工程部检查表.

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工程部内部审核检查表

工程部内部审核检查表



是否有检验项目的检测仪器,且检测设备的精度 能否满足测试仪要求


7.1.3 基础 设施
是否设备一览表,有否对登录设备名称、编号、 型号、使用部门等信息?


现场查看研发仪器设备保养状况,是否按规定进 行?抽查至少3台设备的日常维护保养记录。
有进行点检保养;

是否对外来知识,如客户要求、法律法规、国际 对客户技术要求、环保法律法规、行业标
目前仅有2份已盖XX章的承认书(同诚金
给外部供方
属表面处理公司16年3月15日、科智盛
的信息
外部供方承认书是否经过确认?是否回签承认书 XX17年3月6日的,包括样品承认书、检验
和样品给外部供方?
报告、测试报告、SGS,但只是供应商的

版本,无我方工程或者品质签核),另有
几份未审的;
8.5.3 顾客 或外部供方 的财产

7.5. 成文信 息)?文件格式满足成文信息管理要求?

是否按照ISO9001:2015标准制定对应成文信息? 现场表单记录填写完整?
查3528
产品ECR填写完整;

产品实现有哪些关键过程?特殊过程?如何确保 它们处在受控状态?其资源是否充足、适宜?
对需确定的验证、确认、检验和试验活动,下列
8.1 运行的策 是否明确:a)要求?b)所需客观证据?c)产品接
审核部门 审核员
标准条款
上一次内审 与最近外审
的问题点
工程部 审核内容
内部审核检查表
审核日期 陪审员
2017/7/25 审核记录
版本
01
判定
严 重
轻 微
观 察

房建基础工程质量检查表

房建基础工程质量检查表
口符合
□不符合口不涉及
21
止水带埋设安装
□符合
□不符合
□不涉及
22
地下室卷材防水层的细部做法
口符合口不符合口不涉及
23
地下室渗漏情况
口符合口不符合口不涉及
(五)土方工程(1分)
24
土石方回填工程的分层夯实情况
口符合
□不符合口不涉及
(五)实体质量抽测(9
25
钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测直径
口符合
□不符合
口符合口不符合口不涉及
12
模板的各拼接部位:检查接缝是否紧密
口符合口不符合口不涉及
13
混凝土试块留置(含同条件试块):检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
口符合
□不符合
□不涉及
14
外观质量:检查裂缝、连接部位缺陷情况
口符合
□不符合口不涉及
15
外观质量:检查露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松情况
口符合
□不符合
□不涉及
分)
26
钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测
□符合
□不符合
□不涉及
27
混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测
口符合口不符合口不涉及
小计
二、质量管理资料(30分)
(八)建筑材料进场检验资料(7分)
28
水泥及外加剂、掺合料
口符合口不符合口不涉及
29
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
口符合口不符合口不涉及
口不涉及
16
外观质量:检查外形、外表缺陷情况
口符合口不符合□不涉及
(三)砌体工程(5分)
17
砌筑砂浆、试块留置和标识情况

内部审核检查表-工程部

内部审核检查表-工程部
负责人的主要职责和权限是否清楚?
是口否口
6.3基础设施
1.公司为实现产品符合性,必须具备哪些基础设施?设备是否建立了台帐?
2.这些设施是否得到维护,能够持续满足运行要求?
3.对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所,是否足够、适宜?
4.产品生产过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?是否确保关键过程的设备状态良好?
3.车间是否采用了规定的方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识?
4.产品的监视和和测量状态是否标识?
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
7.5.4
顾客财产
生产过程中是否对顾客提供的财产进行了有效的控制?
是口否口
7.5.5产品防护
车间对原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品在搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏?对搬运工具是否维护?对搬运人员是否进行培训,使其遵守规定的作业程序?
10.设备是否都有惟一标识?(查现场)
11.现场使用的设备是否都有了“完好设备”、“待维修设备”、“备用设备”的明显标识?(查现场)
12.报废设备是否清除或封存?
13.设备、设施的参数和能力是否符合产品实现过程的要求?
14.是否明确生产过程中的监视和测量点并据此选择适宜的监视和测量装置?
15.对产品放行是否做出规定并形成文件?是否按文件执行?放行产品是否授权人员签字认可并注明放行日期?抽查2份记录。
3.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要?是否满足产品质量控制的需要?是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场?
是口否口
是口否口
是口否口
7.1产品实现策划
1.产品的生产和维修是否编制有工艺文件?

工程项目现场安全检查表(文明施工)

工程项目现场安全检查表(文明施工)
7
成品保护
地面地砖铺设完毕后在其上面施工时是否采取保护措施
建构筑物以及已安设备上是否无乱涂、乱画现象
待工区域的钢筋是否有保护措施
对易撞区域的柱身及柱角是否采取了保护措施
进行油漆涂刷、墙面粉刷时是否对地面、设备等采取遮盖措施
施工期间是否对重要设备采取了保护措施
8
现场力能供应
现场的水管是否杜绝了跑、冒、滴漏现象
现场存放的设备钢材等是否无土埋水淹的现象
现场的存放的设备材料是否按规格尺寸分类摆放
现场存放的管材是否按一头齐的方式存放
现场存放的有封口要求的管道是否进行封口处理
现场存放的设备材料是否以道路或周围建筑物为参照物有序排放
现场的脚手架扣件是否装箱
现场的零散物品是否进行集中装箱处理
现场设备拆箱后的包装物是否及时进行回收处理
现场占路的设备、材料是否经过批准、允许
现场因施工需要断路时是否经审批,并采取了防护因开挖断路时是否设标准围护及警示标志,夜间有否红灯警示
2
现场场地及标牌
开工后,是否对现场的场地进行了一次彻底平整
现场是否按业主或公司要求进行封闭管理
主要施工场地(包括加工厂)出入口是否设置大门
现场是否规划布置了废料场
现场是否做到了工完料净场地清
现场是否设置了垃圾箱
现场是否规划设置了垃圾临时存放点
现场的建筑垃圾是否及时清扫并及时运走
6
现场油品、油漆管理
现场存放是否有防渗漏措施
现场存放是否能整齐有序
存放处是否设置警示标志,消防器材是否齐全
包装物是否能及时回收
用过的油棉纱、油漆刷、油漆筒等是否能进行控制管理
工程项目现场安全检查表(文明施工)
检查时间:

2024年建筑工程安全要点检查表

2024年建筑工程安全要点检查表

2024年建筑工程安全要点检查表建筑工程安全是一项十分重要的任务,对于保障建筑工作人员和公众的生命财产安全至关重要。

以下是2024年建筑工程安全要点检查表,希望能够对相关从业人员起到指导作用。

1. 建筑工地周边环境安全检查:- 检查工地周边道路是否畅通,无堵塞和障碍物;- 是否设置了明显的安全警示标志;- 检查附近电线、水管等公用设施是否有被破坏风险。

2. 施工现场安全设施检查:- 是否设置了安全通道和疏散通道,并保持通畅;- 是否设置了临时围栏或者警示线,将工地与外界隔离;- 检查临时生活设施是否安全可靠,如食堂、宿舍等;- 检查用电设备是否按照规定要求安全接地。

3. 危险源安全防护检查:- 检查高处作业的安全防护设施是否完善,如安全带、防护网等;- 检查施工场地内的机械设备是否定期维护保养,并进行安全检查;- 检查施工现场是否存在易燃易爆物品,并进行妥善存放。

4. 施工工艺安全措施检查:- 检查施工工艺是否符合规范要求,并是否定期培训考核施工人员;- 检查施工现场是否有作业指导书、工艺图纸等安全规范文件;- 检查施工队伍是否配备了足够的专业人员,并严格执行安全操作规程。

5. 建筑材料安全检查:- 检查使用的建筑材料是否符合国家安全标准,并具备相应的产品合格证明;- 检查是否有建筑材料突发状况的应急预案,并进行演练;- 检查建筑材料存储区域是否整齐,有无杂物、易燃物品等。

6. 现场作业人员安全检查:- 检查作业人员是否配备了个人防护用品,并佩戴正确使用;- 检查作业人员是否经过相关安全培训并持证上岗;- 检查是否进行了安全教育宣传,提高员工的安全意识。

7. 施工时间安全管理检查:- 检查施工时间是否与相关规定一致,是否安排了足够的休息时间;- 检查是否制定了应急救援预案,并进行了演练;- 检查是否定期举行安全技术会议,总结经验教训。

8. 监理单位和相关部门配合检查:- 检查监理单位是否按照要求进行检查,及时发现和整改问题;- 检查相关相关部门是否配合并提供必要的支持和协助;- 检查施工单位是否及时整改建议和指导。

工程质量检查表

工程质量检查表
□是;□否
23
制定严格奖罚措施,切实加强施工过程中对止水材料、预埋钢筋、钢筋焊缝(直螺纹)、金属预埋件、水工产品现场拼接件等半成品和水工建筑物成型面的防护和保护工作
□是;□否
24
重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善,检查、验收记录须经相关责任方签字确认
□是;□否
25
是否认真执行质量的三级(班组初捡、作业队复检、项目部终捡)检查制度,明确三级质量检查人员,并在施工现场进行实名制签字
□是;□否
35
项目各类竣工资料的收集、整理与施工进度保持同步
□是;□否
36
项目验收评定资料真实、完整,质量评定满足质量控制目标要求,且台账完整(含质量投诉、事故处理)
□是;□否
37
项目积极开展QC小组活动,确定了QC小组活动课题,制定了活动方案并实施
□是;□否
38
项目是否有优质工程计划,是否按照计划开展工作,工程建设合法性证明文件(立项、可研批复、项目核准文件等)是否收集、照片和视频是否有留存记录
□是;□否
20
对投入施工现场的原材料出厂证明、质量鉴定、复检、不合格材料处置等记录资料齐全
□是;□否
21
全面辨识和编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案并进行技术、质量、安全交底和培训(相关特殊作业工种作业人员必须参加)
□是;□否
22
采用“实物展示、首件验收、样板工地”等先进管理方式加强关键工序、重要工艺的示范和应用,且制定相关制度,是否财务归集科技费用
定期对施工现场进行质量检查,并形成记录
□是;□否
32
每季度由项目经理或委托分管质量工作的领导主持召开一次质量管理工作专题会,有记录
□是;□否

050623 工程部服务检查表

050623 工程部服务检查表

工程部服务标准检查表工程服务标准100% 75% 50% 25% 0% N/A Comment 员工不能告诉客人由他们自己联系其他部门,而应代客人与其他部门联系。

提供每星期七天,每天24小时的工程服务。

所有日常紧急维修命令将在10~ 15 分钟内给予响应。

如果某客房维修问题不能在30 分钟内完成,若有可能将转换到另外一个房间。

工作单完成或延迟,都将知会出工作单的相关部门。

训练有素的工程部员工将提供和协调酒店全天24小时的所有相关工程需求。

工程部员工将承担设备和安全检查,消除隐患,防患于未然。

所有工程部员工必须遵守酒店的仪容仪表标准,尤其在客人区域中将穿戴整齐并佩戴员工铭牌。

所有电话都应在电话铃响三声之内接听迎宾用语:早上好,先生/女士下午好,先生/女士晚上好,先生/女士所有员工都应知道酒店所有的设施及部门的中英文名称,同时也要知道所有部门经理及管理成员的名字员工只能在指定的吸烟区内吸烟所有员工都应遵守酒店及部门规章制度 所有员工都应了解自己的岗位职责所有声音都应控制在最小限度,特别是客人居住区域 所有员工都应记住这最重要的信条:“客人永远是第一位的。

”工程部服务标准检查表客人区域日期: 维修时间: 要求维修时间: 维修问题:标准100% 75% 50% 25%0%N/AComment有烧坏的灯泡或灯管及时更换。

木制品、金属表面或墙上饰面上尽量不能有任何划痕。

软装饰品不能有破损。

不允许地毯撕破或不平整。

所有漆面都应做到无损坏,无划痕, 如同新的。

所有对客营业期间空调区域将保持在:冬天210C (+/-10C ),相对湿度30-60%;夏天230C (+/-10C ),相对湿度40-65%热水将保持在如下温度:客房500C (+/-20C );厨房 /洗衣房500C (+/-20C )打开热水龙头后流出热水时间将不超过 5 秒钟。

供水压差不能超过 +/-1KG/CM 2; 每一区域的最低水压不能低于1KG/CM 2。

工程部管理检查表

工程部管理检查表

0分:无应急预案
保存、使用、交接符合要求,有管理记录。 4-5分:完全符合标准; 5 2-3分:部分符合标准; 0分:不符合标准
收发记录齐全,物品分类、科学存放,库存合理,制度上墙,贯彻六常 法; 5 4-5分:完全符合标准; 2-3分:部分符合标准; 0设分备:设不施符正合常标,准有区域、管向标识,制度上墙,卫生整洁干净,贯彻“五 常”法; 6 5-6分:完全符合标准; 3-4分:有一项不符合标准; 0-2分:有两项及两项以上不符合标准 有计划,并按要求完成计划内容,保养细则符合规范要求; 5-6分:完全符合标准; 6 3-4分:部分符合标准; 1-2分:有计划,不执行; 0分:无计划
得分
电话接听规范,报修记录完整,操作符合规范,无违规违纪现象; 8-10分:完全符合标准,维修及时,维修质量高,及时反馈,服务态度 10 好;; 7-4分:部分符合标准,维修及时,但问题重复率高;; 0-2分:不符合标准,不及时反馈,服务态度欠佳;
工程部管理检查表
序号
项目
分值
检查要求
得分
有专门的节能管理组织架构且职责明确;有节能工作具体举措;有根据季
4-5分:文件齐全,已根据自身特点并结合平台文件进行优化,优化后的格 式与公司模版相符; 5 2-3分:文件齐全,优化后的格式与公司模版不符; 1分:文件凌乱无序,未根据自身情况进行优化汇编 0分:无相关文件
4-5分:完整、全面,完全符合标准;
5
3分:不够完整全面,但内容符合标准 1-2分:不够完整全面,内容部分符合标准;
汽、燃气压力范围正常,燃气泄漏联动控制实验无异常,报警系统灵敏,
7
厨房设备设施
冻库、冰柜、制冰机制冷功效佳,消火栓及灭火器材完好有效,运行记录 5 完整,有维修保养记录及照片,卫生整洁干净,无安全隐患;
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8、气瓶的放置是否符合安全要求;
9、作业场所可燃气(蒸汽)、粉尘浓度是否超标,通风是否良好,有无检测报警设施;
10、有无必要的、明显的安全标志,是否完好。
查作业
证票
5
生产装置与设备
1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用;
2、有火灾爆炸危险的装置与设备,有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施;
3、有无电气系统接地、接零及防静电设施,是否完好;
4、动力源及仪器仪表是否正常、完好;
5、高温表面的耐火保护层是否完好;
6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施,如安全泄压设施等。
查现场
管理
6
安全管理
1、有无按照规定配备专(兼)职安全管理人员,履行职责情况如何;
2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何;
4、配电柜防护是否符合安全要求;
5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。
查现场管理
3
电气设备
1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常,有无违反标准现象;
2、电气设备完好情况,包括年度绝缘预防性试验情况;主要设备的绝缘试验报告,缺陷和处理意见档案;
3、各种电气设备是否完好;
4、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况;
3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点;
4、火灾爆炸危险场所的电气系统(包括电气设备、照明及布线等)是否符合防火防爆要求;
5、对各种热源及高温表面是否有效防护;
6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求;
7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好;ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5、瓷绝缘部件是否有裂痕,掉碴情况;
6、临时设备,临时线是否有明确的安装要求,使用时间和安全注意事项;
7、高、低压架空线有无断股,低压架空线是否有裸露现象,塔杆、拉线是否完好,是否过负荷运行。
查现场管理及设施
4
防护用品
1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作;
2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品;
2、有无安全操作规程,生产作业是否严格遵守安全操作规程;对可能发生的异常情况有无应急处理措施;
查操作规程及记录
3
消防设施
1、有无火灾探测报警系统,是否完好;
2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求;
3、消防供水系统是否可靠。
查现场
4
作业现场
1、作业现场符合防火要求;
2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好;
查操作票证和记录
2
变配电间
管理
1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物,密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求;
2、各类保护装置的完整性、可靠性检查,包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围,技术参数,接地装置是否符合规程要求,各种保护接地、接零是否正确可靠,是否合格;
3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全;
3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。
查现场防护用品管理
检查与责任制挂钩记录
防火防爆及消防安全检查表
检查部门:工程部检查人:检查时间:
目的
对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
3、是否进行安全检查,对检查结果如何处理;
4、是否开展安全教育培训,效果如何;
5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。
查材料及现场
检查与责任制挂钩记录
压力容器、压力管道安全检查表
检查部门:工程部检查人:检查时间:
目的
对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
电气设备
检查部门:工程部检查人:检查时间:
目的
对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、保卫处或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法(或依据)
检查评价
符合
不符合及主要问题
1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规;做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。
2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。
1
厂区及建筑物
1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅;
2、是否由足够的便于灭火的机动场地;
3、厂区交通道路的信号标志是否完好;
4、厂区交通道路是否有足够的照明;
5、各种照明设施是否完好;
6、阶梯、地面等是否完好;
7、厂区内物料堆放是否符合要求
查现场
设施
2
生产工艺过程
1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品,有无防范措施;
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法(或依据)
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
电气作业
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