XXX工程竣工财务决算审计报告模板
XXX工程竣工财务核算审计报告模板

XXX工程竣工财务核算审计报告模板一、审计目的和范围根据《中华人民共和国注册会计师法》和相关准则的要求,我们对XXX工程竣工财务核算进行了审计。
本报告旨在向XXX公司提供审计结果和意见,以便于管理层和股东了解工程项目的财务状况。
本次审计的范围包括:- 对工程项目的财务报表进行审计,包括资产负债表、利润表和现金流量表;- 对工程项目的财务核算制度和内部控制进行评估;- 对工程项目的相关财务记录和凭证进行核实和抽样检查;- 对工程项目的合规性进行审查。
二、审计结果和意见经过审计,我们对XXX工程竣工财务核算的财务报表进行了审计,并对内部控制进行了评估。
在审计过程中,我们遵循独立性、诚实信用、保密和专业谨慎的原则,根据获得的证据进行了审计程序和测试。
根据我们的审计结果,我们发现以下问题:1. 资产负债表中XXX项目的相关数据存在错误,与实际情况不符。
我们建议XXX公司对这些数据进行修正,并确保准确性和合规性。
2. 利润表中某些费用项目的计算方式不符合财务规定,需要对其进行调整。
3. 现金流量表中现金收支的记录存在不完整和不准确的情况,需要对其进行整理和核实。
4. 内部控制制度中存在一些缺陷,需要加强财务管理和审核程序,以提高财务核算的准确性和合规性。
基于以上审计发现,我们向XXX公司提出以下意见:1. XXX公司应及时修正资产负债表中的错误数据,并确保准确性和合规性。
2. XXX公司应调整利润表中的费用计算方式,以符合财务规定。
3. XXX公司应整理和核实现金流量表中现金收支的记录,确保准确和完整。
4. XXX公司应加强内部控制制度,提高财务核算的准确性和合规性。
三、其他事项在本次审计过程中,未发现其他与XXX工程竣工财务核算相关的重大问题。
我们认为,工程项目的财务状况是准确和可靠的。
四、签字审计师签名:_______________日期:_______________。
建设工程竣工财务决算审核报告范本

建设工程竣工财务决算审核报告范本尊敬的各位领导、审核委员会成员:一、审计背景和目的本次审计是对本企业建设项目的竣工财务决算进行审核。
审核目的是为了提供真实、准确的财务信息,评估本项目的财务状况,确保财务报告的可信度和真实性。
二、审计范围和方法本次审计覆盖了本企业建设工程竣工财务决算的资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等方面的财务信息。
审计期间为截止报告期末。
在对建设工程竣工财务决算进行审计时,我们采取了以下方法:首先,通过分析和评估本企业的内部控制制度,以确定审计程序和方法;其次,进行资产、负债和所有者权益的抽样检查,以确保财务数据的准确性;最后,通过现场观察和员工访谈的方式,了解并核实相关信息。
三、审计结果和意见1.资产负债表在审计过程中,我们对资产负债表进行了详细的检查和核实。
我们确认资产负债表中的资产项目已得到充分记录和计量,负债项目也得到了准确的填写。
根据我们的审计结果,资产负债表真实、准确地反映了本企业建设工程竣工时的财务情况。
2.利润表在审计过程中,我们对利润表的收入、费用和利润进行了详细的检查和核实。
我们确认利润表中的收入项目已得到充分记录和计量,费用项目也得到了准确的填写。
根据我们的审计结果,利润表真实、准确地反映了本企业建设工程竣工时的盈利情况。
四、审计意见基于我们的审计工作,我们对本企业建设工程竣工财务决算作出以下意见:然而,我们也要指出,在审计过程中,我们发现了一些需要改进的地方。
例如,一些财务数据的记录和汇总过程仍存在漏洞,需要加强内部控制制度的建设和执行。
我们建议企业在日常运营中密切关注这些问题,并采取措施加以改进。
五、其他事项在此次审计中,我们未发现任何与财务报告披露相冲突的事实。
再次向各位领导汇报审计结果,并提出相关建议。
谢谢大家的支持和合作!祝好!审核会计师:。
财务竣工决算审计报告

财务竣工决算审计报告
一、审计目的。
本次审计的目的是对公司财务竣工决算情况进行审计,以确保公司财务报表的
真实性、准确性和完整性,为公司的决策提供可靠的依据。
二、审计范围。
本次审计范围涵盖了公司在财务竣工决算过程中涉及的各项资产、负债、收入、费用等重要财务信息,以及与决算相关的内部控制制度和财务管理制度。
三、审计方法。
审计过程中,我们采用了抽样调查、文件审阅、询问函调查等多种审计方法,
以全面了解公司财务竣工决算情况,并对可能存在的风险进行评估和控制。
四、审计结果。
经过审计,我们认为公司财务竣工决算情况良好,财务报表真实、准确、完整。
各项资产、负债、收入、费用等信息记录清晰,内部控制制度和财务管理制度有效运行,未发现重大违规或错误行为。
五、审计建议。
在审计过程中,我们也发现了一些存在的问题和不足之处,我们建议公司在未
来的财务竣工决算中,进一步加强内部控制和风险管理,完善财务管理制度,提高财务报表的透明度和可比性,以更好地满足公司的经营管理需求。
六、结论。
综上所述,本次审计结果显示公司财务竣工决算情况良好,财务报表真实、准确、完整,内部控制和财务管理制度有效。
我们相信公司在未来的经营活动中,将进一步提升财务管理水平,实现更好的经济效益和社会效益。
七、附录。
附,财务报表、内部控制制度和财务管理制度相关文件。
XXX工程竣工财务决算审计报告模板【精选文档】

XXX工程竣工财务决算审核(计)报告XXX(公司或局):我们接受委托,于201X年X月XX日-XX日,对XXX (公司或局)(以下简称“项目建设单位”)组织建设的XXX 工程(以下简称“该工程")竣工决算进行了审核。
该工程的竣工决算由项目建设单位编制,并对提供的有关该工程基建竣工资料的真实性和完整性负责,我们的责任是对该工程的竣工决算发表审核意见.我们的审核是依据《中国注册会计师审计准则》、财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》以及云南电网公司的相关规章制度进行的。
在审核过程中,我们结合该工程项目建设的实际情况,实施了包括审阅项目招投标资料、抽查会计记录、复核竣工资料及决算编制依据等我们认为必要的审核程序。
现将审核情况报告如下:一、工程概况本次审核的工程竣工决算包括:××工程、××工程和××工程等共XX个项目。
(一)项目立项批复情况1。
可行性研究批复情况。
201X年X月XX日,XXX 单位委托XXX公司对XXX公司编制的《XXX输变电工程可行性研究报告》进行了评审。
201X年X月XX日,XXX单位以《关于XXX输变电工程可行性研究的批复》(XXX [201X] XX号)批复该工程估算投资XXX万元。
2。
项目核准批复情况。
201X年X月XX日,XXX发展和改革委员会以《关于XXX输变电项目核准的批复》(XXX [201X]XX号)核准该工程建设以及确定工程建设规模和内容,批复工程估算总投资为XXX万元,XX%的资本金由项目业主自筹,其余部分向商业银行贷款解决。
(二)项目概预算批复情况1.项目概算批复情况。
201X年X月XX日,XXX单位委托XXX公司对XXX公司编制的《XXX输变电工程初步设计》进行了评审,并提交了评审意见。
201X年X月XX日,XXX 单位以《关于XXX输变电工程初步设计的批复》(XXX [201X] XX号)批复该工程概算投资XXX万元,其中建设期贷款利息XXX万元。
竣工财务决算审计报告

竣工财务决算审计报告一、审计目的。
本报告旨在对公司年度财务决算进行审计,以确定其财务报表的真实性、合规性和可靠性,为公司的股东、管理层、债权人和其他利益相关者提供客观、独立的审计意见。
二、审计范围。
本次审计范围包括公司截至年度末的资产负债表、利润表、现金流量表以及相关附注,以及公司的内部控制制度和财务管理制度的合规性。
三、审计方法。
审计团队根据国际审计准则,采用了一系列审计方法和程序,包括但不限于风险评估、内部控制评价、抽样检查、资产评估等,以确保审计工作的全面性和准确性。
四、审计结果。
经过审计团队的认真审查和分析,我们得出如下审计意见:1. 财务报表真实性,经审计,公司财务报表反映了公司截至年度末的财务状况、经营成果和现金流量,符合相关会计准则的要求,真实、准确地反映了公司的财务状况。
2. 财务报表合规性,公司财务报表编制符合相关会计准则和法律法规的规定,各项会计政策和会计估计合理、合法,不存在重大违规行为。
3. 财务报表可靠性,公司财务报表所披露的信息真实可靠,相关的会计记录和凭证完整、清晰,财务报表附注充分,相关信息披露充分透明。
五、审计建议。
在审计过程中,我们也发现了一些问题和不足之处,建议公司在今后的财务管理中加强内部控制制度建设,规范会计核算和财务报告编制流程,加强财务风险管理,确保公司财务报表的及时、准确和可靠。
六、审计结论。
综上所述,基于对公司年度财务决算的审计工作,我们认为公司的财务报表真实、合规、可靠,但也提出了一些合理的建议。
希望公司能够认真对待审计意见,不断完善财务管理制度,保障公司财务报表的质量和透明度。
七、附注。
本报告系基于审计团队对公司财务决算的审计工作所得出的客观、独立的意见,仅供参考,不构成任何投资、融资或其他交易的建议和承诺。
对于本报告中的审计意见,公司应当根据自身情况进行认真分析和处理。
XXX工程财务决算审计报告模板

XXX工程财务决算审计报告模板1. 引言本报告是对XXX工程的财务决算进行审计的结果,审计目的是评估该工程的财务状况及财务报告的真实性和准确性。
本报告包括对审计范围、审计方法、审计结论等内容的详细描述。
2. 审计范围我们对XXX工程的财务决算进行了全面审计,包括以下方面:- 资产负债表- 利润表- 现金流量表3. 审计方法我们采用了以下审计方法对财务决算进行审计:- 资料收集:收集和分析了与XXX工程相关的财务记录和文件。
- 风险评估:评估了可能存在的财务风险,包括误报、虚报等。
- 抽样检查:根据抽样方法,对具体财务数据进行了检查和核对。
- 内部控制评估:评估了XXX工程的内部控制体系的有效性和合规性。
- 财务分析:对财务指标进行了分析和比较,以评估其合理性和稳健性。
4. 审计结论根据我们的审计工作和分析,我们得出以下结论:- 财务报告真实性和准确性:XXX工程的财务报告反映了其真实性和准确性,符合财务报告准则和会计规范。
- 资产负债表:XXX工程的资产负债表显示了其资产和负债的情况,准确反映了其财务状况。
- 利润表:XXX工程的利润表体现了其收入和费用的情况,准确反映了其经营业绩。
- 现金流量表:XXX工程的现金流量表展示了其现金流入和流出的情况,准确反映了其现金管理和流动性状况。
5. 建议和意见根据我们的审计结果,我们提出以下建议和意见:- 加强内部控制:建议XXX工程进一步加强内部控制体系,以确保财务报告的准确性和合规性。
- 提高财务透明度:建议XXX工程加强财务信息的披露和公开,提高财务透明度。
- 做好风险管理:建议XXX工程建立完善的风险管理机制,有效应对可能存在的财务风险。
6. 结论综上所述,根据我们对XXX工程财务决算的审计,财务报告真实、准确,能够反映其财务状况和经营业绩。
我们建议XXX工程加强内部控制,提高财务透明度,并做好风险管理工作。
工程竣工财务决算审计报告

工程竣工财务决算审计报告文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-XXX工程竣工财务决算审核(计)报告XXX(公司或局):我们接受委托,于201X年X月XX日-XX日,对XXX(公司或局)(以下简称“项目建设单位”)组织建设的XXX工程(以下简称“该工程”)竣工决算进行了审核。
该工程的竣工决算由项目建设单位编制,并对提供的有关该工程基建竣工资料的真实性和完整性负责,我们的责任是对该工程的竣工决算发表审核意见。
我们的审核是依据《中国注册会计师审计准则》、财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》以及云南电网公司的相关规章制度进行的。
在审核过程中,我们结合该工程项目建设的实际情况,实施了包括审阅项目招投标资料、抽查会计记录、复核竣工资料及决算编制依据等我们认为必要的审核程序。
现将审核情况报告如下:一、工程概况本次审核的工程竣工决算包括:××工程、××工程和××工程等共XX个项目。
(一)项目立项批复情况1.可行性研究批复情况。
201X年X月XX日,XXX单位委托XXX公司对XXX公司编制的《XXX输变电工程可行性研究报告》进行了评审。
201X年X月XX日,XXX单位以《关于XXX输变电工程可行性研究的批复》(XXX [201X] XX号)批复该工程估算投资XXX万元。
2.项目核准批复情况。
201X年X月XX日, XXX发展和改革委员会以《关于XXX输变电项目核准的批复》(XXX [201X] XX号)核准该工程建设以及确定工程建设规模和内容,批复工程估算总投资为XXX万元,XX%的资本金由项目业主自筹,其余部分向商业银行贷款解决。
(二)项目概预算批复情况1.项目概算批复情况。
201X年X月XX日,XXX单位委托XXX公司对XXX公司编制的《XXX输变电工程初步设计》进行了评审,并提交了评审意见。
XXX工程竣工财务决算审计报告模板

XXX工程竣工财务决算审计报告模板尊敬的xxx公司:XXX工程竣工财务决算审计报告一、审计范围和目的本次审计范围为XXX工程的竣工财务决算,旨在对XXX公司在XXX工程的财务决算过程进行全面审计,确保财务信息的准确性和合规性。
二、审计方法和程序1.审计方法:本次审计采用综合应用法、抽样法、比较法等多种审计方法进行核查。
审计过程中,我们根据XXX工程的特点和财务管理制度,执行了必要的审计程序,包括会计凭证、账簿和财务报表等的查阅、抽样核实、内部控制评价等。
2.审计程序:(1)核查财务凭证的真实性、准确性和合规性,包括资金往来凭证、合同凭证等的调阅和查验;(2)核实账簿的账务处理是否规范,包括资金账簿、固定资产账簿等的抽样核对;(3)评价和验证内部控制制度的有效性,包括财务管理制度的合规性及运作情况的评估;(4)抽样核实财务报表的准确性和可信度,包括资产负债表、利润表、现金流量表等的抽样检查;(5)与相关法律法规对比,检查公司财务决算是否符合法规要求。
三、审计结果根据我们的审计工作,我们得出以下审计结论:1.财务凭证真实、准确、合规。
我们对公司的财务凭证进行了全面调阅和查验,发现财务凭证的填制符合公司的财务管理制度要求,无明显违规现象。
2.账簿处理规范。
通过抽样核对资金账簿、固定资产账簿等,我们发现账簿的账务处理规范,准确记录了公司的财务活动。
3.内部控制有效。
我们对公司的财务管理制度进行了评价和验证,发现内部控制制度有效运行,能够保障财务信息的准确性和合规性。
4.财务报表准确可信。
我们抽样核实了资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,发现其准确可信,反映了公司XXX工程的财务状况。
5.财务决算符合法规要求。
我们与相关法律法规进行对比,发现公司的财务决算符合法规要求,未发现违规行为。
四、审计建议基于以上审计结果,我们提出以下审计建议:1.加强财务凭证管理,进一步规范填制过程,确保凭证的真实性和合规性。
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XXX工程
竣工财务决算审核(计)报告
XXX(公司或局):
我们接受委托,于201X年X月XX日-XX日,对XXX (公司或局)(以下简称项目建设单位”组织建设的XXX工程(以下简称该工程”竣工决算进行了审核。
该工程的竣工决算由项目建设单位编制,并对提供的有关该工程基建竣工资料的真实性和完整性负责,我们的责任是对该工程的竣工决算发表审核意见。
我们的审核是依据《中国注册会计师审计准则》、财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》以及云南电网公司的相关规章制度进行的。
在审核过程中,我们结合该工程项目建设的实际情况,实施了包括审阅项目招投标资料、抽查会计记录、复核竣工资料及决算编制依据等我们认为必要的审核程序。
现将审核情况报告如下:
一、工程概况
本次审核的工程竣工决算包括:X工程、x工程和x工程等共XX个项目。
(一)项目立项批复情况
1. 可行性研究批复情况。
201X年X月XX日,XXX单位委托XXX公司对XXX
公司编制的《XXX输变电工程可行性研究报告》进行了评审。
201X年X月XX 日,XXX单位以《关于XXX输变电工程可行性研究的批复》(XXX [201X] XX
号)批复该工程估算投资XXX万元。
2. 项目核准批复情况。
201X年X月XX日,XXX发展和改革委员会以《关于XXX 输变电项目核准的批复》(XXX [201X] X冷)核准该工程建设以及确定工程建设规模和内容,批复工程估算总投资为XXX万元,XX滋勺资本金由项目业主自筹,其余部分向商业银行贷款解决。
(二)项目概预算批复情况
1. 项目概算批复情况。
201X年X月XX日,XXX单位委托XXX公司对XXX公司编制的《XXX输
变电工程初步设计》进行了评审,并提交了评审意见。
201X
年X月XX日,XXX单位以《关于XXX输变电工程初步设计的批复》(XXX [201X] XX 号)批复该工程概算投资XXX万元,其中建设期贷款利息XXX万元。
各单项工程具体情况如下:
(1)XXX工程批复概算动态投资XXX万元,其中建设期贷款利息XXX万
元。
建设规模和内容为(依据批复文件具体描述):
(2)XXX工程批复概算动态投资XXX万元,其中建设期贷款利息XXX万
元。
建设规模和内容为(依据批复文件具体描述):
2. 项目预算批复情况。
201X年X月XX日,XXX单位委托XXX公司对XXX公司编制的《XXX输变电工程施工图预算》进行了评审,并提交了评审意见(送审预算投资XXX万元,审定预算投资XXX万元)。
201X年X月XX日,XXX单位以《关于XXX 输变电工程施工图预算的批复》(XXX [201X] X冷)批复该工程预算投资XXX万元,其中建设期贷款利息XXX万元。
(三)工程计划投资下达情况
201X年X月XX日,XXX公司以《关于下达XXX公司201X年固定资产投资计划的通知》(XXX [201X] XX^)下达该工程计划总投资XXX万元,其中当年计划投资XXX万元,201X年X月XX日,XXX公司以《关于下达XXX公司201X 年固定资产投资调整计划的通知》(XXX [201X] XX^)下达当年计划投资XXX 万元,截止201X年XX月XX日,累计下达该工程投资计划XXX万元。
(四)主要参建单位、设备材料采购供应及合同签订情况
1•该工程项目建设单位:
2. 该工程项目设计单位:经XXX招标确定为XXX XXX设计资质为电力行业
(送电、变电)X级;XXX资质为工程勘察专业类岩土工程(水文地质)X级。
3. 该工程项目主要施工单位:经XXX招标确定为XXX公司,施工资质为电力工程施工总承包X级、电力设施承装(修、试)X级。
4. 该工程项目监理单位:经XXX招标确定为XXX监理有限责任公司,监理资质等级为X级。
5•该工程主要设备物资由XXX组织招标,项目建设单位根据中标结果进行采购,并委托XXX公司对材料、设备进行代办(设备的催交、验货、卸车、报关等)。
XXX采购由XXX自行进行招标工作。
XXX XXX XXX等零星材料由施工单位自行采购。
(五)主要合同签订情况
1•主要合同签订情况一览表
2•合同调整情况:(依据具体情况描述合同调整情况)
(六)工程项目竣工情况
1. 项目开工、竣工日期
XXX工程于20XX年X月XX日开工,20XX年X月XX日竣工。
2. 工程验收及质量评定情况(依据实际情况填写):
3. 项目竣工结算审核及批复情况。
201X年X月XX日,XXX单位委托XXX公司对XXX公司编制的《XXX输变电工程竣工结算》进行审核,并提交了竣工结算审核报告(送审结算投资XXX万元,审定结算投资XXX万元)。
201X年X月XX日,XXX单位以《关于XXX输变电工程竣工结算的批复》(XXX [201X] XX 号)批复该工程结算投资XXX万元,其中建设期贷款利息XXX万元。
各单项工程具体情况如下:
(1)X ◎电站二期工程批复结算XX万元,其中建设期贷款利息X万元。
实际建设规模和内容为(依据批复文件具体描述):
(2)XX线路工程批复结算投资XX万元,其中建设期贷款利息XX万元。
实际建设规模和内容为(依据批复文件具体描述):
4•工程交付使用情况
20XX年X月XX日,XXX工程交付XXX单位运行使用。
二、审计依据及程序
(一)审计依据
1•审核行为准则及政策依据
(1)《中国注册会计师执业准则》;
(2)财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》;
(3)云南电力集团有限公司《基建项目竣工财务决算编制办法(试行)》;
(4)财政部颁发的《财政投资评审管理暂行规定》;
(5)财政部颁发的《财政投资项目评审工作评审操作规程》。
2•主要政策依据
项目建设单位提供的云南电网公司、XX供电局、云南省发展和改革委员等相关单位及部门下达的该工程相关文件。
3•主要技术和商务资料
项目建设单位提供工程竣工财务决算报表、合同资料,项目法人单位报送并经审定的竣工工程结算及该工程相关的会计凭证、账薄等。
(二)审核程序
1•审核准备阶段
接受委托后,我们组建项目审核组,配置相应的审核人员,了解、收集和整理与项目审核有关的资料,并制定项目审核详细计划。
2•审核实施阶段
(1)进点后查阅并熟悉有关项目的审核资料;
(2)现场踏勘,形成书面记录;
(3)执行核查、取证、分析等审核程序;
(4)汇总审核中发现的问题,编制审定事实认定表;
(5)对审定事实认定表进行复核,重要问题及时与项目建设单位进行沟通,对需要由项目建设单位进行确认的审核事项形成书面确认材料;
(6)根据对项目建设单位内部控制制度的检查情况,在交流和沟通中提供改进意见。
3•审核完成阶段
根据项目建设单位对审核结果的反馈意见,经汇总及复核后,出具正式审核报告。
三、审计结果
(一)工程竣工财务决算审定情况
1•该工程送审决算金额为XXX元(不含税金额),审定决算金额为XXX元(不含税金额),核(增)减金额XXX元。
审核情况如下表:
2•调整、核增核减事项及说明:
(1)调增变电站工程建筑工程费XXX元,调减安装工程费XXX元,调减其他费用XXX元,其中:建设场地征用及清理费调减XXX元,竣工图编制费调减XXX元,调试费调减XXX元。
调整原因(依据实际情况描述):
(2)重新调整XXX工程明细。
调整原因(依据实际情况描述):
(3)核增设备购置费XXX元。
核增原因(依据实际情况描述)。
(4)核减安装工程费XXX元。
核减原因(依据实际情况描述)
(二)资金来源及使用情况
1. 资金来源及到位情况。
截止201X年XX月XX日,该工程累计到位资金XXX 元,其中:XXX银行贷款XXX元,折旧资金XXX元。
建设期各年到位资金情况如下表:
单位金额:人民币元
2•资金使用情况。
截止201X年XX月XX日,审定工程实际投资XXX元(含税),其中建设期贷款利息为XXX元。
资金缺口XXX元。
(三)工程项目投资完成情况
1. 工程项目实际完成投资与概算投资比较情况
截止201X年XX月XX日,该工程实际完成投资XXX元,较概算XXX元结余(或增加)XXX元。
2. 概算投资与实际完成投资差异对比分析
如前所述,该工程实际完工规模较概算规模差异并不大,导致投资结余(或增加)的主要原因有(依据实际情况,按照投资比较总表进行对比分析):
(四)交付使用资产情况
该工程交付使用资产合计XXX元,其中:固定资产XXX元,流动资产XXX 丿元。
四、审计发现问题及建议
(一)项目前期管理方面
(二)勘察设计管理方面
(三)招投标管理方面
(四)合同管理方面
(五)设备和材料采购管理方面
(六)工程施工管理方面
(七)工程监理方面
(八)工程造价管理方面
(九)竣工验收管理方面
(十)财务管理(包括会计核算、决算编制)方面的问题
(对以上发现的问题应列示出违反国家和公司相关制度的X条X款,在对所存的问题进行认真分析后,提出改进和完善的意见和建议)
五、其他事项说明
……(依据具体情况描述)
附件:1•竣工工程财务决算报表
2. 投资完成情况表
3. 竣工工程决算一览表。