ISO14001审核检查表

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ISO14001环境管理体系审核检查表

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ISO14001:2004环境管理体系审核检查表12E4.3-02组织是否建立、实施并保持一个或多个程序,用来:●识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他要求并建立获取这些要求的渠道;●确定这些要求和环境因素之间的关联?组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体系时,对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑?(4.3.2)1. 是否获取和识别法律法规和其它要求的程序?2. 是否有法律法规和其它要求的清单?E4.3-03组织是否对其内部各个有关职能和层次,建立、实施并保持环境目标和指标?环境目标和指标是否形成文件?环境目标和指标是否尽可能可测量?目标和指标是否与环境方针相一致,并包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律、法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺?组织在建立和评审环境目标时,是否考虑法律、法规要求和其他应遵守的要求、它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求,以及相关方的观点?组织是否制定、实施并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的方案?其中是否包括:1. 是否有环境目标和指标?2. 环境目标和指标是否具体,层次清晰?3. 环境目标和指标可行性如何,是否量化?4. 是否考虑到环境要求和重要的环境因素?5. 是否体现环境方针和“污染预防”的承诺?6. 是否有环境管理方案?7. 方案中是否明确有关岗位和层次的职责?8. 是否明确方法(措施,步骤)和时间表?345678910111213。

史上最全的ISO14001环境管理体系审核检查表

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注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审部门当事人签名确认)。

8-47
注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审部门当事人签名确认)。

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注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审部门当事人签名确认)。

8-49
注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审部门当事人签名确认)。

8-50
注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审部门当事人签名确认)。

8-51。

完整版)ISO14001:内审检查表

完整版)ISO14001:内审检查表

完整版)ISO14001:内审检查表因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?评价结果是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注:“判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合╳(检查要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

编号:审核日期:受审核部门:审核准则:ISO、体系文件、适用法律法规检查内容:1.环境方针是否制定了文件化的环境方针?环境方针是否经最高管理者批准?环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响?环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺?环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架?如何向全体员工传达环境方针?采取了哪些方式?员工是否了解环境方针?为公众获得环境方针提供了何种方便?公众如何获得环境方针?检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?2.环境因素识别和评价是否建立了环境因素识别和评价的程序?是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别?用什么方法和怎样进行环境因素的识别?是否规定了识别和评价环境因素的要求?是否按程序要求识别环境因素?是否规定了识别的范围和对象?是否有环境因素的清单?受审部门的环境因素有哪些?是否规定了识别环境因素的方法?方法是否适宜?识别环境因素时,收集了哪些原始资料?如何进行环境因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注:“判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合╳(检查要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

编号:__________ 审核日期:__________受审核部门:__________ 编制:__________ 批准:__________审核准则:IS、体系文件、适用法律法规陪审员:__________ 审核员:__________影响评价是否考虑了三种状态、三种时态和七种环境因素类型?是否考虑了与环境因素相关的方面?是否有规定环境影响评价的方法、准则和步骤?是否有重大环境因素清单?评价结果是否合理?是否对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价?注:“判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合╳(检查要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

ISO14001审核检查表

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审核发现
EE026B1
确保环境 管理体系 的有效性
审核参考:1、充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识 等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因 素)? 2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新? 3:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审? 4:有无定期评审相关文件?行业地方的新的法规要求? 5:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?
审核部 门:
4.1 理解 组织及
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审核内容
计算机及网络 信息系统
主导:总 经理
相关部门:各部门
公司战略方向
影响环境管理体系运行的内外部 问题
人、设备、环境、财力等资源
《 ISO14001 环境体系 手册》
输入
理解组织及其环境
输出
1、企业定位; 2、企业宗旨 3、企业的发展理念

ISO14001内部审核检查表

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记录编号:
受审核部门
总经理/管代
审核日期
审核员
页次
1/2
项目
审核内容
判定
审核结果讲明
不符合项报告编号
Y
N
NA

导入ISO14001的意愿、期望?
2.
是否建立环境方针?
3.
环境方针能否满足标准要求?
4.
环境方针是否适合于组织?
5.
环境方针如何宣传到有关人员?
6.
职员、公众能否方便地取得公司的环境方针?
14.
有无建立各部门的环境目标指标?如何宣传到有关人员?
15.
建立目标指标时,是否考虑到法规要求、其它要求?
16.
建立目标指标时,是否考虑到重大环境因素?
17.
建立或评审环境目标时,有无考虑到技术、财务及作业营运上的要求?
18.
组织内部有无建立达成目标指标的职责?是否提供相应的资源?
19.
是否有规划达成环境目标与指标的时程?
20.
新的专案或进展打算,有无列入环境方案的修订中?
21.
有无定期评审环境治理方案之进度?
22.
环境方案执行完成后有无检讨其绩效?
23.
有无建立环境治理体系的组织结构?
24.
实施环境治理体系部门间的权责是否界定清晰?
25.
有无任命治理代表?治理代表的职责?
26.
对环境产生重要阻碍的职员,有无提供适当的训练?
34.
是否有对治理方案执行之监督机制?
35.
是否针对不符合、纠正及预防措施,界定权责以进行调查和纠正?
36.
环境治理体系的审核是否定期执行?

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內部審核查檢表
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內部審核查檢表
1.組織是否建立緊急應變程式
2.化學品意外洩漏對環境生態體系造成
的特定影響是否納入緊急應變程式中
3.在緊急應變計劃中是否包括:
緊急應變的組織與權責分工.
關鍵人員的名冊.緊急疏散圖。

緊急服務單位的詳細資料(例如
消防隊、洩漏物清理服務單位).
內部與外部通訊計劃.
處理不同形式的緊急事件時所採
取的行動.
以及意外洩漏發生時所採取的措施.
培訓計劃與其有效性試驗.
是否包括滅火與逃生,化學品洩
露的演練
疏散地點是否指定
4.是否有演練後總結,確定是否須修改
緊急應變計劃。

5.是否定期試驗與演習緊急應變程式和
相關設備並保留記錄
6.是否有防止滅火器過期的檢查機制
7.緊急疏散圖是否張貼在作業場所
8.是否有緊急應變人員聯絡電話
9.是否建立演練之劇本
10.是否進行演練前之培訓
內部審核查檢表
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OBO INC.
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部審核查檢表

內 部
審 核 查 檢 表
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內部審核查檢表。

ISO14001审核检查表

ISO14001审核检查表

ISO14001审核检查表环境管理体系内审检查表受审核部门:管理层编制人/日期:08.4.2 批准人/日期:08.4.2 审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期:08.4.2 审核员:ISO14001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境方针◆环境方针的制定◆是否制定了文件化的环境方针?◆环境方针是否经最高管理者批准?√√◆环境方针的内容◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响?◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架√√√◆环境方针的传达与管理◆如何向全体员工传达的?◆采取了哪些方式?◆询问员工,看员工是否了解环境方针?◆为公众获得环境方针提供了何种方便?◆公众如何获得环境方针?√√√√√√◆环境方针是否得到实施◆检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?√◆环境方针的评审与修订◆是否有定期评审环境方针的规定?◆最高管理者是否定期评审过环境方针?◆如何对环境方针进行修订?◆评审、修订的依据是什么?√√√√注:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

环境管理体系内审检查表受审核部门:管理层编制人/日期:08.4.2 批准人/日期:08.4.2审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期:08.4.2 审核员:ISO14001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4.1资源,作用,职责和权限是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限◆是否有清晰的组织结构图?◆相关职能部门或岗位的环境职责是否得到规定并形成文件?◆受审部门的环境职责是什么?√√√√√最高管理者的职责、权限◆是否明确了最高管理者的各项职责?◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代√√√√表的职责和权限?管理者代表的职责权限◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?◆是否向最高管理者报告环境管理体系析运行情况?√√管理者的作用◆管理者是否为实施、控制和改进环境管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源?提供资源的途径是否明确?◆承担管理职责的人员,√√√如何表明其对环境绩效持续改进的承诺?◆管理者如何参与和支持环境活动?◆有关职责、权限是如何传达到位的◆各部门、各类人员的职责权限是如何传达的?◆各有关人员是否明确各自的职责权限?◆各类人员是否明确完成职责任务与实现环境方针之间的关系?√√√环境管理体系内审检查表受审核部门:管理层编制人/日期:08.4.2 批准人/日期:08.4.2审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期:08.4.2 审核员:ISO14001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.5.5 内部审核◆组织是否建立了环境管理体系审核程序◆文件化是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求?◆程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法?√√◆内部审核方案的策划◆是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法?◆年度内审方案是否经管理层批准?◆年度内审方案是否发给有关部门?◆是否按年度内审方案的计划实施了审核?√√√√◆内部审核的实施◆是否制定了内审实施计划?◆内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门?◆审核是否由非从事受审活动的人员进行?◆审核员是否经过培训,并取得了资格证?◆审核是否抓住了关键环节(部门、设备、活动)和重大环境因素?◆审核用检查表是否充分、符合要求?◆审核报告的内容是否全面?能否说明环境管理体系的符合性和有效性?√√√√√√√√◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施?◆采取的纠正措施是否按期完成。

ISO14001内部审核检查表

ISO14001内部审核检查表

内部审察查检表ISO14001对应档案名称审察内容审察结果说明不切合项条则因素(YES/NO/NA)报告编号环境目标环境手册 1.环境目标能否与本企业重要因素结果相般配目标拟订原则。

2.环境目标能否包含连续改良与污染预防的承诺3.环境目标能否包含承诺切合有关的环保法例及其余要求4.环境目标有无经过高阶主管的签核5.环境目标如何对大众公然6.职工能否认识环境目标宣导方式7.环境目标如何按期审察8.手册能否包含有签核环境目标环境因素环境因素管理程式 1.环境因素判定需包含哪几种状态哪几种时间有无依照2.如何判定环境因素3.环境因素的评估有无判定出重要环境因素4.如何判定与管束间接因素法律於其余环境法例管理程式1.法例如何判定与传达,使职工认识要求目标和指标环境目标、指标管 1.组织内部有无定各部门的环境目标和指标怎理程式样确定,成立或审察环境目标指标时 , 有无考虑到环保法例及其余要求环境目标能否明确2.能否依据重要环境因素制定3.有无考虑到技术、财务及作业运营上的要求4.组织有无按期审察环境目标与指标环境管理方环境方案管理程式1.有无按期审察环境管理方案的进度案2.环境方案履行达成後有无检讨其绩效3.如何保证管理方案若由数个部门参加 , 其分工职责能否明确组织构造和环境手册 1.有无成立环境管理系统的组织构造职责 2.有无指派管理代表能否理解其环境管理职责3.有无供给人力或财务资源来实行环境管理体系..3 资讯交流环境交流管理程式 1.组织内部各部门、阶层讯息传达 ( 或交流 ) 的方式为什么监测和丈量环境监测管理程式 1.能否认期监督与丈量会对环境产生重要影响作业或活动本企业重要环境因素的改良情况如何2.能否记录与环境目标与指标之达成绩效环境管理体内部审察管理程式 1.环境管理系统的审察能否主持按期履行系审察 2.内部审察人员的资格能否规定并予以判定3.能否依规定提出审察计划与总结管理评审管理审察程式 1.如何按期地审察环境管理系统2.如何将有关各方的看法归入环境管理系统的审察3.如何将法例的更改归入环境管理系统的审察4.能否将环境目标、指标及环境绩效归入审察5.环境管理系统审察的结果能否归入审察被审察部门管理代表审察员审察组长内部审察查检表ISO14000对应档案名称审察内容审察结果说明不切合项条则因素(YES/NO/NA)报告编号环境因素环境因素管理程 1.组织有无成立环境因素的判定程式式 2.组织有无评估环境因素对环境的影响3.环境因素的评估能否包含法例及管理要求事项4.能否有间接环境因素的评估5.环境因素能否判定完整6.有无考虑组织中正常和不正常运转及潜伏的紧迫事件7.环境因素的评估有无定出哪些重要环境因素有无对应管束方法8.环境因素的评估有无确认当前环境管理的履行状态9.环境因素的评估能否包含过去不切合事件检查的回馈10.环境因素鉴准时之原始数据能否保存11.重要环境因素能否有评估运营考量法律於其环境法例监定程 1.组织有无成立程式来判定有关的环保法例他要求式 2.组织如何获得其余法例要求3.组织如何了解环保法例的改动4.组织如何获得最新的法例改动资料5.组织在判定法例切合性时 , 能否考虑其余有关要求( 如 : 家产、规章、顾客要求等 )6.有害事业荒弃物能否依法清运7.能否规定不切合法例时所处理方法8.能否依照本企业活动判定法例,如何宣导4.3.3 目标和指环境目标、指标管5.管理部门有无按程式要求制定的环境目标和指标是标理程式哪些6.成立或审察环境目标指标时 , 有无考虑到环保法例及其余要求7.成立环境目标指标时 , 能否依据重要环境因素制定8.成立或审察环境目标时 , 有无考虑到技术、财务及作业运营上的要求9.环境目标能否明确10.组织有无按期审察环境目标与指标11.目标指标量的计算方式能否合理12.目标指标能否切合连续改良之精神环境管理环境方案管理程 1.组织内部有无成立各方案履行的职责方案式 2.有无按期审察环境管理方案的进度3.环境方案履行达成後有无检讨其绩效4.有无环境管理方案履行记录5.管理方案若由数个部门参加 , 其分工职责能否明确4.4.1 组织构造环境手册1. 实行环境管理系统部门间的职责为什么和职责4.4.2 培训、意环境教育训练管 1.对环境产生重要影响的职工, 有无接受适合的培训识和能力理程式 2.职工对环境目标能否有相当的认知3.职工能否认识改良重要环境因素对环境的贡献能否认识重要因素的管束程式有无训练4.能否培训职工知道紧迫状态的应变方式5.职工能否知道偏离规定操作程式的潜伏後果6.新近的职工能否接受环境管理方面的培训7.培训记录保存能否明确8.审察人员能否经过适合的培训9.中班、夜班人员能否参加紧迫应变操练10.专业人员资格判定之记录清单、证件。

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审核员:
ISO 14001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.4.1
资源,作用,职责和权限
是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆是否有清晰的组织结构图?
◆相关职能部门或岗位的环境职责是否得到规定并形成文件?
◆受审部门的环境职责是什么?





最高管理者的职责、权限
◆程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法?


◆内部审核方案的策划
◆是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法?
◆年度内审方案是否经管理层批准?
◆年度内审方案是否发给有关部门?
◆是否按年度内审方案的计划实施了审核?




◆内部审核的实施
◆是否制定了内审实施计划?
◆内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门?
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.6
管理评审
◆是否有定期进行管理评审的规定
◆评审的时间间隔是怎样规定的?
◆是否按规定的时间进行管理评审?
◆管理评审是否由总经理亲自主持?



◆受审核部门应为管理评审提供什么资料
◆管理评审的输入是否充分
◆受审核部门应为管理评审提供什么资料?
环境管理体系内审检查表
受审核部门:管理层
编制人/日期:08.4.2
Байду номын сангаас批准人/日期:08.4.2
审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期:08.4.2
审核员:
ISO 14001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2
环境方针
◆环境方针的制定
◆是否制定了文件化的环境方针?
◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人?




◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些
◆受审部门适用的法规有哪些
◆是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?
◆审核是否由非从事受审活动的人员进行?
◆审核员是否经过培训,并取得了资格证?
◆审核是否抓住了关键环节(部门、设备、活动)和重大环境因素?
◆审核用检查表是否充分、符合要求?
◆审核报告的内容是否全面?能否说明环境管理体系的符合性和有效性?








◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施
◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施?
◆管理评审的输入是否包括下列内容:
①内、外部质量审核结果。
②环境方针、目标、指标、管理方案实施情况。
③重大事故调查处理情况。
④不符合、纠正和预防措施实施情况。
⑤相关方的投诉,建议及其要求。
⑥监视和测量情况报告;法规及其他要求符合性报告。
⑦来自管理者代表的关于环境管理体系总体运行情况的报告;来自各部门经理关于局部有效性的报告。
编制人/日期:08.4.2
批准人/日期:08.4.2
审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期:08.4.2
审核员:
ISO 14001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.5.5
内部审核
◆组织是否建立了环境管理体系审核程序
◆文件化是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求?
◆采取了哪些方式?
◆询问员工,看员工是否了解环境方针?
◆为公众获得环境方针提供了何种方便?
◆公众如何获得环境方针?






◆环境方针是否得到实施
◆检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?

◆环境方针的评审与修订
◆是否有定期评审环境方针的规定?
◆最高管理者是否定期评审过环境方针?
◆如何对环境方针进行修订?
◆评审、修订的依据是什么?




注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
环境管理体系内审检查表
受审核部门:管理层
编制人/日期:08.4.2
批准人/日期:08.4.2
审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期:08.4.2
◆承担管理职责的人员,如何表明其对环境绩效持续改进的承诺?
◆管理者如何参与和支持环境活动?



◆有关职责、权限是如何传达到位的
◆各部门、各类人员的职责权限是如何传达的?
◆各有关人员是否明确各自的职责权限?
◆各类人员是否明确完成职责任务与实现环境方针之间的关系?



环境管理体系内审检查表
受审核部门:管理层
◆环境方针是否经最高管理者批准?


◆环境方针的内容
◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响?
◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺
◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架



◆环境方针的传达与管理
◆如何向全体员工传达的?
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.3.2
法律与其他要求
◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律与其他要求的程序
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法?
◆程序是否明确了获得法规的渠道?
◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径、登录方法?
◆是否明确了最高管理者的各项职责?
◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限?




管理者代表的职责权限
◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?
◆是否向最高管理者报告环境管理体系析运行情况?


管理者的作用
◆管理者是否为实施、控制和改进环境管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源?提供资源的途径是否明确?
◆采取的纠正措施是否按期完成。
◆对纠正措施的实施效果是否进行了验证,有无记录。
◆验证结果是否报告了相关部门。




环境管理体系内审检查表
受审核部门:管理层
编制人/日期:08.4.2
批准人/日期:08.4.2
审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期:08.4.2
审核员:
ISO 14001 条款
⑧环境因素识别与评价的总结报告。
⑨可能引起环境管理体系变化的企业内外部要素,如法律法规的变化、机构人员的调整,市场的变化等。
⑩改进的建议。


环境管理体系内审检查表、
受审核部门:行政物流部
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期:
审核员:
ISO 14001 条款
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