安全隐患排查统计分析表

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安全生产事故隐患排查治理情况统计分析月报表

安全生产事故隐患排查治理情况统计分析月报表
XXXXXXXXX运输有限公司
安全生产事故隐患排查与治理情况统计分析月报表控制情况
隐患排查数
(项)
已整改数
(项)
整改率
(%)
安全生产投入数
(项)
已投入数
(项)
安全生产投入资金
(万元)
截至本月,由于各项工作开展顺利,安全防护和教育开展较好,隐患排查治理及时,公司安全目标累计完成。
事故隐患排查治理情况分析:
查处隐患都得到了较好治理和控制,并落实到了专人负责。目前查处的隐患属于一般隐患,但依然需要定期检查和治理,做到防患于未然。
安全生产投入情况分析:
安全生产投入按计划完成,足额到位,经过了核查,没有发现超支范围和投入不到位现象,安全工作不断向既定目标迈进。
安全生产控制指标分析:
由于隐患排查与治理及时,安全投入足额到位,各项工作按要求开展,截止目前安全生产目标累计完成。没有出现降低和没有完成指标现象。
年 月
注:本表根据隐患治理台账按月统计填写;安全员填写,主要负责人确认。
单位主要负责人(签字) 填报人: 填表日期: 年 月 日

安全隐患排查整改统计分析报表

安全隐患排查整改统计分析报表
防范与控制措施:
本季度未整原因
已采取的控制措施
计划完成整改日期
安全主任:企业负责人:
制表日期:审批日期:
安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表
单位名称:统计时间:年第季度(月至月)
整改情况
主要隐患项目
整改及控制措施
责任人
整改结果
本季度主要隐患整
改情况分析
安全隐患统计分析
安全隐患排查治理情况描述:
隐患产生的直接原因:
隐患产生的间接原因:(包括管理、培训、制度、劳动组织安排、工艺状况、构建筑物等方面):

隐患统计分析报告表

隐患统计分析报告表
安全事故隐患排查治理统计分析表
单位:日期:年月日
月份
自主排查事故隐患数量
隐患性质和类别
事故隐患整改
资金投入情况
事故隐患整改工作情况
总计
(条)
一般隐患(条)
重大隐患(条)
设备的危险状态
人的不安全行为
管理上的缺陷
其它
已整改
未整改
一般隐患(条)
重大隐患(条)
一般隐患(条)
重大隐患(条)
一般隐患(条)
重大隐患(条)
一般隐患(条)
重大隐患(条)
一般隐患(元)
重大隐患(元)
一般隐患(条)
重大隐患(条)
一般隐患(条)
重大隐患(条)
季度综合
统计分析
主要负责人:分管负责人:填ห้องสมุดไป่ตู้人:
填表说明:“月份”为该季度的每一月份,并分别填制;“季度综合统计分析”应包括每月份的自主隐患排查频率、存在事故隐患的主要原因、事故隐患所造成的危害后果、整改事故隐患和预防事故所采取的主要措施等内容,此表填制不够可另附页。

安全隐患排查治理统计分析表

安全隐患排查治理统计分析表
隐患现象
产生原因
管理型 条
占 %
加强食堂卫生打扫工作
电炉、电炒锅等大功率电器交由仓库保管员保管
操作型 条
占 %
工地主要出入口要布置节日宣传标语
由综合办布置环境卫生整治,主要出入口、交通要道布置宣传标语;讲评会上做好节日安全文明宣传教育;做好探亲家属的安置工作;改善食堂伙食,禁止宿舍内自行开伙、酗酒。
施工单位数量
自排查隐患
已自改隐患
隐患(一般)
其中:重大隐患
隐患
整改率
其中
重大隐患
整改率
1
2(条)
无(条)
2(条)
100(%)
无(条)
无(%)
隐患分析
类型
隐患现象
产生原因
管理型 条
占 %
现场堆物杂乱。钢管、钢筋堆场未设标志牌,未架空或上架
现场管理混乱,管理人员未尽心。
由钢筋班组负责清理现场钢管、钢筋的堆放,设立标志牌,起重做好配合工作(钢筋班长负责派人一天内完成。)
操作型 条
占 %
起重吊装作业未按操作规程执行
作业人员责任心不够,现场管理人员监管不到位。
严格执行起重吊装设备方案编制要求。
自然型 条
占 %
技术型 条
占 %
×××××××××有限公司
安全隐患排查治理统计分析表
报告单位: 报告时间: 年 月 日 编号:
施工单位数量
自排查隐患
已自改隐患
隐患(一般)
其中:重大隐患
自然型 条
占 %
技术型 条
占 %
×××××××××有限公司
安全隐患排查治理统计分析表
报告单位: 报告时间: 年 月 日 编号:

安全隐患排查统计分析表

安全隐患排查统计分析表

安全隐患排查统计分析表
第 1 季度
一般隐患情况
序号隐患内容整改措施
整改
责任人
整改完成
情况
1 部分机台的安全操作规程
现场未张贴
安全操作规程要张贴或悬挂
在机台的明显处
2 机台(末端)未全部安装剩
余电流动作保护装置
金属机台要安装漏电保护和
接地保护
3 车间配电箱未全部安装二
级剩余电流动作保护装置
车间配电箱、配电柜须全部安
装二级漏保
4 物品摆放占用堵塞安全通

安全通道要时刻保持畅通,占
道物品予以清除
5 电源箱、电源插座、开关下
堆放杂物
所有电器下方不得堆放杂物
而影响操作
6 车间电源插座未连接PE线车间电源插座须连接PE线,
有漏电和接地保护
重大隐患情况
序号隐患内容整改措施
整改
责任人
整改完成
情况无无
隐患统计分析: 1.从人的不安全行为分析:
⑴安全意识淡薄
⑵安全知识和技术缺乏
⑶违反劳动纪律
⑷违规作业
⑸侥幸心理
⑹麻痹大意
⑺不好习惯
2.从物的不安全状态分析:
⑴安全防护措施不到位
⑵工位设置不合理
⑸物品未实行定置管理
⑹电源线破损漏电
⑺安全通道堵塞
⑻安全出口、逃生门上锁
3.从制度及管理环节及环境因素分析:
⑴安全生产责任制度、管理制度不健全、不完善。

事故隐患排查治理情况月度统计分析表

事故隐患排查治理情况月度统计分析表
未落实机构人员(项)
未落实整改期限(项)
未落实应急措施(项)
未落实整改资金
(项)
9月
5
0
100%
0.02
项目
一般、重大隐患排查总数
一般、重大隐患未整改总数
一般、重大隐患总整改率
一般、重大隐患整改投入总数
统计
家数合计5项0来自100%0.02
事故隐患排查治理情况分析:本月公司着重对危险化学品储存情况进行了隐患排查,共检查出5项问题,主要问题是药品室禁忌药品混放,未进行单独隔离。经过整改,全部达到整改要求。
主要的应急、防范措施:
1、
单位主要负责人(签字): 填表人: 填表日期:2012 年9月8 日
注:1、本表由安全科于每月20日前统计、填写上月工作情况,并上报县安监局。
2、如本表中的项数出现变化或者上月仍有重大事故隐患仍未落实措施的,请在情况分析中说明原因。
隐患排查治理情况月度统计分析表
填报单位(盖章):统计月份:2012 年9月
类别
季度
一般事故隐患
重大事故隐患
隐患排查数
(项)
未整改

(项)
整改率
(%)
整改投入
资金
(万元)
隐患排查数
(项)
未整改

(项)
整改率
(%)
整改投入
资金
(万元)
重大事故隐患治理情况
未落实治理计划(项)
未落实目标任务(项)
未落实经费物资(项)

月度安全生产隐患排查统计分析报告(模板)

月度安全生产隐患排查统计分析报告(模板)

月度安全生产隐患排查统计分析报告(模板)
一、安全生产隐患排查数据汇总
2020年07月份XX公司各部门排查安全隐患共计28项,均为一般隐患,重大安全隐患0项,其中维保12项,运行14项,安全部2项所有隐患问题均限期整改完成。

图1.1 责任部门分布表
二、安全生产隐患类型分布图

2.1隐患类型分布图
三、隐患统计分析
从隐患类型分布来看,现场隐患主要集中在消防安全方面、外协用工和文明施工其他类型相对较少,应加强对消防安全工作的推进。

加强外协单位进场人员教育培训和安全技术交底工作,和场文明施工的管控。

四、下一月整改计划及工作重点
(一)加大惩处力度,对同一隐患短期内反复出现的责任部门加大处罚力度
(二)强对加强外协单位进场人员教育培训和安全技术交底工作加强文明施工的管控
(三)推进委托具有相应资质的消防技术服务机构对我单位消防设施、器材进行检验、检测、维修和保养的工作进程
XX股份有限公司
安全部
2020年08月03日。

安全隐患排查统计分析表

安全隐患排查统计分析表

分析原因及 整改措施
整改时限
责任人
安全隐患排查统计分析表
年 月份




Hale Waihona Puke 原因对操作人员缺乏必要的培训教育
酿酒 车间
对现场缺乏检查和指导
安全 管理 上的 缺陷
没有安全操作规程或规程不健全
没有安全管理制度或制度不完善
责任部门或人责任心不强,不及时 隐患整改,不落实防范措施
缺少安全生产投入或投入不足
其它:
物和 环境 的不 安全 状态
物资堆放和整理不当
外部的、自然的不安全状态,危险 物与有害物的存在 无安全防护装置,或其失灵、失效、 被拆卸
劳动防护用具和服装缺乏或有缺陷
工作环境照明、温度、噪声、振动 和通风等条件不良 其它:
包装 车间
粉碎 车间
安全隐患排查统计分析表
统计人员:
库房
后勤 部门
质量 中心
排查 时间
年 月份


数 因


忽视和违反岗位安全规程
人的 不安 全行 为和 状态
违章操作或误操作 违反劳动纪律 注意力不集中,开小差 工作量大,身体过度疲劳 身体有缺陷(病、残、醉酒等) 其它:
设备和装置的结构不良、强度不够
酿酒 车间
设备和装置缺少维护保养,零部件 磨损和老化
工作环境面积偏小或工作场所有其 他缺陷
老大难问题,需公司长远规划解决 其它
无法解决,需上报当地安监部门
包装 粉碎
后勤
车 间 车 间 库房 部 门
质量 中心
排查 时间
合计
参加排查人员:
统计人员:
分析原因及 整改措施
整改时限
责任人
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安全隐患排查统计分析表
第 1 季度
企业名称:深圳市震华数码科技有限公司年月日
一般隐患情况
序号隐患内容整改措施
整改
责任人
整改完成
情况
1 部分机台的安全操作规程
现场未张贴
安全操作规程要张贴或悬挂
在机台的明显处
2 机台(末端)未全部安装剩
余电流动作保护装置
金属机台要安装漏电保护和
接地保护
3 车间配电箱未全部安装二
级剩余电流动作保护装置
车间配电箱、配电柜须全部安
装二级漏保
4 物品摆放占用堵塞安全通

安全通道要时刻保持畅通,占
道物品予以清除
5 电源箱、电源插座、开关下
堆放杂物
所有电器下方不得堆放杂物
而影响操作
6 车间电源插座未连接PE线车间电源插座须连接PE线,
有漏电和接地保护
重大隐患情况
序号隐患内容整改措施
整改
责任人
整改完成
情况无无
隐患统计分析:1.从人的不安全行为分析:
⑴安全意识淡薄
⑵安全知识和技术缺乏
⑶违反劳动纪律
⑷违规作业
⑸侥幸心理
⑹麻痹大意
⑺不好习惯
2.从物的不安全状态分析:
⑴安全防护措施不到位
⑵工位设置不合理
⑸物品未实行定置管理
⑹电源线破损漏电
⑺安全通道堵塞
⑻安全出口、逃生门上锁。

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