工程项目经济运行情况分析报告(项目模板)
项目执行情况总结汇报

项目执行情况总结汇报
尊敬的领导和各位同事:
我非常荣幸地向大家汇报我们项目的执行情况。
经过数月的努力和合作,我们取得了一些令人鼓舞的成绩,也遇到了一些挑战。
在此,我将对项目的执行情况进行总结,并提出一些改进的建议。
首先,让我们来看看项目取得的成绩。
在过去的几个月里,我们成功地完成了项目的第一阶段,包括确定目标、制定计划、分配任务等。
我们团队成员之间的合作非常紧密,每个人都充分发挥了自己的专长,使得项目能够顺利推进。
此外,我们还及时地进行了风险评估和调整,确保项目能够按计划进行。
然而,我们也面临了一些挑战。
其中最大的挑战之一是在项目执行过程中遇到了一些技术和资源上的问题,导致了进度的延迟。
此外,部分团队成员之间的沟通不畅也影响了项目的执行效率。
这些问题使得我们需要重新调整计划和资源分配,以确保项目能够按时完成。
针对以上问题,我提出了一些建议。
首先,我们需要加强团队
之间的沟通和协作,建立更加紧密的工作关系。
其次,我们需要及时地调整项目计划和资源分配,以应对可能出现的问题和挑战。
最后,我们需要加强对技术和资源的管理,确保项目的执行能够顺利进行。
总的来说,我们项目在执行过程中取得了一些成绩,也遇到了一些挑战。
我相信在大家的共同努力下,我们一定能够克服这些问题,顺利完成项目。
谢谢大家的支持和合作!
谨此汇报。
此致。
敬礼。
2024年经济运行分析工作情况汇报模板(二篇)

2024年经济运行分析工作情况汇报模板尊敬的领导:根据您的要求,我对____年经济运行进行了分析,并制作了以下汇报。
本次汇报总共包括三个部分,分别是2024年经济回顾、____年经济展望以及应对措施建议。
一、2024年经济回顾2024年是我国经济发展的关键之年,经济总体运行平稳。
国内生产总值(GDP)增长率预计为6.5%,超过了国际预期。
消费、投资和出口都有不同程度的增长,对经济增长起到了积极的拉动作用。
同时,就业形势也得到了改善,失业率有所下降。
然而,在经济增长的同时,一些问题也逐渐暴露出来,比如房地产市场泡沫、财政收支矛盾等。
二、____年经济展望从2024年的经济情况来看,____年的经济运行仍然面临一些挑战。
首先,全球经济增长放缓,贸易保护主义抬头,国际市场需求放缓,这对我国出口形成了不利影响。
其次,我国内需增长面临一定的压力,尤其是消费增速放缓。
再者,房地产市场泡沫问题仍然存在,如果不得到有效遏制,可能给经济稳定带来风险。
最后,经济结构优化和转型升级依然是长期任务。
根据以上分析,我给出以下针对以上问题的应对措施建议:1. 加强对外贸易合作,寻找新的国际市场,拓展出口渠道。
增加对外贸易的多元化,降低贸易摩擦的影响,提升产品质量和竞争力,积极参与国际经济合作,推动形成更加稳定的外贸环境。
2. 加大消费政策的力度,激发居民消费潜力。
通过降低个人所得税率,提高居民可支配收入,提高消费信心和能力。
同时,增加政府对教育、医疗、文化等社会消费领域的投入,扩大社会消费规模。
3. 稳定房地产市场,防范房地产泡沫风险。
加强对房地产市场的监管力度,控制房价过快上涨,遏制投机行为。
同时,推动房地产市场的长期健康发展,加大住房供给,满足市场需求。
4. 加快经济结构优化和转型升级。
推动传统产业转型升级,加大对新兴产业和科技创新的支持力度。
培育壮大新的经济增长点,推动经济高质量发展。
5. 加强财政政策调控。
加大财政支出力度,加大对基础设施建设、公共服务等领域的投入,以增加有效需求。
经济性分析报告模板

经济性分析报告模板【导语】经济性是指工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用。
具体表现为设计成本、施工成本、使用成本三者之和。
经济性是指组织经营活动过程中获得一定数量和质量的产品和服务及其他成果时所耗费的资源最少。
下面关于经济性分析报告模板,希望可以帮到您!现代经济活动中,物流不仅为生产的连续性提供保障,对生产环境和生产秩序起着决定性影响,而且物流环节也越来越成为众多企业实现内部挖掘潜力、降低成本的重要利润源。
随着经济的发展,地域间的货物的运输越来越频繁,这种情况下铁路运输在经济发展过程中发挥着越来越重要的作用。
由于运输活动相对来讲时间长、距离远、能源和动力消耗多,其成本在物流总成本中的比例高达50%,因而,运输费用的节约余地大,发掘的潜力也大,无论在物流领域还是国民经济领域都占有举足轻重的地位。
认真分析铁路运输的特点和影响因素,可以有效的提高铁路运输的效率,更好的促进经济的发展。
下文中笔者将从几个方面,对铁路货物运输的经济性进行分析。
铁道部XX年铁道统计公报显示,中国铁路运输实现新的发展,全国铁路旅客发送量完成146193万人,同比增长%,运输发送量完成330354万吨,同比增长%。
由此可见,在众多的交通方式和运输形式当中,铁路运输占有者非常重要的地位和作用,具体来看铁路运输与其他运输方式相比,具有以下4点明显优势。
1.铁路运输能源利用率高国外的一项统计数据表明,在能耗方面,用于城市间旅客运输,平均1人公里铁路比公路节约60%~90%,而用于货物运输,平均1吨公里铁路比公路卡车运输节约50%~95%;在土地占用方面,1条复线铁路平均每小时可载运的旅客人数相当于16车道高速公路载客量,而前者占用土地面积相当于后者的15%~20%。
土地资源的大量节约某种程度上更加凸显了铁路运输的节能优势。
由此可见,铁路运输的最大特点就是能够利用最少的资源,实现最大量的运输成果,也就是说在实际的操作中,相较于汽车公路运输等形式,铁路运输等量换算周转量占用资源最少,可以起到较好的能源利用的效果。
项目总结报告模板范文(3篇)

第1篇一、项目背景1. 项目名称2. 项目发起单位3. 项目背景介绍4. 项目实施目的二、项目实施过程1. 项目启动阶段1.1 项目立项1.2 项目组织架构1.3 项目计划与目标2. 项目实施阶段2.1 项目实施步骤 2.2 项目关键节点 2.3 项目实施团队 2.4 项目进度控制2.5 项目风险管理3. 项目验收阶段3.1 项目验收标准 3.2 项目验收流程3.3 项目验收结果三、项目成果1. 项目成果概述2. 项目成果展示2.1 文档成果2.2 硬件成果2.3 软件成果2.4 知识产权成果四、项目效益1. 经济效益2. 社会效益3. 生态效益4. 其他效益五、项目经验与教训1. 项目成功经验1.1 项目管理经验1.2 团队协作经验1.3 技术创新经验2. 项目失败教训2.1 项目管理教训2.2 团队协作教训2.3 技术创新教训六、项目可持续发展1. 项目后续发展计划2. 项目可持续发展的措施 2.1 政策支持2.2 技术创新2.3 资金保障2.4 人才培养七、项目总结1. 项目总结概述2. 项目总结评价2.1 项目实施效果评价2.2 项目管理评价2.3 团队协作评价2.4 技术创新评价八、附件1. 项目相关文件2. 项目验收报告3. 项目成果证书4. 项目团队成员名单5. 项目相关照片以下为具体内容:一、项目背景1. 项目名称:XX智慧城市建设项目2. 项目发起单位:XX市政府3. 项目背景介绍:随着我国城市化进程的加快,城市面临着人口、资源、环境等多方面的压力。
为提高城市管理水平,促进城市可持续发展,XX市政府决定开展智慧城市建设。
4. 项目实施目的:通过建设智慧城市,提高城市运行效率,改善市民生活质量,推动产业结构优化升级,促进经济持续健康发展。
二、项目实施过程1. 项目启动阶段1.1 项目立项:项目于201X年X月正式立项,由XX市政府牵头,相关部门参与。
1.2 项目组织架构:成立项目领导小组,负责项目整体规划、协调和监督。
企业经济运行情况汇报【范本模板】

**年经济运行情况汇报**年我公司经济形势从总体上看运行稳健,走势良好,保持了企业的健康发展,各项工作取得了一定的成就.一、经济运行特点1、营业收入大幅度增长.**年实现营业收入**万元,超计划* %,比上年增加**万元,主要表现在两个子公司的汽车销售业务上,汽车销售量比上年增加*台,增加**万元,汽车销售增加主要受以下因素影响:⑴、汽车消费受国家政策影响比较大,如成品油税费改革、车辆购置税的下调等;⑵、私人购车带动了整个汽车销售市场;㈢、瞄准市场,主动出击,充分发挥二级销车网点的作用;2、公司盈利水平逐步提高。
**年实现利润**万元,为年计划的*%,比上年增加*万元,主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势,效益大幅提升。
3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果,**年开发的二个新产品高压清洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高,方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。
二、面临主要困难1、改装车产品订单严重不足。
受国家汽车产业政策变化调整,汽车产品须达国Ⅲ排放,我公司原有的产品公告取消了3个,使改装车生产销售滞缓,**年生产改装车*台,仅为年计划的60%,又由于改装车市场竞争激烈,产品销售价格难以提升,同时劳动力成本上升,使企业盈利空间进一步缩小,企业生产经营和决策面临严峻考验。
2、本公司固定成本费用难以消化。
**年新增房产税*万元,土地使用税*万元,因厂房工程峻工结算工作于本年12月结转入固定资产,次年1月起计提折旧,为此下一年将新增折旧费、土地摊销等** 万元左右,如若没有新的经济业务增长点支撑,公司成本费用难以消化。
3、工程借款利息负担沉重。
**年止本公司借款本金为**万元,利息共计*万元,次年预计将发生利息费用*万元,由于工程已全部峻工结算,借款利息已不能资本化,企业面临着前所未有的压力。
三、财务建议1、盘活现有资产存量,提高资产利用率,继续做好租赁业务,摊薄固定成本;2、调查用户需求,合理定价,控制成本,以防公司的经营风险;3、加强应收帐款和预付帐款的管理,对应收帐款落实催收责任,对金额较大的订单产品适当提高预收帐款的比例,对外采购材料减少预付帐款金额。
2021年经济运行情况总结汇报(模板)

2021年经济运行情况总结汇报上半年,全市国民经济整体上呈现出三次产业协调发展、三大收入持续增长的良好态势。
全市实现生产总值___亿元,同比增长___%(未经省上评估)。
其中:第一产业实现增加值___亿元,第二产业实现增加值___亿元,第三产业实现增加值___亿元,较上年同期相比分别增长___%、___%、___%。
规模以上工业完成增加值___亿元,增长___%;实现社会消费品零售总额___亿元,增长___%;全社会完成固定资产___亿元,增长___%;实现大口径财政收入___亿元,占预算的___%,增长___%;城镇居民可支配收入达到___元,增长___%;农民现金收入___元,增长___%,净增___元。
上半年,全市经济虽然保持了速度、质量、效益的同步增长,但还存在以下突出问题:一、农民增收难度增大。
一是自去年___月开始,农资价格连续___个月高位运行,今年累计同比上涨4.___个百分点,___月当月上涨6.___%。
其中,小农具、农用机油和农药、化肥分别上涨___个、___个、___个、___个百分点。
农资价格上涨,农业成本增加,使农民增收空间缩小。
二是粮食收入占农民收入的___%左右,虽然夏粮丰收在望,但夏粮仅占全年粮食总产的___%左右,要实现全年粮食生产的稳定增长,还必须抓好秋粮生产,实现粮食丰收。
我市自然灾害频发,抵御自然灾害的能力较弱。
如果全年粮食生产不能实现预期目标,会直接影响今年的农民增收。
三是全市农民人均纯收入的年度计划比上年净增___元,低于上年实际增加额___元,这样的预期目标会使各县(区)在农民增收工作上思想放松、措施和力度减弱,有可能影响全市农民增收幅度的提高。
二、固定资产投资计划完成较差。
一是增幅有所回落。
上半年固定资产投资增长表现出先滑后升、波动较大的态势。
全社会固定资产投资同比增长___%,增幅比上年同期回落___个百分点,比前___月、___月分别回落1.2、___个百分点,仅完成计划的___%,没有实现时间任务双过半。
分析报告模板(精选7篇)

分析报告模板(精选7篇)篇1:分析报告一、总论1、项目名称2、承办单位概况(新建项目)指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况)3、拟建地点:4、建设规模:5、建设年限:6、概算投资:7、效益分析:二、市场预测1、产品市场供应现状2、价格现状与预测3、产品市场需求预测三、资源条件(指资源开发项目)1、资源可利用量(矿产地质储量、可采储量等)2、资源品质情况(矿产品位、物理性能等)3、资源赋存条件(矿体结构、埋藏深度、岩体性质等)四、建设规模与产品方案1、建设规模(达产达标后的规模)2、产品方案(拟开发产品方案)五、建设条件分析1、场址建设条件(地质、气候、交通、公用设施、征地拆迁工作、施工等)2、其它条件分析(政策、资源、法律法规等)六、技术方案、设备方案和工程方案(一)技术方案1、生产方法(包括原料路线)2、工艺流程(二)主要设备方案1、主要设备选型列出清单表)(三)工程方案1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案(附平面图、规划图)2、建筑安装工程量及“三材”用量估算3、主要建、构筑物工程一览表七、主要原材料、燃料供应1、主要原材料、辅助材料品种、质量与年需要量2、燃料品种、质量与年需要量3、材料的运输方式八、环境影响评价1、项目建设和生产对环境的影响(三废、噪声、粉尘污染等)2、环境保护措施方案九、组织机构与人力资源配置1、组织机构设置(法人组建方案、管理机构方案、管理机构图)2、人力资源配置(生产作业班次、劳动定员数量及技能要求)3、员工培训十、项目实施进度1、建设工期2、进度安排十一、投资估算及资金筹措(一)投资估算1、建设投资估算(先总述总投资,后分述建筑工程费、设备购置安装费等)2、流动资金估算3、投资估算表(总资金估算表、单项工程投资估算表)(二)资金筹措1、自筹资金十二、效益分析(一)经济效益1、销售收入估算(编制销售收入估算表)2、成本费用估算(编制总成本费用表和分项成本估算表)3、利润与税收分析4、投资回收期(编制现金流量表)5、投资利润率(二)社会效益十三、结论篇2:分析报告格式分析报告没有固定格式,结构安排也相对比较灵活,由经济活动分析的目的、需要决定。
经济运行分析报告季度参考模板

经济运行分析报告季度参考模板一、前言(办公室)公司本季度主要工作及完成情况二、公司总体经济运行情况分析(一)主要经济指标完成情况。
(财务部)1、资产负债及所有者权益分析资产、负债、所有者权益等经济总量的规模;资产负债及权益类主要明细项的变动情况对比及原因分析。
2、收入成本及利润分析收入、成本、利润等经济指标及主要明细项的增长变化情况及对比分析;(二)预算完成情况分析。
(财务部)1、财务指标预算完成情况按照财务预算指标,对标分析各财务指标的预算执行情况,对预算执行差异较大的进行原因分析;特别关注董事会、集团预算指标完成情况。
2、投资预算完成情况本年追加投资预算完成情况分析。
3、所投公司盈亏分析分析所投资公司的盈亏情况、与上年同比增减情况、利润预算完成比例、公司对应的投资收益情况;重点分析同比增长明显、预算完成良好以及亏损企业的情况。
(三)投资分析(投资部门)1、公司投资进展情况及分析:主要包括公司拟投资项目的基本情况、进度情况、投资预期等,分析研究项目投资可行性及进展。
2、所投资公司情况分析:(1)所投资公司指标分析:所投资公司近3年1期的各项指标(如:主营业务收入、利润总额、净利润(归属于母公司)、净资产收益率、成本费用率、年化投资回报率等)与投资前论证指标对比;(2)所投资公司问题分析、管理建议及处理方案执行进展:分析公司运行中的问题、公司应对的策略、具体解决方案以及方案的执行情况。
(四)人力资源分析(人力资源部)分析人工成本结构、变化、预算执行等情况;三、经济运行存在的问题及措施(各部门提出,财务部汇总)(一)存在的问题通过对比分析找出差距、不足与问题,从影响经济运行的各项因素中分析产生问题的原因,并分清问题的主观与客观性、主要与次要性、一般与特殊性,防止片面性。
(二)采取的措施广泛吸收先进的经济管理理念和方法,针对存在的问题及原因,有针对性地提出具体可行的解决途径或措施。
四、结束语。
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2021年年度工程工程经济运行情况分析报告(模板)
工程部
一、根本情况
〔一〕工程根本状况
1、工程构成概况
根据统计,截止2021年12月20日,工程部本年完成产值万元,开累完成产值万元,形象进度如下:
2、工程财务状况及待计价情况
截至12月20日,本年在建工程货币资金存量合计为万元,业主欠拨款万元【业主欠拨款指按业主实际计价扣减质保金应拔与实拔的差额】〔其中,属于超计价欠拨款万元〕,质保金万元,本年对上已完工未计价共计万元,对上已完工未计价的主要内容及原因是:详细数据及文字说明。
本年外欠劳务承包工程款、材料款、设备租赁费及其它共计万元〔外欠款不含库存材料费、半成品〕,外欠材料款中库存材料费万元,半成品万元;本年对下已完工待计价为万元,对下已完工待计价的主要原因是:;资金本钱万元,具体情况见表1。
表1 各工程财务及待计价状况一览表
与去年年度数据比照进行分析:
资金使用方案:
〔二〕2021年年度工程人均完成产值情况
截止2021年12月20日,工程年度人均完成产值万元,如表2所示:
表2 工程年度人均完成产值情况表
备注:职工人数不含工程外聘人员,有人员调动的计算本年综合平均人数。
〔三〕工程完成产值收益情况
1、工程2021年四季度完成产值万元,实现收益万元,产值收益率为 %;与三季度完成产值收益情况进行比照分
析:。
工程2021年年度完成产值万元,实现收益万元,产值收益率为 %;
工程开累完成产值万元,实现收益万元,产值收益率
为 %;
2、产值收益率未到达公司下达的目标收益率〔责任本钱目标〕的主要原因是:
3、产值收益率反映出来的问题有:
4、风险预警工程
本工程存在哪些较大风险,其中:
〔1〕根据产值收益率数据看,存在较大的效益风险的工程量是:〔2〕工期风险:〔具体说明一下情况,由于什么原因导致工期延后多长时间〕
〔3〕法律风险:〔具体说明一下情况,由于什么原因导致存在法律纠纷的风险〕
〔4〕审计风险:
〔5〕结算风险:〔对上变更索赔、调差等方面,对下劳务结算〕〔6〕其他风险:
〔四〕劳务合同的签订情况:
〔1〕2021年年度,工程应签外部劳务合同总数个,已签订合同总数个,未签订合同个,合同签订率为 %。
存在已上场未签合同现象的劳务队为:〔按劳务队伍公司名称、合同签订人填写〕。
未签订合同的原因是:〔按劳务队伍分别填报〕〔2〕2021年年度,工程应签内部队伍劳务合同总数个,已签订合同总数个,未签订合同个,合同签订率为 %。
未签合同的队伍为:。
未签订合同的原因是:〔按公司编制的队伍名称分别填报〕
〔3〕2021年年度,使用外部劳务队伍个,集团公司合格名册中外部劳务个,公司合格名册中外部劳务个,新引入外部劳务个,其中新引入隧道外部劳务个。
中途撤场、清退队伍个,按工程劳务队伍分别说明一下清退补偿、工程损失等情况。
〔五〕管理费开支情况
工程管理费年累万元,占年累完成产值万元的 %;开累管理费万元,占开累完成总产值万元的 %,是公司责任预算核定管理总额万元的 %。
与去年年度同期比照,上升〔或降低〕了万元,主要原因是什么,主要采取了哪些措施。
〔六〕平安、质量事故〔隐患〕管理情况:
2021年年度,工程出现平安事故〔隐患〕起,造成损失万元,存在的主要问题是:;工程出现质量事故〔隐患〕起,造成损失万元,存在的主要问题是:。
〔七〕技术方案创效情况:
本工程开展技术经济方案比选个,〔主要是哪些方案,逐一例举〕如:某类工程施工,原设计方案为:,预计此类工程采用原设计方案的总本钱是万元,工程部备选施工方案个,分别是:1号方案,预计总本钱为万元;2号方案,预计总本钱为万元,3号方案,预计总本钱为万元最后经过比选,采用了号方案,可降低本钱万元〔填写优化方案与原设计方案比照后,降低本钱的净值〕。
本工程通过以上项技术方案,共实现本钱优化万元。
其中临时工程进行经济比选的施工方案个数个,实现本钱优化万元;主体工程进行经济比选的施工方案个数个,实现本钱优化万元。
存在的主要问题是:。
〔八〕自有设备创效情况:
2021年年度,工程自有设备创效万元,【降低设备故障停机效益、设备性能增加产量效益、节能〔油、配件等〕降耗效益】。
自有设备完成产值万元,自有设备原值万元,折旧万元,净值万元。
存在的主要问题是:。
〔九〕工程量、材料消耗量节超情况:
2021年年度,工程工程量节〔超〕万元,工程材料消耗量节〔超〕万元。
存在的主要问题是:。
〔十〕劳务结算、合同外费用增加及补偿执行情况:
2021年年度,工程外部劳务结算个,结算金额万元;经过公司审批外部劳务结算个,结算金额万元。
合同单价与结算单价差异增加万元,未签订合同新增工程万元,临时用工、机械台班万元,合同外补偿万元。
存在的主要问题是:。
〔十一〕设备、材料集采执行情况:
2021年年度,设备集采成效〔市场价与采购价〕万元,材料集采成效〔市场价与采购价〕万元。
存在的主要问题是:。
〔十二〕工程发生费用情况:
截至2021年12月20日,本工程各项费用发生情况,详见表3。
表3 在建工程发生各项费用统计表
单位:万元
二、工程二次经营情况
1、二次经营总体情况:
截至2021年12月20日,工程本年共上报变更索赔额万元,本年已批复〔已计价〕变更索赔万元,占本年完成产值万元的 %。
〔铁路工程〕Ⅰ类变更上报批复情况:截止12月底,本年已批复个,批复金额为万元;形成计价个,计价金额为万元;已上报铁道部但未批复的个性问题Ⅰ类变更设计有个,上报金额为万元;已取得业主及设计单位同意待上报铁道部的变更设计有个,上报金额为万元;正在努力争取的个性问题I类变更设计有个,上报金额为万元。
2、工程施工图量差情况:
截止12月20日,在建工程统计施工图量差绝对值为万元,其中施工图负量差为万元,施工图正量差为万元。
3、材料差价批复情况:
截止12月20日,工程材料差价批复金额为万元,已上报待批复材料差价万元。
4、停窝工损失情况:
截止12月20日,本工程〔存在/不存在〕停工、窝工情况,初步测算损失万元,业主已批复的补偿费用为万元。
5、保险理赔情况:
截止12月20日,本工程已理赔金额万元,已上报待确认理赔金额万元。
6、〔铁路工程〕本工程风险包干费计价情况:
截止12月底,本年已计价金额为万元;未计价金额为万元。
未计价原因分析。
7、〔路外工程〕本工程暂定价计价情况:
截止12月底,本年已计价金额为万元;未计价金额为万元。
未计价原因分析。
三、工程经济活动分析工作情况
1、本年工程执行经济活动分析期,上报公司期。
经济活动分析需要加强的方面为:
2、工程对执行月〔季〕度经济活动分析制度的主要建议是:
3、工程在物资管理、设备管理、工程数量控制、临时工程费用控制、管理费用控制等方面的主要成绩是:
4、工程在物资管理、设备管理、工程数量控制、临时工程费用控制、管理费用控制等方面的主要问题是:
5、上期存在的问题整改落实情况〔侧重上季度经济运行过程中存在的问题已采取的整改措施、执行落实、效果情况,分条论述〕:
四、2021年收益率预测:
2021年预测年度完成产值万元,实现收益万元,收益率
为 %。
[考前须知]
1、各项数据务必真实、完整、详尽的填报,需经工程经理审阅,由工程经理签署的上报意见扫描件同电子版一并上报。
2、字体统一采用仿宋字体,字号选用四号,字符行距固定值23磅。