日常质量检查表

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检验科质量控制管理工作检查表

检验科质量控制管理工作检查表
3、 对院感的防控工作提出可行性建议的加10分。
15分
临危值登 记报告工 作
1、出现临危值时,应重新再次检验核实并同时核查质控结果;
2、经同班次人员再次核查结果后,或再次检验结果核查确认
无误后,方能出具相关报告结果。 及时电话告知临床主诊医生, 并向科主任作口头汇报。
3、做好临危值登记工作。
1、 出现临危值时应及时上报,由上级检验人员 再做一次进行比对无误方可发出报告,一人工 作时必须进行二次复核检验。未按要求落实的 一次扣2分。
施,对失控没有做纠正的,扣当事人分/次。
各种登记
管理工作
上级部门要求的各种登记均应完善,不得漏登。
完善各种登记,一处不合格扣分。
10分
外送标本 采样、运 送、接收
1、 适时对临床科室采集的标本进行检查,并指导其采集方法。
2、接收标本时应查对科室、姓名、性别、床号、门诊号、住 院号、标本、固定液、申请单是否相符等。病理报告单有病史、
3、 未按要求进行处理或运送的,一次扣2分。
4、接收的检验结果应进行认真核对无误后方 可发出,如未认真核对,造成不良后果的记医 疗差错一次扣5分。
5分
临时性工 作
7、血液制品的条形码粘贴在输血申请单相对应的空白处,
1、 接收申请单时应与标本进行核对,不符合要 求者立即与相关科室对接,听之任之者本项不 得分。
2、检查输血病人24小时内无申请单的扣当事 人5分。
3、血型鉴定和交叉配血应2人核查,执行双签 名,一人时做2遍,未按要求开展工作的,不 得分,造成医疗事故的交院办处理并按相关法
1、外送标本应严格把关,对不符合标准的标本 应拒收,如自行收下造成报告结果不准确的扣5分。
工作
手术所见等描述。

质量体系日常检查表(完整)

质量体系日常检查表(完整)

统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告 通用及专用检具检验规程和使用指导 书 发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 质检处 1、月份质量损失统计 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
月统计,半年总结,年底汇总分 析,并形成趋势图
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书 首、巡、复检记录、监控记录、终检 记录、现场的随手可得的检验作业指 导书 产品全尺寸检验报告、产品周期性检 验和实验报告(包括原材料外委检验 和试验) 产品审核记录与总结报告 进货材质单、供应商自检合格报告、 外协热处理等产品检验报告、进货产 品检验记录
①、按要求正确填写各种检验记 录 ②、按《产品的监视和测量控制 程序》要求,按年度计划实施产 品的全尺寸检验和周期性检验和 5、产品的监视和测量 实验 ③、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对产品进行审核 ④、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对每批来料并进行检 验
质 量 体 系 日 常 检 查 表
产品先进先出管理规定、产品出入库 记录
产品发运审核表、发运应急计划
4、库存物资管理
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
⑥、产品按时交付率应为100%
按时交付记录
⑦、顾客财产要求建档、有永久 性标识
顾客财产台帐、永久性标识
统计报告
检测记录
发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核

现场质量检查表

现场质量检查表
详见CSE操作指南3.2.3章节及《2011CSE标准升 级物料设计及使用说明(更新版)》 *如非维修需要,在整个维修过程中均需使用, 不得取下 详见CSE操作指南3.2.3章节及《2011CSE标准升 级物料设计及使用说明(更新版)》 *如非维修需要,在整个维修过程中均需使用, 不得取下
详见CSE操作指南3.4.1章节及《2011CSE标准升 级物料设计及使用说明(更新版)》
详见CSE操作指南1.5.1章节及《2011CSE标准升 级物料设计及使用说明(更新版)》
45 组织结构图公示
2.员工的真实岗位与组织机构图一致
详见《2011年度VW Audit II审核表》
3.组织结构图与当前在岗员工一一对应
1.结合自身实际制定《服务员岗位职责》
46 管理要求
2.对《服务员岗位职责》所涉及的人员展开了培训
目清单
3.每台进站车辆均需使用
参阅及补充说明
详见《2011年度VW Audit II审核表》 *服务顾问配备率=当日实际在岗服务顾问数 (要求网上注册并在岗)/应配备服务顾问数。 *应配备服务顾问数=季度月均维修台次/22(工 作日)/12(最多日接待台次) 详见CSE操作指南3.1章节 *门卫仅为本经销商服务
5 总体环境整洁、有序
服务接待区 6 服务接待区桌椅符合上海大众标准且干净完好、无功能缺陷、无油漆剥落、破损 7 服务接待区办公桌上物品摆放整齐、有序,有为顾客准备的专用烟缸
8 无与接待工作无关的物品或私人用品
9 客户休息区地面无破损
客户休息区
10 11
客户休息区沙发、茶几符合上海大众标准且干净完好、无功能缺陷、无油漆剥落、破损 烟缸内烟蒂不超过2个
详见CSE操作指南5.4.1章节

厨房质量卫生检查表

厨房质量卫生检查表
3
荷台
1、表面:是否清洁□有无杂物□
2、荷台架子:有无五常标签□有无污渍油渍□有无杂物□
3、餐具:有无污渍油渍□有无破损□是否摆放整齐□
4、小毛巾:是否清洁□是否摆放整齐
5、料盒:有无破损□有无污渍□是否整齐摆放□是否贴有五常标签□是否加盖□
6、料盆:是否干净□摆放是否整齐□地面:有无污渍□有无杂物□
7、墙面:有无污渍地垫是否清洁□是否掀起□地沟是否干净□有无杂物□
8、地沟:是否干净□有无杂物□有无堵塞□地垫是否刷洗干净□
9、料缸:外部是否清洁□小勺是否洁净□是否按规定摆放□筷子是否洁净□是否按规定摆放□
4





1、排烟罩:有无油渍□是否正常使用□
2、水罐:是否清洁□
3、锅具:是否清洁□是否按规定摆放□
楼梯
扶手有无油渍□台阶是否清洁□有无杂物□墙面:有无污渍□
10
通道
墙面:是否干净□有无破损□天花有无灰渍□灯有无破损□工作是否正常□
地毯:是否干净□有无破损□



1、地面
有无水渍□有无污渍□有无杂物□有无脚印□更衣柜门:有无损坏□有无污渍□
2、制度
是否粘贴整齐□有无损坏□有无污渍□
3、岗位职责
是否缺少□有无污渍□是否对应□照片:是否缺少□有无污渍□是否对应□
5、开关:是否干净□是否工作正常□
6、照明灯:是否干净□是否工作正常□
7、冷柜:外表是否光亮无污渍□是否工作正常□柜内菜品是否摆放整齐□菜品有无腐烂变质□菜品是否按五常摆放□
8、菜筐:是否干净整洁□有无水渍□有无污渍□
9、架子:是否干净整洁□有无杂物□刀具:是否按规定摆放□有无破损□是否干净整洁

质量控制月度检查表

质量控制月度检查表

质量控制月度检查表检查内容1. 产品质量标准- 对照产品标准,检查产品的质量是否符合要求。

- 检查产品的外观、尺寸、重量、颜色等关键指标是否正常。

- 检查产品的材料是否符合质量要求。

- 检查产品的包装是否完好,是否有损坏。

2. 设备维护- 检查生产设备的运行情况,包括设备的正常工作、故障情况等。

- 检查设备的维护情况,包括设备的定期保养、清洁等。

3. 生产工艺- 检查生产过程中是否存在工艺问题,包括操作是否规范、生产流程是否合理等。

- 检查生产记录,确认记录的准确性和完整性。

4. 原材料采购- 检查原材料的采购合同和相关文件,确保采购的原材料符合要求。

- 检查原材料的质量报告和检测结果,确认原材料的质量是否合格。

5. 培训和技能- 检查员工的培训情况,包括培训记录、培训计划等。

- 检查员工的技能水平,包括操作技能、质量控制能力等。

检查方法1. 现场检查- 前往生产现场进行实地检查,观察产品质量和生产情况。

- 与生产人员交流,了解他们对产品质量的认识和理解。

2. 文件审核- 审核产品质量标准、设备维护记录、生产记录和原材料采购文件等。

- 检查文件的准确性和完整性,确保符合要求。

3. 样品检测- 选取符合要求的产品样品进行检测,包括外观检查、尺寸测量、材料分析等。

- 通过实验室测试,评估产品的质量是否达标。

检查结果1. 检查报告- 根据实际情况,编写检查报告,详细记录检查过程和结果。

- 报告应包括问题描述、原因分析和改进建议等内容。

2. 检查反馈- 将检查结果及时反馈给相关部门和责任人。

- 协助相关部门制定并执行改进措施,确保问题得到解决。

时间安排- 每月进行一次质量控制月度检查,确保质量管理工作的有效进行。

- 每次检查预计耗时2-3天,具体时间根据生产情况确定。

注意事项- 检查过程中要注意安全,遵守相关的安全规定和操作规程。

- 检查过程中要与生产人员进行充分沟通,了解他们的意见和建议。

- 检查报告和改进措施要及时跟踪,确保问题得到解决和改进的效果得到检验。

检验科日常工作检查表完整

检验科日常工作检查表完整

检验科日常工作检查表(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)检验科医疗质量日常工作检查表被检查人:检查日期:检查人:2、月工作考核90分为合格,80-89分给予口头警告,批评教育。

80分以下者为不合格,交院办处理。

3、不定期检查处方,数量不得低于50张。

4、对评分在85-89分者,记医疗差错1次;80-84分者记医疗差错2次;如本月医疗差错超过30次者交院办处理;重大医疗过错不在此范围。

塔吊日常检查表施工升降机日常检查表施工现场临时用电及机具日常检查表U型卸扣、吊装绳索及吊料斗检査表格天泰建筑塔式起重机安装验收表天泰建筑施工升降机安装验收表天泰建筑塔式起重机(施工升降机)附着锚固安装验收表项目部:时间:年月日塔吊顶升标准节验收记录表项目部:验收时间:年月日日常用电管理申请表项目名称:项目经理签字:年月日申请使用单位:使用单位负责人:申请使用人:联系:申请用电地点:用电起止时间:电源接入点:敷设方式:漏保是否灵敏:设备名称及功率:是否属于爆炸、火灾危险场所:项目部承装电工:项目部现场责任人:用电须知:一、1、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。

2、电工必须持证上岗,有高度的安全用电责任感和对工作极端负责的精神,操作中要装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。

3、每天下班后必须拉闸断电、锁好配电箱及开关箱。

二、各类用电人员应做到:1、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;2、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。

严禁设备带“病”运转;3、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。

发现问题,及时报告解决;4、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行,停用的设备必须拉闸断电、锁好开关箱。

注:本表格签字栏必须由当事人签字;公司安全检查中发现用电未申请的,发现一次按照公司管理制度执行。

施工现场临时用电安全检查验收记录表(一、二级配电用表)验收时间:年月日工程名称供电方式用电容量进线截面序号验收项目验收内容验收结果1 外电防护外电高低压线路下方不允许施工,不允许搭设生活设施或作业棚,不允许堆放材料及杂物、起重吊物及在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电之间要保持安全距离。

2022物业服务质量日常工作检查表

物业服务合同按规范存档情况物业验收记录及问题处情况资物业公司采集资统一存放、有专人保管、有目录及时新记录。

对住共用部位、共用设施设备有查验手续。

①小区竣工总平面图。

②单体建造、结构、设备安装竣工图。

③配套设施、地下管网工程竣工图。

④有关设施、设备安装、使用和维护保养技术资。

⑤各单项工程竣工验收证明材。

⑥房屋质保证文件和房屋使用说明文件。

⑦供水试压报告。

⑧房屋管线布线图。

⑨实测面积报告明细。

⑩由地产公司向物业服务中心提供以上接管资;接管资要分类存放,并出资目录清单,确因其他原因保存在地产公司档案室的需注明存放位置。

物业管岗位证书各类专业人员的专业上岗证书(电工、会计、等) ;操作人员上岗证书员工着装、工牌规范员工档案建员工签署劳动合同符合规范要求服务主动、细致、周到,用语文明值班制(含夜间、节假日)及执情况制培训及执情况服务中心主任、管人员,物业管岗位证书复印件备份。

专业人员持证 100% ,上岗证书复印件上墙及存档。

员工统一着装、佩戴工牌,现场查看各岗位规范情况;符合公司下发的工服、工牌、员工手册管要求;有工装、工牌、员工手册的发放记录。

违反着装规范的扣 2 分。

①员工档案需要有入职、离职、请休假、工装、工牌、员工手册、证件复印件、个人领用物品台账等。

②建员工花名册,内容包括龄、性别、籍贯、岗位、职务、身份证号、工牌等个人基本信息,并及时新。

因劳动合同管等原因,产生员工与公司劳动纠纷的,第一次扣责任人 2 分,第二次扣责任人 4 分,以此类推。

现场查看各岗位工作人员服务规范情况,符合公司下发的《员工手册》、《物业管手册》规范要求。

①办公区域合适位置设公示 24 小时报修、投诉电话。

②有客服、工程、秩序维护每月值班表、节假日值班表;有白日、夜间值班、查岗记录;有节假日值班巡视记录。

③在岗期间任何时间电话响三声必须有人接听;接听电话时请使用普通话和文明语言、态温和,参照员工为准则电话接听要求执。

④有可操作的值班制;依据制做好值班与交接班工作;交接班记录无交接班人签字的扣 1 分。

质量月专项检查表模板

验收内容未符合现场实际,重点不突
验收未形成书面意见
专业交接检查记录不齐全
7
试验室
未建立标准养护室、静养室并组织验收
试验室操作人员为持证上岗
混凝土试件标准养护室、静养室、操作间的温湿度条件不满足标准
混凝土养护室内试件摆放间隔不规范
试验室操作间存在非标设备,或试验设备、器具未进行标定
试验室化学试剂、废液未进行分类存储、处理
钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用
钢绞线未编束,下料未用砂轮机切割或采用电弧切割
波纹管破损、管道偏位、接头不密实,影响施工质量
张拉应力、伸长量不符合要求
未按方案及时进行孔道压浆,或浆液不符合要求
检查人:
盾构施工质量检查表
单位名称:工程名称:
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
钢筋骨架尺寸偏差超过允许值
预埋件及后置埋件规格、数量
钢筋被电弧割断或被烧伤
3
模板
模板形状、位置和尺寸不符合要求,模板破损严重
模板支撑系统的安装不按方案进行,无验收手续
模板支撑不牢,变形严重,未及时处置或模板设置不当存在胀模情况
模板封模不严密,止浆措施不到位
3
混凝土
受力构件拆模前混凝土强度未达到规定要求
检查人:
分部分项工程质量检查表
单位名称: 工程名称:
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
1
地基基础及
综合接地
地基承载力不符合要求,需处理或加固的地基未进行处理
地基基础未按规定进行验槽
桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直度等偏差超过规范要求
桩基检测方法、项目、频率,或检测设备仪器不符合设计和规范要求

质量管理部6S日常检查表

5.墙壁张贴的标识要整齐、端正
6.地面区域划分标识清晰、无破损
7、现场的暂存物品必须标明存放的截止日期、时间、责任人
5、
电、线
1.灯管、开关盒等无异常、积尘
2、室内外管线,无私搭乱接现象,各类设备、管线及其附属结构安装规范、安全、清洁、无严重锈蚀。
3.电制开关下面无堆放物品
4.各类线路集束、线槽紧固、干净、整齐;
质量管理部6S日常检查表
序号
检查项目
检查内容
检查日期
1
桌椅、电脑
1、办公桌、文件柜、会议桌、椅等保持清洁,摆放整齐
2、电脑、电印机保持清洁,无灰尘。
2、
办公室物品
1、办公桌面保持整洁,不放置与工作无关物品
2、区域环境干净整洁,垃圾桶每天清理,空气清新
3.茶杯放置台应干净、整齐、无杂物
4.茶杯摆放整齐
2、现场使用的测量检测设备Βιβλιοθήκη 妥善保存、标识, 使用后应立即归位。
检查区域
检查人
注:检查频次及区域:每周一到周五,每日对办公室、部门作业办公区域进行日常检查;
判定:检查正常打“√”,如发现有异常情况“×”并说明异常现象,立即要求进行整改。
3
文件资料
1.文件、资料分类存放并标识清楚。
2.文件柜、文件夹标识文字统一清晰;
3.文件柜外(顶)不放置其它物品
4.档案盒、文件夹全部竖放于文件柜
5、现场使用的文件和记录有保护措施, 完整干净
4
地面、墙壁、天花板
1.地面、角落清扫干净无积尘、纸屑
2.玻璃无破损、无积尘
4.墙壁无蜘蛛网、无乱涂乱画、手脚印
6、

1.上班按规范穿着工作服
2.上班期间不做与工作无关的事

预拌混凝土日常质量监督检查表格及评分标准

序号
检查 项目
预拌混凝土日常质量监督检查表格及评分标准
检查内容
检查方法
基本 分
评分标准 评分依据
得分
工程技术人员数量
查验企业技术人员职称原件的数量是否符合资 质要求(二级10人,三级5人)
4
每发现缺少一人,扣2分
工程技 1 术人员
(20分)
中级以上职称人 员数量
工程技术人员在 岗情况
查验企业中级以上技术人员职称原件数量是否 符合资质要求(二级5人,三级2人)
、主要检验数据)
每发现缺少一批扣1分,内容 不全扣0.5分。
粉煤灰 4 (12分)
进场复试
任意一批未进行复试检验或复试检验不
查验与上对应粉煤灰的复试检验(规格、型号
合格,即用于生产混凝土,得0分,暂
、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必 4 停混凝土生产,给予行政处罚。复试检
检项目、相关人员签字)
主要检验数据)
2
每发现缺少一批扣1分,内容不全扣0.5 分。
检查情况简要描述
进场复试
任意一批未进行复试检验或复试检验不
查验与上对应矿粉的复试检验(规格、型号、
合格,即用于生产混凝土,得0分,暂
品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检 10 停混凝土生产,给予行政处罚。复试检
项目、相关人员签字)
验报告及试验记录内容填写不全,每发
查验混凝土系列配合比文件是否规范标准,查 混凝土系列配合比 验检查周期内是否有新配合比应用,是否有对 4
应的试配记录资料
混凝土系列配合比未审批,扣2分;未 形成技术文件,扣2分。没有与混凝土 系列配合比对应的试配记录扣2分,试
配记录不全扣2分
配合比调整权限
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梁忠高速路面分部日常质量检查表(路面分部)
检查人:检查日期:年月日
检查内容检查标准或要求是否达标存在问题描述限期整改时

整改责任

整改验

备注
水稳施工水



垫层压实度(压实度≧98%,每一作业段检查6处以上)
是否合格
垫层厚度(垫层设计厚度为20,每1500-2000m2检查
6点1)是否合格
是否存在明显离析现象
纵断高程(允许偏差+5—-10,水准仪测量,20m一个
断面)是否合格
边坡平面是否平顺、稳定
宽度及坡度(一般填方顶宽12.745m,底宽13.145m
挖方顶宽11.665m,底宽11.765m)是否符合设计要求
表面平整度不大于12
碾压有无明显轮迹、“弹簧”现象
养护(及时覆盖土工布养护,养护七天,保持土工布
表面湿润)是否合格
交通管制是否合格
梁忠高速路面分部日常质量检查表(路面)
检查人:检查日期:年月日
检查内容检查标准或要求是否达标存在问题描述限期整改时

整改责任

整改验

备注
水稳施工水




垫层压实度(压实度≧99%,每一作业段检查6处以上)
是否合格
垫层厚度(垫层设计厚度为20,每1500-2000m2检查
6点1)是否合格
是否存在明显离析现象
纵断高程(允许偏差+5—-10,水准仪测量,20m一个
断面)是否合格
边坡平面是否平顺、稳定
宽度及坡度(一般填方顶宽11.455m,底宽11.805m
挖方顶宽11.155m,底宽11.255m)是否符合设计要求
表面平整度(不大于12)是否合格
碾压有无明显轮迹、“弹簧”现象
养护(及时覆盖土工布养护,养护七天,保持土工布
表面湿润)是否合格
交通管制是否合格
梁忠高速路面分部日常质量检查表(路面)
检查日期:年月日
检查内容检查标准或要求是否达

存在问题描述
限期整改时

整改责
任人
整改验

备注
水稳施工水



垫层压实度(压实度≧99%,每一作业段检查6处以上)
是否合格
垫层厚度(垫层设计厚度为20,每1500-2000m2检查
6点1)是否合格
是否存在明显离析现象
纵断高程(允许偏差+5—-10,水准仪测量,20m一个
断面)是否合格
边坡平面是否平顺、稳定
宽度及坡度(一般填方顶宽11.455m,底宽11.805m
挖方顶宽11.155m,底宽11.255m)是否符合设计要求
表面平整度(不大于12)是否合格
碾压有无明显轮迹、“弹簧”现象
养护(及时覆盖土工布养护,养护七天,保持土工布
表面湿润)是否合格
交通管制是否合格

层施工透

洒布前是否将基层表面杂物、浮松散颗粒完全清除
透层油洒布是否均匀,无露白,是否污染其他结构物
渗透深度(不小于5,6-10处/作业段,养生后取芯检
查)是否合格
均匀性是否合格
外观无漏洒、污染、不均、表面破损
江习高速路面Ⅱ标实体质量检查表
检查日期:年月日
检查内容检查标准或要求是否达标存在问题描述限期整改时

整改责任

整改验

备注
封层施工热






施工前是否对基层进行清扫,基层表面污染是否清除
干净
洒布是否均匀
洒布量(1.0-1.22)是否合格
碾压是否合格
洒布时是否对路缘石等外露部分进行遮盖
洒布热沥青后主集料是否及时,主集料厚度是否一致
江习高速路面Ⅱ标实体质量检查表
检查日期:年月日
检查内容检查标准或要求是否
达标
存在问题描述
限期整改时

整改责任

整改验

备注

层施工粘

施工前是否进行清扫,污染是否清除干净
洒布是否均匀
洒布时是否对路缘石等外露部分进行遮盖
交通管制是否到位
洒布过量是否予以涂刷
江习高速路面Ⅱ标实体质量检查表
检查日期:年月日
检查内容检查标准或要求是否
达标
存在问题描述
限期整改时

整改责任

整改验

备注
沥青路面施工








运料车是否用篷布覆盖
是否对烫平板进行加热
摊铺前是否对下层表面尘土及杂物清除干净
检查混合料温度
厚度(8,允许偏差设计值的5%,施工时插入法测量)
是否合格
压实度(每2000m2检查1组逐个试件评定并计算平均
值,大于等于98(马歇尔密度))是否合格
平整度(连续测定,允许偏差1.8)是否合格
宽度(检测每个断面,有侧石±20,无侧石不小于设计
宽度)是否合格
横坡度(检测每个断面,允许偏差值±0.3%)是否合格
纵断面高程(检测每个断面,允许偏差±10)是否合格
是否出现明显离析
检查人员:
江习高速路面Ⅱ标实体质量检查表
检查日期:年月日
检查内容检查标准或要求是否达

存在问题描述
限期整改时

整改责任

整改验

备注。

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