文件发放回收记录表

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文件发放(回收)记录表

文件发放(回收)记录表
序 号
文件名称
1 信息安全管理手册
2 适用性声明
3 程序文件
4 三级文件
5 信息安全管理手册
6 适用性声明
7 程序文件
8 三级文件
9 信息安全管理手册
10 适用性声明
程序文件
12 三级文件
13 信息安全管理手册
14 适用性声明
15 程序文件
16 三级文件
17 信息安全管理手册
18 适用性声明
19 程序文件
20 三级文件
编制:

文件发放回收登记表
文件编号
ISMS-A-01 ISMS-A-02 ISMS-B-01~19 ISMS-C-01~15 ISMS-A-01 ISMS-A-02 ISMS-B-01~19 ISMS-C-01~15 ISMS-A-01 ISMS-A-02 ISMS-B-01~19 ISMS-C-01~15 ISMS-A-01 ISMS-A-02 ISMS-B-01~19 ISMS-C-01~15 ISMS-A-01 ISMS-A-02 ISMS-B-01~19 ISMS-C-01~15
审核: ;
版本
V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0
批准:
签收人

发放记录 部门
密级:内部 日期
日期: 年 月 日
回收记录
签回人
日期
月日

JF-AD-001 文件发放回收记录表

JF-AD-001 文件发放回收记录表
广州健福医疗科技有限公司
文件发放/回收记录
第7页共7页
序号
文件名称
文件
编号
控制
编号
持有部
门/人
■发放签收
□回收者
备注
1
纯化水质量标准
TS-QS-101-0.0
1
质检部
2
生产工艺规程
TS-PP-001~022
2
生产部
3
十万级净化车间控制规程
SMP-FA-101-0.0
3
生产部
4
岗位操作规程
SOP-PM-201~208
JF-QP-07
7
销售部
8
采购管理控制程序
JF-QP-08
8
采购部
9
供应商管理程序
JF-QP-09
采购部
10
产品生产管理程序
JF-QP-10
生产部
11
产品标识与追溯性控制程序
JF-QP-11
质检部
12
产品防护与交付管理程序
JF-QP-12
仓库
13
监视和测量设备控制程序
JF-QP-13
质检部
14
顾客沟通与反馈控制程序
广州健福医疗科技有限公司
文件发放/回收记录
第页共7页
序号
文件名称
文件
编号
控制
编号
持有部
门/人
■发放签收
□回收者
备注
1
预防措施控制程序
JF-QP-20
1
质检部
2
忠告性通知控制程序
JF-QP-21
2
总经理
3
不良事件监测报告控制程序
JF-QP-22

【优质】记录文件表格

【优质】记录文件表格

编号:D02-4.2受控文件清单编号:D03-4.2文件审批表编号:D04-4.2文件修改申请编号:D05-4.2编号:D06-4.2编号:D07-4.2技术标准登记表编号:D09-4.2质量记录清单编号:D10-4.2质量策划实施情况检查表编号:D11-5.4管理评审计划编号:D12-5.6管理评审通知单编号:D13-5.6管理评审报告编号:D14-5.6编号:D15-6.2编号:D16-6.2年度培训计划编号:D17-6.2职工花名册编号:D18-6.2设施管理卡编号:D19-6.3 序号:生产设施一览表编号:D20-6.3设施报废单编号:D21-6.3 序号:产品要求评审表编号:D22-7.2□初次审核□修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:D23-7.2 序号:供方评定记录表编号:D24-7.4 序号:合格供方名录编号:D25-7.4采购计划编号:D26-7.4 序号:采购要求单编号:D27-7.4 序号:采购单编号:D28-7.4 序号:领料单物料标识卡编号:D30-7.5 序号:物资发放卡顾客财产问题反馈表编号:D32-7.5 序号:编号:D33-7.6 序号:编号:D34-7.6计量校准计划编号:D35-7.6顾客满意度查表编号:D36-8.2 序号:编号:D37-8.2编号:D38-8.2 序号:审核组组长:组员:日期:第页共页1、审核目的:2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:20003、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日至年月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

6、审核安排:内审检查表编号:D39-8.2 共页第页审核员:不合格报告编号:D40-8.2 序号:内部体系审核报告(可另附纸叙述)编号:D41-8.2 序号:内审首、末次会议签到表编号:D42-8.2 时间:地点:不合格项分布表编号:D43-8.2 序号:进货验证记录。

GDTF-Q-T015 文件发放回收记录表 REV.01

GDTF-Q-T015 文件发放回收记录表 REV.01

版本版本海外营销中心国内营销中心电子商务中心财务中心运营中心质量中心技术中心wwo中心份数:份数:份数:份数:份数:份数:份数:份数:版本海外营销中心国内营销中心电子商务中心财务中心运营中心质量中心技术中心wwo中心份数:份数:份数:份数:份数:份数:份数:份数:表单编号:GDTF-Q-T015 REV.01 保存年限:1年 文件编码
文件名称文件编码文件名称生产中心
生产中心
新版收件者签名
旧版交回者签名
份数:
份数:备注:新文件发行的同时,要将旧文件回收!
广东同方照明有限公司
GUANGDONG TONGFANG LIGHTING CO.,LTD
文件发放回收记录表。

文件发放、回收、销毁登记表

文件发放、回收、销毁登记表

受控/外来文件清单文件更改申请单文件评审表记录清单环境因素调查表环境因素清单环境因素评价表重要环境因素清单危险源辨识清单职业健康安全危险源登记表职业健康安全风险评价表重大职业健康安全风险及其控制措施一览表编制:审批:法律法规与其他要求清单管理方案信息交流表培训申请表年度培训计划表人力资源/专业技术人员能力确定台帐培训有效性评价表培训档案B—21 编号:机械设备台帐B—22 编号:重要设备履历表施工设备维修保养记录设备/设施购置申请表审核:批准:设施验收表设备/设施报废申请表招标书/标书/合同评审记录工程要求更改/评审表合同交底记录表交底部门:接收部门:日期:日期:合格供方名录供方业绩评定表供方调查表物资采购计划表编制/日期:审批/日安全检查记录安全检查隐患整改通知单顾客意见处理报告B—59 编号:应急计划演练记录施工工程顾客/相关方满意度调查表B—75 编号:调查人:日期:竣工工程顾客/相关方满意度调查表B—76 编号:调查人/日期重点施加影响相关方一览表年度内审计划内部审核实施计划日期:年月日日期:年月日内审检查记录表B—81 编号:不符合项报告B—82 编号:不符合项分布表B—83 编号:不符合项分布表B—83 续篇编号:内部审核首(末)次会议签到联合管理体系内部审核报告联合管理体系内部审核报告B—84续编号:纠正和预防措施处置单B—87 编号:联合管理体系持续改进记录表B—88 编号:。

CX12-04成文信息发放与回收记录表

CX12-04成文信息发放与回收记录表
8
无缝钢管尺寸。外形。重量及允许偏差
GB/T17395-2998
9
化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范
HGJ229-91
10
11
12
2016.10.16
6
程序文件
KT/QEO-CX—01∽28
7
管理制度
KT /ZY -2016
8
应急预案汇编
9
管理手册
KT/QEO-SC-01-2016
2016.10.16
10
程序文件
KT/QEO-CX—01∽28
11
管理制度
KT /ZY -2016
12
应急预案汇编
成文信息发放与回收记录表
编号:JL-CX12-04
序号
文件名称
文件编号
接收部门
分发序号
接收人/日期
回收记录
1
中华人民共和国合同法研发部来自2016.10.162
计量法
3
安全生产法
4
质量管理体系要求
ISO19001:2015
5
环境管理体系要求
ISO14001:2015
6
职业健康安全管理体系要求
GB/T28001-2011
7
衬里钢壳设计技术规定
HG/T20678-2000
成文信息发放与回收记录表
编号:JL-CX12-04
序号
文件名称
文件编号
接收部门
分发序号
接收人/日期
回收记录
1
管理手册
KT/QEO-SC-01-2016



2016.10.16
2
程序文件
KT/QEO-CX—01∽28
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