进货检验记录(母线框)
来料检验记录表

来料检验报告
年月日
供货商
来料名称
来料日期
来料数量
送货单号
检验人
按照《来料检验工作指导》进行来料检验,按照《抽样工作指导》进行抽样检验。
检验方式: □ 全数检验
□ 抽样检验
序号 检验项目
规格要求
检验情况
备注
1
包装
无破损、脏污
2
标识
标识单规范、字迹统一
3
重量
20KG/包
4
数量
与来货单数量相符
5
烘料
烘烤冷却后无透明料、无杂质
6
杂质率
除粒子上的杂质≦0.01%,在粒子 上的及非PET粒子≦0.2%
7
水分
0.05%-1%
8
颜色
无发黄、发黑
IQC判定:
□ 合格
□不合格
□让步接收
主管意见:□ 特别放行 □供货商选别 □其他 □退货
检验人:
批核 人:
原辅材料进货查验记录(1)

编号:QSBGC-26 原辅材料进货查验记录制度为了确保所采购的原辅材料符合生产工艺和卫生质量要求,保证未经检验和检验不合格的原辅材料不使用,特制定本规定:1、质检科负责原辅材料、食品添加剂及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问题的处罚工作。
原料仓班长负责记录原辅料进货台账。
2、质检科应及时收集原辅材料及食品添加剂的有效的执行标准。
3、质检科应按规定及时抽样检验,认真填写原辅料检验记录,检验合格的原辅料,应通知原料仓库入库并及时填写进货台账;如有检验不合格的原辅料,应通知物资部和原料仓库退货。
4、检验员应经过业务培训,考核合格后持证上岗。
5、检验员应检查所采购的原辅材料的三证(营业执照、产品生产许可证和检验报告)。
6、检查原辅料包装标识是否有品名、生产日期、执行标准、保质期、生产厂家、合格证等,具体请参考《食品标识管理规定》。
7、检查所采购的原辅材料是否新鲜,无污染,无病虫害,无腐烂,无异味,无虫蛀等变质现象。
8、检查盛装原辅材料的包装材料,是否完整无破损,是否符合食品卫生要求,无毒无害。
9、检查原辅材料与添加剂是否分类存放,不得混装,不得与有碍食品卫生的物品放在一起。
10、检查已入库的原辅材料与添加剂有无挂牌明示,标识牌上的项目有无填写完整。
11、检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。
12、未经检验合格的原辅材料不准投入生产使用。
13、检验员检查必须认真负责,严格把关,不准弄虚作假。
质量安全突发事件应急管理制度—、目的:为有效预防、及时控制和正确处置各类产品安全突发事件,保障畜牧业的正常发展。
二、适用范围:使用公司产品后,突然发生的、造成负作用等安全事件的应急处理。
三、责任者:检验员四、正文:1、组织机构:1.1综合协调组:人力资源部、办公室、质保部、物流部、销支部、生产部等负责人参加,人力资源部经理任组长。
主要职责:组织、协调和实施突发事件应急工作预案;突发事件发生后,组织协调相关部门联动和配合;建立突发事件处理责任制和责任追究制,对有关责任人提出处理意见;分析突发事件发展态势,组织撰写总结报告。
(整理)原材料进货检验记录(5份).

进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年检验时间:年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年1 月22日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年1月17日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年1月17日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年检验时间:2014年1月18日归档部门:生产部。
进货检验记录(柜体)

QR/HZ-9.1-01
供方单位
检验依据
进货检验规范
产品名称
柜体
型号规格
进货数量
抽检数量
检验项目
检验要求
检验结果
1#
2#
3#
4#
5~
外观质量检查
涂覆框架面板要求平整,无可见缺陷。如波浪、不平、拼接痕、倾斜弯翘及腐蚀锈斑,皱纹、流痕起泡等,色泽应均匀、色彩应鲜明,表面丰满,光滑,无露底漆或机械损伤
门
门缝均匀整齐,转动灵活,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ启角大于90o
核对一致性
生产厂、型号规格、技术参数应与采购要求、认证结果一致
接地装置检查
保护接地螺钉和接地体表面不得有漆层
防护等级
用直径为2.5mm(IP30)钢丝,试验用的钢丝不能进入壳体内
合格判定水平:Ac:Rc=实测不合格数:
检验结论:本批合格□本批不合格□
检验员:日期:
原材料进货查验记录5份

进货查验记录
保留期:1年年月日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年月日归档部门:生产部
保留期:1年年月日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年月日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年月日归档部门:生产部
保留期:1年年月日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年月日归档部门:生产部
保留期:1年年1 月22日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年月日归档部门:生产部
保留期:1年年月日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年1月17日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年1月17日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年1月18日归档部门:生产部。
(整理)原材料进货检验记录5份 (2).

进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年检验时间:年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年1 月22日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
/8.2.4
编号:
保存期:1年 年 1月 17日 归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年
年 1月 17日 归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年1月18日归档部门:生产部。
进货检验管理表格记录

NO:TSJL/XX08—A
采购单位
生产厂家
委托单位
报检日期
到货数量
物料代号(图号)
物料名称
材料代号
检验项目及要求
生产状态
□样件 □小批试制 □批产 注
报检人: 签收人:
紧急(例外)放行申请报告
提出单位: NO:TSJL/XX09—A
产品名称
产品型号
生产单位
报告单
供应商是否提供报告单
检验报告单编号
送检时间
送检单位
供货商
理化检验破坏件数
返工复检报告单
图号
数量
到货或完工日期
申请理由:
标识方法:
提出经办人:
质量部意见:
负责人: 日期:
注:本表一式四份,由提出单位负责传递,传递路线:提出单位 质量部批准 使用单位、质量部
年月进货检验登记表
TSJL/XX10—A
产品状态
零件图号
零件名称
数量
检验结论
评审结果
尺寸检验不合格项
理化检验不合格项
材料检验不合格项
进货检验记录

产品名称
扁钢
采购数量
3.56t
抽样数量
10kg
规格
26*34 35#
供方
霸州市弘盛金属制品厂
序号
检验项目
质量标准
验证、检验记录
1
包装
包装完好无破损
符合要求2ຫໍສະໝຸດ 外观无杂质符合要求
质检员
田利芝
检验结论
合格
备注
编号:JL-8.4.2-01
保存期:1年检验时间:2017.11.15归档部门:质检部
进货检验记录
产品名称
六角钢
采购数量
3.306T
抽样数量
5kg
规格
S36 45#
供方
霸州市弘盛金属制品厂
序号
检验项目
质量标准
验证、检验记录
1
包装
包装完好无破损
符合要求
2
外观
无杂质
符合要求
质检员
田利芝
检验结论
合格
备注
编号:JL-8.4.2-01精品财会,给生活赋能
保存期:1年检验时间:2017.12.6归档部门:质检部
进货检验记录
产品名称
圆钢
采购数量
18.772t
抽样数量
10kg
规格
40Cr-65
供方
石家庄宝拓特钢贸易有限公司
序号
检验项目
质量标准
验证、检验记录
1
包装
包装完好无破损
符合要求
2
外观
无杂质
符合要求
质检员
田利芝
检验结论
合格
备注
编号:JL-8.4.2-01
保存期:1年检验时间:2017.12.20归档部门:质检部