关于离任审计通知书模板

合集下载

离任审计报告(范本6篇)

离任审计报告(范本6篇)

《离任审计报告》离任审计报告(一):银行副行长离任审计报告中国农业银行县支行:受中国农业银行广元市分行的委托,驻广元审计办事处于20XX年11月1至11日,对你行副行长XXX同志任职期间(20XX年11月至20XX年9月)的职责履行状况进行了现场审计。

现将有关状况报告如下:审计范围一、抽查机构本次审计严格按照《中国农业银行行长职责稽核操作规程》进行。

审计小组抽查了支行资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务部门,并依据该行所辖经营机构的具体状况抽查了支行营业部、XXX分理处、XXX、XXX营业所四个营业机构。

二、业务范围审计时限为20XX年11月至20XX年9月,本次重点审计了20XX年1月至20XX年9月,该行在贯彻执行各项规章制度和完成上级行下达的各项经营指标方面的状况,并按照审计资料和要求,采取召开支行机关中层干部和部分职工代表会议、发出审计问卷调查、进行部分员工座谈、开展现场审计等方式,对有关账、表、簿、传票、信贷档案资料和贷审会记录、执行授权等状况进行了抽样检查和审计认定。

基本状况一、个人简历XXX,男,1969年3月出生,大学文化,中共党员,经济师,1988年6月参加工作,1988年6月至1992年12月在XXXXX营业所、XXX支行工作;1992年12月至1999年5月在XXXXXX工作;1999年5月至20XX年10月在XXXX工作;20XX年11月至20XX 年10月任XXX;20XX年11月至今任XXX。

二、人员机构状况该行机关下设办公室、资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务经营管理部门。

截止20XX年9月末,全行现有对外营业网点10个;现有职工126人,其中:长期合同工97人、储蓄合同工29人;中层以上干部27人。

三、主要经营业绩(一)树立存款是第一要务的理念,促进筹资工作跨越式发展。

20XX年11月XXX农行各项存款余额为53433万元,其中储蓄余额45849万元,截至2005年9月末,全行各项存款余额已达85069万元,其中储蓄存款余额达77729万元。

行政事业单位离任审计报告模板

行政事业单位离任审计报告模板

行政事业单位离任审计报告模板篇一:离任审计报告[1].山东正华会计师事务所有限公司ShanDong ZhengHua Certified Public Accountants Co.,LTD(20 )正华专审字第号关于离任经济责任审计报告:我们接受委托,对任职期间 XX 年 5 月 1 日至 XX 年 12 月 31 日的财务预算的执行情况和决算上报情况;专项资金的管理和使用情况;国有资产的管理、使用及保值增值情况;财政收支、财务收支的内部控制制度及执行情况;财务收支是否符合民主决策程序等方面进行审计。

审计工作所提供资料的真实性和完整性是管理当局的责任,我们的责任是在对该单位所提供资料实施审计工作的基础上发表审计意见。

一、审计依据(一)中国注册会计师执业准则;(二)事业单位会计准则和《事业单位会计制度》;(三)中办发[1999]20 号文《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》;(四)济南市卫生局济卫规财发[XX]4 号文《关于对局直单位主要领导离任经济责任审计的实施意见》;(五)料。

(六)其他相关文件。

二、审计程序 XX 年 2 月 27 日,卫生局任期经济责任审计工作领导小组召开会议,下发《局直单位主要领导干部离任经济责任审计通知书》济卫审函[XX]第 5 号文件,正式开始1XX 年 5 月 1 日至 XX 年 12 月 31 日财务报表财务账簿、凭证及相关资尚衍寅院长任职期间经济责任审计工作。

审计小组于 XX 年 3 月 4 日进驻审计现场,通过了解核实情况、实地盘点实物资产、检查复核数据等各种审计程序和方法,对会计核算资料及其他相关资料进行了全面审计,于 XX 年 3 月25 日结束外勤工作。

外勤工作结束后,审计小组对现场审计取得的资料进行整理,向卫生局安排的协调人进行汇报后,出具审计报告。

三、被审计人及所在单位基本情况(一)被审计人的情况(二)所在单位的情况四、审计情况(一)资产、负债及净资产状况 1、资产状况截止 XX 年 12 月31 日,账面资产总额 37,271, 元,其中: 2、负债状况(二)收入、支出情况 1.收入情况该单位 XX 年 5 月 1 日至XX 年 12 月 31 日各项收入共计 138,384, 元,具体情况为:(单位:万元)22.支出情况该单位 XX 年 5 月 1 日至 XX 年 12 月31 日各项支出共计 132,403, 元,具体情况为:(单位:万元)五、相关指标情况(一)资产指标分析 1、资产总额增长情况 2、资产负债率的变化情况 3、净资产增长情况(二)收入指标分析 1、财政补助收入的情况 2、医疗收入的增长情况 3、药品收入的增长情况(三)收入支出比例分析3六、存在的问题(一)财务收支核算及管理方面(二)专用基金的管理和使用方面(三)国有资产的管理、使用方面 1、盘盈盘亏情况 2、未在帐房屋建筑物的情况 3、车辆实际所有权人与机动车行驶证明载明的所有权人不一致的情况(四)内部控制及执行情况方面七、审计意见通过审计,我们认为 XX 年 5 月 1 日至 XX 年末尚衍寅院长在任期间,除上述问题外,会计核算和财务管理符合《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》以及相关制度的规定。

离任审计报告模板2篇

离任审计报告模板2篇

离任审计报告模板2篇离任审计报告模板一、审计机构审计机构:XXX会计师事务所(以下简称“我所”)二、审计范围本离任审计报告是就公司在XXX年度进行的业务往来、资金运作、内部控制等方面的审计,审计时间为XXX年6月1日至XXX年6月30日。

三、审计方法本次离任审计是通过现场审计和资料审计相结合的方式进行的。

我所对公司的财务报表、银行账户、费用报销、企业收入和支出、债务与债权关系等进行了详尽的现场核查并进行了相关的资料复核。

四、重要审计事项1.业务往来在审计过程中,我们对公司的业务往来进行了详尽的审查,发现公司与一些客户之间存在挂账习惯,并且产品或服务的收付款期限上存在一些问题,这些都对公司的经营和财务状况产生了一定的影响。

2.资金运作我们也对公司的资金运作进行了审计,发现在账户管理和上缴税款方面存在较大的隐患,同时公司的财务报表上并未披露相关的信息,这可能会使得公司所得财务报表的真实性和可靠性受到影响。

3.内部控制在对公司的内部控制进行审计时,我们发现公司在资金管理、信息披露、财务报表编制等方面缺乏相关的制度和规范,这使得公司的内部控制存在较大的漏洞和风险。

五、离任审计结论根据对公司的财务报表、业务往来、资金运作和内部控制的审计,我们认为公司的财务报表反映了其真实的财务状况和经营成果,但其中存在一些重要事项需要公开披露。

同时,公司在业务往来、资金运作和内部控制方面存在较大的隐患,需要制定相应的管理规范和制度以规范公司的经营和财务活动。

六、审计意见在我们对公司的审计过程中,发现一些重大风险和隐患需要关注,并且公司在相关方面的制度和规范方面还有一定的缺失。

鉴于此,我们以“无法表达意见”作为我们的审核结论。

七、报告说明本离任审计报告是我所独立而公正的审计结果,该结果是基于我们对公司财务报表以及业务往来、资金运作和内部控制方面的审计工作得出的结论。

我们对公司的组织管理和业务相关人员交流中所披露的相关信息进行了充分的了解,希望本离任审计报告能为公司未来健康的发展提供一定的参考和支持。

离任审计报告(范本6篇)完美版

离任审计报告(范本6篇)完美版

《离任审计报告》离任审计报告(一):银行副行长离任审计报告中国农业银行县支行:受中国农业银行广元市分行的委托,驻广元审计办事处于20XX年11月1至11日,对你行副行长XXX同志任职期间(20XX年11月至20XX年9月)的职责履行状况进行了现场审计。

现将有关状况报告如下:审计范围一、抽查机构本次审计严格按照《中国农业银行行长职责稽核操作规程》进行。

审计小组抽查了支行资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务部门,并依据该行所辖经营机构的具体状况抽查了支行营业部、XXX分理处、XXX、XXX营业所四个营业机构。

二、业务范围审计时限为20XX年11月至20XX年9月,本次重点审计了20XX年1月至20XX 年9月,该行在贯彻执行各项规章制度和完成上级行下达的各项经营指标方面的状况,并按照审计资料和要求,采取召开支行机关中层干部和部分职工代表会议、发出审计问卷调查、进行部分员工座谈、开展现场审计等方式,对有关账、表、簿、传票、信贷档案资料和贷审会记录、执行授权等状况进行了抽样检查和审计认定。

基本状况一、个人简历XXX,男,1969年3月出生,大学文化,中共党员,经济师,1988年6月参加工作,1988年6月至1992年12月在XXXXX营业所、XXX支行工作;1992年12月至1999年5月在XXXXXX工作;1999年5月至20XX年10月在XXXX工作;20XX 年11月至20XX年10月任XXX;20XX年11月至今任XXX。

二、人员机构状况该行机关下设办公室、资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务经营管理部门。

截止20XX年9月末,全行现有对外营业网点10个;现有职工126人,其中:长期合同工97人、储蓄合同工29人;中层以上干部27人。

三、主要经营业绩(一)树立存款是第一要务的理念,促进筹资工作跨越式发展。

20XX年11月XXX农行各项存款余额为53433万元,其中储蓄余额45849万元,截至2005年9月末,全行各项存款余额已达85069万元,其中储蓄存款余额达77729万元。

离任审计报告范文(推荐4篇

离任审计报告范文(推荐4篇

离任审计报告范文(推荐4篇离任审计报告篇一受中国农业银行广市分行的委托,驻广元审计办事处于20__年11月1至11日,对你行副行长***同志任职期间(20__年11月至20__年9月)的责任履行情况进行了现场审计。

现将有关情况报告如下:审计范围一、抽查机构本次审计严格按照《中国农业银行行长责任稽核操作规程》进行。

审计小组抽查了支行资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务部门,并依据该行所辖经营机构的具体状况抽查了支行营业部、***分理处、***、***营业所四个营业机构。

二、业务范围审计时限为20__年11月至20__年9月,本次重点审计了20__年1月至20__年9月,该行在贯彻执行各项规章制度和完成上级行下达的各项经营指标方面的情况,并按照审计内容和要求,采取召开支行机关中层干部和部分职工代表会议、发出审计问卷调查、进行部分员工座谈、开展现场审计等方式,对有关账、表、簿、传票、信贷档案资料和贷审会记录、执行授权等情况进行了抽样检查和审计认定。

基本情况一、个人简历***,男,1969年3月出生,大学文化,中共党员,经济师,1988年6月参加工作,1988年6月至1992年12月在*****营业所、***支行工作;1992年12月至1999年5月在******工作;1999年5月至20__年10月在****工作;20__年11月至20__年10月任***;20__年11月至今任***。

二、人员机构情况该行机关下设办公室、资金财务部、信贷管理部、客户经理部、人事监保部、资产风险经营部等业务经营管理部门。

截止20__年9月末,全行现有对外营业网点10个;现有职工126人,其中:长期合同工97人、储蓄合同工29人;中层以上干部27人。

三、主要经营业绩(一)树立存款是“第一要务”的理念,促进筹资工作跨越式发展。

20__年11月***农行各项存款余额为53433万元,其中储蓄余额45849万元,截至20__年9月末,全行各项存款余额已达85069万元,其中储蓄存款余额达77729万元。

离任审计报告范文6篇

离任审计报告范文6篇

离职审计报告范文6篇x,性别,X,学历,x根据组织的安排,本人于X年X月因工作需要调x工作。

现根据x县领导干部任期经济责任审计的要求,将本人任期内有关工作情形报告。

下面就是作者给大家带来的离职审计报告范文,期望能帮助到大家!离职审计报告范文1根据x县农村信誉合作社联合社主任指示的《x省农村信誉社主要负责人离职审计建议书》人字(x)第1号,依照《x省农村信誉社主要负责人离职审计暂行办法》的有关内容要求,县联社组成4人审计组,于x年4月5日至4月10日,对x分社主任行了离职审计,自x年6月至x年12月近2年多来的工作事迹,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。

问:即于x年3 月30 日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于x年3 月30 日下午召集审计组全部人员一同听取了x的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。

对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素养等谈自己的看法和评判;查:即对x自x年6月至x年12月期间,所担当的内控制度管理的实行职责情形,查阅了自x年6月至x年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情形与x交换了意见。

现将审计有关情形报告以下:审计对象的基本情形及审计范畴x的基本情形x,女,19x年5月诞生,汉族,中共党员,高中文化程度,助理会计师专业技术职称;197x年 10月参加农村信誉社工作,历任x分社出纳员、大社主管会计,于x年6月被聘任为x分社主任至今。

x信誉社基本情形x信誉社现管辖营业部1个,分社3个,共有正式员工25人,其中在岗职工20人,退休职工5人。

截止x年12月底,各项存款3878万元,其中活期存款1606万元,定期存款2272万元;各项贷款2805 万元,其中不良贷款1877万元,不良率为66.92%;固定资产余额99万元;历年累亏损985万元。

审计范畴本次审计对x主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计,并抽查了x分社、中x分社的有关内控制度实行情形。

2018-离任审计的函-精选word文档 (5页)

2018-离任审计的函-精选word文档 (5页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==离任审计的函篇一:年度会计报表审计所需资料目录告知函告知函——年度财务报表审计所需基本资料目录:我所接受委托,计划于201X年5月下旬对贵公司进行年度离任审计。

本次审计需要贵公司提供以下资料:1、上年会计报表审计报告复印件。

2、上年财务决算报表复印件。

3、被审计单位的营业执照复印件。

4、同志任职文件。

5、200 年至20年经济责任目标书。

6、200 年至20年经济责任目标考核情况文件。

7、签章齐全的年度决算报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表和会计报表附注。

8、201 年1-12月累计发生额的12月31日科目余额表。

9、财务软件导出的电子版全年序时账。

10、所有银行账户的年末对账单,未达帐项的调节表。

11、应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款的明细表,包括年初数、本年发生额(借贷方)、期末余额以及经济内容、账龄等内容。

12、单位负责人、保管人员、财务人员签字齐全的《存货盘点表》。

13、单位负责人、保管人员、财务人员签字齐全的《固定资产明细表及折旧表》以及《12月份折旧计算表》。

14、无形资产明细表及摊销政策。

15、银行借款合同及利息计算单。

16、最近一期的验资报告。

17、工业企业的生产成本资料及完工生产成本在各品种之间的分配政策,销售成本结转政策(如:月末一次加权平均法),销售价目表。

18、施工企业的工程合同,工程项目成本、工程项目收入明细表。

19、集团公司成员企业的内部销售或销售项目统计表。

20、销售费用(营业费用)、管理费用、财务费用明细表(含上年数)。

21、营业外收入、支出明细表(含上年数)。

22、所得税费用计算表(有纳税调整项目)以及所得税优惠政策文件、纳税申报表。

223、其它与本次审计的相关资料。

请贵公司及所属单位在我们审计进驻之前准备好上述资料,减少我们现场实施审计程序时打扰贵公司及所属单位正常工作的时间。

离任经济责任审计报告模板(很详细,包含被审计单位基本情况、财务绩效分析、审计问题、评价和建议)

离任经济责任审计报告模板(很详细,包含被审计单位基本情况、财务绩效分析、审计问题、评价和建议)

关于XX公司原董事长XX同志离任经济责任的审计报告(模板)XX公司:根据《XX办法》相关规定,我们组成审计组,于20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日,对XX公司(以下简称XX)原董事长XX同志20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日履行经济责任的情况进行了审计。

我们遵循独立、客观、公正的原则,在实施审阅资料、调查了解、现场观察、分析性程序等基础上,按照相关规定执行审计工作,现将审计情况报告如下:一、被审计单位基本情况(一)历史沿革及经营范围XX公司成立于XXXX年XX月XX日,由XX公司出资设立,初始注册资金为XX万元,后经过多次股权变更,注册资金变更为XX万元,其中:XX公司出资XX万元,股比XX%;XX公司出资XX万元,股比XX%。

XX公司是高新技术企业,统一社会信用代码为******。

经营范围包括:……。

(二)法人治理结构1.董事会组成及履职情况审计期末,XX公司董事会成员XX人,分别为董事长XX,董事……。

审计期间,XX公司共召开X次董事会,做出决议XX项。

决议事项包括:……等。

2.领导班子组成及分工情况审计期末,XX公司领导班子成员XX人,包括董事长XX、总经理XX,副总经理XX。

审计期间,XX公司共召开X次总经理办公会,审议事项XX项,包括:……等。

(三)组织机构及人员情况审计期末,XX公司共有X个部门,包括: (XX)司共有职工XX名。

具体人员结构如下:二、企业财务绩效和经营情况审计期末,XX公司资产总额XX万元;负债总额XX 万元;所有者权益XX万元。

审计期间,累计实现营业收入XX万元、净利润XX万元。

(一)国有资本保值增值情况审计期末,XX公司净资产XX万元,较审计期初的XX 万元增加XX万元,其中:非经营性因素(股东分红)减少XX万元、股东增资增加XX万元。

考虑股东分红和增资因素后,实现经营积累XX万元,审计期间国有资本保值增值率为XX%,实现了国有资产保值增值。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

关于离任审计通知书模板
审计通知书是内部审计机构根据审计工作方案,向被审计单位发出的书面通知,也称审计指令。

以下是小编为大家推荐的关于一些离任审计通知书模板,希望能帮助到大家!
离任审计通知书模板1
__公司(____)审字_号__公司一厂:
经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:
审计项目:产品成本审计
审计目标:产品成本的真实性和效益性
审计内容:____年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。

审计人员:项目负责人为高级审计师___
组员:审计师___、___;助理审计师___、___
审计时间:____年_月_日—_月_日
其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。

__公司审计处(公章)
____年_月_日
离任审计通知书模板2
__单位:
根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,我局自年月日至年月日对你单位的__进行了审计。

并根据《中华人民共和国审计法》第四十一条及相关法律、法规对有关问题进行了处理、处罚。

根据《中华人民共和国审计法》第四十七条、《中华人民共和国审计法实施条例》第五十一条、第五十四条的相关规定,现提出具体整改要求如下:
你单位应当自接到《审计决定书》、《审计报告》60日内将有关审计决定、审计建议事项、要求自行纠正事项执行完毕,同时将审计
决定及审计建议执行情况、要求自行纠正的事项执行情况、所采取的措施等相关材料附后, 书面函告我局。

如特殊原因未能如期执行,说明具体情况及所采取的措施,请一并函告。

如不按时整改、整改不力或拒不整改,将按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》的有关规定处理。

离任审计通知书模板3
内审通字[2011]第000号批准:
__公司__分部:
根据__集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于__年__月__日—__月__日对分公司__年1月1日至__月__日的财务收支情况进行审计,请__公司__分部给予协助配合(落实专人负责)并在__年__月__日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:
__公司_X_部X_年1月1日至X_年X_月X_日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:
从__年__月__日起,预计到__年__月__日。

四、需提供的.资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日起__日内进入__分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起__日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。

需加班时,请安排相关人员配合。

5、__系统数据的查询权。

6、需协助部门:集团公司、__公司、__分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门
五、审计项目组名单:项目组负责人:项目组成员:
签发人:
__年月日
收件单位负责人(签字):
协助配合责任人(签字):
本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份
离任审计通知书模板4
____公司:
根据我局本年度工作计划,兹订于20__年_月_日起,对你单位___部门19__年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。

请做好有关资料的'准备工作,对审计组的工作予以积极配合。

审计组长:___ 职务(职称)___
审计组员___、___、___
特此通知。

___市审计局(印)
20__年_月_日
离任审计通知书模板5
(单位名称):
经查,你单位在物业管理服务中存在下列问题:
(一)
(二)
(三)
上述问题没有达到《__市住宅物业管理服务标准》,现对你单位提出整改意见,要求你单位于日迅速提出整改措施,进行服务整改,并书面上报整改结果。

区(县)建委物业科(小区办)
(盖章)
二OO 年月日。

相关文档
最新文档