特种设备企业自查报告
特种设备安全生产自查情况

特种设备安全生产自查情况第一篇:特种设备安全生产自查情况福泉市质量技术监督局特种设备安全生产自查情况市安全生产督察组:自4月7日开始我局组织执法人员在辖区内开展安全大检查,现将自查情况汇报如下:一、检查情况:特种设备安全大检查共出动人员0人次。
出动车辆25车次,检查特种设备使用单位19家,其中检查锅炉20台,压力容器17台、液化气钢瓶30瓶,电梯16台,查扣非法改装液化石油气瓶4只,下达指令书5份,已整改3家。
二、存在的问题:这次自查自纠,我局发现检查的范围、记录不够全面,督促落实企业整改落实不足。
三、措施:我局将继续深入贯彻安全生产的相关法律法规,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持安全发展,坚持“以人为本、关爱生命”的安全管理理念,落实责任,继续开展特种设备安全整治工作,加强对学校、宾馆、浴室、重点工程的锅炉、电梯、起重机械的隐患治理排查,加强对我市7家重点监控单位的巡查力度,对发现的问题要立即按《特种设备安全监察条例》整改,督促特种设备使用单位的使用安全。
福泉市质量技术监督局2010年5月4日第二篇:特种设备安全自查总结特种设备安全自检自查工作总结根据集团公司安全[2012]233号《关于开展特种设备安全监管情况检查的通知》文件的有关要求,油田公司为了进一步加强特种设备安全监管,确保特种设备安全平稳运行。
要求公司所属各单位按照总部的统一要求认真组织开展特种设备安全监管现状调查和自检自评工作。
我院积极响应迅速展开了针对特种设备及特种作业人员的全面自查自纠活动,重点落实特种设备事故隐患的排查整改工作,确保特种作业人员全部持证上岗。
通过本次自查自检活动,学院特种设备事故隐患排查工作基本到位,现将自查情况总结如下:一、基本情况学院主要特种设备:1.电动单梁(悬挂)起重机5吨、3吨、2吨各一台。
安装在教学实训基地使用。
2.电梯四部。
其中二部是客梯(桃李园酒店),另外二部是货梯,分别安装在两栋教学楼中使用。
特种设备自查自检报告

特种设备自查自检报告为了确保特种设备的安全运行,保障人员生命和财产安全,提高生产效率和质量,根据相关法律法规和标准规范的要求,我单位对所使用的特种设备进行了全面的自查自检。
现将自查自检情况报告如下:一、特种设备基本情况我单位目前拥有特种设备_____台(套),包括_____、_____、_____等。
这些设备主要分布在_____、_____等场所,用于_____、_____等生产环节。
二、自查自检组织与实施为了确保自查自检工作的顺利进行,我单位成立了以_____为组长,_____、_____为成员的自查自检工作小组。
工作小组制定了详细的自查自检计划,明确了自查自检的内容、方法、步骤和时间安排,并对参与自查自检的人员进行了培训和分工。
自查自检工作于_____年_____月_____日开始,至_____年_____月_____日结束。
在自查自检过程中,工作小组严格按照相关法律法规和标准规范的要求,对特种设备的注册登记、定期检验、维护保养、操作人员资质、安全管理制度等方面进行了全面的检查和核实。
三、自查自检结果(一)注册登记情况我单位所使用的特种设备均已按照相关法律法规的要求办理了注册登记手续,注册登记信息准确、完整。
(二)定期检验情况经检查,我单位特种设备的定期检验情况良好。
截至自查自检之日,_____台(套)特种设备均在检验有效期内,检验报告齐全、有效。
(三)维护保养情况我单位制定了完善的特种设备维护保养制度,并严格按照制度要求对设备进行维护保养。
设备的维护保养记录齐全、规范,维护保养工作能够满足设备安全运行的要求。
(四)操作人员资质情况我单位特种设备操作人员均经过专业培训,取得了相应的操作资格证书。
操作人员能够熟练掌握设备的操作技能和安全注意事项,严格按照操作规程进行操作。
(五)安全管理制度情况我单位建立了健全的特种设备安全管理制度,包括安全责任制、安全操作规程、应急预案等。
安全管理制度能够有效落实,各项安全管理工作有序开展。
公司特种设备年度自查情况报告

尊敬的领导及同事们:根据公司特种设备管理制度的要求,我公司特种设备年度自查已经全面展开并取得了阶段性成果。
现向大家汇报特种设备年度自查情况如下:一、自查内容及标准特种设备年度自查内容包括但不限于特种设备的安装、使用、维护、保养、检验、试验、报废、维修等方面,按照国家有关法律法规和行业标准要求进行自查,确保特种设备的正常运行和安全使用。
二、自查范围和形式本次特种设备年度自查范围涵盖公司所有特种设备,包括但不限于起重机械、压力容器、锅炉等。
自查采取集中和现场相结合的形式,由公司特种设备管理部门负责组织协调,各部门配合配合积极开展。
三、自查过程及成果1.开展自查前,特种设备管理部门向各部门下发了《特种设备年度自查通知》,明确了自查内容、流程和要求,并提出了相关指导意见。
2.各部门根据要求,认真查阅特种设备档案、操作规程、维护记录等资料,对特种设备的安全状况和运行情况进行全面排查和检查。
3.自查过程中,特种设备管理部门加强了对特种设备使用人员的培训和指导,提高了员工对特种设备安全操作和维护的意识。
4.通过自查,发现并解决了一些特种设备存在的问题和隐患,及时进行了整改和修复,确保了特种设备的正常运行和安全使用。
五、自查总结和建议1.通过本次特种设备年度自查,公司特种设备管理水平得到了提升,员工对特种设备安全使用和维护的意识也有所增强。
2.建议公司继续加强特种设备管理工作,加大对特种设备的日常监管和维护力度,定期进行安全检查和维护保养工作,确保特种设备的安全运行。
3.建议公司加强对特种设备使用人员的培训和教育,提高员工的安全意识和技能水平,减少特种设备事故的发生。
四、自查结果汇总根据以上自查内容和成果,我公司特种设备年度自查的结果如下:特种设备正常运行,未发现重大安全隐患;已完成特种设备维护和保养工作;特种设备使用人员安全操作意识较好。
特种设备年度自查情况报告到此结束,希望相关部门和员工们继续保持警惕,加强特种设备管理工作,确保特种设备的安全运行和使用。
设备自检自查报告8篇

设备自检自查报告8篇设备自检自查报告1一、基础情况:我公司主要特种设备现有:(1)1.5吨电动葫芦2台;(2)3吨柴油叉车一台;(3)蒸汽加热锅炉一台。
(4)液压升降机2台二、特种设备自查自检情况:1、两台2吨电动葫芦自查出隐患两处:①钢丝绳有破损现象②导向装置有偏差2、合力3吨柴油叉车自查出隐患一处:①伸缩油缸油封漏油3、蒸汽加热锅炉自查情况正常。
三、其他特种附件和警示标志牌自查自检情况:1、警示标牌、全套制度、告知牌等,现已结合安全标准化要求统一制作完毕,部分悬挂到位。
2、连接法兰、阀门全面检查,查出一处导静电跨接线脱落四、特种作业人员上岗证件检查情况:全厂特种作业人员共2名,上岗证持有率100%,全部经过主管部门培训合格无证件过期情况。
五、限期整改情况:1、电动葫芦限期2天内将钢丝绳更换完成;2、电动葫芦限期3天内将导向装置整改完成;3、电瓶叉车的`伸缩油缸内油封限期2天内更换;4、警示牌限期5天内全部悬挂到位;5、导静电跨接线限期2天内更换完成;六、复查处理情况:1、电动葫芦均在限期内整改完成,并请主管部门验收合格。
2、柴油叉车因所需部分配件由厂家订购,已整改完成4、警示牌、告知牌等已在限期内全部悬挂到位。
5、导静电跨接线已更换完成并检验合格。
七、管理责任情况:1、危险作业安全规范已制定落实。
2、全员安全责任制今年全部签定完毕。
八、培训教育情况:公司组织召开了全厂范围的特种设备安全培训教育学习会议,会议针对“特种设备安全使用”、“特种作业人员持证上岗”及“秋季交通安全教育”等进行强化学习,并以闭卷考试的形式检验培训效果,经考核基本达到了本次培训学习的目的。
设备自检自查报告2根据永宁县质量技术监督局42号文件,“关于开展‘元旦、春节’特种设备安全大检查的通知”精神。
银川大学总务处对本学校锅炉等特种设备安全情况进行了自查自纠,现将自查结果汇报如下:一、安全管理制度的落实情况比较到位、管理制度健全:银川大学锅炉设备有健全的《设备维修制度》、《管理制度》、《交接班制度》、《卫生安全保卫制度》、《岗位职责》等,并树立严格按制度、按职责办事的作风,平时加强教育并设有专门的岗位职责履行监督人员。
特种设备自查自检报告

特种设备自查自检报告尊敬的领导:根据国家安全生产监督管理局的要求,我单位进行了特种设备自查自检工作,现将自查自检结果报告如下:一、基本情况我单位为一家制造企业,主要生产销售特种设备。
目前,我单位共有特种设备10台,其中包括压力容器5台、锅炉3台以及起重设备2台。
二、自查自检内容1. 特种设备管理制度我单位建立了完善的特种设备管理制度,明确了特种设备的购置、使用、保养维护等各个环节的责任与要求,并制定了相应的操作规程和安全操作指南。
2. 特种设备的购置和登记备案我单位每次购置特种设备时,都按照相关法律法规的规定进行登记备案,确保特种设备的合法性和安全性。
3. 特种设备的日常维护保养我单位按照特种设备的使用要求,制定了维护保养计划,并派遣专人进行定期检查与维护,确保特种设备的良好运行状态。
4. 特种设备的定期检验按照国家相关规定,我单位对特种设备进行定期检验,确保其达到安全使用标准。
检验报告及时更新,并备案记录。
5. 特种设备的应急救援准备我单位建立了特种设备事故的应急救援预案,并进行了应急演练,提高了应对特种设备事故的能力。
6. 特种设备的安全教育培训我单位定期对特种设备操作人员进行安全教育培训,提高其安全意识和操作技能,确保特种设备的安全运行。
三、自查自检结果通过自查自检,我单位发现了以下问题:1. 部分特种设备的维护保养记录不够完善,需要加强记录管理。
2. 部分特种设备的定期检验证书存在过期情况,需要及时办理相关手续。
3. 部分特种设备操作人员的安全意识尚待提高,需要加强培训和考核。
四、整改措施针对自查自检中发现的问题,我单位将采取以下整改措施:1. 对维护保养记录不够完善的特种设备,制定相应的记录管理制度,确保记录清晰、规范、及时。
2. 对过期的定期检验证书,将立即联系相关检验机构进行复检或重新办理证书,确保特种设备符合安全标准。
3. 对安全意识较低的特种设备操作人员,加强安全培训,提高其安全意识和操作技能,确保特种设备的安全使用。
特种设备安全工作自检自查报告经典范文五篇2020

特种设备安全工作自检自查报告经典范文五篇2020特种设备安全工作自检自查报告精选(一)根据南京市质量监督关于全市开展油气管道、燃气管网安全生产专项检查的通知(宁安委【20XX】45号)文件要求,我公司迅速成立了自查自纠小组开展了针对特种设备及特种作业人员全面的自查自纠工作,重点落实特种设备的事故隐患排查工作,确保特种作业人员持证上岗,加强安全培训。
通过此次活动我公司特种设备的故障隐患排查基本到位。
现将自查自纠汇总报告如下:一、我公司特种设备压力管道及安全附件如下:1、特种设备2台:压力容器1台、电动单梁起重机1台2、压力管道长度500米左右3、压力表 1块、安全阀1只二、特种设备自查自纠情况说明:一期2台特种设备均已正常使用,而且均在检验期之内。
压力管道长度约500米已正常使用,储气罐压力达到0.70MPA时机器停止运行,压力表及安全阀均已校验完毕。
三、特种人员上岗证件自查情况说明:已在第一时间内到相关部门培训争取尽快取得该资格证四、限期整改情况说明:1、关于压力管道做安全标识2、相关工作人员必须严格按照规章制度操作五、培训教育情况:公司组织了相关部门召开特种设备安全培训学习,主要针对特种设备使用及加强操作人员的安全意识,杜绝事故隐患从而达到此次培训目的。
特种设备安全工作自检自查报告经典(二)根据新区质监局“关于做好2014年“两节”“会”期间特种设备大检查工作通知”的文件指示要求,我公司迅速开展了针对特种设备及特种作业人员的全面自查自纠活动,重点落实了对特种设备事故隐患的排查整改工作,确保特种作业人员全部持证上岗,加强特种作业的安全培训,通过本次自查自检活动,我公司特种设备事故隐患排查工作基本到位,现将自查自查情况总结汇报如下:一、基础情况:我公司主要特种设备现有:三套装置共有90台压力容器、2台天车。
二、特种设备自查自检情况:经对全厂压力容器进行检查后发现二期天车自查出隐患一处,为天车吊钩向上运行控制不灵敏;处理措施:已更换新的接触器,天车可以正常运行。
特种设备安全生产自查报告

特种设备安全生产自查报告为了加强特种设备安全生产管理,提高特种设备安全生产水平,我公司定期进行特种设备安全生产自查,并在此次自查中发现了一些问题,特别是在特种设备的维护保养、操作管理和安全防范方面存在一些不足。
为了更好地改进和加强特种设备安全生产管理,现将自查情况报告如下:一、特种设备基本情况我公司目前共有XX台特种设备,主要包括XX、XX等多种类型的设备。
这些设备主要用于XX领域的生产,具有重要的作用。
二、特种设备安全生产自查情况1. 维护保养方面在自查中发现,我公司对特种设备的维护保养工作存在一些问题,主要表现在以下几个方面:(1)维护计划不够详细。
部分设备的维护计划制定不够完善,存在维护内容不清晰、维护周期不合理等情况。
(2)维护记录不完整。
部分设备的维护记录不够完整,存在维护记录漏填漏记等情况。
(3)维护人员专业水平有待提高。
部分维护人员的专业水平有待提高,存在对设备维护保养不够熟悉的情况。
2. 操作管理方面在自查中发现,我公司的特种设备操作管理存在一些问题:(1)操作人员培训不足。
部分操作人员缺乏相关的专业培训,操作技能不够熟练。
(2)操作规程不够规范。
部分设备的操作规程不够规范,存在操作步骤不清晰、注意事项不明确等情况。
3. 安全防范方面在自查中发现,我公司的特种设备安全防范存在一些问题:(1)安全设施不完善。
部分设备的安全设施不够完善,存在隐患未排查的情况。
(2)安全管理制度不够健全。
部分设备的安全管理制度不够健全,存在监管不到位、责任不明确等问题。
三、改进措施为了更好地改进和加强特种设备安全生产管理,我公司决定采取以下措施:1. 完善维护保养工作。
制定详细的维护计划,加强维护记录的管理,提高维护人员的技术水平。
2. 加强操作管理。
对操作人员进行系统的培训,规范操作规程,确保操作人员的安全操作。
3. 加强安全防范。
加强安全设施的建设和维护,健全安全管理制度,加强安全监管和责任落实。
关于企业自查报告9篇

关于企业自查报告9篇企业自查报告篇1根据新区质监局“关于做好“两节”“会”期间特种设备大检查工作通知”的文件指示要求,我公司迅速开展了针对特种设备及特种作业人员的全面自查自纠活动,重点落实了对特种设备事故隐患的排查整改工作,确保特种作业人员全部持证上岗,加强特种作业的安全培训,通过本次自查自检活动,我公司特种设备事故隐患排查工作基本到位,现将自查自查情况总结汇报如下:一、基础情况:我公司主要特种设备现有:三套装置共有90台压力容器、2台天车。
二、特种设备自查自检情况:经对全厂压力容器进行检查后发现二期天车自查出隐患一处,为天车吊钩向上运行控制不灵敏;处理措施:已更换新的接触器,天车可以正常运行。
三、其他特种附件和警示标志牌自查自检情况:1、警示标牌、全套制度、告知牌等,现已结合安全标准化要求统一制作完毕,悬挂到位。
2、连接法兰、阀门全面检查。
3、安全阀及爆破片全面检查。
四、特种作业人员上岗证件检查情况:全厂特种作业人员共24名,上岗证持有率100%,全部经过主管部门培训合格无证件过期情况。
五、管理责任情况:1、全员安全责任制今年全部签定完毕。
2、节假日期间安排相关人员进行值班,并及时上报节假日的生产运行情况给有关领导及部门。
六、培训教育情况:公司组织召开了全厂范围的特种设备安全培训教育学习会议,会议针对“特种设备安全法”“特种设备安全使用”、“特种作业人员持证上岗”及“冬季交通安全教育”等进行强化学习,并观测学习结果。
____有限公司/2/14企业自查报告篇2本公司于3月13日注册成立,于3月26日取得《印刷经营许可证》,许可证号码为:(豫)新出印证字4115001010号,公司注册资本叁佰万元人民币,经营范围:出版物印刷,其他印刷品印刷。
根据《印刷业治理条例》、《印刷品承印治理规定》,以及河南省新闻出版局“豫新出联()16号”文件精神等有关规定。
现将本公司度从事印刷经营活动的自查报告如下:一、根据国家档案法和印刷业治理规定,建立了印刷品接单,承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度。
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#9.
产品检验
企业应对产品的特性进行检验,这种检验应在产品实现过程的适当阶段进行。
9.1应对适当阶段(如采购产品进厂、生产制造、成品出厂)的检验明确要求,包括检验项目、检验方法、检测器具要求、抽样要求、判定准则、记录要求等。
9.2应按规定要求进行检验。
b)对采购产品制造过程、制造方法、加工设备的认可要求;
c)对外包过程人员资格的要求;
d)对供方质量管理体系的要求。
6.5企业应对采购文件进行审批。
6.6企业应确定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求。
7.
生产制造过程的控制
7.1企业应策划并在受控条件下进行生产制造。
#7.2企业应对特殊过程实施确认。
格产品不投入使用和安装。
7.5.1在有可追溯性要求时,应按规定控制和记录。
7.6.1企业应对采购产品进厂到成品交付到预定的地点全过程提供产品防护,这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。
#8.
监视装置和检测设备的控制
企业应根据工艺要求和检验要求确定所需的监视装置和检测设备,确保监视和检验的结果有效。
组织机构代码证
1.3应有法人条码证书并记录企业机构代码
#2.
人员
技术负责人
2.1厂长(经理)应在本单位管理层中任命一名技术负责人,其学历、职称、专业、工作经历及掌握法规与标准情况等,应能满足规则和《基本条件》中的规定。
技术人员
2.2各类技术人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足《基本条件》中的规定
3.3生产设备和工艺装备应与生产能力相适应。
3.4生产设备和工艺装备的性能精度应满足工艺要求。
检测设备
3.5企业应具有满足《基本条件》中规定的检测设备。(对于装配型企业,必须有出厂检测设备)
3.6检测设备应与生产能力相适宜。
3.7检测设备的性能精度应满足检验要求。
#4.
业绩状况
最近一换证周期内业绩情况
b)设计文件的绘制、标注、技术指标、编号、图面质量等应符合有关标准和规定要求(尺寸及公差、技术要求等应明确、合理,符合有关法规、标准和设计规则);
c)给出指导采购、生产和服务的适当信息;
d)包含或引用产品接收准则;
e)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性(如产品质量特性重要度分级表);
f)发放前得到批准。
1.3质量目标应分解到企业的相关职能和层次上;应可测量;应与质量方针保存一致。
1.4质量手册应包括:
a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性;
b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;
c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
1.5企业应建立:
a)文件控制程序;
b)记录控制程序;
c)内部审核控制程序;
7.3企业应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。
7.4企业应针对监视和测量要求识别产品的状态。
7.5在有可追溯性要求的场合,企业应控制并记录产品
7.1.1企业应对生产制造过程制定必要的工艺文件,关键工序应制定作业指导书;并在使用处可获得;
7.1.2工艺文件应正确、完整、统一。
7.1.3应使用适宜的设备进行生产制造;
11.4企业应按要求提供服务,并确保用户满意。
12.
记录
企业应对记录进行控制
12.1应编制形成文件的程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
12.2应建立并保存记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。如检验记录、加工程序测验报告、射线检测底片及评片单、超声波检测报告、热处理报告等。
7.1.4应使用监视和测量装置进行生产制造;
7.2.1有焊接过程和无损检测时,应任命了有资格的焊接责任人和无损检测责任人。
7.2.2特殊过程的操作人员应进行了资格认可。
7.2.3重要受力构件焊接,应规定了焊接工艺规程(WPS)、焊接工艺评定(PQR)、焊缝检查方法和返工操作程序,应按规定实施。
7.2.4特殊过程的设备应进行了设备能力认可。
3.
文件
质量管理体系所要求的文件应予以控制。
3.1文件控制程序应规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求。
3.2文件发布前应得到授权人批准;应保证文件中的要求是充分与适宜的。
3.3文件更新应得到再次批准并按企业的规定进行更新。
3.4应在使用处可获得适用文件的有效版本。
3.5文件应清晰、易于识别。
12.3记录应保存清晰、易于识别和检索。
13.
内部审核
企业应按规定的时间间隔进行内部审核。
13.1内部审核程序应对策划和实施审核、报告结果以及保存记录的职责和要求作出规定。
13.2应对审核方案进行策划,并考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。
13.3审核方案应规定审核的准则、范围、频次和方法。
评审项目
评审内容
评审要点
考核记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
不适用
2.
管理职责
职责、权限管理者代表管理评审
2.2各岗位有关人员应了解其职责。
2.3厂长(经理)应指定管理者代表;应以文件形式规定其职责和权限。
2.4管理者代表应了解并履行其职责和权限。
2.5厂长(经理)应按企业规定的时间间隔评审质量管理体系;评审结果应包括与体系有效性的改进或产品的改进或资源需求的变化;应保存管理评审的记录。
10.2应按不合格品控制程序进行控制。
10.3应保存不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记
评审项目
评审内容
评审要点
考核记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
不适用
10.
不合格品控制
不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中作出规定。
录,包括所批准的让步的记录。
10.4在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证。
d)企业确定的任何附加要求。
4.2企业应评审合同中对产品的有关要求。包括确保:
a)在企业向顾客作出提供产品的承诺之前进行;
b)产品要求得到规定;
c)企业有能力满足规定的要求。
4.3评审的结果应保存。
评审项目
评审内容
评审要点
考核记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
不适用
5.
设计和
开发
设计输入
5.1企业应确定与产品要求有关的输入,并保存记录。
3.6作废文件应进行适当的标识。
3.7外来文件应能得到识别,并控制其分发;
4.
对合同产品要求的确定和评审
企业应确定并评审合同中对产品的要求
4.1企业应确定合同中对产品的有关要求。包括:
a)顾客规定的要求,包括对交付及服务的要求;
b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;
c)与产品有关的法律法规要求;
10.5在交付或开始使用后发现产品不合格时,应采取相应的措施
11.
服务
企业应对服务进行控制,确保满足用户要求
11.1在规定有服务要求的情况下(如法规、标准或合同规定),企业应明确对服务的实施、验证和报告的控制要求。
11.2服务人员应经培训并进行资格认可。
11.3服务用的检测设备应满足服务要求并进行检定。
二、质量管理体系建立与运行状况自查
评审项目
评审内容
评审要点
考核记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
不适用
1.
质量管理体系总要求
企业应建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保存。
1.1企业应形成质量方针和质量目标文件;应经过厂长(经理)批准。
1.2质量方针和质量目标应包括产品质量改进和持续改进质量管理体系有效性的内容;全体员工应理解质量方针。
13.4审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员应不审核自己的工作。
13.5应按审核方案实施审核,并保存记录。
13.6对审核中发现的不合格应采取纠正措施。
评审项目
评审内容
评审要点
考核记录
评审结果
符合
不符合
有缺陷
不适用
14.
纠正和预防措施
企业应采取措施,以消除不合格和潜在不合格的原因,防止不合格的发生和再发生。
7.2.5应对特殊过程操作进行监视。
7.3.1应采用了适宜的方法识别产品确保产品不混用。
7.4.1应采用了适宜的方法识别产品的检验状态确保不合
评审项目
评审内容
评审要点
考核记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
不适用
7.
生产制造过程的控制
的唯一性标识。
7.6在内部处理和交付到预定的地点期间,企业应针对产品的符合性提供防护。
14.1企业编制的形成文件的程序,应规定:
a)确定不合格、潜在不合格及其原因;
b)评价防止不合格、潜在不合格发生的措施的需求;
c)确定和实施所需的措施;
d)记录所采取措施的结果;
e)评审所采取的纠正和预防措施。
14.2应按程序规定进行实施。
#15.
安全
监察
企业应执行国家特种设备安全监察法律法规的规定
d)不合格品控制程序;
e)纠正措施控制程序;
f)预防措施控制程序。
1.6企业应明确销售、设计开发、采购、生产制造、检验、安装和服务等过程,并建立为确保上述过程有效运行和控制所需的文件。
1.7针对影响产品质量的外包过程,企业应明确对其实施控制的要求。
2.
管理职责
职责、权限管理者代表管理评审