,发现问题及时进行通报和整改。
3. 重大费用支出必须经公司领导审批,符合公司整体利益和长期发展规划。
以上为公司费用预算说明书,望各位部门负责人认真执行,并于指定时间提交预算执行情况报告。
如对预算内容有任何疑问或建议,欢迎随时与公司财务部门联系。
特此通知。
公司财务部日期:YYYY年MM月DD日。
年度预算说明书范文
年度预算说明书范文尊敬的各位领导、各位同事:大家好!我是财务部的XX,今天我代表财务部向大家汇报我部门制定的年度预算说明书。
一、预算编制原则本年度的预算编制遵循以下原则:1. 透明公开原则:预算编制过程公开透明,确保各部门及相关人员了解预算的编制过程和内容。
2. 约束性原则:预算数额设定合理,能够约束各部门合理利用和控制资金,实现预期目标。
3. 灵活性原则:预算编制要充分考虑不确定性因素,具备一定的灵活性,以适应市场环境的变化。
二、预算编制内容本年度的预算内容主要包括以下几个方面:1. 收入预算:根据去年的实际收入和今年的市场环境,合理预估本年度的收入情况。
2. 成本预算:根据各项经营活动的需求和市场价格,合理预估本年度的成本支出。
3. 资本预算:根据公司的发展规划和资金需求,制定本年度的资本支出计划。
4. 利润预算:根据收入和成本预算,合理预估本年度的利润情况。
三、预算执行与监控为了确保预算的有效执行和监控,我们将采取以下措施:1. 制定预算执行计划:制定详细的预算执行计划,确保各项预算指标按时完成。
2. 设立预算执行责任人:对每个预算指标设立责任人,负责执行和监控预算的情况。
3. 定期预算执行报告:定期向领导层和相关部门提交预算执行报告,及时反馈预算执行情况。
4. 预算执行调整:根据实际情况,及时调整预算执行计划,确保预算的合理性和有效性。
四、预算目标评估我们将根据预算目标的实际情况,定期进行评估和考核,以确保预算的合理性和有效性。
以上是我们财务部制定的年度预算说明书,希望各位领导和同事能够认真审阅,并提出宝贵意见和建议。
谢谢大家!财务部。
预算书封面标准版本
投标预算书
招标人:贵州中烟工业有限责任公司贵定卷烟厂
工程名称:贵定卷烟厂小车队房屋改造项目施工
投标总价(小写):2024907.18
(大写) :贰佰零贰万肆仟玖佰零柒元壹角捌分
投标人:
(单位盖章)
法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)
编制人:
(造价人员签字并盖执业专用章)
编制时间:2013年01月09日
编制说明
一、工程概况
1、文昌凯盛大酒店基坑土方开挖及外运工程位于文昌市,基坑土方开挖外运至14公里外的清澜海边堆填,基坑土方开挖由挖桩间基础土方、挖排水沟土方、挖承台土方、基坑第二、三次挖土转运组成。
2、本基坑平均深度6.4m;基坑的顶部长98.1m,短边宽56.9m,长边宽57.3m;基坑的底部长91.8m,短边宽51.2m,长边宽51.8m,呈立体倒梯形结构。
二、编制依据
1、文昌凯盛大酒店基坑土方开挖及外运工程现场丈量的施工图纸;
2、《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额(2011)》
3、人材机信息价参照《海南省工程造价信息》文昌市(2014年第8期)提供价格计算。
4、本工程预算根据海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知琼建定[2012]224号,人工取费63.82元/工日。
工程项目投标报价汇总表工程名称:定安县定城镇塔岭幼儿园综合楼项目。
