出差费用报销制度及流程
差旅报销制度及报销流程(完整版)

差旅报销制度及报销流程(完整版)一、制度目的差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为,确保公务差旅的合理性、合法性和规范性,提高报销流程的透明度和效率,保证公司财务管理的规范性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工,包括正式员工、临时员工和实生。
三、报销标准- 交通费:根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进行报销,公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。
- 住宿费:根据出差地的星级酒店标准用于报销,需提供酒店或收据。
- 餐饮费:根据实际开销情况进行报销,需提供餐厅或收据。
- 其他费用:如市内交通费、行李托运费等,需符合实际情况并提供有效的或收据。
四、报销流程1. 员工提交差旅报销单:员工在差旅结束后,填写差旅报销单并附上相关或收据,提交至所在部门的行政助理。
2. 部门经理审批:行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行审批,部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。
3. 财务审核:部门经理审批通过后,差旅报销单以及相关或收据将转交给财务部门,财务人员进行费用审核。
4. 财务支付:财务部门完成费用审核后,将差旅费用转账或发放报销款项给员工。
5. 归档管理:财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进行归档管理。
五、注意事项1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请,并获得批准后方可进行差旅。
2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确,并附上原始或收据。
3. 差旅费用如有特殊情况需要超支,需提前向部门经理提出申请,并经过财务部门的审批。
4. 若发生报销单遗失或损毁的情况,员工需及时向行政助理进行说明并补办。
以上为差旅报销制度及报销流程的完整版,希望能够为公司员工的差旅报销提供明确的规范指导,保证公司财务管理的准确性和规范性。
单位差旅费报销制度及流程

单位差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度说明差旅费报销制度是指单位规定的员工出差期间的费用报销政策,包括旅费、住宿费、餐费等,旨在保障员工出差期间的基本生活需求,并保证合理的费用开支。
下面将详细介绍差旅费报销制度及流程。
二、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前向部门负责人提出出差申请,并填写出差申请表格。
申请表格需要包含出差的时间、地点、目的、预计的费用等信息。
部门负责人审核后,通过申请后,才能进行出差。
2.出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录所有的费用项目,如交通费、住宿费、餐费等,并妥善保管相关的发票或票据。
费用记录需要详细并真实,不得虚报或重复报销。
3.出差结束归还费用出差结束后,员工需要将剩余的现金和未使用完的预付款归还单位。
归还的金额应与预付款金额一致,并通过单位提供的归还申请表格进行申请。
4.费用报销申请出差人员在回到单位后,需在规定的时间内向单位财务部门递交费用报销申请。
申请表格中需要填写所有的费用项目、金额、日期等,并附上相应的发票或票据作为凭证。
费用报销申请需经出差人员所在部门负责人签字确认。
5.财务部门审核财务部门收到费用报销申请后,会对申请进行审核。
审核要求费用明细清晰准确,并符合相关政策规定。
财务部门还会检查是否有虚假报销或违规操作的情况。
如果存在问题,财务部门会要求出差人员进行补充材料或作出解释。
6.财务部门报销经过审核确认后,财务部门会将合格的费用报销申请进行会计核算,并进行报销。
报销后,财务部门会将报销金额以电汇或现金等形式支付给出差人员。
7.费用记录归档完成报销后,财务部门会将费用记录和报销申请等归档妥善保存,以备将来的审计和查询。
三、差旅费报销制度遵守原则1.合规性原则差旅费报销必须符合国家和单位的相关法律法规,并遵守单位的内部管理规定。
任何虚假报销、违规行为将受到相应的处罚。
2.公平性原则差旅费报销制度应保证员工之间的公平性,即同样的费用项目在相同条件下应该享有同样的报销权益。
差旅费报销制度及流程

千里之行,始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销是指员工出差期间所产生的费用,在符合公司规定的范围内报销的过程。
为了规范差旅费报销行为,许多公司都会制定一套差旅费报销制度及流程。
下面将介绍一种常见的差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 费用范围:差旅费报销制度应明确规定哪些费用可以报销,包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
2. 报销标准:差旅费报销制度应规定各项费用的报销标准,例如交通费的报销标准可以根据实际情况确定是按公共交通工具费用报销,还是按实际票据报销。
3. 报销限额:差旅费报销制度应规定各项费用的报销限额,例如住宿费的报销限额可以根据不同城市的行业标准进行限制。
4. 报销材料:差旅费报销制度应规定员工报销差旅费所需提供的材料,例如差旅费报销申请表、费用票据、交通工具票据等。
5. 报销审核:差旅费报销制度应规定差旅费报销的审核流程,明确审核人员及其权限,并建立相应的审核制度。
二、差旅费报销流程第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。
1. 出差申请:员工出差前需向上级经理提出出差申请,申请中需包含出差时间、地点、目的以及预计费用等信息。
2. 出差预算:上级经理收到出差申请后,将根据公司差旅费报销制度,核定出差费用预算,并通知员工。
3. 出差审批:上级经理审批通过出差申请后,将签发出差审批单,并将其传达给相关部门,例如人力资源部、财务部等。
4. 出差执行:员工按照审批单的要求出差,并妥善保留所有费用相关的票据。
5. 差旅费报销申请:员工在差旅结束后,需填写差旅费报销申请表,并将其与相关费用票据一同提交给财务部。
6. 费用审核:财务部对员工的差旅费报销申请和相关费用票据进行审核,确保其符合差旅费报销制度的要求。
7. 报销支付:经财务部审核通过的差旅费报销申请,将进行支付,并将报销金额转账或发放给员工。
8. 报销记录:财务部将所有的差旅费报销记录进行归档和管理,以备后续查阅和审计。
差旅费报销管理制度及流程

差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。
为了规范差旅费报销,提高公司内部管理的效率和透明度,公司制定了差旅费报销管理制度及流程。
本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。
二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定,遵守国家有关财务报销的规定,并结合公司内部实际情况进行制定。
2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等,具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。
3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销:- 出差行程必须与工作相关;- 必须经过主管领导批准;- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。
4. 报销申请流程(1)申请员工出差前应向主管领导提出出差申请,并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。
(2)审批主管领导在收到员工的出差申请后,根据工作需要和预算情况进行审批,并签署同意出差的文件。
(3)出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据,以便报销时提供凭证。
(4)报销申请出差结束后,员工需填写完整的差旅费用报销申请表格,同时附上相关发票、票据等凭证。
(5)材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后,进行材料核对和审查,确认申请材料是否齐全、准确。
(6)报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段,负责审批的人员将核对申请内容,并根据公司制定的流程进行审批。
(7)财务审批报销审批通过后,申请将进入财务审批,财务部门将核对报销金额和相关费用,并将审批结果反馈给申请人。
(8)报销支付审批通过且财务审批完毕后,财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。
三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证,包括发票、票据、行程单等。
2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请,逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。
差旅费报销管理制度及流程

差旅费报销管理制度及流程差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范差旅费报销工作的进行,提高差旅费管理的效率和准确性。
该制度适用于单位所有员工的差旅费报销。
二、流程概述差旅费报销的流程主要分为申请、审核、报销和审核复核四个环节。
1. 申请(1)出差申请:员工需要提前向单位提交出差申请,包括出差时间、地点、出差事由等相关信息。
(2)差旅费预算:在出差申请通过后,单位会根据员工的出差时间和地点,制定差旅费预算。
(3)费用准备:员工在出差前需要准备好所有相关费用的发票或报销凭证。
2. 审核(1)费用审核:单位的财务部门会对员工提交的费用进行审核,包括费用是否符合规定、费用是否合理等。
第1页/共4页括出差是否必要、费用预算是否合理等。
3. 报销(1)费用报销:经过审核通过后,员工可以向单位的财务部门提交报销申请,并提供相关费用的发票或报销凭证。
(2)报销审批:财务部门会对员工提交的报销申请进行审批,核实费用的真实性和合理性。
4. 审核复核(1)复核申请:单位的领导会对员工的报销申请进行复核,核实费用的合理性和公平性。
(2)审核复核:财务部门会对领导的复核申请进行复核,核实报销流程的合规性和规范性。
三、具体制度要点1. 出差申请:员工需要提前填写出差申请表,并在申请表上注明出差时间、地点、事由等详细信息。
2. 差旅费预算:单位需要根据员工的出差时间和地点,制定合理的差旅费预算,并在出差申请通过后向员工发放。
3. 费用审核:财务部门需要对员工提交的费用进行审核,确保费用的合理性和符合规定。
在申请通过后通知员工。
5. 费用报销:员工需要在出差结束后,将相关费用的发票或报销凭证提交给财务部门,并填写报销申请表。
6. 报销审批:财务部门需要对员工提交的报销申请进行审批,并核实费用的真实性和合理性。
7. 复核申请:单位的领导需要对员工的报销申请进行复核,并在复核通过后签署审核复核意见。
8. 审核复核:财务部门需要对领导的复核申请进行复核,并核实报销流程的合规性和规范性。
差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理,明确差旅费用的报销范围、条件和流程等,制定的一套规章制度。
下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。
一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围:差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。
2.报销条件:差旅费必须是为工作需要而发生的费用,报销时需提供相关的发票、费用凭证等,以便于核实和审批。
二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请:员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请,说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。
领导审核后,批准差旅费申请。
2.出差期间费用记录:员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况,包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。
同时,需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。
3.填写差旅费报销表格:员工在出差结束后,需要根据所记录的费用情况,填写差旅费报销表格,详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。
4.提交差旅费报销申请:员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料,提交给财务部门进行报销审核。
5.财务审核:财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核,核实费用的发生情况以及凭证的真实性,并进行金额的核对。
6.审批报销申请:财务部门审核完毕后,将差旅费报销申请提交给领导层审批。
审批通过后,报销申请将进入下一步的流程。
7.付款操作:财务部门在获得领导层的批准后,将差旅费用的金额及时支付给员工,或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。
8.报销反馈:财务部门将完成差旅费报销后,向员工提供报销明细,并及时反馈报销进度等相关信息。
三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料,如有故意虚报或隐瞒费用的行为,将会受到相应的处罚。
2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰,并保存在企业指定的时间范围内。
3.领导在审批差旅费申请时,要按照企业规定的程序和标准进行审核,并对费用合理性进行评估。
差旅报销制度及流程

差旅报销制度及流程差旅报销制度是指企事业单位规定的员工在出差期间发生费用支出,按照相关规定办理报销手续的制度。
它的主要目的是确保差旅费用的合理性和准确性,保证员工在出差期间的正常工作和生活,并提供便利的报销流程。
下面将详细介绍差旅报销制度及流程。
一、差旅费用包含内容1.交通费用:包括往返交通费、城市交通费、机场巴士费等。
2.餐费:包括差旅期间的早餐、午餐、晚餐的费用。
3.住宿费:包括差旅期间的住宿费用,一般按照标准房型报销。
5.非交通工具使用费用:包括租车费、出租车费等。
6.其他费用:如果出差期间发生了其他费用,如会议费、招待费等,也可以根据相关规定报销。
二、差旅报销流程1.出差申请:员工在出差前需要向上级主管提出出差申请,包括出差的目的、时间、地点、交通方式等,并获得批准。
2.出差预算:在获得出差批准后,员工需要根据目的地和出差时间进行详细预算,包括交通费、餐费、住宿费等,并提交给财务部门进行审核。
3.报销凭证:员工在差旅期间需要妥善保管各种费用的发票或收据,并在回到单位后整理成差旅费用报销清单。
4.填写报销单据:员工根据差旅费用报销清单,填写差旅费用报销单据,包括报销单、差旅费用明细表等。
7.财务支付:财务审核通过后,财务部门将差旅费用报销单据进行支付,并将报销款项转账或发放给员工。
8.档案保存:完成差旅费用报销后,相关的报销单据需要妥善保存,以备后续审查或查账使用。
三、注意事项1.出差期间的费用必须与出差事由和工作内容相符,且必须提供有效的发票或收据作为报销凭证。
2.报销单据填写时必须真实、准确,不得捏造或篡改费用金额,否则将承担相应的法律责任。
3.差旅费用的报销需要遵循相关财务制度,不得私自报销不符合规定的费用。
4.报销流程中需要与上级主管、部门负责人、财务人员等进行及时沟通,确保报销流程的顺利进行。
总结起来,差旅报销制度及流程是企事业单位为了规范员工出差期间费用支出而制定的一套制度。
员工需要在出差前向上级提出申请,预算出差费用,并在出差后妥善保管各种费用发票。
企业出差报销管理规章制度7篇

企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢?在现在社会,制度对人们来说越来越重要,制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的:此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确,使其更加规范化。
二、适用范围:此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类:(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示,外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前,应及时填写《出差申请单》(附件1),经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批,三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后,应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同,员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费,但以下情况可以例外:与客户或较高级别标准的人员同行,或特殊情况下超出规定住宿标准时,写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下:(1)副总经理及以上职级人员住宿标准:实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准:四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理,出差完毕后,行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下:(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准:实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准:100元/天注:总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明:不同职级人员一同出差时,以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差:国外出差标准另行规定。
四、附则:此规定自发文之日起执行,此前相关规定相应废止。
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出差费用报销制度及流程
费用报销流程
为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,降低企业经营成本,根据国家有关财政法规和公司宏观发展战略方针,特制定本制度及审批程序。
一、差旅费
员工因工作需要,离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。
受公司外派,长驻某一城
市开展业务,自租房之日起,不属出差。
(一)出差审批
,( 流程图:
填写出差申请表审批审批
出差人销售总监人事经理
审批出差记录及备案
财务总经理 ,(流程说明:
2.1 员工出差前应填列好《出差申请单》,并发电子版至人事专员史康佳,由人事代走流程。
走
完流程后交至财务施慧莉编号以便于后期开展出差结束后的费用报销工作。
2.2 各部门负责人必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。
2.3新入职的管理人员前往南京总部带教期间的产生的费用需在该人员试用期满后予以报销。
(二)出差费用报销
1 流程图
填写报销单并粘贴票据,审核票据,并签名进行第二轮审核,并签名
寄回南京总部
财务经理出差人审核会计施慧莉
根据总经理的签字并在确认有出差审批费用申请的情况下,打款
总经理财务出纳施慧莉
2流程说明
2.1 据实填写完全后的报销单有两种送达总部的方式:其一,由出差本人自行打印并在单据上署名,随发票一起寄至公司总部;其二,在填写完整的报销单据上自行将本人的电子签名扫描于单据上,发至财务施慧莉的邮箱,由财务代为打印。
不论采取何种方式,报销单据上必须有报销人的签名。
2.2 票据的粘贴:应将票据整理归集,将票据按下图样式整理齐后,将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴单(A4纸亦可)装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴(如下图:此种粘贴方法称为“鱼鳞式”),且应避免将票据贴出粘贴单外。
装订线左侧不要粘贴票据,不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到档案保存要求;
注:票据粘贴单的长度不宜过长,应以A4纸的宽度为参考长度。
(二)出差借款
1(流程图:
根据公务所需资金情况填写电子版借款单,据待处理公务情况核准审核发给人事部代走流程
借款人需借款部门主管/经理(销售总监) 支付借款审批据制度审核据实审核
人事经理财务部出纳总经理财务部经理/财务总监
2(流程说明:
2.1员工出差可以向公司借支所需差旅费用,填写“借款单”,履行相关借支审批手续,原则上借款金额不超过本人月薪资额度。
2.2借款金额会在借款人之后的报销打款金额中扣除。
(三)报账期限
出差人员返回后,应在一个月内办理报销手续,如因特殊情况不能按期报销,应由本人出具书面材料说明延缓报销理由,由部门负责人签字证明,财务经理同意后方可延期,并注明最后报销期限,如超过一个月不报账,财务部将不予报销。
二(业务招待费
1流程图
事后:填写报销单,签名核查是否提前报备事前:报批薛总并粘贴票据后寄回总部并签字
报销人销售总监报销人
审核发票是否符合打款审批费用进行二轮审核
规定总经理财务出纳财务经理英迈审核会计
2流程说明
各职能部门为方便开展业务,可根据具体情况负责安排接待和用餐,具体要求如下: (一) 提前报批
在有客情计划后,应在费用发生前通过邮件或者电话向薛总提出申请,待薛总批准后方可产
生客情费用。
(二) 费用标准:原则上,片区经理每人每月上线1000元,区域经理每人每月上线2000元。
(三) 发票必须按照要求注明公司名称并加盖收款单位有效章。
发票开具的具体要求见下“原始凭证的有效性”。
三. 其他费用
(一)外区人员寄回的快递费用:由财务出纳施慧莉进行第一轮审核,对于确实属于报销范围的费用,代为填写费用报销单,并在报销人处署上实际报销人并注明“某某代”。
(二)英迈代垫费用:费用报销人员在费用发生前,向Rock提交申请邮件,待Rock邮件回复认可后方可实施,并将该邮件转发至财务施慧莉。
报销人将发票和报销单一并寄回总部走报销流程。
由财务施慧莉根据Rock的确认邮件,代为填写报销单,填写完毕交至财务许春娟进行费用审核。
四(原始凭证有效性
经办人报销费用、支出时,应取得真实合法的原始凭证,以下凭证视为合法凭证,准予报销: (一)税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;
(二)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;
发票内容:
1( “客户名称”栏统一填写“南京传天羽科技有限公司”。
2( “金额”栏:小写前以“,”封头,大写金额合计栏前以“币”或“?×”封头,尾数为“0”时以
“零”填充。
发票印鉴:加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章,且清晰可见。
3( 票面痕迹:发票不得有任何的涂改、伪造。
五(南京本地各项费用报销流程
1( 流程图
按实时序粘贴相关费用发票填写费用报销单据实审核相关费用
报销人报销人财务部审核会计许春
娟
支付报销金额审批费用审核单据
财务部出纳施慧莉总经理财务经理
取银行回单
财务部出纳
整理报销单和回单,据实
入账
财务部出纳
财务部出纳
2( 流程说明
2(1各经办人因公务产生的费用需要报销前应先填写公司统一印刷的《费用报销单》,所有的费
用凭证及发票按要求粘贴在粘贴单上(可用废纸进行)。
2(2《费用报销单》必须经本部门领导确认审批后交致财务部审核会计处。
2(3财务部审核会计根据公司相关的管理制度进行审核,不符规定的将予以退回经办人,符合
制度的予以确认审核通过,交致财务部经理进行审批。
2(4通过财务部经理审批的,按公司规定的审批时间交致总经理处进行审批。
2(5经总经理审批确认审批后的《费用报销单》,由财务部出纳通知各经办人,由财务部出纳按
照阶段性的时间统一打款。