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纪察审计部岗位说明书

纪察审计部岗位说明书
3.掌握和熟知工作内容,定期进行党风廉政工作的检查指导工作。查办案件做到“事实清楚,证据确凿,定性准确,处理恰当,手续完备”。
4.督促部门工作人员落实工作计划,按时、有效完成各项工作任务。
5.做好保密工作。
3.9.2岗位说明书
岗位名称
审计员
岗位编号
ZZ·B-JS-02
所属部门
纪察审计部
直属上级
纪察审计部部长
12.负责法律事务的处理,协助项目处理法律纠纷。
13.接受上级主管机关的业务指导和监督检查,按规定向上级部门报告工作。
14.负责公司纪察信息和审计资料的收集、交流、论文研讨和整理工作。
15.制订本部门人员的岗位职责、工作标准,并对履行职责情况按规定做出评价、考核工作。
16.参加公司管理评审会议,执行管理评审决定。




思维清晰,善于研究,有独立分析判断能力和协调能力,有一定的文字表达能力。




1.收文处理和文件传阅,遵循“及时准确、安全保密、严谨细致、提高效率”的原则。
2.按时准确上报各类统计报表。
3.了解审计监察政策、法规、制度和相关知识,按来信来访工作程序和有关规定办理来信来访业务。
4.按审计监察的基本程序,及时妥善处理审计监察工作。
2.在公司党委、行政和纪委的领导下,编制党风廉政建设责任制以及有关纪检、监察、审计工作目标、制度、办法和实施细则,并组织落实。
3.负责对职工进行遵守党纪、政纪和财经纪律教育,抓好领导干部的廉政建设。
4.负责对提拔任用干部廉政鉴定工作,管理好领导干部廉政档案。
5.接待和受理对违反党纪、政纪行为的检举、控告和来信来访;负责对违反党纪、政纪案件的立案和调查审理及申诉案件的复查工作。

纪检监察审计部部长岗位说明书

纪检监察审计部部长岗位说明书
工作环境
独立办公室
工作时间特征
工作时间不规律,经常加班,经常出差
所需记录文档
审计报告、工作计划、工作日志、汇报材料等
委托和组织中介机构对大型基建、矿建项目、焦化、盐化等新项目进行审计,对内审人员已审结工程项目进行复核
协调本部门与有关部门的审计信息沟通,解决有关管理环节出现的矛盾和问题



职责表述:负责集团预算执行情况审计与财务决算审计、经济效益审计及其它审计工作
工作
任务
根据集团年度计划,对财务资产部预算执行情况和预算执行结果、财务年终决算进行审计
根据审计项目计划进行单位综合经济效益审计
负责组织审计前准备工作,包括到被审计单位了解情况,收集会计报表等相关资料,编制审计项目实施方案并下达审计通知书
负责组织审计实施工作,对被审计单位实施审计,审查凭单、帐簿、报表、预(决)算报告等资料,收集相关信息资料,编制审计工作底稿,发现问题,提出审计建议
负责审计报告工作,对审计工作底稿进行汇总分析,撰写审计报告,形成审计意见和审计决定,跟踪检查审计意见和审计决定的执行情况
工作
任务
组织制定本部门各项规章制度及工作流程
根据集团总体目标和部门目标制定工作计划,并组织实施
参与制定并执行本部门的财务预算计划



职责表述:协助集团领导策划纪检、监察工作,制定计划并组织实施
工作
任务
协助集团领导组织完成党风、廉政、教育、案件查处工作
协助集团领导组织开展效能监察,履行行政监督职能

内部协调关系
集团各部门、分公司、下属单位
外部协调关系
上级主管部门、外部审计部门、公安机关、税务部门等
任职资格:

审计部部长岗位说明书

审计部部长岗位说明书
其它:
使用工具/设备
计算机、一般办公设备、网络
工作环境
集体办公室
工作时间特征
正常工作时间,根据工作情况加班
可晋升的职位
审计监察中心总经理
对下属员工的工作进行考核/评价
本部门内部行政性工作和上级领导交办的其它事务
权限:
各分子公司各项经济活动资料的调阅权
各分子公司经营及管理情况的问询权、调研权
就审计过程中发现的问题对有关部门或有关人员的奖惩建议权
工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门、各分子公司
外部协调关系
会计师事务所、审计师事务所、审计局等
审计部部长
职务名称
审计部部长
职务编号
所在部门
审计监察中心审计部
岗位定员
直接上级
审计监察中心总经理
职务等级
直接下级
审计专员
薪酬类型
岗位简述:担负集团审计的组织工作,保证集团财务和有关经营活动的规范进行
职责与工作任务:
职责一
职责表述:拟定集团审计工作管理制度和年度工作计划
工作
任务
拟定审计相关管理制度、规定以及工作流程
任职资格:
教育水平
本科及以上学历
专业要求
审计、会计
培训经历
审计、会计、企业管理等相关培训
经 验
5年以上工作经验,3年以上审计相关工作经验
知 识
掌握企业管理、会计、审计等知识
技能技巧
协调、沟通能力强;熟练使用OFFICE办公软件,具备基本的网络知识
个人素质
较强的组织能力、管理能力,良好的敬业精神和职业道德操守,强烈的责任心、事业心
组织对管理人员进行离任、任期终结及年度经济责任审计

监察审计部部长岗位说明书

监察审计部部长岗位说明书

监察审计部部长岗位说明书1. 岗位背景监察审计部是企业内部控制的重要组成部分,负责确保企业运营的合规性和有效性。

监察审计部部长作为部门的负责人,需要具备全面的审计知识和管理能力,协调各个团队的工作,向高层管理层提供准确的审计报告和建议,以帮助企业做出明智的决策。

2. 岗位职责2.1 确定审计目标和范围•确定审计的目标、范围和时间表,根据企业的战略目标和风险状况进行审计计划的制定。

•制定和完善审计标准、流程和方法,确保审计工作能够全面、持续地开展。

2.2 组织和指导审计工作•负责组织和指导审计团队的工作,明确各个团队成员的职责和任务。

•监督和评估审计工作的进展和质量,确保审计工作符合相关法规和标准要求。

2.3 提供审计报告和建议•分析审计结果,撰写审计报告,向高层管理层提供准确的审计结论和建议。

•帮助高层管理层理解并解决审计过程中发现的问题,提出改进措施和建议。

2.4 风险管理和内部控制•负责评估和监督企业的风险管理和内部控制体系,提出改进建议。

•协调各部门的风险管理工作,确保风险控制措施的落实和有效性。

3. 任职要求3.1 教育背景•本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业优先考虑。

•具备注册会计师、注册内部审计师等相关资质者优先。

3.2 工作经验•5年以上相关工作经验,有公共会计事务所工作经验者优先。

•有团队管理经验,能够协调和指导团队成员完成工作目标。

3.3 技能要求•熟悉财务、审计和内部控制相关法规和标准,具备较强的分析和解决问题的能力。

•具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够有效协调不同部门的工作。

•熟练使用审计软件和办公软件,如Excel、PowerPoint等。

3.4 其他要求•具备较强的责任心和敬业精神,能够承受较大的工作压力。

•具备较强的学习能力和自我驱动能力,能够持续学习和提升自己的专业知识。

4. 发展机会作为监察审计部部长,您将有机会:•深入了解企业运营和管理的各个方面,提升综合管理能力。

审计部长岗位职责

审计部长岗位职责

审计部长岗位职责
审计部长是一个企业内部的重要职位,主要职责是管理和领导
企业内部审计部门的工作,其职责包括以下几个方面:
1. 制定和实施审计策略和计划:审计部长应该负责制定企业的
审计策略和计划,确保审计工作能够有效地达成其预期目标和结果,并在实施过程中作出适当的调整和改善。

2. 确保内部控制和风险管理的有效性:审计部长需要负责检查
和评估内部控制和风险管理体系的有效性,并采取措施来纠正错误
和防止风险发生。

3. 协调和指导内部审计工作:审计部长需要指导和监督内部审
计人员的工作,协调审计部门与其他部门之间的合作和沟通,以确
保审计工作与整个企业的目标和优先事项保持一致。

4. 保护企业的财务和信息资产:审计部长需要确保企业的财务
和信息资产得到保护,防止外部恶意攻击和内部不当行为,同时提
高企业的数据和信息的安全性和可靠性。

5. 提供和推荐改进措施:审计部长需要向企业高层管理人员提
供审计报告和建议,以改进和增强内部控制和风险管理体系,同时
推荐有效的解决方案来解决发现的问题。

总之,审计部长是企业内部审计工作的领导者,他/她需要全面
协调管理、合理规划、高效实施,确保企业内部的各项工作能够按
照既定的标准和程序进行,达到保护企业的利益和促进企业健康发
展的目标。

纪检审计部工作职责

纪检审计部工作职责

纪检审计部工作职责纪检审计部是一个极为重要的部门,其核心职责是监督并提高企业内部的任职合规、风险控制和治理有效性。

该部门负责发掘内部存在的问题,帮助企业高层进行决策,确保企业在法律、道德和商业道德方面保持高标准。

下面是纪检审计部的具体工作职责:1. 制定各类监督检查计划纪检审计部的首要职责是制定各类监督检查计划。

他们将基于公司规章制度、监管要求和企业的特定文化背景等因素,按照确定的时间表和程序,对企业内各项业务进行检查和审计。

这里所说的业务内容包括各类财务、人力资源、行政管理、运营监管等多个方面,从而推动企业在各个环节保持高度的合规性、独立性和透明度。

2. 进行合规性检查纪检审计部门也负责对企业内部的任职人员进行合规性检查,以避免员工在任职过程中违反公司规章制度、行业标准和相关法律法规等因素。

该部门还对公司各级管理人员进行监督,确保其在公司治理方面的工作得到合理管理和规范执行,防止腐败和不当行为的出现。

3. 发现风险并进行管理纪检审计部门需要通过分析公司的风险表现、交流与接触外部监管机构及同行竞争企业等途径,对存在的各种可能危害企业正常经营和利益的风险进行识别和管理。

并制定预防措施、采取积极有效的应对方案以最小化风险的效果,维护企业正常运营。

4. 提高公司的治理水平纪检审计部门作为公司内部控制的一部分,在治理方面扮演着重要的角色。

该部门会贡献与促进公司的治理评估和提升,以确保企业所有相关方在企业内部决策方面得到充分的信息公开和意见交流,。

他们还会检测和核实公司的治理评估结果,帮助企业完善治理结构、强化治理效能,并求得与各利益相关方的合理平衡,从而推动企业走向更加合理和更可持续的管理模式。

5. 撰写各类报告和建议纪检审计部门在企业内部起到良好协作、卫攻公司业务的作用。

该部门的员工需要透过内部检查和审计等多个路径,发掘出企业存在的问题,并提出具体的改进建议。

他们将这些问题和建议书整理成具体报告,提交给公司管理层并协助负责人进行决策。

审计监察部部长的职务说明书

审计监察部部长的职务说明书

审计督查部部长职务说明书岗位名称审计督查部部长岗位编号所在部门审计督查部岗位定员1直接上司总经理薪资等级直接下级审计员岗位剖析日期本职:对公司及所属单位财务进出、经济效益、经济活动、财经规章的履行和行政管理工作进行审计督查职责与工作任务:职责表述:草拟审计计划并贯彻履行工作结果分送单位依据公司年度目标,草拟审计计划审计计划经理办公工作室职任务组织实行审计工作计划责按期组织召开审计工作会议,传达上司指示,并听取部下审计人一员报告工作对重要审计项目,亲身参加组织实行对审计结果进行审查,并负责向公司领导报告职责表述:估算、决算、结算审计和公司内部合同(协议)审计工作结果分送单位对公司的财务的估算、决算审计审计报告经理办公职室责工作对公司基本建设的估算、决算、结算审计审计报告经理办公二任务室公司内部合同(协议)审计审计报告经理办公室职责表述:负责详细的审计工作展开工作结果分送单位对项目部、各专业公司的资本使用状况进行审计审计报告总经理职对公司报表的真切性和正确性进行审计审计报告总经理责工作三任务对公司财务估算履行状况和估算外资本的使用状况进行审计审计报告总经理对公司的基建工程项目的估算、结算和决算进行审计审计报告总经理对公司的经济合同进行审计职责 职责表述: 展开必需的专项审计 四职责表述: 负责公司行政督查工作负责规划整年及阶段性的督查工作计划,并组织实行组织督查检查公司行政管理人员违纪违纪行为,查处各样伤害公司职 利益的违纪违纪行为,保护公司的正常经营次序责对公司各部门及部下单位的全部经济活动、 管理活动进行督查和检工作五查任务管督查检查各部门及部下单位能否发挥了公司所给予的各项职能,理人员能否尽责尽责, 清廉自律, 组织督查公司行政管理部门和工作人员对公司各项规章制度的贯彻履行状况负责批阅、剖析并实时向领导上报督查报告职责表述: 对规章履行、经济活动进行审计督查职责 对财经规章的履前进行审计督查工作 六任务提出增强内部控制制度的管理建议审计报告总经理工作结果分送单位工作结果分送单位职责表述: 其余平时工作工作结果分送单位职参加重要财务规章制度的拟订责工作 经济案件的审计七任务审计资料的整理、审计报告的打印及递交职责 职责表述: 达成领导交办的其余任务八权利:权限一: 督查检查审计对象恪守政策、法例和制度状况权限二: 对各部门及人员履行政策、法律、法例等状况的监控权权限三: 有权向有关人员讨取有关财务资料、凭证权限四 :向有关人员的咨询权权限五: 敦促各部门及人员依据内部管理制度工作权限六: 对审计对象库存物质的盘问权权限七:对违规行为的建议权权限八:对上报资料的督办权工作协作关系:内部协调关系公司各职能部门、项目部、各专业公司外面协调关系上司审计部门、上司督查部门所需记录文件:报告文件或报告、审计报告及工作稿本、工作总结、通知、信件任职资格:教育水平本科或拥有中级以上职称专业财会、审计、法律、经济学、管理学经验 3 年的财务工作经验3年的审计工作经验掌握会计学、审计学等有关知识知识熟习公司管理、财经法例,熟习国家财经法律、法例知识具备计算机应用知识技术技巧财会、审计技术、管理技术、办公软件操作技术、较强的写作技术培训经历审计、财务培训、管理知识及技术工作条件及其余使用工具设施计算机、打印机、电话、计算器、档案柜工作环境独立办公室工作时间特点工作时间较为规律,写总结、报告时需加班备注:。

监察审计部部长岗位职责

监察审计部部长岗位职责

监察审计部部长岗位职责第1篇:审计部部长岗位职责审计部部长岗位职责一、拟定并完善内部审计制度和流程,制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算。

二、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。

三、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营效益审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并提交具体内部审计报告。

四、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作。

五、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险,提出改进意见。

六、组织对下属公司和控股公司开展经营审计工作。

七、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作。

第2篇:审计部部长岗位职责审计部部长岗位职责一、拟定并完善内部审计制度和流程,制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算。

二、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。

三、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营效益审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并提交具体内部审计报告。

四、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作。

五、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险,提出改进意见。

六、组织对下属公司和控股公司开展经营审计工作。

七、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作。

八、负责对部门内部员工进行管理,建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作。

组织内审人员的业务培训,确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成公司董事会所要求的任务及使第3篇:监察审计部职责监察审计部职责纪委、监察、审计合署办公,履行党的纪律检查职能、行政监察职能、审计职能,对厂党委、行政负责。

纪检工作职责维护党的章程和其他党内法规,检查厂内各级党组织和党员执行党的路线、方针、政策和决议以及国家法规、厂内决议和规章制度情况。

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纪监审计部部长岗位说明书
岗位名称
部门
最低学历:大专纪监审计部部长
纪监审计部
岗位编码
岗位编制
相关资格证书:
专业知识:掌握纪检监察知识、内部审计规范,;熟悉相关政策法律、法规,熟悉财会知识业务了解范围:了解造船流程及企业管理知识



工作经验年限: 5 年以上本岗位所涉及业务相关工作经验;

3 年造船业务相关部门或本部门下级岗位的管理工作经验
能力要求:
沟通关系:
公司外部相关单位:部门内部相关岗位:中船集团公司纪检组、监部门内各岗位
察部直接上级:
中船集团公司财务部、审纪委书记
计处
本岗位
广州管理局纪检组、监察

广州市纪委、监察局
直接下级:公司内部相关部门及岗位:
市工业纪工委公司领导
纪监审计部副部长
各事业部主管领导岗位
纪监审计部部长助理
职能部门主管领导岗位
工作目的概述:
依据公司发展战略规划和部门年度责任书的要求,以国家纪监监察法律法规为指导,负责公司的纪检
监察审计工作,组织编制纪监审计工作规划,通过多种方式开展党风廉政教育工作,对违法乱纪活动
严厉查处,加强对领导干部、子公司的监督,协助党委、纪委作好公司党风廉政建设和反腐败工作
责任工作结果衡量主要工作职责及内容工作依据
程度标准
公司战略计划可行性;
1 、制定部门工作计划:制定部门年度工作计划,对各项重点工规划;计划编制及时
全面
作的负责人、完成时间和质量标准做出明确规定,保证部门责任部门年度性;
负责
书规定内容的顺利完成责任书计划对工作重
点的落实程度
2 、廉政建设:不断健全、完善党风廉政建设和反腐败工作的各党和政府全面教育工作广度;项制度和约束机制,做好公司党风廉政建设和反腐败工作;通过有关廉政负责教育工作深度
多种形式和渠道,开展党风廉正教育,提高党员、各级管理人员建设的有
遵纪守法廉洁自律意识,预防违纪、违法行为发生关规定;
公司廉政
建设有关
规定
纪检监察
3 、案件检查和审理:按照查办案件“二十字”方针办案,及时“二十全面办案质量;查处违纪案件,保证办案质量、认真做好纪监信访工作字”办案负责信访件完成率
方针
本公司内整改意见建议4 、内部审计:对下属单位、领导干部离任、重大基建、技改项
部审计工全面数;
目、专项调查项目进行内部审计工作;对公司财会工作进行监督
作规定负责审计工作差错和控制;不断改进和健全公司的内部审计管理制度

整改意见建议
公司开展
数;
5 、效能监察:协助相关部门开展效能监察工作,提出整改意见效能监察
协助整改意见建议和建议,降低成本、增加经济效益工作有关
被采纳数;
规定
成本降低率
6 、组织编制纪监审计工作规划 :负责纪监审计工作规划的编写工直接
纪委决议规划质量
作负责
7 、部门内部管理:不断完善部门内部管理制度;分派、协调、部门年度
员工满意度;指导下属员工的工作;主持进行年度员工的业绩考核工作,并依预算;
全面投诉数量;据业绩考核结果决定下属工资的调整和奖金的分配;为公司物色公司行政
负责支出是否超出培养人才;关心员工的生活和思想动态;审批本部门各种费用开管理制度;
预算
支,控制部门运作成本公司业绩
管理办法。

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