第二人民医院2017年级部门预算
安徽医疗服务信息社会公开内容2017年四季度-安徽第二人民医院

安徽省医疗服务信息社会公开内容(2017年四季度)
信息分类
指标项目
2017年 2017年 2017年 二季度 三季度 四季度
1.基本情况 1.1 医疗机构等级与综合/专科
三甲综合 三甲综合
1.2 重点(特色)专科
国家级
0
0
0
省级
5
5
6
市级
6
6
4
院级
10
10
10
2.医疗费用 2.1 门诊患者人均医疗费用(元)
白内障 青光眼 翼状胬肉
白内障超声乳化抽吸术
滤帘切除术[小梁切除 术]
翼状胬肉切除伴自体干 细胞移植术
玻璃体出血
前入路玻璃体切除术
黄斑和后极变性 玻璃体穿刺抽液术(注药可参照
12328.28 13269.08 7320.51 12534.38 38198.67 12037.84 171273.4 5321.43 8479.42 15183.4 13069.19
3.7 门诊输液率(%)
6.63 3.84 4.15
3.8 无菌手术切口感染率(%)
0.42 0.44 0.09
3.9 住院患者压疮发生率(%)
0.00% 0.00% 0.00%
4.运行效率 4.1 门诊挂号预约率(%)
6.48% 14.66% 15.93%
4.2 术前待床日(天)
二类手术 2.84 2.71
集贤县人民医院2017年部门预算信息及有关情况说明.doc

集贤县人民医院2017年部门预算信息及有关情况说明第一部分部门概况一、主要职责(一)根据国家对医院实行“全额管理、差额补助、超支不补、结余留用”的预算管理办法,医院各项收支均应纳入预算内管理。
(二)预算编制按照事业发展计划,采取院领导、财务科、业务部门相结合的办法,由财务科拟定医院年度预算,经院长办公会审议通过,报主管部门批准后执行。
(三)收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制。
支出要量入为出,略有结余。
(四)根据权责发生制的要求,门诊、住院患者当日发生的费用,当日入账,当日结算,及时报账,严格执行收费标准,应收不漏。
(五)严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围,按照批准的预算和计划所规定的用途,建立健全支出管理制度和手续,提高资金使用效果。
(六)购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目,要事先进行可行性论证和评议,提出可行性方案,经审核后,报院领导审批,方可购买和实施。
(七)固定资产实行财务科负责总账,管理部门负责明细账,使用科室负责台账(建卡)的三级账卡制度。
(八)低值易耗品实行“定额管理、定期核销、科室核算”的管理方法,根据各科室的实际消耗情况,核定消耗定额,按定额以旧换新。
(九)药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法,合理核定药库和药房储备资金。
(十)卫生材料和其他材料按照“计划采购、定量定额供应”的管理办法,科室或个人不得以任何理由擅自购买。
(十一)专项资金的管理,遵循“先提后用、量入为出、专款专用”的原则,按照规定的用途和开支范围以及开支标准办理。
(十二)凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等物资的购买,必须办理入库,任何人不得以任何借口以购列支。
二、内设机构集贤县人民医院是我县地域内唯一的一所二级甲等综合性医院,是全县三十二万人民医疗、急诊急救、卫生科研和教学中心。
现有建筑面积22,588平方米,业务用房22,588平方米,在建内科综合楼(建筑面积1.3万平方米),于2013年12月底投入使用。
2017年揭阳市人民医院决算公开报告

2017年揭阳市人民医院决算公开报告目录第一部分揭阳市人民医院概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分揭阳市人民医院2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分揭阳市人民医院2017 年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分揭阳市人民医院概况(一)部门主要职责我院是揭阳市卫生和计划生育局属下的事业单位,具体职责如下:1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。
2、开展医学科学研究和医学教学工作,促进医学新技术项目的开发和临床应用;承担教学医院任务,承担医学院校学生的临床带教和基层医院卫生技术人员进修培训任务。
3、指导基层医院的业务技术工作,与一、二级医院建立经常性技术指导和合作关系,开展双向转诊,帮助基层开展新技术新项目研究,解决疑难问题,培训卫生技术和管理人才。
4、承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务。
5、开展社区医疗服务工作。
6、开展卫生健康宣传教育工作。
(二)部门决算单位构成我院设置职能管理科室16个和临床业务科室49个,具体构成如下:1、职能管理科室共16个。
包括办公室、党委办公室、人事科、医务科、护理部、预防保健科、信息科、医疗设备科、保卫科、财务科、总务科、门诊办公室、感染管理科、医疗质量控制科、审计科、科技教育科2、临床业务科室共49个。
包括神经内一科,神经内二科,神经内三科,心血管内一科、CCU,心血管内二科,风湿、肾内科,消化内科,呼吸内科,内分泌科,老年病科、康复科,感染科,血液内科,血透中心,急诊科,全科医学科,重症医学科,放疗科,化疗一区,化疗二区,微创介入治疗中心,神经外一科,神经外二科,神经外三科,泌尿、乳腺外科,关节外科,脊柱外科,胃肠、血管、甲状腺外科,肝胆、小儿、烧伤外科,胸心外科,妇科,产科,耳鼻喉科,眼科,麻醉科手术室,新生儿中心,儿科一区,儿科二区,药学部,健康管理中心,高压氧治疗中心,影像中心(CT、MR、普放、PET-CT、核医学科),介入室,理疗科,中医科,检验科,病理科,营养科,消毒供应室。
2017年全综合医院财务信息比较表

单位名称
职工数 床位数 (人) (张) 财政补助收入 (万元) 2016年 2017年 德州市人民医院 市第二人民医院 市妇女儿童医院 德 州 市立医院 陵城区人民医院 禹城市人民医院 乐陵市人民医院 宁津县人民医院 齐河县人民医院 临邑县人民医院 平原县人民医院 武城县人民医院 夏津县人民医院 庆云县人民医院 合 计 2397 857 630 1030 1043 1198 837 909 1033 958 1101 644 696 861 14194 1475 800 215 827 684 1000 700 820 1000 800 733 530 518 569 10671 1235 853 1432 3725 578 57 1658 518 600 678 1849 828 460 848 15319 3429 1222 1720 2061 768 1099 555 1983 2738 1127 1638 650 2358 647 21995 业务收入(万元) 2016年 103558 21629 14164 26973 23348 38677 23479 28646 33695 28522 21939 15051 19727 20139 419547 2017年 111347 26061 14112 30241 25348 38979 24334 29174 37368 34005 21955 15790 22432 22878 454024 总支出(万元) 诊疗人次数(人次) 出院人数(人) 2016年 106996 21963 12252 31041 22312 39102 25675 27420 33029 26182 20060 13366 20085 19732 419215 2017年 117182 27196 15899 31119 25979 39940 24699 33017 38948 34199 23740 15412 25782 22396 475508 2016年 975221 116789 395827 407530 161421 306233 331982 278445 296482 266862 343472 272242 273305 358532 4784343 2017年 978155 121196 402290 498415 221267 372838 357306 293123 321133 311850 336486 229647 326232 381735 5151673 2016年 2017年 54428 13272 13129 29500 28241 39031 26669 51376 40279 34978 26916 20973 30571 31993 58954 16034 11461 29896 28533 41019 26911 50890 43442 37353 26423 20224 31068 34191 病床使用率 (%) 2016 年 100 100 82 84 100 88 90 100 100 85 70 88 97 90 96 药品收入占业 每门急诊人次平 务收入比重 均收费水平 (%) (元) 2017 2016 2017 2016年 2017年 年 年 年 100 100 71 84 93 89 92 100 100 95 85 67 100 96 98 38 47 12 31 37 35 39 31 33 35 26 36 40 35 35 35 38 12 32 34 27 30 30 33 34 23 33 31 34 32 288 254 217 247 334 245 219 250 281 211 176 160 326 156 240 313 348 217 219 246 202 218 272 292 234 180 215 237 163 243
2017年度卫计系统部门决算

2017年度卫计系统部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分高密市卫计局概况我市卫生计生系统共计22处单位,其中:8处全额预算单位(卫计局、疾控中心、皮防站、结防所、地病办、卫校、监督大队、流动人口办),14处差额补助预算单位(人民医院、中医院、精神卫生中心、市立医院和10处卫生院)。
共有干部职工2677人,乡医1677人。
局机关科室设置有办公室(挂组织人事科牌子)、计划财务科、审批服务科(挂政策法规科牌子)、医政医管科(挂中医药管理科牌子)、卫生应急与疾控科、基层指导科(挂妇幼保健计划生育服务科牌子)、市干部保健办公室。
一、主要职能(一)贯彻执行国家和省、潍坊市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准;拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施;参与医药卫生体制改革;负责协调推进全市医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。
负责全市卫生和计划生育统计与信息工作。
(二)负责疾病预防控制工作,制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责监督实施职责范围内的医疗机构、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水及涉水产品卫生管理规范和标准,制定相关政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治工作。
共和卫生系统

共和县卫生系统2017年部门决算目录第一部分共和县卫生系统2017年部门决算公开目录一、部门职能二、部门决算单位构成第二部分2017年度卫生系统部门决算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、财政拨款支出情况表十、机关运行经费支出情况表十一、政府采购支出情况表第三部分2017年度卫生系统部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分共和县卫生系统部门概况一、卫生局主要职能:(为机构改革后“三定方案”确定的职能)(一)拟订卫生和计划生育以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。
负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
(二)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。
制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(三)监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。
组织开展食品安全风险监测、评估。
负责传染病防治监督。
(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理与实施,合理配置医疗卫生资源。
组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准,会同有关部门参与和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
上海市同济医院2017年度单位预算

上海市同济医院2017年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明2017年预算单位财务收支预算总表2017年预算单位收入预算总表2017年预算单位支出预算总表2017年预算单位财政拨款收支预算总表2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海市同济医院主要职能上海市同济医院是三级甲等综合性医院,同时也是国家临床药物试验机构、卫生部专科医师培训基地、上海市住院医师规范化培养和全科医师培养临床基地。
承担了上海市西北地区400余万居民的医疗保健和一、二级医院疑难危重病人的会诊任务。
作为同济大学附属医院,医院同时承担着硕士、博士研究生、本科生(七、八年制)教育、国家级和市级继续医学教育任务,建有临床医学博士后流动站,拥有临床一级学科博士学位授予权,硕士学位授予权。
上海市同济医院机构设置根据上述职责,上海市同济医院设20个职能部门,包括:院长办公室、人力资源处、医务处、门急诊部、科研处、护理部、教育处、总务处、财务处、设备物资处、计算机中心、基建处、保卫处、医院发展部、监察审计室、党委办公室、宣传处、工青妇办公室、退管会办公室、团委;设43个临床医技科室,包括:心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌代谢科、血液内科、肾脏内科、风湿免疫科、老年医学科、儿科、肿瘤内科、感染科、中医科、急诊医学科、精神医学科、放射治疗科、特需医疗科、普通外科、骨科、胸心外科、泌尿外科、神经外科、妇产科、耳鼻喉头颈外科、眼科、麻醉科、SICU、口腔科、皮肤与性病科、康复医学科及疼痛科、大华门诊部、医学影像科、超声诊断科、检验科、药剂科、输血科、病理科、心功能室、核医学科、营养科、体检部、医学科学研究所、干细胞转化研究中心。
上海市同济医院2017年部门预算编制说明2017年,上海市同济医院预算支出总额为188,324万元,其中:财政拨款支出预算10,999万元。
转发《关于2017年度全市二级及以上公立医院医疗费用控制情

转发《关于2017年度全市二级及以上公立医院医疗费用控制情况的通报》的通知局属各医院:现将青岛市卫计委下发的《关于2017年度全市二级及以上公立医院医疗费用控制情况的通报》发给你们。
请各单位结合费用控制考核结果,深入细致地分析控费工作中的问题症结、查找管理短板。
同时还要结合费用控制工作的目标要求,树立科学控费的理念,以杜绝浪费、控制不合理消耗、优化结构、提质增效为核心,以信息化、大数据等科学技术手段为支撑,认真研究制定2018年度的控费举措。
局医政医管科2018年1月19日青岛市卫生和计划生育委员会青卫财函字[2018]3号关于2017年度全市二级及以上公立医院医疗费用控制情况的通报各区市卫生计生局、委属医院、驻青有关医院:为认真贯彻落实国家、省、市关于进一步深化医药卫生体制改革工作的要求与任务,强化医疗费用控制,引导医院规范诊疗、精细管理、科学控费,根据《关于印发<2016-2017年全市二级及以上公立医院医疗费用控制与考核办法>的通知》(青医改〔2016〕18号)文件下达的控费目标,现将2017年度全市二级及以上公立医院医疗费用控制情况通报如下:一、医疗费用整体情况2017年,全市二级及以上医院医疗费用225.27亿元,同比增长7.65%,完成10%的年度目标;药品占比(不含中药饮片)32.10%,超标2.10个百分点;百元医疗收入卫生材料支出29.60元,超标9.60元。
2017年,全市二级及以上医院门诊次均费用286.35元,同比下降0.63%;住院次均费用12471.14元,同比增长2.20%;检查收入占比、检验收入占比分别为11.59%、12.47%,同比增长0.92、0.22个百分点。
二、费用控制指标排名情况(不含专科医院)(一)医疗费用增幅指标(由低到高排序)全市二级及以上医院中医疗费用增幅较低,排位居前的三家医院是:解放军济南军区第401医院、即墨市第二人民医院、莱西市中医医院,医疗费用增幅分别为:-14.46%、-5.46%、-5.43%。
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连云港市第二人民医院2017年度市级部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分连云港市第二人民医院2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分连云港市第二人民医院2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
医疗与护理、医学研究、卫生及医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、肿瘤医学研究及肿瘤防治。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年医院工作的总体目标是:以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及全国卫生与健康大会精神为指导,更加自觉践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,坚持新时期卫生与健康工作方针,贯彻省、市卫生计生部门年度工作新要求,把握稳中求进工作总基调,以深化城市公立医院改革为主线,以巩固三级甲等综合医院创建成果为抓手,加强专(学)科建设,进一步落实改善医疗服务行动计划,着力提升医疗服务能力,增进患者就医感受,努力在落实公立医院改革措施,完善医院运行机制、强化内涵建设,提升信息服务的智能化水平和党风行风廉政建设等方面取得新成效。
2017年医院工作的主要任务是:一是巩固三级甲等综合医院创建成果,加强医院的规范化建设,提升服务能力和水平,承担好维系患者健康,建设健康港城的新责任;二是进一步落实城市公立医院改革绩效目标任务,提高内涵质量,适应医改形势新要求;三是全面落实《进一步改善医疗服务行动计划》措施,更加注重人文关怀,调动职工积极性,增进患者就医感受,适应职工、患者新期盼。
主要量化指标是:1.住院病历甲级率、门诊病历合格率、处方合格率、百张处方抗菌药物使用率等医疗、护理和院感质量控制指标达到三甲综合医院标准,其中:病床使用率≥93%、药品收入占医疗收入比例≤35%、危重患者抢救成功率≥88%、基础护理合格率≥95%、危重患者护理合格率≥97%、入出院诊断符合率≥98%、手术前后诊断与术后病理诊断符合率≥98%、出院者平均住院天数9.5天、法定传染病报告率100%;药品、器械不良事件报告率100%;2.医院业务收支结构进一步优化,收支结余≥2016年实际执行数;3.职工人员费用在2016年基础上增长10%以上;4.患者对医院综合满意度≥95%,职工对医院满意度≥95%。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设机构:院长办公室、党委办公室、人事处、医务处、护理部、监察室、科教处、对外合作与宣传处、财务处、门诊部、信息中心、审计处、感染管理科、预防保健科、医保处、设备处、总务处、基建处、保卫处、创建与目标管理办公室、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊科、肿瘤科、麻醉科、重症医学科、中医科、康复医学科、医学影像科、检验科、病理科、药学部、超声科、心电图、神经功能检查科、核医学科、营养科、内镜中心、输血科,院党委、团委、工会负责党、团和群众工作。
按有关规定设置院纪委、监察室。
没有下属单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
2017年预算编制的依据有《关于编制2017年市级部门预算的通知》(连财预[2016]8号)、《2017年市级部门预算编报说明》、《2017年市级预算单位公用定额标准、单位分档及说明》、《连云港市2017年市级行政事业单位支出预算定额》、《连云港市市级部门预算编制管理办法》等。
2017年的预算总额为58159.63万元,其中:基本支出55369.63万元,占预算总额的95.20%,项目支出2790.00万元,占预算总额的4.80%。
第二部分连云港市第二人民医院2017年度部门预算表具体公开表见附件第三部分连云港市第二人民医院2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明连云港市第二人民医院2017年度收入、支出预算总计58159.63万元,与上年相比收、支预算总计各增加57143.56万元,增长5623.97%。
主要原因是2017年度医疗收费纳入财政预算。
其中:(一)收入预算总计58159.63万元。
包括:1.财政拨款收入预算总计293.11万元。
(1)一般公共预算收入预算1016.07万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。
(2)政府性基金收入预算0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
2.财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。
与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
3.其他资金收入(医疗收费)预算总计57143.56万元。
与上年相比增加57143.56万元,主要原因是2017年度医疗收费纳入财政预算,2016年没有在财政预算中反映。
4.上年结转资金预算数为0.00万元。
与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
(二)支出预算总计58159.63万元。
包括:1.一般公共服务(类)支出0.00万元。
与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
2.公共安全(类)支出0.00万元。
与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
3.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他专科医院(项)支出56875.55万元,主要用于工资福利支出、药品和卫生材料采购等。
与上年相比增加55859.48万元,增长5497.60%。
主要原因是本年医疗收费纳入财政预算。
4.住房保障支出1284.08万元,主要用于提租补贴和住房公积金项目支出。
与上年相比增加1284.08万元,主要原因是本年医疗收费项纳入财政预算。
5.结转下年资金预算数为0.00万元。
此外,基本支出预算数为55369.63万元。
与上年相比增加54813.56万元,增长9857.31%。
主要原因是本年医疗收费纳入财政预算,扣除此因素与上年相比没有变化。
项目支出预算数为2790.00万元。
与上年相比增加2330.00万元,增长506.52%。
主要原因是本年增加海州院区病房楼建设项目经费。
单位预留机动经费预算数为0.00万元。
与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
二、收入预算情况说明连云港市第二人民医院本年收入预算合计58159.63万元,其中:一般公共预算收入1016.07万元,占1.74%;政府性预算收入0.00万元,占0.00%;财政专户管理资金0.00万元,占0.00 %;其他资金(医疗收费)57143.56万元,占98.26%;上年结转资金0.00万元,占0.00%。
图1:收入预算图三、支出预算情况说明连云港市第二人民医院本年支出预算合计58159.63万元,其中:基本支出55369.63万元,占95.20%;项目支出2790万元,占4.80%;单位预留机动经费0.00万元,占0.00 %;结转下年资金0.00万元,占0.00%。
图2:支出预算图四、财政拨款收支预算总表情况说明连云港市第二人民医院2017年度财政拨款收、支总预算 1016.07万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加0.00万元,增长0.00%。
五、财政拨款支出预算表情况说明连云港市第二人民医院2017年财政拨款预算支出1016.07万元,占本年支出合计的0.00%。
与上年相比,财政拨款支出增加0.00万元,增长0.00%。
其中:(一)一般公共服务(类)支出0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
(二)公共安全(类)支出0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)460万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明连云港市第二人民医院2017年度财政拨款基本支出预算 556.07万元,与去年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
其中:(一)人员经费556.07万元,是基本养老保险缴费项目支出。
(二)公用经费0.00万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明连云港市第二人民医院2017年政府性基金支出预算支出 0.00万元。
与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
八、一般公共预算支出预算表情况说明连云港市第二人民医院2017年一般公共预算财政拨款支出预算1016.07万元,与上年相比增加0.00万元,增长0.00 %。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
连云港市第二人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1016.07万元,与去年相比增加0.00万元,增长0.00%,没有变化。
其中:(一)人员经费556.07万元,是基本养老保险缴费项目支出。
(二)公用经费0.00万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明2017年连云港市第二人民医院一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00 %,没有变化。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明连云港市第二人民医院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务用车购置及运行费支出 0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务接待费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%。
具体情况如下:1.因公出国(境)费预算支出0.00万元,本年数等于上年预算数。
2.公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。
其中:(1)公务用车购置预算支出0.00万元,本年数等于上年预算数。
(2)公务用车运行维护费预算支出0.00万元,本年数等于上年预算数。
3.公务接待费预算支出0.00万元,本年数等于上年预算数。
连云港市第二人民医院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元,本年数等于上年预算数。
连云港市第二人民医院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.00万元,本年数等于上年预算数。
第四部分名词解释一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。