工程费用报销单
工程施工报销单

工程施工报销单尊敬的领导:您好!根据公司财务报销管理规定,为确保工程施工项目的顺利进行,现将本人在工程施工过程中产生的费用进行报销,具体报销事项如下:一、报销项目及金额1. 材料费:在本工程施工过程中,购买了钢筋、水泥、木材等建筑材料,共计花费人民币 100,000.00 元。
2. 人工费:支付给施工人员的工资及加班费,共计人民币 80,000.00 元。
3. 设备租赁费:租赁了挖掘机、装载机等施工设备,共计人民币 50,000.00 元。
4. 交通费:工程施工期间,产生的车辆燃油费、过路费等,共计人民币10,000.00 元。
5. 住宿费:工程施工期间,为施工人员预订的住宿,共计人民币 5,000.00 元。
6. 杂费:包括施工过程中的零星采购、临时用工等费用,共计人民币 5,000.00 元。
综上所述,本次工程施工报销总额为人民币 240,000.00 元。
二、报销依据1. 材料采购合同及发票;2. 施工人员工资表及加班费支付凭证;3. 设备租赁合同及租金支付凭证;4. 交通费相关发票;5. 住宿费支付凭证;6. 杂费相关发票及支付凭证。
三、报销流程1. 请您仔细核对报销单内容,确认无误后签字;2. 将报销单及相关凭证提交至财务部门;3. 财务部门对报销单进行审核,符合报销规定的,予以报销;4. 报销款项将于审核通过后五个工作日内支付至您的工资卡。
为确保工程施工项目的顺利进行,提高财务管理水平,请您务必按照公司规定进行报销。
如有任何疑问,请随时与财务部门联系。
感谢您对公司财务管理工作的支持与理解!敬请查阅,祝工作顺利!顺祝商祺!工程施工人员:年月日。
最全的费用报销单空白表格

报销部门:年月日附件共张
用途
金额〔元〕
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
〔小写〕¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,〔思达科门市、销售部〕数额>5000元、>10000元、〔轮胎门市〕>20000元、>40000元、〔轮胎、铝圈销售部〕>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款工程
名称
单位
数量
单价
Hale Waihona Puke 金额万仟佰
拾
元
角
分
合计人民币
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕¥
出纳复核收款人
借款人
借款事由
借款金额
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
工程施工项目报销单

工程施工项目报销单项目名称:XXXX工程施工项目项目编号:XXXXX报销日期:XXXX年XX月XX日一、报销事项:1. 事项名称:工程施工材料采购2. 事项描述:根据工程施工需求,购买施工材料,包括钢筋、水泥、木材等。
3. 金额:人民币XXXX元整4. 供应商:XXXXX公司二、报销事项:1. 事项名称:工程施工设备租赁2. 事项描述:根据工程施工需求,租赁施工设备,包括挖掘机、装载机、混凝土泵等。
3. 金额:人民币XXXX元整4. 租赁公司:XXXXX公司三、报销事项:1. 事项名称:工程施工人员工资2. 事项描述:支付工程施工人员的工资,包括工人、技术员、管理人员等。
3. 金额:人民币XXXX元整4. 工资支付方式:现金/转账四、报销事项:1. 事项名称:工程施工现场管理费用2. 事项描述:支付工程施工现场的办公费用、交通费用、住宿费用等。
3. 金额:人民币XXXX元整4. 费用支付方式:现金/转账五、报销事项:1. 事项名称:工程施工质量检测费用2. 事项描述:支付工程施工质量检测的费用,包括材料检测、结构检测等。
3. 金额:人民币XXXX元整4. 检测机构:XXXXX公司六、其他说明:1. 以上报销事项均为工程施工项目的实际发生费用,均符合国家相关法律法规和政策规定。
2. 报销单据真实有效,具有法律效力。
3. 请审核人员认真审核,确保报销费用的真实性和合理性。
4. 报销人:XXXXX5. 审核人:XXXXX6. 审批人:XXXXX注:本报销单仅为示例,具体内容需根据实际工程施工项目情况进行填写。
兰州大学后勤保障部工程项目经费报销单

内
容 审计金额: ¥
元
合同编号:
元
累计支付资金(含本次): ¥
元
累计支付占合同(审计)的比例: %
项目代码 是否冲借款
附单据 张 是□ 否□
千百十万千百十元角分
财务审核人: 财务审批人:
具体内容请按工程进度款、工程结算款、工程质保金、水电暖增容费、市政配套费、设备款、 征地及拆迁费、勘察设计费、可行性研究费 、招投标费、审计费、监理费、质量监督费、检测费、评估评价费、测绘费、咨询费、审图费、晒图费、土地登记费、墙改基金、税费、 银行手续费等分项填列。
兰州大学后勤保障部工程项目经费报销单
部门名称(公章) 部门代码
年 项目名称
月
日
结算方式
现金□ 支票□ 汇兑□ 银行卡□ 其他□
受款单位或个人全称
受款单位或个人银行账号
报销总 角 分
实际支出
仟佰拾万仟佰拾元 角 分
报销具体内容: 工程款
本次实际支付资金:
合同金额:
填 累计工程进度(含本次): ¥ 报
部领导:
主管部领导:
部门/中心负责人:
经办人:
工程施工费报销讲解(3篇)

第1篇一、工程施工费报销概述工程施工费报销是指施工单位在施工过程中发生的各项费用,包括材料费、人工费、机械使用费、运输费、检验试验费、临时设施费等,按照国家规定和合同约定,向业主单位申请报销的行为。
工程施工费报销是施工单位财务管理的重要组成部分,也是施工单位与业主单位之间经济往来的一种重要方式。
二、工程施工费报销流程1. 费用发生:施工单位在施工过程中,按照工程进度和合同约定,发生各项费用。
2. 费用报销单编制:施工单位根据实际发生的费用,编制工程施工费报销单。
报销单应包括以下内容:(1)报销部门:填写所属的部门或项目名称。
(2)用途:填写支出的用途,按不同科目分列填写。
(3)金额:填写实际金额。
(4)合计:各项费用合计填写阿拉伯数字。
(5)金额大写:填写合计的大写金额。
(6)报销人:在费用报销单右下角的报销人处签字。
(7)票据粘贴:所附发票真实、合法,抬头正确;票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上向下顺着贴。
3. 报销单审批:将编制好的报销单提交给项目负责人审批,项目负责人审核无误后签字。
4. 财务部门审核:将审批后的报销单提交给财务部门审核,财务部门核对票据、金额等无误后签字。
5. 会计核算:财务部门根据报销单进行会计核算,将报销费用计入相关科目。
6. 付款:财务部门根据会计核算结果,将报销费用支付给施工单位。
三、工程施工费报销注意事项1. 报销单填写规范:报销单应按照规定格式填写,字迹清晰,不得涂改。
2. 票据真实合法:报销单所附票据必须真实、合法,抬头正确。
3. 金额准确无误:报销单金额应与实际发生金额一致,不得虚报冒领。
4. 报销及时:施工单位应在费用发生后及时进行报销,避免影响工程进度。
5. 合同约定:施工单位应严格按照合同约定进行报销,不得超出合同范围。
6. 财务管理:施工单位应加强财务管理,确保工程施工费报销的合规性。
总之,工程施工费报销是施工单位与业主单位之间经济往来的一种重要方式。
工程施工费报销(3篇)

第1篇一、报销概述尊敬的领导:您好!根据公司相关财务制度及工程施工合同约定,现将我司在XX项目施工过程中产生的相关费用进行报销,具体如下:一、项目背景XX项目是我司承接的一项大型建筑工程,项目地点位于我国某地,项目总工期为XX个月。
本项目施工过程中,我司严格按照合同约定,确保施工质量、安全、进度,为我国建筑事业贡献了一份力量。
二、报销费用明细1.材料费(1)钢筋:数量XXX吨,单价XX元/吨,总价XXX万元;(2)水泥:数量XXX吨,单价XX元/吨,总价XXX万元;(3)砂石:数量XXX立方米,单价XX元/立方米,总价XXX万元;(4)其他材料:数量XXX,单价XX元,总价XXX万元。
2.人工费(1)施工人员工资:XXX人,月工资XX元,共计XXX万元;(2)管理人员工资:XXX人,月工资XX元,共计XXX万元。
3.机械费(1)挖掘机:数量XXX台,日租金XX元,共计XXX万元;(2)搅拌车:数量XXX台,日租金XX元,共计XXX万元;(3)其他机械:数量XXX台,日租金XX元,共计XXX万元。
4.施工管理费(1)现场管理人员工资:XXX人,月工资XX元,共计XXX万元;(2)办公设备购置:XXX万元;(3)现场临时设施搭建:XXX万元。
5.其他费用(1)运输费:XXX万元;(2)施工图设计费:XXX万元;(3)临时用电费:XXX万元。
三、报销金额汇总根据上述费用明细,本次工程施工费报销金额共计XXX万元。
四、报销理由1.根据工程施工合同约定,我司在项目施工过程中,严格按照合同要求进行施工,确保施工质量、安全、进度;2.本次报销费用均符合国家相关财务制度及公司内部管理规定;3.本次报销费用已由项目负责人、财务负责人、审计部门进行审核,确保报销真实、合规。
五、申请审批请领导予以审批,我们将严格按照审批意见执行。
敬请领导批示!此致敬礼!XX公司XX年XX月XX日第2篇尊敬的财务部:您好!我司近期完成了一项重要的工程项目,为确保项目顺利进行,公司投入了大量的人力、物力和财力。
工程施工报销单

工程施工报销单报销单位:__________________________报销日期:__________________________工程名称:__________________________施工单位:__________________________报销人员:__________________________报销内容及金额:______________________________________________________________________________一、基本情况本次报销为工程施工过程中发生的费用支出,共计_______________元。
二、报销内容及金额明细1. 材料费用:_______________元2. 劳务费用:_______________元3. 机械设备租赁费用:_______________元4. 工程设计费用:_______________元5. 工程监理费用:_______________元6. 水电费用:_______________元7. 运输费用:_______________元8. 其他费用:_______________元三、费用说明1. 材料费用:本次工程施工所需材料费用共计_______________元,包括水泥、砂石、钢筋等。
2. 劳务费用:本次工程施工所需劳务费用共计_______________元,主要包括施工人员工资、包工费等。
3. 机械设备租赁费用:本次工程施工所需机械设备租赁费用共计_______________元,主要包括吊车、挖掘机等设备的租赁费用。
4. 工程设计费用:本次工程施工所需工程设计费用共计_______________元,主要包括施工图纸设计、工程方案设计等费用。
5. 工程监理费用:本次工程施工所需工程监理费用共计_______________元,主要包括工地监理人员工资、监理机构费用等。
6. 水电费用:本次工程施工所需水电费用共计_______________元,主要包括施工现场用电、用水等费用。
费用报销单要求

费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单填写整洁无涂改,签字齐全。
2.附件粘帖符合要求。
3.报销票据日期为3个月内。
4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。
5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函,只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。
二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据:各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函2.办公用品1)可用票据:办公用品2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函(加盖收款单位章)3.固定资产及低值易耗品1)可用票据:固定资产、低值易耗品2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章)4.物料采购1)可用票据:材料费2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章)注意:如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。
5.维修费、安装费1)可用票据:维修费、安装费2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函(加盖收款单位章)注意:固定资产安装费无须品质部验收。
6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据:保洁、绿化、班车2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函(加盖收款单位章)7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据:垃圾清运费2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函(加盖收款单位章)8.招待费1)可用票据:餐费2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函9.工程改造费1)可用票据:工程款2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函10.部门交通费1)可用票据:各类交通费、油费2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表(需部门经理签字)④OA审批流程⑤个人网上支付委托函(项目经理卡)11.电话费1)可用票据:电话费(抬头为所在公司)2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函(项目经理卡)12.印刷费、图书采购、广告费1)可用票据:印刷费、图书费、广告费2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函13.招聘费/培训费1)可用票据:招聘费、培训费2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③招聘(培训)费用明细④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函14.水电费、食堂燃气补助1)可用票据:水电费发票、燃气票2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函15.服装制作费1)可用票据:服装款2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函注意:服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。
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费用报账单
粘贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。
2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。
费用报账单
粘贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。
2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。
报账流程及报账规定
一、报账流程:
报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。
二、报账规定:
1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。
2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。
3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报;
4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写;
5.报账人在报账过程中,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。
6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询问。
7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任,相关人员应各自做好费用支出台账记录,严禁虚报、假公济私。
8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。
9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账,明细单注明材料(设备、配件)名称、规格型号、数量、单价、合价等。
报账流程及报账规定
一、报账流程:
报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。
二、报账规定:
1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。
2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。
3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报;
4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写;
5.报账人在报账过程中,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。
6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询问。
7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任,相关人员应各自做好费用支出台账记录,严禁虚报、假公济私。
8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。
9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账,明细单注明材料(设备、配件)名称、规格型号、数量、单价、合价等。