物料与采购管理系统(1)
采购管理系统应用说明书

采购管理系统应用说明书简介采购管理系统是一种通过信息技术手段帮助企业有效管理采购流程的软件系统。
该系统主要包含采购流程管理、供应商管理、物料管理、合同管理等功能模块,以提高采购过程的效率和准确性,降低采购成本。
系统架构采购管理系统采用B/S架构,即浏览器/服务器架构。
用户通过浏览器访问系统的前端界面,而系统的数据和业务逻辑则部署在服务器端。
这种架构具有灵活、可扩展和易维护的特点。
功能模块1. 采购流程管理采购流程管理模块包括采购申请、采购审批、采购订单、采购入库等环节,实现了对采购流程的全面跟踪与管理。
用户可以根据需求提交采购申请,该申请将经过多级审批流程,最终生成采购订单。
一旦供应商发货,系统会自动更新采购入库信息,以便供应链的后续管理。
2. 供应商管理供应商管理模块用于管理采购过程中的供应商信息。
用户可以在系统中录入供应商的基本信息,包括名称、联系人、联系方式等。
在采购过程中,系统会根据供应商的质量、性价比等评价指标,为用户提供供应商选择的建议。
3. 物料管理物料管理模块用于管理采购过程中的物料信息。
用户可以在系统中录入物料的基本信息,包括名称、规格、单位等。
在采购过程中,系统会根据物料的库存信息和消耗情况,为用户提供科学的物料采购建议,以确保物料供应的充足性和及时性。
4. 合同管理合同管理模块用于管理与供应商签订的采购合同。
用户可以在系统中创建合同,并记录合同的关键信息,包括合同编号、供应商信息、合同金额等。
系统会自动进行合同的到期提醒,并提供合同变更和续签的功能。
使用说明在开始使用采购管理系统之前,您需要先进行系统的安装和配置。
请按照以下步骤进行操作:1.下载采购管理系统安装包,并解压到合适的目录。
2.配置系统的数据库连接信息,以确保系统能够正常访问和操作数据库。
3.在浏览器中输入系统的访问地址,登录系统管理员账号。
4.根据企业的实际需求,配置系统的基本信息,如采购流程、供应商信息等。
5.创建普通用户账号,并分配相应的权限,以便员工能够顺利使用系统。
物料管理系统

物料管理系统在当今全球化的市场中,企业为了保持竞争力,必须不断寻求新的方法来提高生产效率、降低成本并优化运营。
其中,物料管理系统扮演着至关重要的角色。
物料管理系统通过对原材料、半成品和成品进行有效管理,确保企业生产流程的顺畅,提高生产效率,降低库存成本,从而提升企业的整体竞争力。
一、物料管理系统的基本概念物料管理系统是一种集成化的软件平台,旨在帮助企业实现对物料采购、库存、生产和销售等环节的全面管理。
它涵盖了从需求计划、采购执行、库存管理、生产计划到销售管理的全过程,为企业的各项业务活动提供数据支持和分析。
二、物料管理系统的优势1、优化生产计划:通过实时监控库存水平和需求预测,物料管理系统能够帮助企业制定更加精确的生产计划,减少库存积压和缺货现象。
2、提高采购效率:物料管理系统支持在线询价、比价和采购执行等功能,大幅缩短采购周期,降低采购成本。
3、精细化管理库存:该系统可以对库存物品进行精细化管理,包括物品的入库、出库、移库、盘点等操作,有效避免库存积压和浪费。
4、提升产品质量:通过物料管理系统,企业可以实现对原材料、半成品和成品的全过程追溯,有助于及时发现并解决问题,提高产品质量。
5、降低运营成本:通过优化生产计划、提高采购效率和精细化管理库存等手段,企业可以大幅降低运营成本,提高整体盈利能力。
三、如何选择合适的物料管理系统1、明确需求:在选择物料管理系统时,企业首先需要明确自身的需求和目标。
例如,对于大型制造企业而言,可能需要更加注重生产计划和库存管理方面的功能;对于贸易企业而言,可能更加注重采购执行和物流管理方面的功能。
2、考虑集成性:物料管理系统应该具备与其他系统(如ERP、CRM等)无缝集成的能力,以满足企业全面管理的需求。
3、重视数据安全:在选择系统时,应数据的安全性和可靠性。
最好选择具有高级加密技术和多重备份机制的产品。
4、考虑易用性:系统的操作应该简单易懂,界面友好,以便员工能够快速上手并高效使用。
物料管理系统

物料管理系统物料管理系统是现代企业生产运营中不可或缺的重要工具。
它通过对企业内部所有物料的采购、存储、使用及销售等过程进行规范管理,帮助企业实现物料的合理利用和最大化效益。
首先,物料管理系统可以对企业的物料采购过程进行全面监控和管理。
系统建立了一个完整的物料信息数据库,包括供应商信息、物料规格、库存量、采购价格等,方便企业进行物料采购计划的制定和供应商选择。
企业可以及时了解到各个物料的供应情况,并与供应商进行及时的沟通和合作,确保物料的及时供应和质量可靠,降低因物料短缺或质量问题而导致的生产停滞或投诉风险。
其次,物料管理系统能够对物料的存储和使用进行科学管理。
系统根据物料的特性、使用频率等因素,制定合适的存储位置和保管措施,确保物料的安全性和可靠性。
同时,系统可以跟踪物料的使用情况,及时掌握库存量和使用速度,以便及时采购或调配物料,避免过量采购或物料短缺的情况发生,提高物料的利用率和运营效率。
另外,物料管理系统还可以实现物料销售的管理和跟踪。
系统可以记录下每一笔物料销售的信息,包括销售数量、销售价格、客户信息等,以便企业进行销售业绩的统计和分析。
同时,系统也可以根据销售情况和市场需求,调整物料的采购计划和库存控制策略,以实现物料供需的平衡和最大利润的实现。
总之,物料管理系统通过对物料采购、存储、使用和销售等环节进行综合管理,实现了物料的科学管理和高效利用。
它不仅能够提高企业的运营效率和竞争力,降低企业的成本和风险,还可以建立高效的供应链和客户关系,为企业持续发展提供可靠的支持和保障。
因此,物料管理系统已成为现代企业管理的重要组成部分,对于企业的发展具有重要的促进作用。
物料管理系统是一种集中管理和控制企业内部物料流动的工具。
它可以帮助企业实现物料的规范管理、提高物料利用率、降低成本、提高供应链的效率和客户满意度。
本文将从几个方面介绍物料管理系统的功能和优势。
首先,物料管理系统可以对企业的物料采购过程进行全面监控和管理。
物料管理系统-操作手册

操作⼿册1. 测试账号列表2. 测试地址3. 业务流程3.1 采购及审核流程3.1.1 计划申请1.现场负责⼈登录平台。
选择“计划申请”菜单,并点击“新增计划”,如图1所示。
图1 ⽤户名密码⻆⾊⼯程部bb123库管新区项⽬ff123项⽬经理新区项⽬dd123现场负责⼈新区项⽬zz123班组⻓新区项⽬wl123总经理秘书新区项⽬zc123总裁 新区项⽬ls123项⽬经理吴江项⽬部st123库管吴江项⽬部mxs123现场负责⼈吴江项⽬部yy123班组⻓吴江项⽬部bb123库管备⽤库root 123管理员2.填写计划申请单。
根据⻚⾯中提供的筛选条件进⾏查找过滤物料,然后点击【加⼊】按钮,为已选择的物料填写申请信息,分别为:拟⽤部位、到场时间和备注。
最后点击【保存】或【保存并提交】按钮。
如图2所示。
图23. 查看申请列表。
若申请未提交,可进⾏编辑、删除操作;若已提交,则只能执⾏查看操作。
如图3所示。
图33.1.2 项⽬经理审核1.以项⽬经理身份登录系统,点击菜单“计划审核”,可查看待审核计划列表。
如图4所示。
图4 2.点击图4列表右侧【审核】按钮,进⼊审核⻚⾯。
如图5所示。
在审核⻚⾯中输⼊审核意⻅,点击【提交】按钮完成审核。
如图5所示。
图53. 查看已审核计划。
在审核完成后,⻚⾯⾃动返回⾄“待审核计划“列表,点击右上⻆【已审核计划】按钮,查看已审核计划。
如图6所示。
图63.1.3 总经理秘书审核1.以总经理秘书身份登录,点击“计划审核”菜单,查看待审核计划列表。
如图7所示。
图72. 点击【审核】按钮,进⼊审核⻚⾯,选择供应商并提交。
如图8所示。
图83.1.4 总裁审核1.以总裁身份登录系统,点击“计划审核”菜单,查看待审核计划列表。
如图9所示。
图92.点击【审核】按钮,进⼊审核界⾯,如图10所示图103.1.5 总经理秘书通知仓库进货1.总经理秘书身份登录系统,查看“已审核计划”列表,如图11所示。
图112. 点击【通知仓库进货】按钮,完成操作。
物料采购管理制度

物料采购管理制度一、引言1.目的:为确保公司正常运转和生产,减少采购成本,提高采购效率,建立并完善物料采购管理制度。
2.适用范围:本制度适用于公司所有涉及物料采购的部门。
二、定义和缩写1.物料采购:指公司为配备办公设备、原材料、产品等所进行的采购活动。
2.采购流程:包括需求确认、供应商选择、合同签订、订单执行、验收入库等环节。
3.采购申请:由各部门提交的采购物料的需求申请。
4.采购合同:双方就采购事项签订的法律文件。
5.供应商:指公司与其签订采购合同的供应商。
三、物料采购流程1.采购需求确认(1)各部门根据实际需要提出采购需求申请,通过内部审批流程后提交给采购部门。
(2)采购部门根据采购需求进行初步评估,确认采购需求的合理性和可行性。
(3)采购部门与需求方沟通,核实需求并制定采购计划。
2.供应商选择(1)采购部门根据采购计划和需求方提供的供应商要求,筛选合适的供应商并制定供应商清单。
(2)与供应商进行洽谈,了解产品质量、价格、交货期等信息,并比较不同供应商的报价。
(3)根据洽谈结果和供应商的综合评估,选择最合适的供应商。
3.采购合同签订(1)采购部门与选定供应商进行商务谈判,达成共识。
(2)根据谈判结果,起草采购合同并提交给法务部门审查。
(3)审查通过后,采购部门与供应商签订正式采购合同,确保合同内容完整、准确。
4.订单执行(1)采购部门根据合同要求下达采购订单。
(2)各部门协助采购部门与供应商保持沟通,确保供应进度和质量。
(3)采购部门密切关注供应商的供货情况,及时调整采购计划和订单。
5.验收入库(1)收到供应商提供的货物后,需质检部门先行对物料进行检验。
(2)确认物料符合质量要求后,将货物进行入库,并进行相应记录。
(3)若有质量问题,采购部门与供应商进行协商并解决问题。
四、物料采购管理1.系统管理(1)采购部门应建立物料采购管理系统,包括采购需求管理、供应商管理、合同管理等模块,以提高采购效率和准确性。
采购管理系统简介

采购管理系统简介采购管理系统摘要:随着信息技术的进展及ERP系统的日益普及,计算机在企业管理中的作用越来越不容忽视。
企业之间通过网络交易的趋势越来越明显。
在这种环境中,采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强管理,充分利用外部环境条件,逐步实现企业物资采购的网络化管理。
企业物资采购网络管理系统是针对企业内部而设计的,应用于企业的局域网,这样能够使得企业内部管理更有效的联系起来。
本课题就是针对企业的采购管理,开发一个基于C/S(Client/Server)构架的管理系统,我使用了目前流行的Powerbuilder做开发工具,后台使用SQL Server数据库。
其中系统涉及系统管理、基础数据、单据录入三大模块。
系统管理模块包含:用户管理、日志管理、修改密码、注销、退出系统。
基础数据模块包含:产品编码、供应商信息、员工信息、仓库信息、商品信息。
单据录入模块包含:订单管理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。
论文首先全面而系统地研究了构建一个企业物资采购网络管理系统所必备的各类知识与技术手段,进行系统可行性分析,介绍系统开发环境,设计系统数据库,规划企业物资采购流程,接下来进行系统总体设计,子系统的开发与实现,最后是测试、安装与公布的说明。
论文在撰写过程中,力求将理论与实践结合起来,在对企业物资采购理论进行阐述的同时,配合模拟系统从实际应用与操作技巧上加以说明,以达到对企业物资采购管理系统更深层次的懂得与认识。
关键字:C/S;PowerBuilder;SQL Server;企业物资采购一、绪论(一)采购管理系统概述20世纪90年代以来,经济全球化的趋势日益增加,信息技术的进展极为迅速,市场环境发生了根本性的变化。
中国中小企业数量众多,改善管理、提高中小企业的经济效益关于中国国民经济的进展具有重要意义。
采购管理系统表达了当今先进的企业管理思想,对提高企业的管理水平有着重要的意义。
采购管理系统能够保证计划的准确性与采购的合理性,提升企业的竞争力。
采购管理系统业务处理流程

采购管理系统业务处理流程一、采购管理系统业务处理流程1. 采购申请流程:(1)采购部门根据采购需求及采购人才状况,确定采购的单据、物料等类别,进行采购申请;(2)用户填写采购申请单据;(3)用户点击提交采购申请,采购提交系统检查和处理,生成采购申请流程,审核人选择,采购申请系统自动发送采购申请流程,流程分发给审核人;(4)审核人对采购申请进行审核,审核结果提交到采购系统管理;(5)系统根据审核结果,自动根据审核结果进行下一步操作;(6)采购系统负责人收到审核结果后,对结果进行确认,形成采购申请。
2. 采购计划流程:(1)采购系统根据采购申请,建立采购计划;(2)采购人员根据采购计划,把采购合同、发票等管理起来;(3)采购计划审核,采购人员向审批人提交采购计划;(4)审核人审核采购计划,审核通过后,采购计划即可生效;(5)采购计划生效,采购人员把采购合同、发票等细节报送采购系统管理;(6)采购系统管理收到采购合同、发票等细节后,对采购计划进行结算,完成采购计划流程。
3. 采购执行流程:(1)采购系统收到采购计划后,负责采购执行;(2)采购人员根据采购计划,进行采购采购活动,包括采购合同、采购发票等;(3)采购执行结束后,采购人员把采购合同、发票等细节报送采购系统管理;(4)采购系统管理根据采购合同、发票等细节,对采购执行进行审核;(5)采购系统管理根据审核结果,对采购执行进行结算,完成采购执行流程。
4. 采购结算流程:(1)采购系统管理根据采购执行结果,制定采购结算单;(2)采购系统管理将采购结算单提交给供应商;(3)供应商核实采购结算单,按照采购结算单结算采购货款;(4)采购人员收到供应商结算货款后,把收费单提交采购系统管理;(5)采购系统管理收到采购收费单后,对采购结算单进行审核;(6)采购系统管理根据审核结果,对采购结算单进行结算,完成采购结算流程。
物料管理系统

物料管理系统物料管理系统是一种能够系统化地管理公司采购、库存和物流等各环节的综合性管理工具。
旨在通过信息化手段来实现企业物料管理的精细化、规范化和高效化,提高物料管理效率,降低管理成本,增强企业市场竞争力。
物料管理系统通常包括库存管理、采购管理、供应商管理、销售管理、财务管理、数据统计和分析等模块。
下面将详细介绍物料管理系统各个模块的特点和功能:一、库存管理模块库存管理模块是物料管理系统中最重要的模块之一。
通过该模块可以实现对物料库存的实时监控和管理。
具体包括以下功能:1.库存清单管理:对物料进行分类、编号和描述,为物料管理提供基础数据。
2.入库管理:对采购入库和产品入库进行记录和跟踪,确保物料库存数据的真实性和合理性。
3.出库管理:对出库单进行审核、确认和跟踪,确保物料的出库合法性和准确性。
4.库位管理:对物料库位进行管理,有效地利用库位资源,提高库存管理效率。
5.库存盘点:定期对库存物料进行盘点,确保物料库存数据的真实性和准确性。
二、采购管理模块采购管理模块是物料管理系统中另一个重要的模块。
通过该模块可以实现对采购流程的全面管理。
具体包括以下功能:1.采购计划管理:根据生产计划和库存情况制定采购计划,确保企业物料需求的及时性和准确性。
2.采购订单管理:根据采购计划和供应商情况生成采购订单,对采购合同进行管理和跟踪。
3.供应商管理:对供应商进行信息管理和评估,实现供应商的合理化选择和管理,确保采购品质和价格优势。
4.采购验收:对采购物料进行验收,确保采购品质和数量的准确性。
5.采购付款:对采购付款进行管理,通过物料管理系统实现采购金额的实时控制。
三、供应商管理模块供应商管理模块是物料管理系统中管理供应商信息的模块。
通过该模块可以对供应商进行分类、评估和管理。
具体包括以下功能:1.供应商资料管理:对供应商信息进行整合和管理,建立供应商档案,包括供应商联系、产品类型、服务水平等信息。
2.供应商评价管理:对供应商进行定期评估,通过采购品质、价格水平等指标进行供应商评价和排名。
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物料与采购管理系统(一) 材料分类编号1.原料、物料的划分2.常备料与非常备料划分3.编号原则设定(二) 存量控制1.管理基准设定2.用料差异管理(三) 请(采)购作业1. 请购方式设定2. 请购部门设定3. 请购手续及权限4. 请购进度控制5. 供应厂商的选择与资料建立6. 采购方式设定7. 询价、议价及订购作业8. 采购进度控制9. 采购核决权限10. 进口事务作业11. 厂商交货异常处理(四) 验收作业1. 收料作业规定2. 超短交料处理3. 检验规X设定4. 检验结果处理5. 材料退货处理(五) 仓储作业1. 仓位规划2. 料位及料品标示3. 帐务处理4. 盘点周期方式及异常处理5. 仓库安全管理措施(六) 领料、发料作业1. 材料领用规定2. 以旧换新规定3. 材料退库作业4. 外协加工料交运管理(七) 成品仓储管理1.仓位规划2. 缴库核点3. 出货控制4. 退货处理5. 滞成品管理(八) 滞料、废料管理1. 滞料、废料定义2. 滞料、废料的处理标准采购作业程序采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。
详细作业程序及要点如:□采购作业程序及要点标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下:(一)常备材料:生产管理部门(二)预备材料:物料管理部门(三)非常备材料:1.订货生产用料:生产管理部门2.其他用料:使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。
(三)紧急请购时,由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因,并加盖"紧急采购"章,以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制"请购单"提出请购。
第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单,并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品:饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限(壹) 内购:1. 原物料:(1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。
(3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。
2.财产支出:(1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。
3. 总务性用品:(1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。
(3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。
附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。
(二)外购:1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。
2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。
第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。
(二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后,送回原请购部门。
2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3. 原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
□采购第一节一般规定第六条采购部门的划分(一)内购:由国内采购部门负责办理。
(二)外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。
(三)总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。
专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:(一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。
(二)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。
第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价(一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于"请购单"上予以证明,经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单"询价记录栏"中注明,经主管签认后呈核。
(四)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以等联络方式向厂商议价。
(五)采购部门接到请购部门以联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
(六)"试车检验"的采购条件,采购经办人员应于"请购单"注明与厂商议定的付款条件呈核。
第十条呈核及核决(一)采购经办人员询价完成后,于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核,并依请购核决权限呈核。
(二)采购核决权限:第十一条订购(一)采购经办人员接到经核决的"请购单"后应以"订购单"向厂商订购,并以或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商于"送货单"上注明"请购单编号"及"包装方式"。
(二)若属分批交货者,采购经办人员应于"请购单"上加盖"分批交货"章以资识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时,应于"请购单"加盖"暂借款采购"章,以资识别。
第十二条进度控制及事务联系(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以"采购进度控制表"控制采购作业进度。
(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制"进度异常反应单"并注明"异常原因"及"预定完成日期",经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。
第十三条整理付款(一)物料管理部门应按照已办妥收料的"请购单"连同"材料检验报告表"(其免填"材料检验报告表"部分,应于收料单加盖"免填材料检验报告表"章)送采购部门,经与发票核对无误,于翌日前由主管核章后送会计部门。
会计部门应于结帐前,办妥付款手续。
如为分批收料者,"请购单(内购)"的会计联须于第一批收料后送会计部门。
(二)内购材料须待试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款,未订合同部分,依采购部门呈准的付款条件整理付款。
(三)短交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。
(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。
第三节境外采购作业处理(含进口事务、关务)第十四条询价、比价、议价(一)外购部门依"请购单(外购)"的需求日及急缓件加以整理,并依据供应厂商资料,并参考市场行情及过去询价记录,以或传真方式进行询价作业,但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于"请购单(外购)"注明外,原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。
(二)请购的材料规X较复杂时,外购部门应附上各厂商所报材料的重要规X并签注意见后,会请购部门确认。
第十五条呈核及核决(一)比价、议价完成后,外购部门应填制"请购单(外购)",拟订"订购厂商""预定装船日期"等,连同厂商报价资料,送请购部门依采购核决权限核决。
(二)核决权限1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。
2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。
(三)采购案件经核决后,如发生采购数量、金额的变更时,请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核;但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。
第十六条订购与合同(一)"请购单(外购)"经核决送回外购部门后,即向厂商订购并办理各项手续。
(二)需与供应厂商签订长期合同者,外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书,依采购核决权限呈核后办理。
第十七条进度控制及异常处理(一)外购部门应以"请购单(外购)"及"采购控制表"控制外购作业进度。
(二)外购部门于每一作业进度延迟时,应主动开立"进度异常及反应单"记明异常原因及处理对策,据此修订进度并通知请购部门。