四会市交通运输局2018年部门预算公开情况说明

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2024年交通运输系统半年工作总结(2篇)

2024年交通运输系统半年工作总结(2篇)

2024年交通运输系统半年工作总结尊敬的领导、亲爱的同事们:大家好!我是交通运输系统的一名成员,很荣幸能在这里向大家介绍2024年上半年的工作总结。

在过去的6个月里,我们团队全力以赴,全面推进改革创新,取得了一系列优秀的成绩。

下面,我将从以下几个方面进行总结:一、项目建设今年上半年,我们交通运输系统在项目建设方面取得了阶段性的成果。

首先,我们成功完成了XX高速公路的建设,该项目的投入运营为当地带来了巨大的经济效益,并缓解了交通拥堵问题。

其次,我们还完成了YY铁路的建设,该铁路连接了多个城市,为运输业发展提供了便利条件。

此外,我们还加快了绿色交通项目的推进,引进了一批新能源车辆,并建设了相应的充电设施。

这些项目的顺利实施为交通运输系统的可持续发展打下了坚实基础。

二、改革创新上半年,我们团队持续推进交通运输系统的改革创新工作。

我们深入研究国内外先进的交通运输管理经验,通过学习和吸取借鉴,提出了一系列创新性的改革方案。

我们采用了新技术、新手段,实施了智慧交通系统的建设,大大提高了交通运输的效率和安全性。

同时,我们还加强了行业协作,与其他相关部门共同制定了一系列政策措施,推动交通运输行业的健康发展。

这些改革创新举措极大地改善了我们工作的环境,带来了更好的效益。

三、安全管理交通运输系统的安全管理一直是我们的重中之重。

今年上半年,我们进一步加强了安全管理工作的力度。

我们组织了安全生产培训和演练活动,提高了员工的安全意识和防范能力。

我们加强了对车辆的检查和维护工作,确保车辆在行驶过程中的安全性。

我们还加强了对道路交通秩序的监管,严厉打击了各种交通违法行为,维护了交通秩序的正常进行。

在这方面,我们取得了一定的成效,但也认识到还存在不足和问题,将继续努力改善和完善。

四、服务质量上半年,我们交通运输系统进一步改善了服务质量。

我们通过优化线路、增加班次、提高车辆的舒适性等措施,满足了人民群众对交通出行的需求。

我们还加强了对旅客的服务宣传和培训工作,确保旅客出行的安全和舒适。

交通运输部办公厅关于印发《交通运输部主动公开基本目录》的通知-交办办〔2017〕181号

交通运输部办公厅关于印发《交通运输部主动公开基本目录》的通知-交办办〔2017〕181号

交通运输部办公厅关于印发《交通运输部主动公开基本目录》的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------交通运输部办公厅关于印发《交通运输部主动公开基本目录》的通知交办办〔2017〕181号部内各司局:经交通运输部同意,现将新修订的《交通运输部主动公开基本目录》印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。

交通运输部办公厅2017年12月5日交通运输部主动公开基本目录2017年12月第一部分概述一、主要依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕8号)《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》(国办发〔2016〕80号)《国务院办公厅关于印发2017年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2017〕24号)《交通运输部办公厅关于全面推进政务公开工作的实施意见》(交办办〔2016〕189号)二、目录数据项主动公开政府信息应该公开以下内容:1.名称。

发布信息的具体名称,一般为政府信息文件名称全称。

2.文号。

发布信息的文件编号,如无正式文件编号可略去。

3.发布机构。

信息制作、持有或发布机构名称。

4.发文日期。

信息发布的日期。

5.索引号。

公民、法人和其它组织索取政府公开信息的一组代码。

索引号的生成规则为:日期+发布顺序号。

索引号在发布信息时由内容发布系统自动生成。

6.主题分类。

按照主题分类目录(见第二部分(一)主题分类目录)对信息进行分类,该信息所属的主题类目名称。

7.行业分类。

按照行业分类目录(见第二部分(二)行业分类目录)对信息进行分类,该信息所属的行业类目名称。

四会市交通运输局2017年部门

四会市交通运输局2017年部门

四会市交通运输局2017年部门预算公开补充说明一、机关运行经费2017年本部门机关运行经费支出1637.02万元,比2016年增加362.87万元,增加28.48%。

主要原因是:人员工资福利增加。

二、预算收支增减变化情况说明2017年部门预算安排基本支出1637.02万元,专项支出12955.52万元。

对比2016年预算安排基本支出增加362.87万元,增加28.48%,主要原因是:人员工资福利增加;专项支出减少4861.28万元,减少27.28%,主要原因是:专项项目减少。

(具体如下):三、政府采购安排情况说明2017年我部门无安排政府采购资金。

四、部门预算名词解释(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指本单位下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指本单位除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(九)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):指成品油价格改革财政补贴对其他方便的支出。

县交通运输局2024年上半年工作总结及下半年工作计划

县交通运输局2024年上半年工作总结及下半年工作计划

县交通运输局2024年上半年工作总结及下半年工作支配半年来,在县委、县政府的正确领导下,在上级主管部门的关切支持下,我局坚持以十八大精神、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,解放思想、与时俱进、开拓创新,锐意进取,以我县交通发展“十二五”规划为目标,主动开展交通运输各项工作,并取得了显著成果,现总结如下:一、交通运输工作扎实有效(一)交通建设工程顺当实施国道改造工程项目。

320国道在我县境内72公里,是我县主要的交通要道之一,目前多数路段破损严峻,交通拥堵,群众出行不便。

320国道改造是国、省道改造的必定趋势,该项目的实施能提升320国道在我县境内的整体运输实力,优化路网结构,改善近25万群众的出行条件,促进地区经济快速发展。

该项目可行性探讨报告已由省马路工程科学探讨院编写完毕后报省交通运输厅进行了行业评审,并通过了省发改委评审。

鉴于云南驿镇急需改造过境路段的实际,云南省马路局同意提前启动实施G320线天申堂至跃进云南驿段(K40+420—K44+718)改建工程。

该项目路途长,支配投资约2100万元。

项目工程可行性探讨报告和初步设计已通过省级评审,2024年9月26日省马路局同意并明确由我县人民政府提前组织实施,2024年1月10日县人民政府组建成立了国道320线天申堂至跃进改建工程云南驿段建设指挥部负责工程建设。

项目于2024年2月26日完成施工招标资格预审工作,3月21完成施工招标,4月4日施工队伍进场开工建设,截止2024年6月完成投资约200万元。

2.楚大高速马路**段板桥立交桥改扩建项目。

该项目可行性探讨报告中提出了新建和改扩建两个比选方案。

始终在主动争取,但目前因军用机场立交桥即将建设,楚大高速马路**段较短距离内将设有4座立交桥,改造板桥立交桥的可能性很小。

年农村马路(其次批)项目。

上级下达我县2024年其次批农村马路项目4个,里程公里,支配投资2328万元。

目前,工程已全面完工,完成路基排水与防护工程3400m3 、路基土石方3570000 m3 ,完成投资2328万元。

2024年交通运输工作年度工作总结(3篇)

2024年交通运输工作年度工作总结(3篇)

2024年交通运输工作年度工作总结2024年,作为交通运输部门的一名工作人员,回顾过去一年的工作,感触颇深。

在2024年,交通运输工作取得了令人瞩目的成绩,以下是今年交通运输工作的年度总结。

一、基础设施建设方面今年,我们注重推进基础设施建设,以提升交通运输的效率和质量。

在公路方面,我们全面推进高速公路建设,加快公路网的布局和互通互联,提高了公路的通行能力和安全性。

同时,我们还加大城市道路改造力度,提升了城市交通的通畅度。

在铁路方面,我们加快了高铁建设,将高铁网络进一步延伸到全国各地,实现了更加便捷和快速的交通方式。

此外,我们还增加了货运铁路的建设力度,支持经济发展的同时,也为货物运输提供了更好的条件。

在水运方面,我们加大了对内河水运的整治力度,提高了水运的安全性和运输能力。

总之,今年我们加大了基础设施建设的力度,为交通运输行业的发展打下了坚实的基础。

二、智能化和数字化发展方面今年,我们注重推动智能化和数字化发展,以提升交通运输的智能化水平和管理效能。

在公路方面,我们推广了电子收费系统,实现了公路收费的自动化和智能化,方便了过往车辆和驾驶员。

在铁路方面,我们加大了对高铁的智能化改造力度,实现了高铁的自动驾驶和智能调度,提高了运输效率和安全性。

在航空方面,我们推进空中交通管制系统的数字化升级,提高了空中交通的安全性和管理效能。

同时,我们还推出了交通运输信息平台,方便了公众查询相关交通信息和做出相应的安排。

通过智能化和数字化的发展,我们使交通运输更加高效、便捷和安全。

三、安全生产方面今年,我们注重加强安全生产工作,以确保交通运输的安全性和稳定性。

我们加大了对交通违法行为的执法力度,严厉打击各类交通违法行为,提高了公众交通出行的安全性。

我们加强了对交通运输企业的安全生产监管,严格落实企业的安全生产责任,减少了各类交通事故的发生。

同时,我们加强了紧急救援能力的建设,提高了事故的应急处置能力。

通过这些措施,我们有效地提升了交通运输的安全性,保护了公众的生命和财产安全。

交通运输年工作总结报告

交通运输年工作总结报告

交通运输年工作总结报告
一、工作回顾。

在过去的一年里,交通运输部门在党中央、国务院的正确领导下,全面落实交通强国战略,深入推进交通运输体制改革,加快交通基础设施建设,不断提升交通运输服务水平。

各级交通运输部门和广大交通从业人员团结一心,勇于担当,积极作为,为交通运输事业发展作出了积极贡献。

二、工作成绩。

1. 基础设施建设取得新突破。

在高铁、公路、水路、航空等领域,交通基础设施建设持续加快,特别是高铁网、高速公路网和城市轨道交通网不断完善,大大提升了交通运输效率和便利度。

2. 交通运输服务水平不断提升。

交通运输部门不断优化服务流程,推动智慧交通建设,提高了交通运输服务的便捷性和安全性,为人民群众提供了更加便利的出行条件。

3. 交通运输体制改革不断深化。

在推进“放管服”改革的同时,交通运输部门还积极推动运输产业转型升级,加大对新能源汽车、智能交通、无人驾驶等领域的支持力度,为交通运输产业的可持续发展奠定了坚实基础。

三、工作展望。

未来,交通运输部门将继续深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署,全面加强交通基础设施建设,持续提升交通运输服务水平,加快推动交通运输体制改革,推动交通运输事业迈向高质量发展。

同时,还将加强安全生产监管,保障人民群众生命财产安全,努力为建设交通强国贡献更大力量。

总之,过去的一年是交通运输事业发展的关键之年,我们取得了一系列丰硕成果,展望未来,我们将继续努力,为交通运输事业的发展贡献更大力量,为建设交通强国而努力奋斗!。

广东省人民政府关于四会市城市总体规划(2011-2035年)的批复-粤府函〔2018〕282号

广东省人民政府关于四会市城市总体规划(2011-2035年)的批复-粤府函〔2018〕282号

广东省人民政府关于四会市城市总体规划(2011-2035年)的批复正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广东省人民政府关于四会市城市总体规划(2011-2035年)的批复粤府函〔2018〕282号肇庆市人民政府:你市关于审批四会市城市总体规划的请示收悉。

现批复如下:一、原则同意《四会市城市总体规划(2011-2035年)》(以下简称《总体规划》)。

二、四会市是肇庆市域副中心城市、全国知名的玉器产业城。

要强化城乡区域统筹发展。

在《总体规划》确定的362.46平方公里城市规划区范围内,实行城乡统一规划管理。

到2035年,中心城区常住人口控制在86.3万人以内,城市建设用地控制在84.13平方公里以内。

要贯彻城乡规划法关于先规划后建设的原则,禁止在《总体规划》确定的建设用地范围之外设立各类开发区和城市新区。

划定城市开发边界,加强边界管控。

坚持节约和集约利用土地,严格控制新增建设用地。

三、按照绿色循环低碳的理念完善建设城市基础设施,优化城市内外路网结构,提高道路通达性。

坚持先地下、后地上的原则,系统推进水、电、气、通信、垃圾处理等各类市政基础设施以及地下综合管廊建设,综合平衡各类服务设施布局,提升城市综合防灾能力和发展能力,提高城市居住和生活质量。

四、建设资源节约型和环境友好型城市。

要坚持绿水青山就是金山银山的理念,切实做好节能减排工作,加强城市环境综合治理,限期达到《总体规划》提出的各类环境保护目标。

大力推进海绵城市规划建设,加强对饮用水水源保护区的保护,建设节水型城市。

五、加强对历史文化遗产和风貌特色的保护。

严格落实历史文化遗产保护和紫线管理要求,切实保护好城市传统风貌和格局,重点保护好扶利村、石寨村等历史文化名村,黄田镇古驿道以及历史街区、历史建筑、非物质文化遗产等。

2024年度交通运输部标准规范研究制(修)订经费项目申报书、研究大纲、实施计划

2024年度交通运输部标准规范研究制(修)订经费项目申报书、研究大纲、实施计划

附件2
2024年度交通运输部标准规范研究
制(修)订经费项目
申报书
项目名称:______________________________________ 申请单位:(公章)
项目负责人:____________________________________ 联系地址:______________________________________
一、项目的背景及必要性
二、项目的主要内容
三、项目的预期成果及应用前景
四、项目的进度安排
五、项目经费预算表
(2023)13制。

六、主要研究人员
七、项目申请单位意见(需加盖公章)项目申请单位意见:
(公章)年月日
附件3
交通运输部标准规范研究
制(修)订经费项目
研究大纲
项目名称:_________________________________________ 承担单位:_________________________________________
一、项目背景
二、项目目标和主要技术内容
三、项目前期工作基础
四、研究成果形式
五、进度安排
六、项目承担单位与分工
七、其他需要说明的问题
:错格式的附件4
交通运输部标准规范研究
制(修)订经费项目
实施计划
项目名称:____________________________________________
承担单位:____________________________________________
编写日期:年月日
一、工作目标
二、工作内容
三、组织方式
四、进度安排
五、项目承担单位与分工
六、其他需要说明的问题。

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四会市交通运输局2018年部门预算公开情况说明四会市交通运输局2018年部门预算目录一、部门基本情况说明(一)部门主要职能和机构设置情况(二)预算年度的主要工作任务(三)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况(四)预算收支增减变化情况说明(五)机关运行经费安排情况说明(六)政府采购安排情况说明(七)专业性较强的名词解释(八)“三公”经费预算情况说明(九)预算绩效信息公开二、2018年部门预算安排情况说明(一)收入预算情况说明(二)支出预算情况说明1.全口径支出预算情况2.一般公共预算支出预算情况3.基本支出预算情况4.政府性基金预算支出预算情况5.项目支出安排情况三、2018年部门预算公开报表表一2018年部门预算收支总表表二2018年部门预算收入总表表三2018年部门预算支出总表表四2018年部门预算财政拨款收支总表表五2018年部门预算一般公共预算支出表表六2018年部门预算一般公共预算基本支出表表七2018年部门预算政府性基金预算支出表表八2018年部门预算项目支出预算表表九2018年部门预算“三公”经费支出表一、部门基本情况说明(一)部门主要职能和机构设置情况我单位内设机构8个:办公室、人事教育股、财务审计股、交通管理及战备办公室、行政审批服务股、建设安全股、直属机关党委办公室、综合行政执法局。

直属事业单位11个:四会市交通管理总站、四会市交通运输局城区交通管理站、四会市交通运输局大沙交通管理站、四会市交通运输局龙甫交通管理站、四会市交通运输局江谷交通管理站、四会市交通运输局地豆交通管理站、四会市交通运输局石狗交通管理站、四会市交通运输局驻四会汽车客运站交管所、四会市港航管理所、四会市地方公路管理站、四会市机动车综合性能检测站。

主要职能:1、贯彻执行国家、省、市(地)有关交通的法律法规和政策,拟订全市交通运输行业的发展规划,拟订有关交通运输政策和管理实施办法,并组织实施。

2、负责全市公路运政、水路运政、公路路政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作。

3、负责地方公路、营业性客货运输站(场)、港口、码头等交通建设市场的行政管理和监督工作。

4、负责地方公路养护及路产路权的行政管理,指导、监督公路养护质量,维护路产路权完整,确保公路安全畅通。

我单位人员构成情况如下:1、编制人数122人,其中:行政编制12人,专项执法编制55人,事业编制55人。

2、实有人数163人,其中:行政实有12人,专项执法实有50人,事业实有50人(含检测站9人),工勤实有2人,离退休实有49人。

3、财政拨款人数161人,其中:行政财拨12人,专项执法财拨50人,事业财拨41人,工勤财拨2人,离退休财拨49人,遗属补助人员7人。

(二)预算年度的主要工作任务2018年我局的发展计划是:加快交通基础设施建设;推进城市公共交通建设;进一步提升自身的执法综合能力,依法推进综合行政执法工作;全力推进交通运输市场绿色监管;助力港航经济提升发展;优化行政审批和强化行业安全生产。

今年我局主要预期工作目标是:着力推进13项重大交通基础设施,启动9项交通基础设施建设拟建项目,计划完成年度固定资产投资14.57亿元。

大力推进公共交通服务均等化、城乡客运一体化建设,做好38个新建候车亭的建设,积极协助相关部门加快充电桩的配套建设。

推进绿色交通建设,大力做好扬尘防治、超限超载等重点工作,稳定行业发展,推进各项工作上新台阶。

(三)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况本级单位和所属单位在2018年的汇总预算收入16791.46万元。

其中,一般公共预算收入2796.20万元,政府性基金预算收入13995.26万元。

2018年的汇总预算支出16791.46万元。

其中,基本支出1672.20万元,包含工资福利支出1310.99万元,一般商品和服务支出106.63万元,对个人和家庭的补助254.58万元。

项目支出15119.26万元,其中,专项商品和服务支出15119.26元。

(四)预算收支增减变化情况说明2018年部门预算收入16791.46万元,对比上年预算增加2198.92万元,增长13%,主要原因是人员工资福利增加,专项项目增加。

其中:一般公共预算收入2796.20万元,对比上年预算增加15.18万元;政府性基金预算收入13995.26万元,对比上年预算增加2383.74万元。

2018年部门预算支出16791.46万元,对比上年预算增加2198.92万元,增长13%,主要原因是人员工资福利增加,专项项目增加。

其中:基本支出1672.20万元,占总支出的10%;项目支出15119.26万元,占总支出的90%,部门非税收入安排支出0万元,占总支出的0。

其中,专项项目增加,具体如下:单位:万元(五)机关运行经费安排情况说明2018年预算安排机关运行经费一般公共预算106.63万元,其中:办公费27.36万元、印刷费0万元,咨询费0万元,手续费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0万元,取暖费0万元,物业管理费0万元,差旅费0万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用32.04万元,税金及附加费用0万元,其他商品和服务支出47.23万元。

(六)政府采购安排情况说明2018年部门预算无涉及政府采购项目。

(七)专业性较强的名词解释1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修单、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般社保购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务员用车运行维护费以及其他费用。

(八)“三公”经费预算情况说明(详见表九)2018年安排“三公”经费预算支出198万元,对比上年预算没有增减变化。

其中:(1)因公出国(境)费用预算0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次,其中:①参加会议支出0万元,对比上年预算没有增减变化,主要原因是没有发生相关费用;②出国谈判、工作磋商支出0万元,对比上年预算没有增减变化,主要原因是没有发生相关费用;③境外业务培训及考察0万元,对比上年预算没有增减变化,主要原因是没有发生相关费用。

对比上年预算没有增减变化,主要原因是没有发生相关费用。

(2)公务接待费预算20万元,全年公务接待100批次,接待2000人次,主要用于公务接待,对比上年预算没有增减变化,主要原因是严格执行公务接待的标准。

(3)公务用车费用预算178万元,其中:①报废0辆、更新购置4辆,公务用车购置支出48万元,平均每辆12万元。

更新购置车辆的主要原因是执法车辆残旧,存在安全隐患。

对比上年预算没有增减变化。

②公务车保有量23辆,公务用车运行维护费支出130万元,平均每辆5.65万元,对比上年预算没有增减变化,主要原因是严格执行公车改革。

(九)预算绩效信息公开2018年部门预算项目绩效目标涉及总金额为600万元,其中:一般公共预算支出0万元、政府性基金支出支出600万元。

已申报2018年部门预算绩效目标的项目有绥江大桥建设工程。

二、2018年部门预算安排情况说明(一)收入预算情况说明(详见表二)2018年收入预算16791.46万元,其中:财政拨款收入16791.46万元,其他收入0万元。

(二)支出预算情况说明1.全口径支出预算情况(详见表三)2018年支出预算16791.46万元,其中:财政拨款支出16791.46万元。

2018年财政拨款支出按用途划分,基本支出1672.20万元,占10%,其中:工资福利支出1310.99万元,对个人和家庭的补助254.58万元,商品和服务支出106.63万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算15119.26万元,占90%,主要支出项目有:(1)S260线威整圩镇改建工程50万元;(2)城市发展基金专项股权转让价款与股权转让溢价款3000万元;(3)二广高速公路四会龙甫互通立交工程500万元;(4)公共交通500万元;(5)公路养护(公路水路运输)200万元;(6)商业大道改造、S260线改造、S263线改造四会段PPP项目资本金2800万元;(7)四会市姚沙围防汛道路(广强大道)工程建设项目购买服务资金2628万元;(8)四会迳口至三水迳口华侨经济开发区二级公路新建工程300万元;(9)绥江大桥600万元;(10)住家船66万元;(11)X416线四会龙甫至下寮圩段路面改造工程300万元;(12)X440线龙湾至高崀段路面改造工程(K6+930-k13+241.7)600万元;(13)X440线下茆至龙湾段路面改造工程(K0+000-K6+930段)100万元;(14)X816线地豆至塘村公路31.22万元;(15)Y039线蕉迳线公路路面改造工程120万元;(16)Y364线威整至奇石河公路95万元;(17)Y370线石狗至隔岗段路面维修工程20万元;(18)Y377线江林至顺带公路路面改造工程K0+000-K7000(线路长7公里)100万元;(19)Y504线卓善至冼田等52条线地方财政补助农村公路硬底化改造资金200万元;(20)Y620线四会新江至大旺公路路面改造工程35.04万元;(21)黄田大桥危桥改造150万元;(22)江谷老泗塘乡村旅游项目丰文连接S260道路新建工程500万元;(23)农村公路安全生命防护工程200万元;(24)四会市农村人居环境综合整治建设美丽乡村二期项目龙头村连接S118道路改造工程EPC 500万元;(25)四会威整至清远秦皇四级公路改建工程100万元;(26)县道X441线江谷至广宁谭布公路改建工程(K0+000-K17+566)120万元;(27)县乡公路危桥改造(芙蓉桥、榕树桥、元岭桥、甫田桥、培崀十二带桥、周塘桥、金坑桥、治安桥等)180万元;(28)六费替代性返还资金1024万元;(29)治理超限超载执法经费100万元。

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