(完整版)用友ERP-U8供应链练习【各版本通用练习题】汇总

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U8供应链练习题

U8供应链练习题

采购业务练习目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询。

实验内容:业务一:(普通采购业务)2006/02/01业务三部的王新向创新公司询问P4 2.4G的价格(1000元/盒),觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300盒,需求日期为2006/02/03。

业务员据此填制请购单。

2006/02/02 上级主管同意向创新公司订购P4 2.4G300盒,单价为1000元,要求到货日期为2006/02/03。

2006/02/03 收到所订购的P4 2.4G300盒。

填制到货单。

2006/02/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。

填制采购入库单。

当天收到该笔货物的专用发票一张,票号85010。

操作向导:(一)在采购系统中,填制并审核请购单A.增加部门档案(部门编码:0203;部门名称:业务三部)B.增加人员档案(0003王新:在职人员、男、业务三部、业务员)C.增加存货档案(属“芯片”大类,存货编码:009,存货名称:P4 2.4G,单位:盒(无换算组),存货属性:外购、销售)(二)在采购系统中,填制并审核采购订单(先增加,然后右键拷贝请购单)A.增加供应商档案:(属原料供应商大类,供应商编码:CXGS,供应商简称:创新公司,税号:314835920)B.增加采购类型(02,基本采购)(三)在采购系统中,填制到货单(先增加,再右键拷贝采购订单)(四)启动库存系统,生成并审核采购入库单(进入库存系统采购入库单界面后:生单→选择到货单→过滤→显示表体,录入入库日期和仓库) (五)在采购系统中,填制采购发票(先增加,然后右键拷贝入库单)(六)在采购系统中,采购结算(自动结算)(七)账表查询1.在采购系统中,订单执行情况统计表2.在采购系统中,到货明细表3.在采购系统中,入库统计表4.在采购系统中,采购明细表业务二:(现付业务)2006/02/03业务一部向建昌公司购买鼠标300只到货并验收入原料仓库,单价为50元/只。

用友U8(V10.1)供应链管理应用教程(微课版)-课后习题参考答案

用友U8(V10.1)供应链管理应用教程(微课版)-课后习题参考答案
用友u8供应链管理应用教程单元测试部分参考答案章企业建账判断题acd问答题章基础设置判断题题面修改在采购专用发票上5d问答题章供应链管理初始化判断题箱100包对外销售最小单位为盒那么存货档案中的主计量单位是章采购管理判断题acd5ab问答题章销售管理判断题ab问答题章库存管理判断题abcd2bd3abcdabcd问答题章存货核算判断题abc2d3cd章供应链管理期末处理判断题bcd问答题
1题面修改:如果某种药品“1盒=2板”,“1包=10盒”、“1箱=100包”,对外销售最小单位为盒,那么存货档案中的主计量单位是( )。
问答题


判断题
1.错2.对3.对4.对5.对
选择题
1.BCD2. C3. ABC4.ACD5.AB
问答题


判断题
1.对2.错3.对4.错5.对
选择题
1.AB2.ABCD3.C4.AB5. AB
问答题


判断题
1.错2.对3.对4.对5.对
选择题
1.ABCD2.BD3.ABCD4. ABCD
问答题


判断题
1.对2.对3.对4.错5.错
选择题
1.ABC2.D3.CD4. BCD5. D
问答题


判断题
1.错2.错3.错
选择题
1. D2.AB3. BCD
问答题

《用友

判断题
1.对2.错3.错4.对5.对6.错
选择题
1.B2. B3. C4.AB5.BC6.ACD
问答题


判断题
1.对2.对3.对4.错5.对
选择题
1.B2. BD3. C4.E题面修改(在采购专用发பைடு நூலகம்上)5.D

用友u8供应链考试题库及答案

用友u8供应链考试题库及答案

用友u8供应链考试题库及答案一、单选题1. 用友U8供应链管理系统中,以下哪个模块不负责处理订单?A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 财务管理答案:D2. 在用友U8供应链管理系统中,进行库存盘点时,需要使用哪个模块?A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 财务管理答案:C3. 用友U8供应链管理系统中,以下哪个功能用于处理供应商信息?A. 客户管理B. 供应商管理C. 库存管理D. 财务管理答案:B二、多选题1. 用友U8供应链管理系统中,以下哪些模块可以生成采购订单?A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 财务管理答案:B、C2. 在用友U8供应链管理系统中,进行库存盘点时,以下哪些操作是必要的?A. 选择盘点仓库B. 选择盘点日期C. 录入盘点结果D. 打印盘点报告答案:A、B、C三、判断题1. 在用友U8供应链管理系统中,销售订单可以直接转换为采购订单。

答案:错误2. 用友U8供应链管理系统中的库存管理模块可以处理库存的入库和出库操作。

答案:正确四、简答题1. 请简述用友U8供应链管理系统中销售管理模块的主要功能。

答案:销售管理模块主要负责处理销售订单、客户信息管理、销售数据分析等功能。

2. 在用友U8供应链管理系统中,库存管理模块如何帮助企业提高库存管理效率?答案:库存管理模块通过提供库存盘点、库存预警、库存调拨等功能,帮助企业实时监控库存状况,减少库存积压,提高库存周转率。

五、计算题1. 假设某企业使用用友U8供应链管理系统,现有库存A产品1000件,B产品500件。

若企业接到一个订单,需要A产品300件,B产品200件,请计算订单完成后的库存数量。

答案:A产品库存数量为1000-300=700件,B产品库存数量为500-200=300件。

用友erp供应链全部操作题

用友erp供应链全部操作题

用友erp供应链全部操作题采购操作题1、505账套属于“产成品”的存货主要有:编码为“CP004”,名称为“A1洗衣机”,计量单位为“台”,属于“销售”和“自制”的属性,试由操作员GYL设置存货挡案1)单击“开始”——程序——用友ERP-U8——企业门户(或供应链——采购管理)2)单击“基础信息”——基础档案,打开“基础档案”对话框3)单击“存货档案”4)选择“存货分类”下的“产成品”,单击“增加”,根据题目要求进行设置5)单击“保存”2、505账套“原料供应商”主要有两个,一个编号为“006”,简称为“华普公司”;另一个编码“007”,简称为“庆丰公司”。

试由操作员GYL设置供应商挡案1)单击“开始”——程序——用友ERP-U8——企业门户(或供应链——采购管理)2)单击“基础信息”——基础档案,打开“基础档案”对话框3)单击“供应商档案”,选择“原料供应商”4)单击“增加”,录入相应项目5)单击“保存3、505账套的发运方式主要有两种。

一种编码为“A1”,名称为“水运”;另一个编码为“A2”,名称为“空运”,试由操作员GYL 设置发运方式。

1)打开采购管理系统,选择“系统菜单”——“设置”——“其他设置”——“发运方式”,打开“发运方式”窗口2)单击“增加”窗口按钮,根据题目要求添加相应信息3)保存所有操作4、505账套的采购类型主要有两个,均属于“采购入库”。

一个编码为“A1”,名称为“主料采购”;另一个编码为“A2”,名称为“辅料采购”,试由操作员GYL设置采购类型。

1)打开采购管理系统,选择“系统菜单”——“设置”——“其他设置”——“采购类型”,打开“采购类型”窗口2)单击“增加”窗口按钮,根据题目要求添加采购类型3)单击“保存”5、2004年12月20日,505账套“原料库”收到向“天津王朝实业有限公司”购买的“劳保用品”100套,单价为150元/个,试由操作员GYL填制期初余额1)采购系统中,单击“业务”——“入库”——“入库单”,打开“期初采购入库单”2)单击“增加”3)根据题目要求添加。

用友U8练习题

用友U8练习题

在实践中感受U8ERP-U8模拟案例目录3、练习案例说明............... 错误!未指定书签。

4、练习资料................... 错误!未指定书签。

1 总账与UFO基础练习1、练习目的2、预备知识3、练习案例说明4、练习资料(1)增加操作员以Admin身份注册后,在“系统管理—>权限—>用户”下增加以下操作员1张红 2王晓 3刘勇(2)建立账套以Admin身份注册后,在“系统管理—>账套—>建立”菜单下建立如下账套账套号:100 账套名称:北京高科技有限公司账套路径为默认启用时间:2003年1月;单位名称:北京高科技有限公司单位信息的其他项为空行业性质:新会计制度安行业性质预置会计科目客户、供应商分类,有外币核算客户、供应商编码级次:222部门编码级次:22 科目编码级次:422222客户权限组级次:22 供应商权限组级次:22数据精度为默认值启用应收、应付、总账、启用日期为:2003年1月1日(3)设置权限以Admin身份注册后,在“系统管理—>权限—>权限”菜单中对下列操作员设置如下权限张红:账套主管(只有Admin才能设置账套主管)王晓:出纳权限刘勇:共用目录、总账、报表(4) 以Admin身份注册后,在“系统管理—>系统—>设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划总账初始化(2)选项中的参数修改:在“系统菜单—>设置—>选项—>凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。

在“系统菜单—>设置—>选项—>账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。

注:修改选项时要先点击“编辑”按钮,再选择相应的参数,这样所修改的参数才能保存。

(3)进入总账系统后,在“系统菜单—>设置—>外币及汇率”菜单中设置外币:“美元”;汇率:“8.275”(4)在“系统菜单—>设置—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”(5)在“系统菜单—>设置—>结算方式”菜单中设置结算方式为1 支票 101 现金支票 102 转账支票 9 其他(6)在“系统菜单—>设置—>编码档案—>部门档案”菜单中设置部门档案如下:01综合部 02 市场部0101 总经理办公室 03 开发部0102 财务部 0301 开发一部 0302 开发二部注:信用信息:包括信用额度、信用等级、信用天数,指该部门对客户的信用权限,可以为空。

用友ERP-U8供应链练习汇总

用友ERP-U8供应链练习汇总

用友ERP-U8供应链练习汇总一、背景用友ERP-U8是国内广泛使用的企业管理软件之一,其适用于财务、采购、销售、库存等多个方面的管理。

其中,供应链管理是其中的重要模块之一,主要包括采购、销售、库存等业务流程。

本文旨在汇总用友ERP-U8的供应链管理练习,以便读者深入了解该模块的操作和应用。

二、采购管理采购管理是用友ERP-U8供应链管理的一个重要模块,包括以下主要功能:1.采购订单管理:通过建立采购订单,实现对供应链供应商的管理及对入库物资的控制。

2.采购合同管理:通过建立采购合同,实现对供应商的管理和对物资的收付款控制。

3.采购询价管理:通过建立采购询价,实现对供应商询价及报价的管理。

4.采购入库管理:对通过采购订单或采购合同建立的入库单及验收单等进行管理,进行物资的入库操作。

通过这些功能,可以有效管理采购流程,控制采购成本,提高采购效率。

三、销售管理销售管理是用友ERP-U8供应链管理的另一个重要模块,包括以下主要功能:1.销售订单管理:通过建立销售订单,实现对客户的管理及对出库物资的控制。

2.销售合同管理:通过建立销售合同,实现对客户的管理和对货款的收付款控制。

3.销售询价管理:通过建立销售询价,实现对客户的报价及询价的管理。

4.销售出库管理:对通过销售订单或销售合同建立的出库单进行管理,进行物资的出库操作。

通过这些功能,可以有效管理销售流程,控制销售成本,提高销售效率。

四、库存管理库存管理是用友ERP-U8供应链管理的第三个重要模块,包括以下主要功能:1.物料基础资料管理:对公司的物料信息进行管理,包括物料名称、物料规格、物料计量单位等信息。

2.库存盘点管理:对公司的库存进行定期盘点,以保证库存准确性。

3.库存调拨管理:对公司的库存进行调拨、借出、归还等操作。

4.采购入库管理:对通过采购订单或采购合同建立的入库单进行管理,进行物资的入库操作。

5.销售出库管理:对通过销售订单或销售合同建立的出库单进行管理,进行物资的出库操作。

ERP-U8练习题

ERP-U8练习题

ERP-U8练习题ERP-U8试习题判断:1.期初库存审核后不能再修改2.已关闭的生产订单资料可以修改3.委外到货单既可以手工新增,也可以参照委外订单生成4.产成品的生产用料中有入库倒冲得物料时,生成入库单时会自动产生材料出库单。

5.ERP-U8系统提供的预测订单的均化类型分为不均化、周均化、月均化三种。

6.若某仓库资料已使用,则不能修改该仓库资料中负责人、仓库地址、备注等信息7.采购订单都是由请购单生成的。

8.BRP计算时不考虑物料现存量。

9.需求时栅和计划时栅决定如何利用销售订单及销售预测计算毛需求和净需求。

10.配比出库功能多用于已使用生产订单系统的企业。

11.若已审核生产订单未执行任何库存交易,则不能对其进行弃审处理12.委外加工是一种代工代料的由外包委外商进行产品外协加工的加工方式。

13.ERPU8 系统不支持物料清单多版本管理14.BOM维护中,若子件仓库代号为非MRP仓,则BRP展开时不将其纳入需求量计算15.公司工作日历,供物料需求、车间工序计划、产能计算进行日期推算。

单选题1. ERPU8中相关需求的物料不包括以下哪项:a.成品b.半成品c.零部件d.原材料2. 库存管理启用后,可在以下哪个模块录入采购入库单据:a.采购管理b.库存管理c.销售管理d.应付管理3. ERPU8 中委外倒冲的正确流程是a. 盘点补差计划人员填制委外订单调拨模拟自动倒冲b. 盘点补差调拨模拟计划人员填制委外订单自动倒冲c. 计划人员填制委外订单调拨模拟自动倒冲盘点补差d. 计划人员填制委外订单自动倒冲调拨模拟盘点补差4. 系统中生产订单的状态有几种a. 3b. 4c. 5d. 65. 委外订单的产品所用物料中如有倒冲物料,为保证入库时自动倒冲,应如何操作。

a. 需要在委外订单录入时设置物料倒冲仓库b. 需要在委外发料单录入时设置物料倒冲仓库c. 需要在物料基本资料维护中设置物料倒冲仓库d. 需要在委外用料单中设置物料倒冲仓库6. 关于“替代物料清单”描述不正确的是a. 一个料品除了有主物料清单以外,还可以有替代物料清单b. 主物料清单和替代物料清单的BOM结构基本上是相同的c. 替代物料清单的作用是当物料清单不适用的情况下替代主物料清单使用d. 以上都不正确7. BOM 资料维护中,关于主要物料清单的“版本代号”描述正确的是a. 有且仅有一个版本代号b. 至少有一个版本代号c. 可以没有版本代号d. 以上都不正确8. 销售报价在企业和客户双方达成协议后,销售报价可转为有效力的a. 销售订单b. 物料清单c. 生产订单d. 请购单9. 输入预测订单中,均化类型不包括a. 不均化b. 周均化c. 月均化d. 季均化10 BOM资料维护中,当BOM类别是替代物料清单时,则其供应类型不可设为:a. 领用b. 入库倒冲c. 虚拟件d. 工序倒冲11. 有一料品A的BOM结构是:A=1B+1C,B=2D+5E,以下描述不正确的是a. 若现存50个B、20个D、40个E、0个C,若订单为80个A,则需要采购40个Db. 若现存50个B、20个D、40个E、0个C,若订单为80个A,则需要采购110个Ec. 若现存50个B、20个D、40个E、0个C,若订单为80个A,则需要采购80个Cd. 若现存50个B、20个D、40个E、0个C,若订单为80个A,则需要采购30个B12 累计提前天数计算时考虑以下哪个因素a. 产出品提前期b. 替代清单c. 母件中虚拟子件的固定提前期d. 物料的主要物料清单13. 在调拨单中,部门之间的存货属于调拨业务,仓库之间的存货属于a. 倒冲业务b. 转库业务c. 置换业务d. 调拨业务14 对已关闭的生产订单进行还原处理,处理后的生产订单状态为a. 审核b. 未审核c. 锁定d. 已还原15. 采购入库单按业务类型可以分为a. 普通采购入库单、受托代销入库单、委外加工入库单b. 受托代销入库单、委外加工入库单c. 普通采购入库单、非普通采购入库单d. 蓝字采购入库单、红字采购入库单多选题1. ERPU8 中独立需求的物料,可以包括a. 成品b. 半成品c. 样品d. 备品备件2. 关于采购到货单,以下描述错误的是a. 采购到货单可以修改、删除b. 对必有订单时,采购到货单可以手工新增c. 采购到货单可以参照生成红字入库单d. 到货退回单是采购到货单的红字单据e. 采购到货单必须录入数量、单价、金额3. ERP形成大致经历了以下哪几个阶段a. 库存控制b. 物料需求计划c. 制造资源计划d. 企业资源计划4. BOM维护中,若子件在存货档案设为“跟踪性存货”,其供应类型不可设为a. 领用b. 入库倒冲c. 虚拟件d. 工序倒冲5. 某张发货单录入保存完毕后,下一步可以做的操作有a. 对其修改b. 对其删除c. 对其报检d. 对其审核业务操作题目:1. 增加部门档案,分别是9 生产部901 生产一部902 生产二部2. 增加一个客户档案客户编码客户简称税号客户分类信用额度信用期限0005 大大贸易公司04 5000 203. 增加一个计量单位组,编码04,组名为重量换算率组,计量单位组类别固定换算率4. 维护工作日历资料,修改SYSTEM工作日历,设置从2006年1月1日至2008年12月31日的工作日历,星期一至星期六每天工作时间8小时,星期日休息。

用友erp—U8考题

用友erp—U8考题

商英学院企业资源计划业务操作试题(A)注意事项:*请登录ftp://192.168.248.18, 打开"08_考试相关"文件夹,下载002考试帐套及答题卡,并在系统管理中引入帐套。

*需认真阅读题目,根据题目要求填制及截屏相关单据,截屏必需能看到相关的个人信息*请修改答题卡命名,并将截屏图片按业务顺序全部粘贴至答题卡*每张截图需标明题目号,如"一2(1)"*上述答题卡保存后上传到监考老师指定的位置一、系统管理与基础设置*登录企业应用平台的时间为2014年1月1日*每道操作题都需要截图,截图请尽量精简,信息完整。

1、分配操作员权限用自己学号和姓名增设1位操作员,并指定为帐套002的帐套主管。

2、基础档案设置(1)设置编码方案更改:科目编码级次4-2-2其他默认(2)设置部门档案及人员档案(3)设置存货分类及档案1)存货分类及档案(4)定义收发类别(5)定义采购类型(6)会计科目设置添加以下科目:222101 应交增值税22210101 进项税额22210102 销项税额220201 应付货款220202 暂估应付款将应收帐款设置为客户往来辅助核算,受控于应收系统将应付帐款科目的二级科目应付货款设置为供应商往来辅助核算,受控于应付系统二、期初数据录入*登录企业应用平台的时间为2014年1月1日1、采购管理期初期初暂估单2013年12月26日,本公司向华宝公司采购分体空调10台,单价4000元。

产品入产品仓库。

2、库存管理和存货核算期初三、日常业务*请登录ftp://192.168.248.18, 打开"08_考试相关"文件夹,下载004考试帐套及答题卡,并在系统管理中引入帐套。

*用自己学号和姓名增设1位操作员,并指定为帐套004的帐套主管。

*登录企业应用平台的时间为2014年1月31日*业务单据日期按实际业务发生日期填制,凭证日期统一为2014年1月31日,录入单价均为无税单价*截屏要求:1.对所有业务中所有已审核(或已结算、已复核)的单据,或已生成的凭证进行截屏。

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实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。

实验内容:一、核算体系的建立(一)启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。

(二)增设三位操作员:([权限]—>[操作员])001 黄红,002 张晶,003王平。

(三)建立账套信息:([账套]—>[建立])1.账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用日期为2005年1月。

2.单位信息:单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为31022564372183.核算类型:企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄红”。

4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。

5.编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,数据精度:保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确(四)分配操作员权限:([权限]—>[权限])操作员张晶:拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。

操作员王平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限.二、各系统的启用:(一)启动企业门户,以账套主管身份进行注册。

(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。

启用日期为2005-01-01。

(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。

)三、定义各项基础档案:可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。

(一)定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分:一车间、二车间营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部(二)定义职员档案:李平(属业务一部)、王丽(属业务二部)(三)定义客户分类:批发、零售、代销、专柜(四)定义客户档案:(五)定义供应商分类:原料供应商、成品供应商(六)定义供应商档案:(七)定义存货分类:原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务(八)定义计量单位:(九)定义存货档案:(十)设置会计科目:应收帐款,预收帐款设为“客户往来”应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”(十一)选择凭证类别为“记账凭证”(十二)定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算(十三)定义本企业开户银行:工行淮海路分理处,账号为76584898 (十四)定义仓库档案:(十五)定义收发类别:正常入库———采购入库———产成品入库———调拨入库非正常入库——-- 盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库(十六)定义采购类型:普通采购,入库类别为“采购入库”(十七)定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库”实验二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。

在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。

以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。

实验内容:一、设置基础科目:(一)根据存货大类分别设置存货科目:(在存货系统中,进入科目设置,选择存货科目)(二)根据收发类别确定各存货的对方科目:(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目)(三)设置应收系统中的常用科目:(在应收系统中,进入初始设置)1.基本科目设置:应收为1131,预收科目为2131,销售收入科目为5101,应交增值税科目为217101052.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。

3.调整应收系统的选项:将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”4.设置坏账准备期初:坏账准备科目为1141,期初余额为10000元,提取比率为0.5%(四)设置应付系统中的常用科目:(在应付系统中,进入初始设置)1.基本科目设置:应付为2121,预付科目为1151,采购科目为1201,应交增值税科目为217101012.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。

二、期初余额的整理录入:(一)录入总账系统各科目的期初余额:说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.(二)期初货到票未到数的录入:2005/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。

操作向导:(1).启动采购系统,录入采购入库单(2).进行期初记账(三)期初发货单的录入:2005/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货。

该发货单尚未开票。

操作向导:启动销售系统,录入并审核期初发货单(四)进入存货核算系统,录入各仓库期初余额:操作向导:(1)启动存货系统,录入期初余额(2)进行期初记账(3)进行对账(五)进入库存管理系统,录入各仓库期初库存:操作向导:启动库存系统,录入并审核期初库存,(可通过取数功能录入)。

与存货系统进行对账。

(六)应收款期初余额的录入及对账:应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。

(以应收单形式录入)操作向导:启动应收系统,录入期初余额;与总账系统进行对账(七)应付款期初余额的录入及对账:应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。

(以应付单形式录入)操作向导:启动应付系统,录入期初余额;与总账系统进行对账。

实验三目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询实验内容:业务一:1.2005/01/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格(95元/只),觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只。

业务员据此填制请购单。

2.2005/01/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只,单价为95元,要求到货日期为2005/01/03。

3.2005/01/03 收到所订购的键盘300只。

填制到货单。

4.2005/01/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。

填制采购入库单。

5.当天收到该笔货物的专用发票一张。

6.业务部门将采购发票交给财务部门,财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。

操作向导:(一)在采购系统中,填制并审核请购单(二)在采购系统中,填制并审核采购订单(三)在采购系统中,填制到货单(四)启动库存系统,填制并审核采购入库单(五)在采购系统中,填制采购发票,并进行结算(六)在采购系统中,采购结算(自动结算)(七)在应付系统中,审核采购发票(八)在存货系统中,进行入库单记账(九)在存货系统中,生成入库凭证(十)账表查询1.在采购系统中,订单执行情况统计表2.在采购系统中,到货明细表3.在采购系统中,入库统计表4.在采购系统中,采购明细表5.在库存系统中,库存台账6.在存货系统中,收发存汇总表业务二:2005/01/05向建昌公司购买鼠标300只,单价为50元/只,验收入原料仓库。

同时收到专用发票一张,票号为85011,立即以支票形式支付货款。

操作向导:(一)启动库存系统,填制并审核采购入库单(二)在采购系统中,填制采购专用发票,并做现结处理。

(三)在采购系统中,采购结算(自动结算)业务三:2005/01/01向建昌公司购买硬盘200只,单价为800元/盒,验收入原料仓库。

同时收到专用发票一张,票号为85012。

另外,在采购的过程中,发生了一笔运输费200元,税率为7%,收到相应的运费发票一张,票号为5678。

操作向导:(一)启动库存系统,填制并审核采购入库单(二)在采购系统中,填制采购专用发票。

(三)在采购系统中,填制运费发票。

(四)在采购系统中,采购结算(手工结算)业务四:2005/01/05业务员李平想购买100只鼠标,提出请购要求,经同意填制并审核请购单。

根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家,分别为兴华公司和建昌公司,他们的报价分别为35元/只,40元/只。

通过比价,决定向兴华公司订购,要求到货日期为2005/01/01。

操作向导:(一)在采购系统中,定义供应商存货对照表。

(二)在采购系统中,填制并审核请购单。

(三)在采购系统中,执行请购比价生成订单功能。

假定,2005/01/01尚未收到该货物,向兴华公司发出催货函。

(四)在采购系统中,查询供应商催货函。

业务五:2005/01/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张,票号为48210,发票单价为820元。

操作向导:(一)在采购系统中,填制采购发票(可拷贝采购入库单)(二)在采购系统中,执行采购结算(三)在存货系统中,执行结算成本处理(四)在存货系统中,生成凭证(红冲单,兰冲单)(五)在采购系统中,查询暂估入库余额表。

业务六:2005/01/28 收到艾德公司提供的打印机100台,入外购品仓库。

(发票尚未收到)由于到了月底发票仍未收到,故确认该批货物的暂估成本为6500元。

操作向导:(一)在库存系统中,填制并审核采购入库单。

(二)在存货系统中,录入暂估入库成本(三)在存货系统中,执行正常单据记账。

(四)在存货系统中,生成凭证(暂估记账)业务七:2005/01/10收到建昌公司提供的17寸显示器,数量202套,单价为1150元。

验收入原料仓库。

2005/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题,要求退回给供应商。

2005/01/11 收到建昌公司开据的专用发票一张,其发票号为AS4408。

操作向导:(一)收到货物时,在库存系统中填制入库单(二)退货时,在库存系统中填制红字入库单(三)收到发票时,在采购系统中填制采购发票(四)在采购系统中,执行采购结算(手工结算)业务八:2005/01/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题,退回2只,单价为95元,同时收到票号为665218的红字专用发票一张。

操作向导:(一)退货时,在库存系统中填制红字入库单(二)收到退货发票时,在采购系统中填制采购发票(三) 在采购系统中,执行采购结算(自动结算)实验四目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询实验内容:业务一:2005/01/14昌新贸易公司想购买10台计算机,向业务一部了解价格。

业务一部报价为2300元/台。

填制并审核报价单。

该客户了解情况后,要求订购10台,要求发货日期为2005/01/16。

填制并审核销售订单。

2005/01/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。

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