产品设计评审制度
产品设计评审管理

设计评审、验证、确认流程图
第十九条准备评审。
评审组长确定评审会议的时间、地点、设备和参加会议的人员名单(包括评审员、记录员、主讲者、旁听者等),并告知所有相关人员。
(一)设计者把设计工作成果及相关材料发给评审员。
(二)评审员阅读(了解)设计工作成果及相关材料。
第二十条举行评审会议
(一)评审组长宣讲:评审组长宣讲本次评审会议的议程、重点、原则、时间限制等。
(三)设计工作的成员不能担任评审员。评审员的人选以及分工都由评审组长来确定。
(四)评审小组的总人数一般在3~8人之间。
第八条记录员:由评审组长指定一位评审员或专人来担任记录员。记录员如实地将评审过程记录在指定的文档中。
第四章评审原则
第九条评审人员从项目的经济性、可行性、创新性、技术先进性、工艺性和质量控制等方面对项目进行综合审查,提出评审意见。
第十三条公司评审:如果是重要项目,由研发部组织研发、工艺、质量、售后、销售、生产单位、验收等相关部门及分厂进行评审,编制《评审意见表》,由总工程师进行审阅;
第十四条如果是重大项目,由工厂组织外部专家进行评审,编制《评审意见表》,由参加评审的专家进行会签确认;
第十五条根据《评审意见表》的建议,项目小组进行研讨,对方案进行调整和修改后进行下一阶段设计;如无意见直接进入下一阶段设计。
×××××××有限公司
制度名称
产品设计评审管理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
第一章总则
第一条为尽早发现设计工作中的缺陷,帮助开发人员及时消除隐患,检查项目是否符合设计任务书的要求,是否满足功能、性能等要求,提高产品设计质量,提高生产率、降低成本,制定本办法。
产品设计评审制度

3
、销售公司评审内容
1
)市场调研报告和可行性分析;
2
)新产品包装设想是否迎合消费市场的期望;
3
)与国内外同类产品比较(配方、口味、产品性能特征、包装、价格、卖点等方面)
。
4)?
新产品当前的市场状况的分析、市场发展前景与立项申请报告中相关市场调查内容是否相符,具有可操作性。
4
、科委评审内容
1
)立项依据;
2
、评委会秘书筹备产品设计评审会。
3
、召开评审会:
1
)项目组作本阶段的开发工作汇报,各评审委员就评审内容进行论证。
2
)
结合各审核建议,
评审会对本次评审作出评价,
同时就是否同意产品开发项目组进入下一阶段设计工作提出建议。
3
)评委会秘书汇总本次评审会对产品开发项目的评审纪要并报总经理审批。
4
)评委会秘书向项目组转达总经理审批意见,项目组根据审批意见进行设计修改或组织实施。
4
、评审人员在评审结束后,应及时将评审材料交还项目组,同时自觉遵守项目保密制度,会后不得向任何无关人员
或部门透露任何评审内容。
五、评审委员奖罚规定
参加评审委员应承担相应的评审工作责任。
评审委员提出的项目合理化建议或改进措施被项目组正式采纳,
对项目的
最终开发成功产生积极作用的,
将在科技项目成果奖励时给予相关评审委员相应数额的奖励。
3
、广告部评审内容
最终新产品全套内、外包装,分析产品的消费卖点。
4
、销售公司评审内容
1
)新产品试销情况是否达到预期设计的要求;
2)?
产品在试销期间,市场对产品特性的反馈信息。
公司产品审核工作管理制度

第一章总则第一条为确保公司产品质量,提高产品市场竞争力,保障消费者权益,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品审核工作,包括产品设计、生产、销售、售后服务等环节。
第三条产品审核工作应遵循客观、公正、严谨的原则,确保产品符合国家相关法律法规和公司质量标准。
第二章审核机构与职责第四条公司设立产品审核委员会(以下简称“审核委员会”),负责公司产品审核工作的全面管理。
第五条审核委员会由以下成员组成:1. 质量管理部经理;2. 技术研发部经理;3. 生产部经理;4. 销售部经理;5. 市场部经理;6. 审计部经理;7. 法律事务部经理。
第六条审核委员会职责:1. 制定和修订产品审核标准;2. 审核产品研发设计;3. 审查生产过程质量控制;4. 监督销售环节的质量管理;5. 评估售后服务质量;6. 定期组织内部审计;7. 提出改进措施和建议。
第三章审核流程第七条产品研发设计审核:1. 产品设计阶段,设计部门需提交产品设计文件,经审核委员会初步审核;2. 初步审核通过后,设计部门需进行试制,并提交试制报告;3. 审核委员会对试制报告进行评审,提出修改意见;4. 设计部门根据评审意见进行修改,直至审核委员会批准。
第八条生产过程质量控制审核:1. 生产部门在生产前需提交生产计划,经审核委员会审核;2. 生产过程中,质量管理部门需定期进行抽检,确保产品质量;3. 质量管理部门每月向审核委员会提交质量报告,审核委员会进行审查。
第九条销售环节质量审核:1. 销售部门需定期向审核委员会提交销售质量报告;2. 审核委员会对销售质量报告进行审查,并对销售过程中出现的问题提出整改意见。
第十条售后服务质量审核:1. 售后服务部门需定期向审核委员会提交服务质量报告;2. 审核委员会对服务质量报告进行审查,并对服务过程中出现的问题提出整改意见。
第四章内部审计第十一条审计部每月对产品审核工作进行内部审计,确保审核工作的规范性和有效性。
产品设计评审制度汇编范本

产品设计评审制度汇编范本1. 总则1.1 为了确保产品设计满足客户需求、符合法律法规和公司内部质量要求,提高产品质量和市场竞争力,特制定本评审制度。
1.2 本制度适用于公司所有产品的设计评审工作,包括但不限于研发新产品、改进现有产品、产品升级等。
2. 组织结构2.1 成立产品设计评审委员会,负责对公司产品设计进行评审。
2.2 评审委员会由公司高层领导、技术专家、市场部门、生产部门、质量部门等相关人员组成。
2.3 评审委员会设主任一名,负责组织、协调和监督评审工作;设副主任若干名,协助主任开展工作。
3. 评审流程3.1 设计方案提交3.1.1 设计部门完成产品设计方案后,将方案提交给评审委员会。
3.1.2 设计方案应包括产品概述、设计原理、技术指标、性能特点、应用领域等内容。
3.2 初评3.2.1 评审委员会对提交的设计方案进行初步审查,确保方案符合法律法规、公司战略发展方向和市场需求。
3.2.2 初评通过的设计方案进入详细评审阶段。
3.3 详细评审3.3.1 评审委员会对设计方案进行详细评审,从技术可行性、市场需求、生产可行性、成本控制等方面进行全面评估。
3.3.2 评审委员会可要求设计部门对方案进行修改或补充,以满足评审要求。
3.4 评审结果3.4.1 评审委员会根据详细评审结果,对设计方案进行投票表决,三分之二以上委员同意即为通过。
3.4.2 未通过的设计方案,设计部门根据评审委员会的意见进行修改,重新提交评审。
3.5 审批3.5.1 评审通过的设计方案,由评审委员会主任签字批准。
3.5.2 设计部门根据批准的设计方案进行产品开发,生产部门、市场部门等相关部门予以配合。
4. 评审纪律4.1 评审委员会成员应严格遵守评审纪律,公正、客观、全面地评价设计方案。
4.2 设计部门应认真听取评审委员会的意见,及时改进设计方案。
4.3 评审过程中涉及的各类资料、意见和决策,应严格保密,未经允许不得泄露给外部人员。
产品设计评审会议管理制度

产品设计评审会议管理制度一、总则为规范和优化产品设计评审会议的管理,提高会议效率和质量,特制定本制度。
二、目的和意义产品设计评审会议是公司内部对产品设计方案进行审查、讨论和决策的重要场所,对产品的质量和性能起着至关重要的作用。
因此,制定产品设计评审会议管理制度,有利于提高产品设计的质量和效率,促进团队协作和创新,有利于提高企业核心竞争力。
三、会议召开1. 召开时机产品设计评审会议按照设计进度和需要进行召开,原则上应在设计阶段重要节点或关键问题出现时进行。
2. 召开频率召开频率根据具体的项目和进展情况而定,一般不得少于每月一次。
3. 召集人会议召集人由项目负责人或指定人员担任,负责确定会议时间、地点和议程内容。
4. 通知会议召集人应提前一周通知与会人员,并附上会议日程,确保与会人员做好充分准备。
四、与会人员及权限1. 与会人员(1)主持人:通常由项目负责人或指定负责人担任,负责主持会议并引导讨论。
(2)设计负责人:项目设计的负责人,负责介绍设计方案并回答问题。
(3)专家顾问:公司内外的专家、学者以及经验丰富的员工,负责提出建议和意见。
(4)相关部门负责人:如研发、市场、生产等部门负责人,负责评估和协调相关工作。
(5)其他相关人员:根据需要邀请,如设计师、工程师、市场人员等。
2. 会议权限与会人员应认真履行参会义务,积极参与会议讨论,并按照自身职责提出建议和意见。
五、会议程序1. 会前准备(1)会议日程:主持人根据会议主题和议程准备会议日程。
(2)材料准备:设计负责人需要准备详细的设计方案资料,逐一介绍给与会人员。
(3)会议场地:安排会议场地、设备和材料准备。
2. 会议形式(1)讨论形式:一般以小组讨论和全体讨论相结合的方式进行。
(2)时间控制:控制每个议题的提出、介绍和讨论时间,确保会议秩序和效率。
3. 会议流程(1)开场白:主持人宣布会议开始,简要介绍会议主题和议程。
(2)设计方案介绍:由设计负责人介绍设计方案,分析设计理念和原则,并重点阐述关键问题和难点。
新产品评审制度

4.1.4.1任务书评审的目的是确定产品开发技术方案、开发计划、开发成本、资源配置等是否充分,开发目标是否明确且能够保证达成预期开发目标,评审应包括以下内容:
a)是否在一种以上技术方案中优选出备选方案?产品的关键技术的解决是否确有保证?
b)产品的功能/性能是否可能保证满足市场/客户要求或是否已改进了原产品在用户中反映出来的缺陷?
d)产品图样和技术文件的完整性满足后续的设计验证或设计输出的要求;
e)选用的材料/器件的技术/质量特性及供应商选择和采购的适宜性;
f)生产工艺流程、设备、工装的可行性;
g)检验手段、测量和试验设备、量具的可行性;
h)成本控制可行性;
i)其它建议项目;
4.1.5.2产品开发设计各阶段的评审由技术部负责组织,产品开发项目负责人负责评审内容的汇集;评审
4.2.3.3参加评审人员应对评审内容中存在的可能影响产品功能/性能;市场及客户要求;生产工艺流程及设备、工装;材料/器件的采购、加工、外协及质量控制等方面的问题提出意见建议,并做出评审结论。评审记录和结果应经部门负责人或项目负责人审批。
4.3评审结果的处理评审后,评审组织部门或项目负责人应对评审中提出的问题进行分析并提出处理对策,并将问题分析和处理对策填入“评审记录表”,并组织对策实施,涉及相关部门协助的对策可通过“试产报告”传递至相关部门。对策实施及实施效果由部门负责人或项目负责人进行验证,应保留实施及实施效果验证的记录。必须时,应再次进行评审。
3.1.3产品开发项目负责人负责评审输入、输出的确认及评审过程和评审后设计更改实施的组织;对评审记录、结果及设计更改进行审核;
3.1.4产品开发设计人员负责评审输入内容的完成和整理,记录评审过程及结果,编写评审记录/报告。
工厂产品设计质量评估:流程、办法、规定

产品设计质量评估
一、产品设计质量评估流程
二、产品设计质量评估办法
制度名称
产品设计质量评估方法
受控状态
部门 步骤
编制 进度 计划 并 进行 产品 设计
编写并
进行 具体
相关部门
评估小组 成本效益 评估
审
审
形成综合评估报告
设计改进
参与
制定并执行产品策划方案
制定评估计划
审
过程监督
制定详细的设计进度计划 产品设计
编制设计输出
文件
审查评估设计输出文件
一般审查 质量评估
参与
参与
优化设计文件
产品试制
根据评估结果优化 产品设计
结束
开始
总经理
主管副总 产品研发部
三、产品设计更改评审规定。
产品设计评审管理

第五章评审阶段
第十一条项目小组评审:项目小组对方案进行内部自评,编制《自评意见表》,由主管设计师校核,主管副部长进行审阅;
第十二条研发部评审:项目小组根据内部自评意见修改方案后,由研发部组织技术骨干进行评审,编制《评审意见表》,由主管副总工程师进行审阅;
第二章产品设计评审意思
第三条通过消除设计工作成果的缺陷而提高产品设计质量。
第四条越早消除缺陷就越能降低开发成本。
第五条开发人员能够及时得到同行专家的帮助和指导,加深对设计工作成果的理解,预防缺陷,提高开发效率。
第三章角色与职责
第六条设计者:是指待评审的设计工作成果的开发者,可能是一个人也可能是一个小组。
×××××××有限公司
制度名称
产品设计评审管理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
第一章总则
第一条为尽早发现设计工作中的缺陷,帮助开发人员及时消除隐患,检查项目是否符合设计任务书的要求,是否满足功能、性能等要求,提高产品设计质量,提高生产率、降低成本,制定本办法。
第二条本办法适用于余姚利帅影视器材有限公司产品研发部、工程事业部新产品设计评审。
1.设计者修正设计工作成果,消除已发现的缺陷。
2.评审组长(或者指定审核员)跟踪每个缺陷的状态。
(二)提交审核:设计者消除所有已发现的缺陷后,再将修改后的工作成果递交给评审组长(或者指定审核员)审核。
(三)审核工作成果
评审组长(或者指定审核员)审核修正后的设计工作成果。审核结论有两种:
1.修改后的设计工作成果合格。
第六章评审内容
第十六条评审分为方案评审和技术评审两个阶段。方案评审目的在于正确地确定产品最佳总体设计方案、主要技术性能参数、工作原理、系统和主体结构。技术评审目的在于检查主要计算的完整性、合理性、正确性,主要装配及零部件之间的装配关系,接口尺寸等。
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产品设计评审制度第一章总则一、目的为规范公司新产品(包括老产品改进)的设计评审工作,明确产品的评审程序和各参评部门的评审工作内容,提高评审质量,特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于产品立项申请评审,产品小试总结暨中试申请评审,产品中试总结暨试生产申请评审,产品试生产总结暨最终设计评审。
三、职责(一)评审组织机构1、公司设立产品设计评审委员会,由评审委员会秘书和相关评审人员组成。
2、评委会秘书工作由科委办公室承担。
3、评审人员由科委办公室、科研开发及分析检测主管(副主管)工程师和相关专业一级工程师、质监部、广告部、销售公司、供应部、生产部、设备工程部、新产品的生产分公司等部门指定熟悉评审项目并与评审项目有工作联系的相关管理人员或专业技术人员组成,要求参加评审人员为各专业技术权威或业务尖子。
(二)各评审机构主要职能1、各评审委员的主要职能1)审阅评审资料,针对与本部门相关的评审内容逐条进行评审,提出针对性意见和合理化建议。
2)评审会上或书面评审意见表上就本部门的意见和建议逐条阐述。
2、评审委员会秘书主要职能1)按需适时安排、组织公司各级产品设计评审。
2)筹备各级产品设计评审会或书面评审,确定评审日期、地点并负责通知各参评部门。
3)督促项目组准备所需的评审材料,并对材料进行审核,确认材料是否齐全、格式是否规范。
对材料不齐的项目组,及时督促其补充完善。
在评审前二〜三天将有关的评审材料发到各评审委员。
4)组织评审会或书面评审,做好会议记录,汇总评审意见与建议,撰写评审纪要,将评审纪要并附一份评审材料一起上报总经理审批。
5)评审材料应留存立档,以备查阅。
第二章管理规定一、评审形式各级产品设计评审可以以召开评审会议的形式进行,也可以采用书面评审的形式,书面评审由科委将相关产品评审材料及产品评审意见表发给各相关部门,以各部门评审人员在产品各阶段评审意见表上签署书面评审意见的形式进行。
二、评审资料(一)产品立项申请评审所需资料《科研项目立项申请报告》主要内容包括:1)立项依据;2)市场调研报告和可行性分析;3)配方设想;4)主要质量指标、执行标准;5)现有设备的适应性及所需新设备的分析;6)新产品的结构形式、包装设想;7)项目实施进度及各个阶段的任务;8)项目实施过程的经费预算;产品设计评审制度1)执行标准中的主要质量指标设定的合理性,是否符合相关法律法规要求。
2)新产品质量指标的检测依据和可检测性公司目前是否具有检测能力;3)新产品配方中所有的成份的安全性(生物、物理、化学安全性);4)新产品所使用的原料的科学合理性。
2、广告部评审内容1)从市场角度分析项目的可行性;2)从市场策划角度出发分析消费卖点;2)新产品的结构形式、包装设想(容量、形状、用材等)3、销售公司评审内容1)市场调研报告和可行性分析;2)新产品包装设想是否迎合消费市场的期望;3)与国内外同类产品比较(配方、口味、产品性能特征、包装、价格、卖点等方面)4)新产品当前的市场状况的分析、市场发展前景与立项申请报告中相关市场调查内容是否相符,具有可操作性。
4、科委评审内容1)立项依据;2)市场调研报告和可行性分析;3)新产品结构型式;4)配方设想5)主要质量指标、执行标准、检测方法及依据;6、供应部评审内容1)负责对新产品所使用的原辅材料、包装材料市场供应情况进行评审。
7、外请专家评审内容1)配方设想的合理性;2)工艺方案设计的合理性、可操作性。
(二)小试总结及中试方案申请报告评审阶段各部评审内容1、质监部评审内容1)小试产品的各项质量指标的检测结果;2)小试产品保质期限稳定性和破坏性试验报告;23)中试工艺方案;4)产品主要技术指标、原辅物料主要质量指标。
2、供应部评审内容1)原辅物料、包装材料标准中主要质量指标界定的标准性和通用性;2)原辅物料、包装材料的可采购性。
3、广告部评审内容1)新产品的市场定位、产品的消费人群(年龄层次、性别、教育程度、地域等)2)新产品的内、外包装形式设想。
4、销售公司评审内容1)新产品的市场定位、消费人群是否合理;2)内、外包装形式设想是否迎合消费者的需求。
5、科委评审内容1)中试配方;2)中试工艺方案;35)产品主要技术指标、原辅物料主要质量指标及依据;4)小试产品稳定性及破坏性试验报告。
6、新产品生产分公司的评审内容1)中试工艺方案的可操作性。
2)中试设备的适应性。
(三)中试总结及试生产申请报告评审阶段各部评审内容1、质监部评审内容1)产品标准、原辅物料验收标准讨论稿中指标是否合理,项目是否涵盖全部质量要求; 产品设计评审制度2)中试产品稳定性和破坏性试验报告和科学性论证;3)中试样品的检测报告;4)试生产配方、试生产工艺规程试行稿;5)产品包装雏形是否符合产品质量;2、供应部评审内容1)原辅物料、包装材料标准中主要质量指标界定的标准性和通用性;2)原辅物料、包装材料的可采购性。
3、广告部评审内容1)新产品的最终市场定位、消费人群。
2)消费卖点的探讨3)产品包装雏形。
4、销售公司评审内容1)对新产品消费人群、产品定位的确认;2)市场同类产品信息的反馈,对开发项目感官、包装、容量、广告等的希望。
5、科委评审内容1)试生产配方、试生产工艺规程试行稿;2)产品标准、原辅物料验收标准讨论稿中指标的科学性和全面性;3)中试产品品尝试验报告;4)4中试产品稳定性和破坏性试验报告科学性论证;中试样品的检测报告。
6、设备工程部评审内容现有生产设备条件与新产品试生产工艺的符合性。
7、新产品生产分公司的评审内容1)试生产工艺方案的可操作性。
2)试生产设备的适应性。
(四)最终设计评审阶段各部评审内容1、质监部评审内容1)产品生产配方、生产工艺规程;2)产品标准,原辅物料、包装材料验收标准;3)试生产产品检测报告;4)试生产产品稳定性和破坏性试验报告;5)试生产产品品尝试验调查报告。
2、供应部评审内容1)原辅物料、包装材料的采购成本。
3、广告部评审内容最终新产品全套内、外包装,分析产品的消费卖点。
4、销售公司评审内容1)新产品试销情况是否达到预期设计的要求;2)产品在试销期间,市场对产品特性的反馈信息。
5、科委评审内容1)产品生产配方、生产工艺规程;来自资料搜索网2)产品标准,原辅物料、包装材料验收标准;3)试生产产品稳定性和破坏性试验报告;4)试生产产品品尝试验调查报告;5)试生产产品检测报告。
6、生产部评审内容1)最终产品的成本测算;7、设备工程部评审内容产品批量生产时设备的可控制性和适应性。
8、新产品生产分公司的评审内容产品设计评审制度1)产品批量生产的工艺可操作性;2)产品批量生产的设备可控制性;3)产品批量生产的质量稳定性。
四、评审委员会各级人员工作纪律要求1、参加评审人员在评审中必须以公司利益为重,实事求是,充分发表意见,提出改进建议,杜绝因个人原因影响评审质量事件的发生。
2、本工作制度适用于各级产品设计评审会议及评委会工作人员。
在评审过程中若出现不负责任、违纪现象,将视情节轻重给予必要的处罚。
3、参加评审人员应安排好工作,准时出席评审会,无故不得缺席或提前退席。
4、评审人员在评审结束后,应及时将评审材料交还项目组,同时自觉遵守项目保密制度,会后不得向任何无关人员或部门透露任何评审内容。
五、评审委员奖罚规定参加评审委员应承担相应的评审工作责任。
评审委员提出的项目合理化建议或改进措施被项目组正式采纳, 对项目的最终开发成功产生积极作用的,将在科技项目成果奖励时给予相关评审委员相应数额的奖励。
同时,经各级评审通过论证最终投入生产的项目若出现重大质量事故,则各评审委员也应承担相应的评审失误责任,公司将给予相关评审人员以一定的扣罚。
第三章业务程序一、各项设计评审程序(一)评审会评审程序1、产品开发项目组在每一阶段设计任务完成后,应向评委会秘书提出召开产品设计评审会或进行书面评审的申请,同时提交所有评审资料,经评委会秘书审核确认资料齐全,安排召开评审会或进行书面评审。
2、评委会秘书筹备产品设计评审会。
3、召开评审会:1)项目组作本阶段的开发工作汇报,各评审委员就评审内容进行论证。
2)结合各审核建议,评审会对本次评审作出评价,同时就是否同意产品开发项目组进入下一阶段设计工作提出建议。
)评委会秘书汇总本次评审会对产品开发项目的评审纪要并报总经理审批。
4)评委会秘书向项目组转达总经理审批意见,项目组根据审批意见进行设计修改或组织实施。
(二)书面评审程序1、产品开发项目组在每一阶段设计任务完成后,可向评委会秘书提出进行书面评审的申请,同时提交所有评审资料,经评委会秘书审核确认资料齐全,安排进行书面评审。
2、评委会秘书编制书面产品设计评审意见表。
3、科委将书面评审意见表分别转发各相关评审部门。
来自资料搜索网1)各评审部门就评审意见表各项内容提出评审意见,将填好的评审意见表交回科委。
2)科委汇总各评审部门反馈的评审意见表,编制本次书面评审纪要。
3)科委将书面评审纪要上报总经理审批。
4)科委向项目组转达总经理审批意见,项目组根据审批意见进行设计修改或组织实施。
第四章附表/图《科研项目立项申请报告》1、《设计评审记录》3、《评审意见表》产品设计评审制度设计评审记录项目名称项目负责人设计任务书设计阶段设计阶段输出:评审人员签到部门参加评审人员部门参加评审人员结论产品设计评审内容记录评审性质记录人日期评审意见表产品设计评审制度评审部门:评审日期:评审内容评审意见及改进建议评审人员签名[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]。