材料采购供应制度及流程

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工程材料采购流程制度

工程材料采购流程制度

工程材料采购流程制度一、采购文件准备阶段1. 项目启动:项目经理在项目启动阶段确定需要采购的材料种类和数量,编制采购清单。

2. 采购计划编制:根据项目需求和采购清单,编制采购计划,确定采购时间和预算。

3. 采购文件编制:根据采购计划编制采购文件,包括采购申请、采购合同和招标文件等。

采购文件应包含材料的规格、品牌、数量、交付期限等详细信息。

4. 会签审批:将采购文件提交给相关部门进行会签审批,确保采购文件的合法性和准确性。

二、供应商选择阶段1. 发布招标公告:根据采购文件的要求,发布招标公告,邀请合格的供应商参与竞标。

2. 供应商资格审查:对参与竞标的供应商进行资格审查,包括企业资质、生产能力、信用记录等方面的审核。

3. 报价比较:对符合资格要求的供应商,进行报价比较,选择性价比最优的供应商。

4. 中标公告:确定最终中标供应商后,发布中标公告,并与中标供应商签订采购合同。

三、采购执行阶段1. 订单确认:根据采购合同的要求,向中标供应商下达采购订单,并要求对方确认订单内容和交付期限。

2. 质量检验:在供应商交货后,对所购材料进行质量检验,确保材料符合规格和质量要求。

3. 入库管理:质量合格的材料经过检验后,进行入库管理,记录入库时间、数量和存放位置等信息。

4. 付款结算:根据采购合同的付款条款进行付款结算,及时向供应商支付货款。

四、验收交付阶段1. 验收结算:对已入库的材料进行最终验收,确保材料符合要求后进行最终结算。

2. 材料交付:完成最终结算后,由采购人员确认接收,并及时通知项目经理安排使用。

3. 采购档案管理:建立完整的采购档案,包括采购文件、合同、收据、验收报告等,确保采购记录清晰完整。

五、监督管理阶段1. 监督检查:对采购过程进行监督和检查,确保采购活动合法、规范、公正。

2. 绩效评估:对采购流程进行绩效评估,总结经验教训,提出改进建议,持续优化采购管理流程。

3. 风险管理:及时发现和解决采购过程中的风险问题,确保采购活动的顺利完成。

材物料采购管理制度

材物料采购管理制度

材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作,提高采购效率,保障采购质量,特制定本制度。

二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。

三、采购流程1. 编制采购计划:各部门负责人根据公司业务需求,编制材料采购计划,并提交至采购部门。

2. 供应商筛选:采购部门根据采购计划,对供应商进行筛选,选择合适的供应商进行洽谈。

3. 询价与比价:采购部门向选定的供应商发送询价单,要求提供报价及产品信息,进行比价分析。

4. 签订合同:采购部门与供应商进行谈判,最终确定合作意向,并签订采购合同。

5. 订单下达:采购部门根据合同要求,向供应商下达订单,并确定送货时间及地点。

6. 收货验收:部门接收到货物后,进行验收,确认货物与合同要求一致后签字确认。

7. 付款结算:采购部门根据合同约定,及时结算款项,并将相关文件归档。

四、采购规范1. 采购政策:严格遵循公司的采购政策,遵循公平、公正、公开的原则,确保采购过程合法合规。

2. 供应商管理:建立供应商档案,定期评估供应商绩效,对供应商实行动态评定,提高供应商的稳定性和服务质量。

3. 合同管理:签订采购合同时,明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容,确保双方权益。

4. 质量管理:采购部门应加强对货物质量的把控,严格执行公司的质量标准,确保货物质量合格。

五、采购监督1. 采购监督:公司领导层应加强对采购工作的监督,定期对采购流程及结果进行检查,确保采购工作的规范运行。

2. 风险评估:采购部门应加强对采购风险的评估,及时采取措施化解风险,确保采购工作的顺利进行。

六、违规处理1. 违规处理:对采购工作中存在的违规行为,公司将依法依规对相关责任人进行处理,并追究其责任。

2. 公开透明:公司将定期公布采购情况,接受社会监督,确保采购工作的公开透明。

七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效,适用于公司内所有材料采购工作。

2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。

材料采购流程管理制度

材料采购流程管理制度

材料采购流程管理制度材料采购流程管理制度(精选11篇)在现在的社会生活中,很多情况下我们都会接触到制度,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

什么样的制度才是有效的呢?以下是小编帮大家整理的材料采购流程管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

材料采购流程管理制度篇11、目的加强食品安全管理工作,严格控制餐厅成本构成中的可控成本,确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料采购,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购。

3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施,各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作,并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则,选择符合使用要求,质价比相对较高的原材料,为餐饮工作提供优质服务。

4.2参与采购招标工作人员,要以对企业餐饮工作高度负责的精神,力求节约,反对浪费,降低成本,廉洁、高效地履行职责。

4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制,实现动态管理。

主要原材料必须进行招标采购。

一般情况下,每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外,坚持每月进行一次报价竞标。

要从保证食品安全和维护员工利益出发,本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的,必须回避。

供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的,可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业的确定5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行,坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则,设立采购招标小组,成员包括:行政管理部物业室主管,各事业部行政管理部部长,行政管理部物业室餐饮组监理,各事业部行政管理部餐饮监理,各餐厅经理,财务餐厅专职会计,餐厅售卖会计,采购员。

材料采购制度范文

材料采购制度范文

材料采购制度范文一、制度目的:1.防止违规采购行为的发生,降低采购风险;2.提高采购效率,节约采购成本;3.加强对供应商的管理,维护供应商关系;4.确保采购质量和交付时间;5.促进采购信息共享和资源优化。

二、适用范围:三、程序流程:1.需求确认:由相关部门提出采购需求,明确具体的材料种类、数量、质量要求等,并填写采购申请单。

2.供应商选择:采购部门根据采购需求,制定供应商选择标准,并向多个供应商发出询价或招标邀请函。

供应商需要提供相关的材料资质、价格等信息,采购部门进行综合评估和比较,确定最佳供应商。

3.合同签订:采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订,明确双方的权益和责任。

合同内容包括材料规格、数量、价格、交付时间、质量标准、付款方式等。

5.入库验收:采购部门对收到的材料进行验收,检查其质量、数量是否符合合同要求。

验收合格后,将材料入库,并进行相应的财务处理。

四、风险控制:1.供应商审查:采购部门应定期对供应商进行评估和审查,包括评估供应商的信誉度、质量管理能力、交货能力等。

不合格或风险较高的供应商应及时更换。

2.合同管理:采购部门应严格按照合同要求履行采购职责,并建立健全的合同管理制度。

对于合同违规行为,要采取相应的惩罚措施。

3.建立采购控制点:在采购流程中设立多个控制点,确保采购活动的透明性和可追溯性。

比如设立采购预算控制点、合同审核控制点、入库验收控制点等。

4.监督检查:建立监督检查机制,定期对采购活动进行抽查和审核,发现问题及时纠正。

5.采购培训和意识教育:对参与采购活动的人员进行培训,提高其对采购制度和相关法律法规的了解,提高风险意识。

以上是材料采购制度的相关内容,通过建立和执行该制度,可以规范采购活动,提高采购效率和质量,降低风险,为企业的快速发展提供有效支持。

原、辅材料采购管理制度(5篇)

原、辅材料采购管理制度(5篇)

原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划,按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必须要有____人以上的人员参加,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采用集团公司规定的合同文本后,才可与供应商签订。

在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单,质检部门及时安排计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供应作为结算依据。

分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部门有权提出复检,复检仍不合格,财务暂时不予付款,由供应部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂:供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门安排计量、采样、制样,上述过程必须严格按照国家或行业标准进行,并让供货单位全程监督并得到认可。

同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管,由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准使用,否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。

样品一式三份,一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门必须在规定的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知使用。

建设工程材料采购管理制度及流程

建设工程材料采购管理制度及流程

建设工程材料采购管理制度及流程一、前言建设工程材料的采购管理是一个复杂的系统工程,涉及到采购流程、供应商管理、库存管理等很多方面。

在建设工程中,各种材料的采购都是非常重要的环节,材料的好坏直接关系到工程质量和安全,因此,建立科学规范的采购管理制度及流程非常有必要。

二、制度建立1.采购管理目标建立本制度旨在加强对建设工程材料采购的管理,保证采购流程的合法合规,提高采购的效率和质量,保证采购的物资符合使用要求,对维护企业和用户的合法权益具有积极意义。

2.采购管理体制(1)采购管理负责人由公司高层领导任命,主要负责制定和监督采购计划、审批采购合同、管理供应商和采购人员等。

(2)采购管理团队由采购人员、仓储管理人员、审批人员、审核人员等组成,依据工作职责和流程规定,协作负责材料采购全过程的运营管理。

(3)供应商资质评估委员会由采购管理负责人指定,由公司内部或外部专家组成,主要负责制定供应商评估标准和流程,对供应商进行评估和审核,并对评估结果进行颁发证书或通告等。

3.采购管理流程(1)需求确认根据工程需要,确定材料的种类、数量及质量标准等。

(2)供应商选择根据公司的采购政策和流程要求,从已经通过资质评估的供应商列表中进行筛选,选定若干符合要求的供应商,通知供应商提交报价。

(3)报价比较对供应商提供的报价进行统计、比较和分析,确定最终的中标供应商。

(4)合同签订与中标供应商商定采购合同,互相确认货物的种类、数量、价格、质量标准及交货期限等,签定合同。

(5)物资验收对到货的物资按照合同验收标准进行检查,确认是否满足要求。

(6)库存管理对已到货的物资按照需求和用途设置相应的存储位置和数量,对库存和使用情况进行跟踪和分析,及时更新库存信息。

(7)资料归档将采购的各项资料进行整理、归档,便于日后查询和审查。

三、流程管理1.制定采购计划制定采购计划是采购管理的重要环节,包括采购目标、采购时间、采购方式、采购预算等内容,是采购流程的基础。

采购管理制度及采购流程7篇

采购管理制度及采购流程7篇

采购管理制度及采购流程7篇采购管理制度及采购流程精选篇11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理,物资种类分为:4.2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收,做到合理保管,妥善看护,减少保管损耗,使物资安全存放。

5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。

5.2各种材料采购合同,由项目部负责签订,合同成本部检查监督。

5.3材料采购合同必须符合国家法律法规,尽量采用国家标准合同文本。

5.4对违反合同,不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时上报合同成本部,由项目部提出处理意见,并报公司主管领导批准后予以通报除名。

采购部规章制度及采购流程制度7篇

采购部规章制度及采购流程制度7篇

采购部规章制度及采购流程制度7篇采购部规章制度及采购流程制度【篇1】一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

(5)采购金额在元以上,财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据,需总经理加批。

四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。

品质部进行来货检验,并进行品质确认。

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宁夏汇力丰电力科技有限公司银川分公司
材料管理制度
1、目的
为了加强工程部材料设备管理,对物资、构配件、设备采购实施有效控制,确保采购物资符合规定的采购要求,降低材料设备成本支出,提高公司经济效益,特制定材料设备管理制度。

2、适用范围
适用于公司各项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供物资的验证。

3、相关文件
材料采购流程
4、职责
4.1责任领导
本制度的责任领导是工程部经理,其职责为:负责监督、指导本制度的实施。

4.2责任部门
本制度的责任部门为工程部,其职责为:负责检查并执行本制度。

4.3执行层
本制度的执行层为公司材料员和项目材料员:
公司材料员其职责为:负责材料管理工作,对材料出入库、盘点、返还等工作全面负责,公司材料员必须严格按照出入库制度、盘点制度、材料返还制度管理公司材料。

项目材料员其职责为:对项目申领材料的使用、消耗、损坏、剩
料归还等工作全面负责,做好项目材料领用、归还登记,杜绝材料浪费或挪作他用。

5、材料分类
所有材料分为主材/设备、辅材及小型机器具、机械台班等。

a)主材/设备:由项目部根据图纸,拟定主材/设备清单。

1)甲供材料(部分主材),由业主采用招投标等方式采购,项目部与业主指定的供应商签订供应合同,由供应商根据项目部所提供的计划,适时、适量地组织供应。

2)主材(甲供材料除外),由公司经营部确定合格供方,项目部在认同质量和价格的基础提交采购申请,并组织进料和质量、数量的验收。

b)辅材及小型机器具:根据承包方式、工程规模及合同要求进行责任划分,可分为劳务租赁材料、公司提供物料。

c)机械台班:根据使用性质分为中长期机械和现场应急机械。

6、材料采购及出入库登记制度
6.1材料采购
项目启动时,由经营部确认施工项目内容(施工合同、图纸),由项目部根据施工图纸,拟定《工程材料申请表》(见附件1),上
报工程部审核,递交经营部审核,递交财务部审核,最后递呈总经理批准,交总公司材料部采购供应,材料采购后由公司材料员及时登记入库。

材料采购流程图见附图1。

6.2材料验收
主材的质量直接影响工程质量,公司材料员接收材料时应做好验收记录,根据《工程材料申请表》确认材料材料品牌、型号、数量、
单价、总价等信息是否相符,如有不符可拒绝入库。

同时进行严格的质量验收,检查其有无合格材质证明书,核对其材质证书同到达材料外包装的牌号、批号、生产日期是否相同,以及其外观质量、尺寸是否合符标准、有无过期现象等。

对工程有影响的辅助材料以及对保障施工人员人身安全的劳保
三安产品,对人身和环境产生危害的化学危险物品,同样应进行数量和质量验收,检查其有无生产许可证、合格证、营业执照、产品外包装是否符合要求等,坚决杜绝三无产品和不合格产品进入施工现场。

严禁不合格产品进入施工工地。

6.3材料入库
公司材料员检验材料合格后入库,对入库材料分区、分类堆码,做到堆码整齐、标识齐全、过目成数,并负责保管好各类材料技术证件。

对易燃、易爆、化学危险品,应按规定对其编号、标识、专人保管,并制定严格的管理措施。

对有防湿要求的材料,应按规定进行防潮处理,并做好日常检查工作,发现问题,及时处理。

对顾客(业主)提供的产品,应进行单独存放、单独标识、单独建帐、单独管理。

加强仓库的防火、防盗工作,确保入库材料完好无损。

6.4材料出库
1)材料的出库必须严格按申请计划进行控制,材料的领发必须严格按领发料管理制度执行,严禁非生产用料,最大限度的控制材料成本支出。

2)主材领发必须经工程部经理审批,材料员依据审批的规格、数量,开据出库单,在三查三对后,按先进先发的原则发放,需要技
术证件的材料应随行发放,严禁无审批、无计划用料。

3)对化学危险物品,以及在搬运中有特殊要求的材料,材料员应对领料人员或搬运人员说明注意事项,确保人身和材料的安全。

4)对小型工器具具应建立发放台帐和保管卡片,做到专料专用,用完后,应及时回收。

5)对劳务租赁材料的采购、使用必须按照材料采购及出入库登记管理制度执行,劳务租用期间,项目部必须严格登记,并按照公司收费标准收取租赁费用。

在租赁过程中损坏丢失由劳务方照价赔偿。

6)所有用于工程消耗的公司提供物料,必须做到日清月结,及时核销、合理摊销。

7、机械设备管理制度
1)项目部根据施工组织方案及时提报施工设备需用计划,由项目部设备管理人员统一在公司调拨或社会租用;
2)项目部在同等条件下必须优先使用公司调拨设备,对于项目工程所需特种设备,确因公司无法满足,需租用外部设备时,应书面提出申请,经公司领导审批后方可实施;
3)中长期机械管由工程部经理及总经理根据项目机械使用情况寻找机械租赁公司议价并签订租赁合同;
4)现场应急机械由项目经理根据施工需求及项目驻地机械使用价格向报工程部经理申请,经总经理批准后可临时租赁;
5)所有机械设备的使用,必须详细记录《机械使用台班登记表》,并由司机、现场施工员、项目负责人三分签字确认。

6)中长期租赁机械须定期与租赁公司结算,现场应急机械的使用必须在项目完工后及时上报公司报销。

7)项目部设备管理人员应确保设备进入工地前处于良好的技术状态,设备安装前必须先检查,做好验收记录。

严禁带故障的设备进
入施工工地。

8)项目部设备操作和维修人员应经常性地对所用设备进行检查和维护,特别是在施工过程中,应加强关键、特殊过程配备设备的检查,发现问题,及时修理,排除故障,确保施工安全。

如发生项目部无法处理的设备重大、大事故,应立即局公司船机设备管理部门处理。

9)项目部机械操作人员必须持证上岗,严格按设备操作规程进行操作,禁止违章操作,禁止将设备交民工操作和私自转让给民工队使用。

10)项目部在设备使用完毕后,应做好退场前的维护和整修,设备管理人员在设备退场时,必须将设备使用时的运转及维修记录一并移交给公司。

附图1:材料采购流程。

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