管理评审汇报材料
2024年管理评审会议发言材料模板(五篇)

2024年管理评审会议发言材料模板尊敬的各位领导、同事们:大家好!首先,我想借此机会感谢各位对我工作的关心和支持。
在过去的一年里,我作为管理团队的一员,有幸参与和见证了公司的发展和壮大。
今天,我站在这里,向大家分享一下我对公司管理方面的想法和建议。
首先,我认为公司的管理方面应该更加注重人才的培养和引进。
人才是任何企业最重要的资源,是企业持续发展的关键。
因此,我们应该加大对人才储备和培养的投入。
一方面,通过优化人才选拔机制,确保选拔到具有专业能力和潜力的人才;另一方面,我们应该建立起完善的人才培养体系,通过内外部培训、轮岗锻炼等方式,不断提升员工的综合素质和业务能力,为公司的长远发展打下坚实的人才基础。
其次,我认为公司管理方面需要更加注重协同合作。
协同合作是团队取得成功的关键要素,也是公司各部门、各层级之间顺利沟通和顺畅协作的基础。
因此,我们应该积极营造一个开放、包容、互信的工作环境,倡导团队合作、协同办公的理念,并通过制定目标一致、任务清晰、责权明确的管理制度,激发各部门之间的协同合作精神,实现各方资源优势的最大化。
另外,我认为公司的管理方面需要更加重视创新和变革。
只有不断创新和变革,企业才能保持竞争优势,应对市场和行业的变化。
因此,我们应该给员工提供更多的创新空间和机会,鼓励他们勇于尝试新的思路和方法,并及时发现和纠正存在的问题,不断优化和改进管理模式和流程。
同时,我们也应该加强与外部专业机构和高校的合作,引进先进的管理理念和技术,与时俱进地提升我们的管理水平。
最后,我希望公司的管理方面能够更加注重员工的激励和关怀。
员工是公司的宝贵财富,他们的工作积极性和创造力将直接影响到公司的业绩和发展。
因此,我们应该通过建立完善的激励机制,激发员工的工作动力和创造力,让他们感受到自己的努力和付出得到公司认可和回报。
同时,我们也应该关注员工的身心健康,提供良好的工作环境和福利待遇,为员工提供发展和成长的机会,增强员工的归属感和凝聚力。
管理评审汇报材料

管理评审汇报材料标题:管理评审汇报材料引言概述:管理评审是组织内部对管理活动的全面评估和审查的过程。
为了有效地进行管理评审,准备一份全面、准确的管理评审汇报材料是至关重要的。
本文将从五个大点出发,详细阐述如何准备管理评审汇报材料。
正文内容:1. 评审目标和背景1.1 确定评审目标:明确评审的目的和期望结果,例如提高管理效率、发现问题并提出改进措施等。
1.2 评审背景介绍:简要介绍评审的背景和相关的管理活动,以匡助评审人员了解评审的重要性和必要性。
2. 管理活动概述2.1 描述管理活动:详细介绍被评审的管理活动,包括管理流程、相关的角色和职责等。
2.2 分析管理活动的效果:评估管理活动的效果,包括目标的达成情况、资源利用效率等方面的分析。
2.3 问题和挑战:列举当前管理活动中存在的问题和挑战,并提供相应的数据和案例支持。
3. 评审方法和过程3.1 评审方法选择:介绍所采用的评审方法,如文档审查、面谈、观察等,并解释选择这些方法的原因。
3.2 评审过程:详细描述评审的步骤和时间安排,确保评审人员能够按计划进行评审工作。
3.3 数据采集和分析:说明如何采集和分析相关的数据,以支持评审结论和建议的提出。
4. 评审结论和建议4.1 评审结论:总结评审过程中的发现和观察,并得出相应的结论,包括管理活动的优点和不足之处。
4.2 改进建议:提出具体的改进建议,针对问题和挑战,明确改进的目标和措施,并给出实施的时间表和责任人。
5. 汇报材料的组织和展示5.1 汇报材料的结构:确定汇报材料的结构,包括标题页、目录、概述、正文、结论和附件等部份,并解释每一个部份的作用。
5.2 图表和数据的使用:利用图表和数据清晰地呈现评审的结果和分析,以便评审人员能够直观地理解和接受。
5.3 语言和风格:注意语言的准确性和专业性,使用简洁明了的表达方式,避免使用过多的行话和术语。
总结:在准备管理评审汇报材料时,需要明确评审目标和背景,概述管理活动,并分析其效果和存在的问题和挑战。
管理评审各部门汇报材料

管理评审各部门汇报材料
独立的管理评审通常由各部门提供相关的汇报材料,以便进行全面的审查和评估。
以下是一些可能包含在管理评审汇报材料中的内容:
1. 项目目标:各部门应对项目的整体目标和目标进行简要概述。
这将有助于管理人员了解项目的核心目标,并确保各部门的努力与其一致。
2. 进展报告:各部门应提供项目的最新进展报告,包括已完成的工作、当前正在进行的工作以及还需完成的工作。
这将有助于评估项目的整体进展情况,并确保各部门按计划推进项目。
3. 问题和挑战:各部门应列出当前面临的问题和挑战,以及为解决这些问题和挑战所采取的措施。
这将有助于评估项目面临的风险和困难,并找出解决方案。
4. 资源需求:各部门应提供项目所需的资源清单,包括人员、资金、设备等。
这将帮助管理人员了解项目所需资源的量,并且可以做出相应的资源分配决策。
5. 成本和预算报告:各部门应提供项目的成本和预算报告,包括实际支出、预算偏差等。
这将帮助管理人员评估项目的财务状况,并做出相应的调整和决策。
6. 绩效指标:各部门应提供项目的关键绩效指标,以衡量项目的成功程度。
这将有助于管理人员了解项目的绩效水平,并帮
助他们做出有关项目的决策。
以上是可能出现在管理评审各部门汇报材料中的内容,这些材料将有助于管理人员全面了解项目的各个方面,并为项目的改进和决策提供依据。
管理评审汇报材料

管理评审汇报材料一、引言管理评审是一种有效的管理工具,旨在评估和改善组织的管理体系。
本次管理评审汇报材料旨在提供对公司管理体系的全面评估和改进建议。
本文将首先介绍管理评审的背景和目的,然后详细讨论评审的过程和方法,最后总结评审结果和提出改进建议。
二、背景和目的管理评审是公司持续改进的重要环节,它有助于发现和解决潜在的问题,并提供改进管理体系的机会。
本次管理评审旨在评估公司的管理体系,包括组织结构、流程和政策,以确保其符合国际标准和最佳实践。
评审的目的是为了提高组织的效率、可靠性和客户满意度。
三、评审过程1. 筹备阶段在评审开始之前,我们进行了充分的筹备工作。
首先,我们确定了评审的范围和目标,明确了评审的重点和关注点。
然后,我们组建了评审团队,包括内部专业人员和外部顾问。
评审团队的成员具有丰富的管理经验和专业知识,能够全面评估公司的管理体系。
2. 数据采集阶段在评审过程中,我们采集了大量的数据和信息,包括文件记录、员工访谈和现场观察。
我们通过文件记录分析了公司的组织结构、流程和政策,并与员工进行了深入访谈,了解他们对管理体系的看法和建议。
此外,我们还进行了现场观察,以了解实际操作中存在的问题和隐患。
3. 评估和分析阶段在数据采集完成后,我们对采集到的数据进行了评估和分析。
我们使用了一系列的评估工具和方法,包括流程图、统计分析和问题分析等。
通过对数据的分析,我们发现了一些潜在的问题和改进机会,并对其进行了优先级排序。
4. 结果汇报阶段在评估和分析完成后,我们准备了评审报告,并将结果汇报给公司管理层。
评审报告包括对公司管理体系的评估结果、问题和改进机会的详细描述,以及改进措施的建议。
我们还为管理层提供了一个改进计划,以指导公司在改进过程中的行动。
四、评审结果和改进建议根据我们的评估和分析,我们得出了以下评审结果和改进建议:1. 组织结构评审发现公司的组织结构存在一些问题,包括决策层次过多、职责不清晰等。
管理评审汇报材料(精选多篇)

管理评审汇报材料(精选多篇)第一篇:管理评审汇报材料管理评审汇报材料一分公司在总公司“抓质量管理,促效益增长”的战略思想指导下,积极响应贯标决议。
现汇报一下今年qms运行状况。
一分公司为落实和实现总公司制订的“管理方针”和“质量目标”,重新修订了《一分公司安全管理规定》和《优质服务奖惩规定》。
加强了对员工,按计划进行“安全行车”“优质服务”的培训、教育。
使广大员工充分认识到“安全是质量的保证,质量是效益的保证”,激发了员工抓好质量管理的热情。
通过每日对车属单位人员的考核,明确了员工的职责,落实了岗位责任,通过对车辆营运状况的考核,端正了从业人员的服务态度,提高了服务意识。
尤其是“p.d.c.a”的过程方法,在安全管理工作中的循环运用,保证了各项工作计划的有效落实和实施。
通过加大对事故隐患的整改力度,从而降低了事故的发生率,通过考核和检查、整改措施的落实,及时找出不合格品的产生原因,制订纠正预防措施,做到了防微杜渐,不仅使班车的正班、正点率有所提高而且为安全行车,规范服务,和保证车辆技术状况完好都打下了良好的基础。
从而实现了各项考核指标均达到或超过质量管理手册的考核目标和要求。
在贯标过程中,一分公司紧紧围绕《飞鹿公司质量手册》的“方针”和“目标”,开展各项活动。
始终坚持“持续改进”的原则,不间断评价现状,积极采纳各项合理化建议,识别改进工作中的不足。
促使全公司的服务质量有很大提高,这充分说明了质量体系文件的运行是有效的,并取得了良好的成果。
一分公司(转载需注明来源:)二○○九年十月十一日第二篇:管理评审汇报材料管理评审汇报材料自本公司2014年10月30日正式实施iso9001:2014质量管理体系以来,严格按质量管理体系文件的要求开展各项质量管理活动,并取得了一定成效,在此,将行政部的管理评审材料作如下汇报:一、工作业绩通过定期的教育培训以及日常的工作指导等方式,所有员工均熟练掌握质量方针及本岗位的工作职责,并能把质量方针和目标所包含的具体要求落实到本部门的实际工作中去(附表)。
试验室管理评审汇报材料

试验室管理评审汇报材料
1. 试验室概况,描述试验室的基本情况,包括试验室的名称、
位置、面积、设备设施、人员组成等。
2. 试验室管理体系,介绍试验室的管理体系和运营模式,包括
质量管理体系、安全管理体系、环境管理体系等。
3. 试验室运营情况,详细描述试验室的运营情况,包括实验项目、实验方法、实验数据管理、仪器设备维护保养、标准操作程序等。
4. 质量控制和质量保证,说明试验室的质量控制和质量保证措施,包括内部质量控制、外部质量评估、质量管理体系认证等。
5. 安全管理情况,介绍试验室的安全管理制度和安全管理情况,包括实验室安全规章制度、事故应急预案、安全培训等。
6. 人员培训和素质提升,说明试验室人员的培训情况和素质提
升计划,包括技术培训、安全培训、管理培训等。
7. 改进措施和计划,提出试验室存在的问题和不足,并提出改
进措施和改进计划,包括质量改进、安全改进、效率提升等方面。
8. 经费使用情况,说明试验室的经费使用情况,包括经费来源、经费支出、经费使用效益等。
9. 成果和荣誉,介绍试验室的科研成果和荣誉,包括科研项目、论文发表、专利申请、获奖情况等。
以上是编写试验室管理评审汇报材料时需要考虑的内容,综合
全面地呈现试验室的管理情况和运营状况,以便评审机构或上级部
门对试验室进行全面的评估和审查。
管理评审汇报材料

管理评审汇报材料一、引言管理评审是一种评估和改进组织管理体系的方法,旨在提高组织的绩效和效率。
本文将对公司的管理评审进行汇报,包括评审目的、评审范围、评审方法、评审结果和改进措施等内容。
二、评审目的本次管理评审的目的是全面评估公司的管理体系,发现潜在问题并提出改进措施,以进一步提高公司的绩效和效率。
通过评审,我们可以了解管理体系的运作情况,发现存在的风险和机会,并制定相应的管理策略。
三、评审范围本次管理评审的范围涵盖公司的各个管理方面,包括但不限于以下内容:1. 组织结构和职责分工:评估公司的组织结构是否合理,各部门的职责是否明确。
2. 决策过程和流程:评估公司的决策过程是否科学有效,流程是否规范。
3. 绩效考核和激励机制:评估公司的绩效考核体系是否能够激励员工积极工作,是否与公司战略目标相一致。
4. 内部控制和风险管理:评估公司的内部控制措施是否健全,风险管理是否到位。
5. 信息管理和技术支持:评估公司的信息管理系统是否完善,技术支持是否跟上业务发展的需求。
四、评审方法本次管理评审采用以下方法进行:1. 文件审查:对公司的管理文件进行审查,包括组织结构文件、流程图、绩效考核文件等。
2. 现场调研:对公司的各个部门进行实地考察,了解各个管理环节的具体情况。
3. 采访与访谈:与公司的管理人员和员工进行面对面的交流,了解他们对管理体系的理解和看法。
4. 数据分析:对公司的数据进行统计分析,评估管理体系的运作情况和绩效表现。
五、评审结果通过对公司的管理体系进行评审,我们得出以下结论:1. 组织结构合理,职责分工明确,但存在部门间协作不畅的问题。
2. 决策过程科学有效,流程规范,但决策效率有待提高。
3. 绩效考核体系能够激励员工积极工作,但与公司战略目标的对齐性有待加强。
4. 内部控制措施相对健全,风险管理较为到位,但仍存在一些潜在风险。
5. 信息管理系统较为完善,技术支持跟上了业务发展的需求。
六、改进措施为了进一步提高公司的管理绩效,我们提出以下改进措施:1. 加强部门间沟通与协作,建立跨部门工作机制,提高工作效率。
管理评审报告(优秀6篇)

管理评审报告(优秀6篇)管理评审报告篇一管理评审报告**客运有限公司于**月**日下午在**1分公司会议室召开管理评审会议。
出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人,公司总经理刘建远主持了本次会议。
会上,各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言,对前1阶段工作进行了总结回顾,对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价,对于存在问题进行了反思和研究,对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。
大家畅所欲言,充分发表意见,本次会议集思广益,取得了预期效果。
与会者1致认为:自本公司质量管理体系建立以来,公司已经纳入正轨,全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高,质量目标已部分实现,这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况,具有较好的适宜性,可操作性强。
从内审结果来看,各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作,未见到系统性不合格或区域性不合格。
这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性,同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列,也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。
此外,本公司质量管理体系自wo完善机制的确定,也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的。
QG-5.6-06 受控状态:受控号:11月25日,在公司办公楼二楼会议室,AA总经理主持召开了管理评审大会,BB CC DD FF 及全体内审员参加了会议。
管理评审报告如下:一、管理评审目的确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足标准和相关方期望,提高公司竞争力和适应力。
二、管理评审输入由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为20管理评审输入评审材料。
三、管理评审综述AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况,并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求:(一)、审核结果:1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。
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IS09001 质量管理体系推行工作报告采购部NO.:自公司运行质量管理体系以来, GB/T 19001:2008 idt IS0 9001: 2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求,认真严密地做好供应商管理工作,使公司采购的原材料按时、合格,较好地完成了在本部门的推行工作任务,取得一定的成绩。
现将推行工作总结如下:1.对供应商进行了年度评估,确认了“合格供应商总览表” ,在采购活动能严格按要求进行采购,确保采购产品的质量以满足公司质量管理的要求。
2.对供应商签订了采购合同,完善了供应商档案,对采购物资和交付时间做出了相关规定,减少了进货检验时的不合格率及供应商交货的延迟率。
3.本部门根据客户交期、物料到厂情况,结合车间已有的加工设备、人员、材料、交期等实际情况制定采购计划,编制采购定单并发放仓库。
加强与物料仓、车间的沟通,及时掌握生产进度,对制定的采购工作执行情况进行跟踪,并及时向上级汇报。
做好各生产工序的协调与衔接工作,努力提高生产效率,控制物料浪费和仓储物料的周转额度效率。
将各种物料在库存期间的损耗降到最低。
4.按照《质量手册》的要求,对本部门负责的采购方面的质量目标进行了的统计分析,自公司推行ISO 9001:2008 标准要求以来, 2016 年度,采购交期准时率达 97%,完全达到质量目标采购交期准时率达 95%以上的要求。
5.通过来料检验供应商所来物料质量稳定,公司近一年来采购的物料没有发生重大不合格现象,也没有因采购物料而造成产品的质量问题发生。
6.本部门的资源配置情况:本部门的资源配置已能够满足生产过程中的需要。
在今后的生产工作中,本部门将继续以公司的的质量方针为日常工作中的最高准则,持续改进。
严格按照 ISO9001 标准作业,确保本部门在本厂的质量管理体系中应尽的职责。
7.其他改进的建议,需与其他部门沟通协调的内容:建议各车间申购物料时,如仓库没料或缺少物料时及时反馈到供销部、或常用物料短缺时应及时反馈到供销部,并且在购物料单中注明需求日期。
本部门与其他部门沟通良好,暂未出现沟通受阻现象。
编制人:谭凤灵2016年 12月26日业务部 :NO:根据公司对业务部的工作要求,使公司的业务遍布国内外市场,按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001:2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求,对员工进行了分工,制定了员工职责,经常进行日常工作检查,较好地完成了IS0900l:2008 标准要求在本部门的推行工作任务,取得了一定的成绩,现将推行工作总结如下:1.加强了客户的管理,建立了“客户档案”等一系列与客户有关的表格,我们坚持把“以客户为导向’’的观念传达到给员工,并在实际工作中付之行动,在平时的工作中作好和客户的交接工作和跟踪服务工作,让企业真正亨受到我们产品和服务的特性,我们还多次到客户现场实际了解所需,开拓新业务,为公司的发展起了重要的作用。
2.做好和客户之间的沟通工作,并将产品和服务过程中出现的问题及时处理,力求少犯错误,提高工作效率,增强顾客满意度。
3.部门质量目标达成状况统计分析a.在接到客户的抱怨和建议时填写“客户抱怨处理记录”,及时将客户抱怨的事项进行处理,完全达到公司关于业务部质量目标顾客投诉反馈回复及时、有效率为 100%的要求,对客户有助于改进工作的建议及时采纳。
b.客户满意度的调查分析,提高产品和服务质量,按照《质量手册》的要求,对本部门负责的业务方面的质量目标进行了的统计分析,加强对客户满意度调查的组织安排,收集汇总及统计分析工作,将“客户满意度调查表”以相应方式递交给客户,由客户在“客户满意度调查表”上打分后交回业务部,由业务部对客户满意度进行汇总分析形成“客户满意度调查结果统计分析报告”,并上报给总经理,虽然各位客户对公司的评价各有不同,但总体来说趋于良性。
业务部 :2016年 12月 26日生产部NO.:自公司运行质量管理体系以来,生产部按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001:2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求,根据公司对生产部的工作要求,使生产管理走向正规化、标准化,对部门员工进行了分工,制定了员工职责,我部立足于管理体系的八项管理原则,以过程方法、系统方法以及 PDCA 来规范本部门运作,对员工进行一系列的培训,尤其关健工序,操作人员进行严格考核,使他们能熟悉生产工艺、质量要求、各工序的操作规范,提高个人的工作能力和工作效率。
使生产工作有条不紊地开展下去,几个月以来,生产进度和现场管理工作取得了显著成效。
对部门内部人力、设备、设施、工作环境等方面资源的合格安排,向生产过程输入充足合理的资源,保证有效合理的生产。
按制定维护保养规程进行设备维护保养,确保生产需要。
生产设备的配置大体良好,但个别设备过于陈旧,需要更换,工作环境还应加强改善,比如通风、照明设置、人力资源较稳定,能保证产品生产、质量需要。
1.为了保证生产过程中每一生产工序的质量,开展了安全生产培训,并对产品堆放进行了定置管理。
通过生产过程的巡检、巡查、成品、半成品的抽检、全检成品,确定每一过程保持实现产品质量要求的能力。
对不合格品进行适当的处理,以消除不合格所造成影响,同时针对不合格原因进行分析,及时采取相应的纠正和预防措施,防止不合格再次发生。
经过培训,生产员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升,但离现代化企业管理的要求还有很大差距,争取在今后的工作中把生产工作干得更好,为公司的发展贡献力量。
2.对生产员工进行了有效的岗位技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作,提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。
3.生产现场进行了整理,使得工作环境更加有序,现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。
4.制订完善的作业规范,根据生产的实际情况,经过同其他部门的沟通,制订了一系列操作规范,提高质量工作的规范化、标准化。
通过不定期例会等方式,各部门之间互相沟通,,使各部门能准确识别质量要求,使部门之间运作畅顺。
5.认真做好工艺技术文件管理工作,对各工位使用的工艺技术文件进行了复查,各工位使用的工艺技术文件均保存完整,清晰。
6.按照《质量手册》的要求,对本部门负责的质量目标进行了的统计分析,自公司推行IS09001质量管理体系以来, 2017 年度,加强生产过程产品加工质量的控制,完全达到质量目标的要求,即交货准时达 95%或以上和产品一次全检合格率达 95%的要求,详情见每月质量目标统计报告。
我部门将在以后的工作中再接再厉,继续发扬好的工作作风,努力把生产工作做得更好,为公司的发展做出贡献。
生产部:2016年 12月 26日设备NO.:自公司运行质量管理体系以来,生产部按照质量许可证考核实施细则、GB/T 19001:2008 idtIS0 9001: 2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求,根据公司对生产部的工作要求,使生产管理走向正规化、标准化,制定机器设备检查日常维护保养工作,改进工作绩效,对生产设备管理进行了技能技术的强化培训,几个月以来,设备运行良好,没有出现由于设备故障影响生产计划的达成的情况。
1.为了保证生产设备的工作质量,我们加强了工装管理和日常保养,提高的生产设备的运转率,降低了生产设备的故障率,争取在今后的工作中把生产工作干得更好,为公司的发展贡献力量。
2.对生产员工进行了有效的设备安全操作培训,使得每位员工能更好的操作设备,降低了误操作导致设备故障影响生产的概率。
3.按照《质量手册》的要求,对本部门负责的质量目标进行了的统计分析,自公司推行IS09001 质量管理体系以来, 2016 年度,对故障设备及时修复,完全达到质量目标设备保养完成合格率为 99%以上的要求。
4、主要问题及措施:1)点检工作没有落实 ,走形式或者有点检但没有及时作检查记录..2)加强对操作工、维修人员平时工作的检查.3)加强设备运行状态的检查及人员的培训 ,提高其检修能力水平.4)加强与其他部门的沟通 ,按时完成检修计划.5)改造部分陈旧设备 ,完善基础设施.我部门将在以后的工作中再接再厉,继续发扬好的工作作风,努力把生产工作做得更好,为公司的发展做出贡献。
设备:2016年 12月 26日仓库N0.:自公司运行质量管理体系以来,按照 IS0 9001: 2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求,认真严格地做好摆放、标识、盘点及日常进出手续等工作,取得了一定的成绩,现将推行工作总结如下:1.本部门按时、按计划、按量发放生产所需物料,按计划(采购订单、配备送货单)接受物料入库,做到出入库都有经办人签名,出仓物资有手续、有审批、有依据。
产品储存过程中,根据产品的特性,采取不同的方式进行防护,每天至少对仓库各个位置的物料、产品全部检查一遍,发现问题,及时解决。
成品出厂及时装车,做到了准确、及时,按顾客的货期出厂。
仓库做到先进先出、帐物、卡一致。
2016 年度库存物料、产品没有出过损坏、变质等质量事故2.按照仓库平面布置图定位整齐摆放成品,用存卡标识清楚,严格执行成品进出仓手续。
3.按照程序文件的要求,严格执行成品盘点工作。
4.按照《质量手册》的要求,对本部门负责的采购方面的质量目标进行了的统计分析,自公司推行GB/T 19001:2008 idt IS0 900l:2008《质量管理体系要求》以来,帐、物准确率均为100%,完全达到质量目标帐、物准确率 98%以上的要求。
仓库:2016年 12月 26日品管部N0.:品管部按照 IS0 9001:2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求,认真履行品管部的质量管理职能,在日常质量管理过程中,经常检查日常工作,改进工作绩效,本部门严格按照《检验和试验控制程序》进行进货、过程,最终检验、试验,从原料、半成品、成品都进行严格控制,检验有记录,每天进行审核,有效地控制了产品的质量。
工作取得了显著成效。
1.认真依据检验程序和检验指导书做好检验工作,确保每月顾客因质量问题投诉不超过二次,极大限度地减小顾客投诉,为公司的质量目标完成做出贡献(这是建立在生产中合格质量的基础上的 ),加强了进货、过程和成品检验,确保了产品质量。
2.对检验和试验仪器设备进行校准,根据“检验仪器设备年度校验计划表”,对公司的检验和试验仪器设备进行了送检,以确保其精确度,充分保证了质检工作的正常进行。
3.按照《质量手册》的要求,对本部门负责的质量目标进行了的统计分析,自公司推行IS09001 质量管理体系以来, 2016 年度,客户因质量问题退货次数为0 次,完全达到公司对品管部质量目标每月顾客因质量问题投诉不超过一次的要求。