项目部材料管理制度

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项目材料采购管理制度

项目材料采购管理制度

项目部材料采购管理制度为了进一步加强材料管理,降低工程成本,规范材料管理、采购、周转过程,增收节支,提高企业经济效益,本着分清职责,保证材料正常供应的原则,现结合实际情况,经工作学习总结一下:第一条、项目部材料负责人工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划,编制项目部材料成本及利润工作报表,加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。

进行工程材料的管理与控制,及时反映工程材料的实际支出、盈亏.2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。

3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集,建立建全材料合格供应商信息库。

4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作,项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理.监督施工队自购主要材料,零星材料及辅材类材料质量监督。

5、负责项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。

第二条、材料计划1、工程部施工员提前5-7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划,填制《项目材料使用计划表》项目经理签字确认后,由材料员进行询价、比价、定价,询价单位不少于5家。

2、一些特殊材料(商混、钢材等)要充分考虑到材料的使用环境与供应要求,项目现场负责人应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底,以免造成供货条件或环境不能及时供货.3、零星材料计划由项目现场负责人和现场技术员及时提出,填写《零星材料采购明细表》经项目经理签字、核实交由材料员进行询价采购.4、对临时急需材料,项目负责人提出计划,项目经理签字批准后采购,严禁材料人员擅自采购无计划材料.5、材料员在做材料计划工作,应在工程签订合同后根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类,并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询(主要目的是在第一时间开始材料工作,避免工期紧张造成材料供应不及时)。

项目部施工人员、材料、机械管理办法

项目部施工人员、材料、机械管理办法

项目部施工人员、材料、机械管理办法
介绍
本文档旨在规范和管理项目部施工人员、材料和机械的使用,
以确保项目进展顺利、安全有效。

人员管理
1. 项目部应根据施工需要,合理配置施工人员,并安排合适的
工作岗位。

2. 项目部应建立健全的人员管理制度,包括招聘、考核、奖惩、培训等方面,加强对施工人员的管理和激励。

3. 所有施工人员应遵守施工现场的规章制度,严格执行安全操
作规程,确保施工安全。

材料管理
1. 项目部应制定材料采购计划,根据施工进度和需求量合理安
排采购时间和数量。

2. 材料采购应严格按照合同约定的品种、规格和质量进行,并
及时进行验收,确保入库材料符合要求。

3. 项目部应建立材料台账,做好材料的接收、保管、发放和使用记录,及时补充和更新材料台账。

机械管理
1. 项目部应根据施工需要合理配置所需机械设备,并确保设备的正常运行。

2. 机械设备的进出场应按照规定的程序和要求进行,并进行定期维护和保养,确保设备安全可靠。

3. 使用机械设备的人员应具备相应的操作证书和技能,遵守设备使用规定,严格执行操作规程。

安全管理
1. 项目部应建立健全的安全管理制度,明确责任和义务,确保施工安全。

2. 安全培训应定期进行,提高施工人员的安全意识和技能,防止事故发生。

3. 施工现场应设置明显的安全警示标识,合理划分安全通道和责任区域,确保工作环境安全有序。

以上是项目部施工人员、材料、机械管理办法的基本要点,项目部应根据具体情况,完善和落实相关管理制度,以确保项目的顺利进行和施工安全。

项目部的工程资料管理制度

项目部的工程资料管理制度

项目部的工程资料管理制度第一章总则1.1 为规范和加强项目部工程资料管理,提高工程管理效率,准确记录和保留工程资料,保障工程质量,特制定本制度。

1.2 本制度适用于项目部所有工程资料管理工作,所有项目部成员必须遵守本制度的规定。

第二章工程资料管理的目的和原则2.1 目的:对工程资料进行统一管理,确保所有工程资料的完整性、准确性和保密性。

2.2 原则:及时、全面、准确、规范、保密。

第三章工程资料管理的职责和权限3.1 项目经理:负责工程资料管理工作的总体规划和协调,监督和检查资料的准确性和完整性。

3.2 资料管理员:负责工程资料的整理、归档和保管工作,保证资料的安全和可查阅性。

3.3 工程人员:负责及时准确地记录和整理工程现场的资料,并按规定交给资料管理员进行归档。

第四章工程资料管理的内容4.1 工程设计资料:包括项目规划、方案设计、施工图纸等设计阶段的所有文件。

4.2 工程施工资料:包括施工日志、验收记录、材料报检单等施工阶段的所有文件。

4.3 工程验收资料:包括竣工验收报告、工程交接记录、结算资料等验收阶段的所有文件。

4.4 其他工程资料:包括施工过程中的相关许可证、合同、报告等其他相关文件。

第五章工程资料管理的流程5.1 工程资料的收集:工程人员及时、准确地记录和整理工程现场资料。

5.2 工程资料的归档:资料管理员对收集到的工程资料进行整理、归档和分类。

5.3 工程资料的保管:资料管理员对归档好的工程资料进行安全保管,确保资料的完整性和可查阅性。

5.4 工程资料的利用:项目经理及相关人员可根据需要随时查询和利用工程资料。

第六章工程资料管理的措施6.1 设立专门的资料室,配备专职资料管理员,确保工程资料的安全和保密。

6.2 建立工程资料管理制度和流程标准,明确工作职责和权限,减少工作纠纷。

6.3 定期对工程资料进行检查和备份,确保资料的准确性和可查阅性。

6.4 加强对工程资料保密工作,保护公司和客户的利益不受损害。

项目部材料管理管理制度

项目部材料管理管理制度

项目部材料管理管理制度1. 引言本文档旨在规范项目部材料管理的流程和制度,以确保项目的顺利进行和材料的高效使用。

项目部材料管理管理制度适用于公司内所有项目。

2. 项目部材料管理的目的项目部材料管理的目的是为了保障项目材料的准确、及时供应,确保项目施工按时完成。

具体目标包括:•确保项目所需材料及时供应;•控制项目材料的采购成本;•提高材料仓库管理效率。

3. 材料采购流程材料采购流程是项目部材料管理中最重要的环节之一。

具体流程包括:1.需求确认:项目部向相关部门或供应商提供具体材料需求清单,并明确数量、规格、质量要求等。

2.供应商选择:根据需求清单,项目部负责人向供应商索取材料报价,并综合考虑价格、质量、交货期等因素选择合适的供应商。

3.合同签订:项目部与选定的供应商签订采购合同,明确双方的权责和交货时间。

4.材料采购:项目部根据合同约定,及时向供应商下订单,并及时付款。

5.材料验收:项目部负责人或指定人员在材料到货后进行验收,核对数量、规格、质量是否符合要求。

6.入库管理:合格材料入库后,项目部进行分类、编码、标识等工作,确保材料易于管理、查找。

7.库存管理:项目部负责人定期检查材料仓库库存情况,及时补充缺少的材料,并进行库存记录和报表分析。

4. 材料使用管理材料的使用管理是项目部材料管理的核心内容之一。

具体管理措施包括:1.高效使用:项目部负责人应指导项目成员合理使用材料,避免浪费和过度消耗。

2.跟踪记录:项目部负责人应及时记录材料使用情况,跟踪使用量和损耗情况。

3.确认消耗量:项目部负责人要及时确认材料的消耗量,以便及时向供应商补充。

4.库存控制:项目部应根据项目进展情况和材料消耗情况,合理控制材料库存。

5.备料管理:项目部根据项目计划提前备料,确保施工过程中材料的准备充足。

5. 废弃材料处理废弃材料是项目施工中不可避免的产物,项目部应制定相应的废弃材料处理方案,包括:1.分类标识:项目部应对废弃材料进行分类、标识,便于后续的处理和回收利用。

项目部材料进场验收管理制度

项目部材料进场验收管理制度

项目部材料进场验收管理制度一、概述本制度的目的是规范项目部物料进场管理过程,确保进场物料符合质量要求和规划标准,以保证施工质量和安全。

二、责任人项目部材料管理员负责进场物料的接收、检验、登记和储存。

三、进场物料验收管理程序1. 进场物料接收项目部应设立进场物料接收点,接收检验所有进场物料。

其中,建筑钢筋、水泥、砂、石等材料,则需在卸货区进行接收。

2. 进场物料检验检验员应当在进场物料到达前做好物料质量检查记录表,并且保持记录表和进场物料速递单一致。

在现场验收时要按照材料的实际情况,采用相应的检测方法和指标,详细记录检验结果。

检验合格的物料应在速递单上签字确认。

否则必须及时通知供方检查。

对于无法确定品质或合格标准的材料,要将其退还给供方。

3. 物料登记对于已经通过检验的物料,管理员应及时进行登记,并在系统中建立进出库管理台账,以便及时跟踪物料使用情况和库存量。

4. 物料储存已检验合格的物料应按照所属类别储存,并应符合库房管理要求,确保物料的完整性和安全性。

5. 物料随机检测随机抽查检验合格的物料,以确保材料质量符合标准要求。

四、应急措施如果有检验不合格、严重违反质量要求或安全规范的进场物料,管理员应立即上报项目部领导,并采取相应的措施进行处置。

五、清理条款项目部不合格的进场物料,管理员应确保及时退还给供方,并建立退货记录。

如果是因项目部原因产生的退货,则应承担相应的责任。

六、进场物料验收是保证施工质量和安全的重要环节。

本制度的实施,旨在规范进场物料的验收管理工作,以确保材料的质量和合格标准。

在项目部施工过程中,应严格按照本制度的规定实施,以确保项目顺利进行。

项目部材料管理管理制度

项目部材料管理管理制度

项目部材料管理管理制度项目部材料管理管理制度1.引言本旨在确立项目部材料管理的管理制度,旨在规范和提升材料管理的效率和质量。

项目部材料管理是项目管理的重要组成部分,对项目进度和质量具有重要影响。

本制度适用于项目部所有涉及材料管理的工作,包括材料采购、入库、出库、使用和报废等环节。

执行本制度的目的是确保项目所需材料的及时供应、合理使用和安全保管,以满足项目的进展和质量要求。

2.材料采购管理2.1 采购需求确认2.1.1 项目部根据项目计划和施工进度,确定采购材料的种类、数量和规格,并编制采购需求计划。

2.1.2 采购需求计划需经项目负责人审核并签字确认后,提交给采购人员进行采购操作。

2.2 供应商选择2.2.1 项目部采购人员根据采购需求计划,向多个供应商索取报价。

2.2.2 采购人员对供应商的报价进行评估和比较,并综合供应商的信誉度、交货期、售后服务等因素,确定供应商。

2.3 合同签订和审批2.3.1 采购人员与供应商进行谈判,达成一致后,签订正式采购合同。

2.3.2 采购合同需经项目负责人审批,并在执行阶段进行监督和管理。

3.材料入库管理3.1 入库登记3.1.1 收到采购的材料,项目部仓库人员进行入库登记,包括材料的名称、规格、数量等信息。

3.1.2 入库登记表格须经仓库管理员签字确认,并及时存档。

3.2 材料质量检验3.2.1 项目部质量检验员对材料进行质量检验。

3.2.2 质量检验合格的材料方可入库,不合格的材料需处理退货或重新采购。

4.材料出库管理4.1 出库申请4.1.1 项目部相关部门根据施工需要,填库申请,并提交给仓库管理员。

4.1.2 出库申请须经相关部门负责人签字确认后,方可进行后续操作。

4.2 出库审批4.2.1 仓库管理员对出库申请进行审批,并核对申请材料与实际库存是否一致。

4.2.2 审批通过后,仓库管理员将出库材料准备好,并填库记录。

4.3 材料领用4.3.1 经过出库审批的材料,由相关人员携带出库凭证领取。

建筑工程材料出入库制度

建筑工程材料出入库制度

建筑工程材料出入库制度一、总则1. 本制度旨在明确建筑工程材料的出入库管理流程,确保材料管理的规范化、标准化。

2. 所有参与建筑工程的材料供应商、仓库管理员、项目经理以及相关工作人员必须遵守本制度。

3. 材料出入库管理应遵循公正、客观的原则,确保材料供应的准确性和及时性。

二、材料入库管理1. 材料到货后,供应商应及时通知项目部,并提供相应的送货单及相关质量证明文件。

2. 仓库管理员负责对到货材料进行验收,包括数量核对、外观检查及质量证明文件的审核。

3. 验收合格的材料,仓库管理员应当及时办理入库手续,登记材料名称、规格、数量、批次等信息,并妥善存放至指定区域。

4. 如发现材料存在质量问题或数量不符,应立即通知供应商进行处理,不得擅自入库。

三、材料出库管理1. 施工班组根据施工计划提前向项目部提出材料需求申请,明确材料种类、规格、数量及使用时间。

2. 项目部审核需求申请后,由仓库管理员负责准备相应材料,并办理出库手续。

3. 出库材料应按照先进先出的原则进行发放,确保材料的合理使用。

4. 施工班组在领取材料时,应对材料进行再次检查,确认无误后方可签收。

四、库存管理1. 仓库管理员应定期对库存材料进行盘点,确保库存数据的准确性。

2. 对于长期未使用或过剩的材料,应及时上报项目部,以便调整采购计划或进行处理。

3. 保持仓库环境的整洁与安全,防止材料受潮、损坏或丢失。

五、责任与考核1. 违反本制度规定,造成材料损失或影响工程进度的,将根据情节轻重进行相应的责任追究。

2. 定期对材料管理情况进行评估,对于管理规范、效率高的单位和个人给予表彰和奖励。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施,由项目部负责解释。

2. 针对特殊情况,项目部有权根据实际情况对本制度进行适当调整。

项目部材料管理制度

项目部材料管理制度

项目部材料管理制度项目部材料管理是施工企业在组织施工生产过程中管好用好材料的中心环节和基本落脚点,是企业的第一经济效益,也是衡量企业经济管理水平和文明施工的重要内容和标志之一。

材料管理在生产流程上要紧扣现场实际,手续完备,数量准确,做到据实收料、规范验收、计划发放、节俭使用、及时回收,岗位明确,目标管控。

主管材料员按照目标责任逐项负责落实,材料部做好监督、调态的作用。

施工管理以片(区域)为主,落实合同,责任到人,严格按制度流程办事,以标准做事用制度与原则约束人。

一、职责现场材料管理实行具体的目标责任制,由材料员实行分片包干,确保各项经济指标的实现。

1、材料主管全面负责辖区材料管理、使用回收工作,重点负责现场材料计划供应,材料调剂,现场使用,及时回收和文明施工管理,并尽量减少材料积压、杜绝浪费。

①、建立进场材料验收流程、材料消耗台账对比及材料成本分项核算;分部分项主要材料盈亏对比,发现问题或漏洞及时采取措施。

②、班组材料以预算量和实际工程量需用对比后限额签发,超预算和实际用量用料经项目经理、经营部、材料部审核批准后再签发。

③、监督班组材料使用及时回收,调剂和退库,并负责对浪费、丢失、损坏的材料进行追究责任。

2、材料员负责辖区现场材料(含周转材料)清点、验收、入账、保管、退料、维修管理工作。

监督材料使用,做好进场材料记录;做好工程量较大的单项工程施工主要材料盈亏对比,建立材料明细台帐。

重点负责每栋楼现场材料文明施工管理,负责各班组委托代理手续的收集归档,明确与建立手续流程,保证材料财务档案的合法性。

3、现场库管员负责辖区进库材料检验、保管,对班组使用材料限额发放。

建立库内材料保管明细账,小型工具台帐;做到库容整洁,帐物相符。

建立栋楼现场材料文明管理制度与标准。

4、工长负责对劳务队伍使用材料跟踪检查,并及时做出奖励与处罚的决定。

二、现场材料管理1、施工工长依据月生产形象进度在25号前编报下月用料计划,在当月26号前依据工长用料计划结合现场库存材料详细编报下月用料采购计划。

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阜阳市佰庆建材有限公司材料管理制度编制:审核:审批:生效: 2017年8月1日总则为了完善公司管理体制,加强项目部对材料的采购管理、库存管理及使用管理,防止资源浪费,保证生产正常开展,根据国家有关规定,结合我公司具体情况,特制定本管理制度。

本制度的管理范围包括现有和新增的与生产经营有关的材料,如低值易耗品、各类配件及土建材料。

本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处,应以国家标准或行业标准为准。

本制度由阜阳市佰庆建材有限公司编制,有关条款的解释由项目部负责。

本制度于年月日经公司董事长批准,并自批准日起开始实施。

阜阳市佰庆建材有限公司董事长:年月日目录一、管理机构的设置5二、部门职责5(一)材料物资部 (5)(二)工程部 (5)(三)使用部门.............................. 错误!未定义书签。

三、管理范围6四、材料管理相关人员职责分工6五、采购计划7六、请购业务9(一)请购部门 (9)(二)请购单的编制及审批权限 (10)(三)请购申请的撤销 (10)七、采购业务10(一)采购部门职责 (10)(二)采购作业方式 (10)(三)采购作业处理期限 (11)(四)询价、比价、议价 (11)(五)呈核及审批 (12)(六)订购与合同 (13)(七)进度控制及事务联系 (15)(八)整理付款 (15)(九)索赔、退货或换货 (15)(十)价格及质量的复核 (16)八、安全运输和装卸17九、质量检验及收货17(一)质量检验及收货要求: (17)(二)项目部进场材料验收规定 (18)十、入库程序20十一、仓库管理21(一)仓库设置 (21)(二)仓库管理要求 (21)(三)库位管理 (21)(四)存货盘点 (22)(五)赔偿处理 (23)(六)库存量管理作业细则 (23)十二、领用24(一)材料领用 (24)(二)退料 (24)十三、借用25(一)借出 (25)(二)归还 (25)(三)遗失或损坏 (25)十四、工具领用25十五、报废26十六、材料出库及库存帐目管理26一、管理机构的设置材料管理工作由公司负责,由综合办主管。

负责材料质量验收的和监督工作的部门为工程部。

物资部须安排相应的人员负责材料在使用场所的存放、收发管理工作。

公司将有权限进行采购的部门,划分为不同的采购组织,公司主要负责采购大宗的生产材料、维修配件等。

大宗生产材料在项目开工前由项目部提出材料需求计划,由公司选定供应商,在施工过程中按需供应。

不常用的一些材料以及备品备件由使用部门在施工过程中提出采购申请,但使用部门必须于材料需要进场前五天向公司材料物资部发出材料请购单,以防影响后续工作。

二、公司部门职责(一)物资部1、建立和健全公司的材料管理制度、仓库管理办法和安全技术操作规程,并对执行情况定期进行检查;2、组织对使用部门负责材料管理的机构进行业务技术教育,组织必要的管理培训;3、具体实施材料的采购管理工作,并监督指导采购工作。

(二)工程部1、负责部分采购材料的质量验收;2、制订安全监督规范;3、组织有关部门定期对仓库的仓存和材料的使用情况进行安全检查,负责安全事故的处理。

4、负责材料计划的编制、申报三、管理范围本制度所指的材料主要是指公司用于工程施工耗用而持有的各项材料(不属于固定资产的),包括下列各项:(一)原材料:指公司用于工程施工的外购品,以及工程施工相关的辅助性材料,包括原料及主要材料、外购半成品、修理用备件、燃料和物料等,具体指一次性使用后即消耗或不能复原的材料,如金属、非金属的各种原材料、燃料、试剂等。

(二)低值易耗品:指单位价值在1000元限额以下,或使用年限在一年以下的不属于固定资产的劳动资料,包括企业在库以及在用的低值易耗品。

低值品是指凡不够固定资产标准又不属于材料范围的用具设备,如低值仪器仪表、工具量具、器具等。

易耗品是指容易破碎或消耗的材料(有的单价可能超过固定资产最低价格界限)如元器件、零配件等。

以上具体指1000元以下(不含3000元),能独立使用,耐用年限在一年以上的物品。

四、材料管理相关人员职责分工采购人员,必须具备良好的职业道德和专业知识,懂得国家有关法律法规要求。

仓库材料的管理人员,必须由工作负责、业务熟悉的人员担任,仓管员必须明确和坚守岗位职责,仓管员要相对稳定,不得任意调换。

材料使用人员应了解所用物品的性质,掌握相关使用技术和事故处理方法。

1、采购员:负责按照采购通知单/会签单/合同要求送货至项目部,负责复查入库手续并签字确认,负责验收入库的变更手续;2、收料员/仓库:收料员负责对三大材、普通地材等清点数量,办理入库手续;仓库负责对低值易耗、常用的零星材料清点数量,办理入库手续(以点数、过磅、测量等方式进行验收并做好相关记录,同时收齐产品合格证、准用证明、检测报告等资料)。

验收合格后,验收人员必须在验收单中签字确认,材料进场当日仓库必须开具入库单,二至三日内办理完入库签字手续,对于地材必须开具地材收据。

3、项目部门卫:负责参与进场材料的清点,并做好进出场相关记录(如材料名称、规格型号、数量、车辆进出场时间、车牌号、入库单编号等);4、工程技术员:负责对到场材料的质量验收(如黄砂的含泥量、粗细比例;混凝土的粘稠度、是否离析等);五、采购计划材料的购置必须制订计划。

项目部及有关部门根据需要向公司物资部提出物质需求计划,物资部根据库存情况制定各类物品的采购计划。

1、项目部在项目之初应向公司材料物资部提出项目总体需求计划;2、跨年度项目应依据实际需求数量、库存定额及经费情况制定年度采购计划;3、月度所需物品计划必须在每月二十五日报物资部,物资部根据库存常备量制定月度采购计划;4、项目部及有关部门急需的物品则在任何时候可临时计划申购,或填写请购单上报物资部。

编报物品购置计划时,对名称、规格、数量、用途必须填写清楚,如因填写错误造成差错,由编报单位负责。

项目材料总计划项目月度材料需求计划年月日日六、请购业务(一)请购部门请购由相应的使用部门提出,具体如下:1、主管工程施工的项目部2、公司有需求的各有关部门阜阳市佰庆建材有限公司材料请购单(公司采购)材料编码材料名称规格型号及品牌单位申购数量用途进场时间备注申请部门:申请人:材料采购员: 项目副经理:审核意见:年月日审批意见:年月日阜阳市佰庆建材有限公司材料请购单(项目部采购)材料名称规格型号及品牌单位申购数量用途进场时间备注申请部门:材料采购员:年月日项目经理:年月日(二)请购单的编制及审批权限1、请购经办人员应依据存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、编号、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核;2、需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购;3、紧急请购时,由请购部门于“请购单”的备注中注明原因,并说明“紧急采购”;(三)请购申请的撤销1、请购申请的撤销应立即由原申请部门通知采购部门停止采购;2、原相应请购单无法撤回时,采购部门应通知并送回原请购部门。

七、采购业务(一)采购部门职责采购材料原则上由物资部负责办理,采购人员必须遵守国家有关材料政策和规定,熟悉市场供求信息,根据批准的计划进行采购工作,努力争取物优价廉,及时采购,保证供应。

(二)采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1、集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。

2、长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

(三)采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。

(四)询价、比价、议价1、采购经办人员接“请购单(内购) ”后应依请购事件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明,经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。

3、属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单“询价记录栏”中注明,经主管签认后呈核。

4、对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。

5、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

产品询价单按下表形式填写:(五)呈核及审批采购经办人员询价、议价完成后,以“物资采购比价表”形式呈报主管审核,并经总经理审批通过后,方能具体实施。

材料采购比价表采购单位:使用单位:工程名称:年月日由采购员意见:年月日物资部意见:年月日公司主管领导审批意见:年月日公司总经理意见:年月日报价单位:联系人:联系电话:报价单位:联系人:联系电话:报价单位:联系人:联系电话:报价单位:联系人:联系电话:报价单位:联系人:联系电话:(六)订购与合同1、采购经办人员接到经核决的“采购订单”后应以此单向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商于“送货单”上注明“采购订单编号”及“包装方式”。

要求厂商在接到订购单后以传真或书面形式给予确认。

2、需与供应厂商签订长期合同者,采购部门应以签呈及拟妥的长期合同书,依采购合同会审核决权限呈核后办理。

产品订购单按下表形式填写:(七)进度控制及事务联系1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应向主管汇报情况,并及时与请购部门做好沟通工作,依请购部门意见拟订对策处理。

采购进度控制表请购日期请购单号码供应商地点代理订购付款条件需要日期交货记录日期数量单价金额采购员台帐序号已领备用金付款供方自收款挂账欠款本月入库发票是否已开是否已审批备用金付款财务上付款实际欠款备注名称规格单位数量单价金额(八)整理付款采购经办人员应在材料完成入库手续后,进行采购结算,与发票核对无误后再向公司财务办理付款单。

(九)索赔、退货或换货采购部门接到收货异常报告(“联合验收单”等)时,应立即编写索赔报告,并呈上审核,核准后该报告归档,并及时向供应商要求索赔、退货或换货。

进场材料验收单(联合验收)请购部门:采购部门:供应商名称:履约代表: (电话):验收内容采购品目规格型号或功能技术标准数量单价金额验收意见验收标的状况说明: □合格; □不合格验收小组成员名单单位或部门姓名职务/职称本人签字备注采购部门意见:经办人(签字):年月日供应商意见:经办人(签字):年月日(十)价格及质量的复核1、采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。

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