工厂检查报告CQC参考模板
cqc工厂检查调查表(质量认证中心)

工厂检查调查表申请人名称:制造商名称:生产厂名称:1.1工厂注册名称:工厂地址:电话(含区号): 传真:邮政编码:电子邮件:抵达工厂的最佳交通路线(最近的火车站、机场;如可能,请附一张当地地图)1.2制造商注册名称:制造商注册地址:电话(含区号): 传真:邮政编码:电子邮件:2.申请人注册名称:地址:电话(含区号): 传真:邮政编码:电子邮件:认证联系人:部门及职位:电话:3.工厂质量负责人姓名、工作部门及职位、联系电话。
质量负责人:部门及职位:电话:4.工厂员工总数(如申证产品生产仅是其中一部分,请注明与申证产品生产、管理有关的员工人数):5.1申证产品的申请编号、名称、型号规格、商标5.2申请产品认证依据的标准:6.1工厂是否按认证实施规则的要求建立文件化质量体系?请提供①组织机构图②质量手册目录③程序文件目录。
6.2由工厂完成的申证产品生产工艺流程。
请提供生产流程图并填写附表1:关键生产设备明细表。
6.3说明由分承包方提供的关键零部件和原材料(如已通过CCC认证或其它同等的产品认证的,请注明)?6.4具体说明为了确保最终产品符合相应标准,企业在进货检验、过程检验和最终检验中具备了哪些项目的检验能力。
(请提供一份检验文件目录清单并填写附表2:主要检测仪器、检测设备明细表)。
7.说明申证产品已获得的其它认证机构颁发的认证证书和认证标志。
8.工厂的质量体系是否已通过质量体系认证?(如有,请提供证书复印件)。
请说明最近一次审核的日期及结论。
9.希望安排检查的时间:工厂休息日:工厂上下班时间:可否在休息日检查:可以可商议不可以10.是否同意认证机构的检查员在正常生产时,经与质量负责人接洽后,可以进入涉及认证产品生产及管理的所有场所?工厂代表签章:日期:注:本表签字人应核对所填写的信息的准确性负责。
附表1关键生产设备明细表工厂名称:共页第页附表2主要检测仪器、检测设备明细表工厂名称:共页第页。
CQC认证工厂检查记录表

检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果工厂基本信息1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致(不一致情况须说明):2. 核对工厂营业执照信息:经营范围(证书产品有关的范围):年检日期:有效期:3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致(监督):4.证书所列标准为现行有效版本。
检查员记录:检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.1人员职责和资源1.质量负责人:职务:。
有无任命书。
2.质量负责人及其各类人员职责:3.资源(人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等)4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称:5.对于购买标志,检查标志使用记录(根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量)6.对于标志备案情况,检查模压批准书,是否按时备案并覆盖所有证书。
7暂停、撤销证书的产品未使用标志。
8.没有超出证书产品范围使用标志的情况(包括对不同制造商)。
检查员记录:检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.4生产过程控制和过程检验1. 负责人:职务:能力确认:(是否了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求)2.玩具产品开发依据的标准(应是现行有效,结合2.1条款):验证、确认的证据:3.关键工序的识别:4.现场生产的产品:5.关键工序文件名称/编号:(如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时,则应制定相应的工艺文件,使生产过程受控。
)6. 检查人力资源配备是否充分、检查关键工序人员操作情况等7.工作环境是否可满足要求:8.对适宜的过程参数和产品特性进行监控的情况检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.4生产过程控制和过程检验9.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度的情况10.确保产品及零部件与认证样品一致性的过程检验1)文件名称/编号:(自检、互检、巡检等要求的识别和规定)。
2)抽查相关记录。
3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.5例行检验和确认检验1.建立例行检验文件名称/编号:(检验项目、技术要求、频次、放行准则)检查例行检验的操作和记录。
2021年CQC最新版工厂检查记录标准格式

2021年CQC最新版工厂检查记录标准格式2021年CQC最新版工厂检查记录标准格式CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳实施规则:实施细则:2021-03-03(3/2) CNCA-C03-01:2021 CQC-C0301-2021 初始检查扩类检查地址搬迁检查首次检查第 1 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 2 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 3 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 4 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 5 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 6 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 7 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 8 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 10 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 11 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 12 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 13 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 14 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 15 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 16 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 17 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 18 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳2021-03-03(3/2)第 19 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号:2021-A000000-0001,0304,0112-F02检查日期:2021-03-31 检查员:张春阳1. 本记录为工厂检查的基本格式,各分中心可根据具体需要,在记录中增加或细化相关内容;2. 不同产品,其检查条款或内容存在整条删除时,相关内容填写在对应条款内,无须改变条款号。
产品认证工厂检查调查范本

产品认证工厂检查调查范本一、调查目的产品认证工厂检查旨在确认所调查工厂是否符合相关产品认证的要求,以确保产品质量、安全性和符合标准。
本次调查将对工厂的设备、生产流程、人员管理等方面进行全面评估。
二、工厂概况1. 工厂名称:2. 工厂地点:3. 工厂类型:4. 工厂规模:5. 主要产品:三、设备调查1. 生产设备:描述工厂所使用的生产设备,包括数量、型号和技术参数。
2. 检测设备:描述工厂所使用的产品检测设备,包括数量、型号和技术参数。
四、质量管理1. 质量管理体系:说明工厂是否建立了质量管理体系,并符合相关认证标准。
2. 质量检测:描述工厂的质量检测流程,包括检测项目、频率和方法。
五、生产流程1. 原材料采购:描述工厂采购原材料的流程和标准,以及供应商的选择和评估。
2. 生产流程:详细说明工厂的生产流程,包括加工工艺、生产线布局和产品追溯等。
3. 产品包装:描述工厂的产品包装流程和标准,以确保产品在运输和储存过程中的安全性。
六、员工管理1. 员工培训:描述工厂对员工进行培训的机制和内容,以确保员工具备相关技能和知识。
2. 健康与安全:说明工厂是否重视员工的健康与安全,如是否提供必要的防护设备和培训措施。
七、环境保护1. 废水处理:描述工厂对废水的处理措施,以确保排放符合环保标准。
2. 废气排放:说明工厂对废气排放的管理,如有无相应的处理设施。
八、总结与建议根据对工厂的调查和评估,综合判断工厂是否符合产品认证的要求,可以提出改进建议或者进一步的调查需求。
如果工厂符合要求,可以给予认证或者推荐产品认证机构进行认证。
以上是产品认证工厂检查调查范本,供参考使用。
根据不同的认证要求和实际情况,可以适当调整和添加相关内容。
确保对工厂的调查全面、准确,以保障产品质量和认证的有效实施。
[CQC]工厂检查记录表20140415
![[CQC]工厂检查记录表20140415](https://img.taocdn.com/s3/m/bdc07deaa58da0116d174925.png)
工厂编号:报告编号:检查日期:检查员:工厂编号:报告编号:检查日期:检查员:工厂检查记录表CQC/16流程0202.062014-4-15(2/2) 第 3 页 共 22 页工厂编号: 报告编号: 检查日期: 检查员:工厂编号:报告编号:工厂检查记录表CQC/16流程0202.062014-4-15(2/2) 第 5 页 共 22 页工厂编号: 报告编号:检查日期: 检查员:工厂编号:报告编号:CQC/16流程0202.062014-4-15(2/2)第 7 页共 22 页工厂编号:报告编号:工厂检查记录表CQC/16流程0202.062014-4-15(2/2) 第 9 页 共 22 页工厂编号: 报告编号: 检查日期: 检查员:工厂编号:报告编号:工厂检查记录表CQC/16流程0202.062014-4-15(2/2) 第 11 页 共 22 页工厂编号: 报告编号: 检查日期: 检查员:CQC/16流程0202.062014-4-15(2/2)第 13 页共 22 页1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”,并在“检查结果”栏填写,表示“符合、不符合、不适用”;2.检查员填写“检查员记录”时,对每个问题的描述要首先填写检查项目序号;3.如果有提示信息以外的检查项目,可以最后增加“其他”项目描述;4.检查员签名首页手写,其他情况表头信息可以打印;5.过程检验不包括例行试验。
6.记录填写内容可以用企业的复印件资料,要求在记录中具体说明,以便查看记录。
7.如果上一次查厂时已经绘制了地图,可以复印使用。
8.附件1-4加盖公章。
注意:1.该要素有3个以上抽取3个样本,3个以下(含3个)全部抽样。
尽量抽取足够的样本。
2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。
3.样本要求符合中心有关文件。
CQC/16流程0202.062014-4-15(2/2)第 15 页共 22 页附件1企业交通路线图工厂编号:工厂名称:工厂地址:要求:1.手工绘制或用电脑绘图;2.乘车路线(必要时)和下车后详细路线,通过路线图,可以直接到达企业门口;3.路线图要经过企业确认。
工厂检查报告CQC

工厂检查报告CQC报告编号:CQC-2024-001报告日期:2024年7月15日一、背景简介本次检查是为了评估工厂的运营情况和生产过程的合规性,以确保该工厂的产品符合相关的法规和标准要求。
工厂位于XXX市,主要生产电子产品。
二、检查内容和方法1.检查内容:-工厂管理和组织结构-生产设备和工艺流程-原材料采购和存储-生产过程监控和控制-产品质量控制和检测-环境保护和安全管理-劳动力管理和培训2.检查方法:-现场观察和实地调查-文件和记录审查-采样和检测三、主要发现和评估1.工厂管理和组织结构-工厂具有明确的组织结构和职责划分,拥有完备的管理制度和文件。
-岗位职责明确,员工素质较高,遵循相关流程和规定。
2.生产设备和工艺流程-生产设备齐全且维护良好,能满足生产需求。
-工艺流程合理,保证产品质量和工作效率。
3.原材料采购和存储-采购流程规范,符合相关法律法规。
-原材料存储有序,符合要求,避免交叉污染。
4.生产过程监控和控制-生产过程全程监控,并记录关键参数和数据。
-采取有效控制措施,防止不良品流入市场。
5.产品质量控制和检测-产品质量控制严格,设有检测流程和标准。
-产品抽样检测结果符合国家标准。
6.环境保护和安全管理-工厂有完备的环境保护措施和设施,如废水处理系统、废气排放控制等。
-安全管理良好,防火、防爆等措施得到实施。
7.劳动力管理和培训-劳动力管理符合相关法规,员工待遇和福利合理。
-定期进行员工培训,提高员工技能和意识。
四、总结和建议经过本次检查,我们认为该工厂在管理、生产和质量控制方面均做得较好,符合相关的法规和标准要求。
但还有以下几点建议:1.进一步加强原材料的采购管理,确保供应商的合规性和原材料的质量稳定性。
2.加强产品生命周期的管理,包括产品回收和处理,以减少对环境的影响。
3.不断提高员工的安全生产意识,加强设备的维护和保养,防止事故发生。
希望该工厂能够认真对待本次检查报告中的建议,并不断完善和提升自身的管理水平和产品质量,以确保工厂的可持续发展和市场竞争力。
工厂检查报告

报告编号:_ _ 工厂检查报告检查性质初始检查扩项检查地址搬迁检查常规监督检查飞行监督检查其它 (应填写具体的检查性质)中国质量认证中心1.概况1.1检查机构名称:检查组长: 检查日期:检查员:1.2认证委托人/持证人注册名称:(注:对于多个认证委托人/持证人的,可在附加说明页中列明,并与生产者相对应)1.3生产者注册名称:(注:对于多个生产者的,可在附加说明页中列明,并与认证委托人相对应)1.4生产企业注册名称:生产企业实际地址:1.6工厂人数:2.检查员评价注:请在小方格中打记号“×”以示选择。
2.1 工厂检查综合判定1.无不符合项工厂检查通过。
2.存在不符合项工厂应在规定的期限内采取纠正措施,报检查组验证有效后,工厂检查通过。
否则,工厂检查不通过。
3.存在不符合项工厂应在规定的期限内采取纠正措施,检查组现场验证有效后,工厂检查通过。
否则,工厂检查不通过。
4.存在不符合项工厂检查不通过。
2.2存在的不符合项及其纠正要求。
本次检查没有发现不符合项。
有关不符合项及纠正要求详见本报告所附的不符合报告(共页)。
说明:1.工厂代表(即此报告签名者)应对此报告的所有项目清楚和了解;2.此报告应在检查组和工厂代表签名后,复印一份留存工厂。
收费人日数:人日检查员签名:检查组长(签名):工厂代表(签名):日期:日期:附加说明页:企业已经收到:□廉政告知书、企业须知、收费通知□抽样通知书(□纸质/□电子版)。
1.2条补充:1.4条补充:1.5条补充:其它补充:。
工厂产品质检报告模板6

工厂产品质检报告模板6前言此报告旨在对工厂所生产的产品进行质量检测和评估。
通过本次质检,我们将评估产品是否符合预定标准,并为客户提供相关的质量保证。
1. 产品信息- 产品名称:工厂产品- 产品型号:XXXX- 生产日期:XXXX年XX月XX日- 生产批次:XXXX2. 检测项目本次质检将对以下项目进行检测:1. 外观检查2. 尺寸和尺寸公差3. 材料质量4. 功能性能5. 可靠性测试6. 包装检验3. 检测结果3.1 外观检查外观检查主要目的是评估产品的整体外观、表面质量和装配工艺等方面。
我们对产品的外观进行了全面检查,经过仔细观察和测试,我们得出以下结论:- 产品外观无明显瑕疵,符合设计要求;- 表面处理均匀,无划痕或气泡;- 装配工艺良好,各部件间无明显间隙或错位。
3.2 尺寸和尺寸公差尺寸和尺寸公差检测旨在评估产品的尺寸精度是否达到预定要求。
我们对产品的关键尺寸进行了测量,并与设计图纸进行比对。
根据测量结果,我们得到以下结论:- 产品的尺寸精度达到了设计要求;- 尺寸公差在允许范围内。
3.3 材料质量材料质量检测主要是为了评估产品所使用的材料是否符合标准,保证产品的安全性和可靠性。
我们对产品所使用的材料进行了抽样检测,并将样本送至实验室进行分析。
根据实验室的检测结果,我们得到以下结论:- 产品所使用的材料符合相关标准;- 材料强度和耐腐蚀性能良好。
3.4 功能性能功能性能测试是为了评估产品在正常使用条件下的性能表现。
我们对产品进行了各项功能性能测试,如电气性能测试、机械性能测试等。
根据测试结果,我们得到以下结论:- 产品在各项功能性能测试中表现良好;- 产品的电气性能稳定,机械性能符合设计要求。
3.5 可靠性测试可靠性测试是为了评估产品在长期使用条件下的可靠性和耐久性。
我们根据产品的使用场景和预期使用寿命进行了相关的可靠性测试。
根据测试结果,我们得到以下结论:- 产品经过长时间运行测试,性能稳定;- 产品的使用寿命符合预期要求。
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报告编号:
工厂检查报告
CQC/QPJC01.07(1/1)
检查性质□初始检查
□监督检查
申请人/持证人:
工厂名称:
工厂地址:
工厂编号:
检查日期:
中国质量认证中心
工厂检查报告共9页第1页
注:a)有“是”、“否”的地方,请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择;
b)如果选择“是”、“否”均不合适的,请在相应条款处注明原因;
1.概况
1.1 检查机构名称:
检查组长:检查日期:
检查员:
1.2 申请人/持证人注册名称:
注册地址:
电话(含区号):传真:邮政编码:
联系人姓名:
1.3 工厂注册名称:
工厂地址:
电话(含区号):传真:邮政编码:质量负责人姓名:
制造商注册名称(如与上述不同):
地址:
电话(含区号):传真:邮政编码:联系人:
1.4 认证产品(名称、型号/规格、商标、证书/申请编号):
工厂检查报告共9页第2页
1.5 工厂人数:
1.6 检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位:
1.7 工厂生产的同类产品获得的其他认证标志或证书:
1.8 工厂获得的质量体系证书:
1.9 其他情况:
2.检查期间的生产情况
2.1 检查期间认证产品在生产吗?
是□否□
如果(是),描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。
如果(否),描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认
证标志。
3.工厂质量保证能力
3.1 人员职责和资源
3.1.1 职责
a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?
是□否□
b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责?
是
□
否
□如果是,请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号:
3.1.2 资源
是否配备了必须的生产设备、检验设备;具备必须能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境?
是□否□
3.2 文件和记录
3.2.1 是否已建立,保持了文件化的质量计划/类似文件,以及确保产品质量相关过程有效
运作和控制的
文件?
是□否□
如果有文件,请给出参考文件号:
工厂检查报告共9页第3
页
3.2.2 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求?
是□否□
3.2.3 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保:
是□否□
a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?
是□否□
b)文件的修改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用?
c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本?是□否□
如果有文件,请给出参考文件号:
3.2.4 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序?是□否□
如果有文件,请给出参考文件号:
3.2.5 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录?是□否□
3.3 采购和进货检验
3.3.1 是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序?是□否□
工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记
录?是□否□
3.3.2 是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序?
工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效?是□否□
3.3.3 当关键元器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求?是□否□
工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等?是□否□
3.4 生产过程控制和过程检验
3.4.1 如果工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书?待是□否□
3.4.2 工作环境是否满足规定要求(对环境条件有要求时)?是□否□
3.4.3 是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控(可行时)?是□否□
3.4.4 是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度?是□否□
3.4.5 是否在生产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及零部件与认证样品的一致性?是□否□
3.5 例行检验和确认检验
3.5.1 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序?是□否□
如果有文件,请给出参考文件号:
例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求?是□否□
工厂检查报告共9页第4页
3.5.2 是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验,并保存检验记录?是□否□
3.6 检验试验仪器设备
3.6.1 检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致?是□否□
3.6.2 是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作?
是□否□
3.6.3 校准和检定
a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准?是□否□
b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期?是□否□
c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员识别?是□否□
d)是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效?是□否□
3.6.4 运行检查
a)对于例行检验和确认检验设备,是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行? 是□否□
b)运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品,必要是重新检验? 是□否□
c)是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施?是□否□
d)是否保存了运行检查结果和调整措施记录?是□否□
3.7 不合格品的控制
3.7.1 是否建立了不合格品控制程序,其内容是否符合规定要求?是□否□
3.7.2 对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定?是□否□
3.7.3 是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录?是□否□
3.8 内部质量审核
3.8.1 是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果;其内容是否符合规
定要求?
是□否□
如果有文件,请给出参考文件号:
3.8.2 是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入?
是□否□
3.8.3 对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录?
是□否□
3.9 认证产品的一致性的管理
3.9.1 是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程
序?
是□否□
如果有文件,请给出参考文件号:
工厂检查报告共9页第5
页
3.9.2 是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准?
是□否□
3.10 包装、搬运和贮存
3.10.1 成品的包装和标志过程(包括所用材料)是否符合规定的要求?是□否□
3.10.2 所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质?是□否□
3.10.3 产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求?是□否□
4.产品一致性检查
4.1 认证产品的铭牌、说明书或包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构
确认的型式试验样品/认证证书一致。
是□否□
4.2 产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认帧机
构申报并经确认。
是□否□
4.3 产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向
认帧机构申报并经确认。
是□否□
4.4 不一致的情况描述(必要时可另加附页)
工厂检查报告共9页第6页
4.5 现场指定试验
产品名称:型号规格:产品编号:
测试人:
见证人:
测试的其他背景信息:
工厂检查报告共9页第7页
5.纠正措施(仅适用于监督检查)
验证并报告工厂对上次检查提出的不符合项所采取的纠正措施情况(必要时可另加附页)
6.监督抽样(需要时)
6.1 工厂是否有“工厂获证产品清单”内所列产品?是□否□
如果(是),请填写“监督封样登记表)”;
如果(否),说明工厂计划何时生产已认证的产品:
6.2 是否认证机构要求的样品?是□否□
6.3 检查员是否亲自选择和签、封样品,并签发“送样通知书”?是□否□
如果(否),说明为什么及由谁选择:
6.4 封样的样品佩带认证标志吗?是□否□
如果(否),为什么未佩带标志?
7.认证证书及认证标志的使用(仅适用于监督检查)
认证证书及认证标志的使用是否符合认证机构的规定?是□否□
工厂检查报告共9页第8页8.检查员评价
8.1 工厂检查综合判定
1.无不符合□工厂检查通过
2.存在不符合项□工厂应在规定的期限内采取纠正措施,报检查组验证有效后,
工厂检查通过。
否则,工厂检查不通过。
3.存在不符合项□工厂应在规定的期限内采取纠正措施,检查组现场验证有效后,
工厂检查通过。
否则,工厂检查不通过。
4.存在不符合项□工厂检查不通过
8.2 存在的不符合项及其纠正要求。
□本次检查没有发现不符合项。
□有关不符合项及纠正要求详见本报告所附的不符合报告(共页)。
说明:
1.工厂代表(即此报告签名者)应对此报告的所有项目清楚和了解;2.此报告应在检查组和工厂代表签名后,复印一份留存工厂;
工厂检查人日数人日
检查员签名:
检查组长(签名):工厂代表(签名):
日期:日期:
工厂检查报告共9页第9页附加说明页:
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