材料接收记录单

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档案移交表

档案移交表
档 案 移 交 记 录 表 (三)
( 三 级 单 位 移 交 )
序号
单 位 名 称
档 案 员
是否综合管理
备注
以上室藏档案实体目录均已清点核对无误
主管领导签字:移交人签字:接收人签字:
年 月 日
附件:
档 案 移 交 记 录 表 (一)
( 档 案 管 理 工 作 )
各部门归档范围保管期限表
档案移交(接收)登记簿
档案销毁清册
全宗分类方案
全宗介绍
档案移交区档案馆材料
档案安全保管等材料
编研材料
档案检索工具
需说明的问题
以上各项均已清点核对无误
主管领导签字:移交人签字:接收人签字:
年 月 日
档 案 移 交 记 录 表 (二)
数量
档案目录
起止年度
数量
档案目录


录 音 档 案
录 像 档 案
起止年度
数量
档案目录
起止年度
数量
档案目录


光 盘 档 案
起止年度
数量
档案目录

实 物 档 案
起止年度
数量
档案目录

专 业 档 案
起止年度
数量
档案目录

以上室藏档案实体目录均已清点核对无误
主管领导签字:移交人签字:接收人签字:
年 月 日
( 档 案 实 体 移 交 )
文 书 档 案
起止年度
永久
长期
短期
பைடு நூலகம்合计
档案目录









材料进场计划表

材料进场计划表

材料进场计划表一、前期准备。

1. 确定项目需求,在材料进场之前,需要明确项目所需的材料种类、数量、质量要求等具体需求,以便做好进场准备。

2. 确定供应商,根据项目需求,选择合适的供应商进行洽谈,确定合作关系并签订合同。

3. 准备相关文件,包括采购合同、材料清单、验收标准等文件,以便在进场过程中进行参考和使用。

二、进场准备。

1. 通知供应商,在确定好供应商和签订合同后,及时通知供应商准备材料进场,确保供应商能够按时交付所需材料。

2. 安排人员,安排专人负责材料进场事宜,包括接收材料、验收材料、安排存放等工作。

3. 准备场地,确保进场的场地和存放位置已经清理整理好,以便接收和存放材料。

三、材料进场。

1. 接收材料,在供应商送达材料时,及时进行接收工作,确保材料的完整性和数量的准确性。

2. 验收材料,对接收的材料进行验收,检查材料的质量、规格、数量等是否符合合同要求,如有问题及时与供应商沟通解决。

3. 安排存放,将验收合格的材料按照规定的存放位置进行安排存放,确保材料不受损坏或丢失。

四、后续工作。

1. 完善档案,对进场的材料进行档案管理,包括建立材料档案、记录进场时间、数量、质量等信息。

2. 跟进进度,及时了解后续工程进度,根据施工需要,合理安排材料的使用和供应,确保项目顺利进行。

3. 处理异常,如在材料使用过程中出现异常情况,及时处理并记录,以便后续工作的改进和总结。

以上即为材料进场计划表的具体内容,通过严格的前期准备、进场准备和后续工作,能够有效地管理和控制材料进场的过程,确保项目的顺利进行和质量的保障。

希望以上内容能够对相关工作提供参考和帮助。

原材料进货检验记录表

原材料进货检验记录表
检验员/日期:
不合格处置审批人
/日期:
进货检验记录表
QR-QA-020
产品名称
规格型号
AL99.8
记录编号
供货单位
进货日期
2022/11/20
检验依据
抽检
进货数量
3t
检验样品数量
3根
检验/验证记录
检验项目
要求
检验记录
检验结果
外观
无明显裂纹、缺损、无色差
OK
☑合格;□不合格
重量
500kg
Ok
合格;□不合格
进货检验记录表
QR-QA-020
产品名称
规格型号
AL99.8
记录编号
供货单位
进货日期
2022/9/10
检验依据
抽检
进货数量
5t
检验样品数量
5根
检验/验证记录
检验项目
要求明显裂纹、缺损、无色差
OK
☑合格;□不合格
重量
500kg
Ok
合格;□不合格
第三方检验报告
提供原材料检验报告

合格;□不合格
□合格;□不合格
□合格;□不合格
□合格;□不合格
□合格;□不合格
检验结论

处置意见
☑合格;
□不合格:
【□退货;□换货;□让步接收】
检验员/日期:
不合格处置审批人
/日期:
进货检验记录表
QR-QA-020
产品名称
规格型号
AL99.8
记录编号
供货单位
进货日期
2022/10/15
检验依据
抽检
进货数量
2t

包装材料接收发放标准操作规程

包装材料接收发放标准操作规程

包装材料接收发放标准操作规程一、目的为规范公司包装材料的接收、发放工作,保证包装材料的供应及使用的正常进行。

二、适用范围本规程适用于公司包装材料接收、发放等操作过程中的工作人员。

三、接收包装材料流程1. 仓库管理员收到从供应商发来的货物时,应当仔细核对货物清单和产品,确保信息准确无误;2. 仓库管理员应当在两个小时以内对新进货物进行验收,并对验收结果进行记录。

3. 验收合格的包装材料应当存放在指定的仓库管理区域内。

四、发放包装材料流程1. 生产部门在需要包装材料时,应当向仓库管理员提出申请;2. 仓库管理员应当核对申请单信息以及生产部门的库存情况后,判断是否可以发放包装材料;3. 如果可以发放包装材料,则仓库管理员应当在申请单上签字,记录发放日期、领用人员、包装材料种类和数量等信息,然后将包装材料交给生产部门领取。

4. 如果不可以发放包装材料,则仓库管理员应当向生产部门做出解释和说明,并记录相关信息。

五、包装材料存放标准1. 包装材料在存放过程中,应当放在干燥、阴凉、无尘、无异味以及远离火源、易燃品等物体的位置。

2. 包装材料应当按照种类分别存放,并且应当在存放区域附上标签,标注包装材料的名称、数量、规格等信息。

3. 包装材料的存放时间不应当超过规定的有效期限。

4. 包装材料的存放区域应当定期进行清洁、消毒、通风等处理工作,确保包装材料的安全无害。

六、包装材料领用标准1. 生产部门领用包装材料时,应当先填写相关的申请单,并在申请单的审核人确认后方可领用。

2. 生产部门应当按照实际需求和使用情况合理领用包装材料,并且在使用后在申请单上填写相关的使用情况记录。

3. 生产部门应当按照规定的使用方法及时将包装材料回收,并放回到指定的存放区域内。

七、包装材料盘点标准1. 仓库管理员应当每年对包装材料的库存进行一次盘点,以确保包装材料的数量与记录相符。

2. 包装材料的盘点时间应当在生产业务相对较少的时间段进行。

原材料进场质量控制程序

原材料进场质量控制程序

原材料进场质量控制程序一、引言原材料是产品制造过程中的关键组成部分。

进场的原材料质量直接影响着产品的品质和可靠性。

为了确保原材料的质量符合产品制造的要求,需要建立一套严格的原材料进场质量控制程序。

二、程序目的本程序的目的是确保进场原材料的质量符合产品规格要求,并进行合理的检验和评估,以降低产品制造过程中的质量风险和不良事件的发生率。

三、程序范围本程序适用于所有进场原材料的质量控制管理,包括但不限于原材料的接收、检验、评估和问题处理。

四、程序步骤1. 原材料接收1.1 进场接收人员应核对送货单和采购订单是否一致,并记录进场日期和批次号。

1.2 检查运输工具的封条情况,如有破损或异常情况应及时报告采购部门。

1.3 对进场原材料进行外观检查,包括外包装是否完好,有无湿损、压碎等情况。

2. 原材料检验2.1 检验员根据产品规格要求,选择合适的检验方法和检验设备,对进场原材料进行抽样检验。

2.2 对抽样的原材料进行外观、尺寸、硬度等物理性能的检测,同时根据产品要求对化学成分进行分析。

2.3 检验人员应记录检验结果,并按照设定的合格标准进行评估。

3. 原材料评估3.1 检验人员根据检验结果和产品要求,对原材料进行评估。

3.2 如果原材料的检验结果符合产品要求,则标记为合格原材料,并进行入库手续。

3.3 如果原材料的检验结果不符合产品要求,则标记为不合格原材料,并通知供应商进行问题处理。

4. 问题处理4.1 不合格原材料的供应商应被通知问题情况,并要求采取纠正措施。

4.2 供应商应提供纠正措施的计划和进展情况,并在采取措施后重新提供原材料进行检验。

4.3 检验人员根据供应商提供的纠正措施和再次检验的结果,确定是否接收原材料。

4.4 如果供应商未能提供满意的纠正措施或原材料再次不合格,则应考虑终止与供应商的合作关系。

五、记录与报告所有进场原材料的接收、检验、评估和问题处理情况应进行记录,并保存一定的时间。

六、培训与验证为了确保本程序的有效实施,应对相关人员进行培训和验证,并定期进行复核和更新。

民用爆炸物品现场接收、发放、使用、清退记录表(1)

民用爆炸物品现场接收、发放、使用、清退记录表(1)

民用爆炸物品现场接收、发放、使用、清退记录表(1)爆破作业现场一次(段)起爆最大药量记录表(2)项目技术负责人:安全监理:检查签字:编制说明一、本记录包括爆炸物品现场接收、发放、使用、清退记录表(1)和爆破作业现场一次(段)起爆最大药量记录表(2)。

(一)表(1)填写要求1、接收情况:是指配送单位将爆炸物品运送到爆破作业现场后,爆破作业单位有专人进行收存保管的爆破器材。

(1)炸药一栏要求接收单位将申报配送到现场的炸药规格型号、重量分别填写(如乳化φ32mm24kg、铵油φ65mm960kg);若接收其他品种炸药的情况填写在其他栏内(如水胶φ32mm、2#岩石φ65mm等)。

(2)起(传)爆器材栏中导爆管和导爆索按长度单位计量,单位m;其他栏:可填写其他品种的传爆材料(如导火索等)。

(3)起(传)爆器材栏中接收的导爆管雷管中,秒:应按毫秒、半秒、秒分别填写;段:为延时段别,用阿拉伯数字表示0段或1段、2段、3段等;米:为导爆管长度,用阿拉伯数字表示3米、5米等;发:为数量副词(如毫秒5段3米20发);编码:按雷管外壳轴线方向排列布置的数字顺序填写(如3730808188866,其中66是指第66发,后两位数包括0-99共100发,本栏中一格只能填写100发连号雷管,否则应另填写一格)。

2、发放、使用情况:是指现场保管员在爆破作业时发放给爆破员(领取)使用的爆炸物品的情况记录;(1)组序:爆破员现场领用爆破器材的顺序次数,用阿拉布数字1、2、3……表示,每次领用的爆破器材为一组;(2)孔数:领用一组爆破器材装填的炮孔数量;(3)孔深:领用一组爆破器材装填的炮孔深度,若深度不同时,可按相同深度分别记录,如1.5米—4孔、2米—6孔等;(4)单孔装药量:领用一组爆破器材装填的单个孔药量,单孔装药量不同时,可按相同装药量分别记录,如0.5kg —4孔、1kg—6孔等;(5)雷管数:领用一组爆破器材的雷管数;(6)雷管编码:按领用一组的雷管编码顺序号填写;(7)爆破员签字:领用一组爆破器材的爆破员签字。

事故材料移交清单模板

事故材料移交清单模板
【原创版】
目录
1.事故材料移交清单模板概述
2.事故材料移交清单模板的内容
3.事故材料移交清单模板的使用方法
4.事故材料移交清单模板的重要性
正文
一、事故材料移交清单模板概述
事故材料移交清单模板,顾名思义,是用于管理和记录事故相关材料的清单,旨在确保事故发生后,相关材料能够及时、准确、完整地移交给相关部门,以便进行事故调查、分析和处理。

二、事故材料移交清单模板的内容
事故材料移交清单模板通常包括以下几个部分:
1.事故基本信息:包括事故名称、事故时间、事故地点、事故类型等基本信息。

2.事故材料明细:列出事故相关的所有材料,如现场照片、视频、目击者陈述、事故报告等。

3.移交部门:指明需要接收事故材料的部门或人员。

4.移交时间:明确事故材料移交的截止日期。

5.移交人和接收人:分别记录移交人和接收人的姓名、职务和联系方式,以便在移交过程中出现问题时进行沟通。

三、事故材料移交清单模板的使用方法
在使用事故材料移交清单模板时,应注意以下几点:
1.根据事故实际情况,详细填写事故基本信息和材料明细。

2.在移交前,确保所有材料都已收集齐全,并按照清单进行整理。

3.在规定的移交时间内,将清单和材料一并交给接收部门或人员,并确保对方签字确认。

4.保留一份清单备份,以备后续查询或追溯。

四、事故材料移交清单模板的重要性
事故材料移交清单模板对于确保事故调查的顺利进行具有重要意义。

工程材料收货流程制度

工程材料收货流程制度一、目的及范围为规范工程材料的收货流程,加强对材料的管理和控制,防止出现材料混乱、遗失等情况,特制定本制度。

本制度适用于公司工程项目中所有涉及材料收货环节的工作。

二、责任部门和人员1. 项目经理:负责整个工程项目的材料收货流程的监督和管理。

2. 仓库管理员:负责具体的材料收货工作,按照项目经理的指示进行操作。

3. 项目工程师:负责对收货工作进行把关和监督,确保工程材料符合相关要求。

三、收货流程1. 提前准备工作在材料到货前,项目经理应提前与供应商联系,确认货物到达时间,并准备相应的接收凭证。

仓库管理员应预先清点并准备好相应的接收工具和设备。

2. 接收货物当货物到达时,仓库管理员应在仓库门口迎接,并核对送货清单、发票等文件。

在确认无误后,签字收货,并将已收到的货物移入仓库。

3. 核对收货项目工程师应对收货情况进行核对,确保收货数量、品种、质量等与合同要求一致。

如有问题,应及时沟通解决。

4. 质量检验对收到的货物进行质量检查,确保其符合相关标准和规定。

如发现问题,应及时通知供应商处理,并记录相关情况。

5. 入库管理经过核对和质量检验合格后,将货物整理好并按照规定放置在仓库相应位置,做好入库记录。

6. 资料登记所有接收、核对、检验等过程应及时记录并做好资料登记,以备查阅。

7. 报告汇总每天应对当日的收货情况进行汇总,并将报告提交给项目经理审核。

8. 异常处理如出现货物短缺、质量问题等异常情况,应及时通知项目经理和供应商处理,并记录整个处理过程。

四、相关制度1. 《材料管理制度》2. 《质量管理制度》3. 《仓储管理制度》五、处罚规定对于未按规定执行本制度的责任人员,公司将按照相关规定给予处罚,并视情节轻重决定是否追究法律责任。

六、附则1. 本制度由公司质量管理部负责解释和修改。

2. 本制度自发布之日起生效。

以上就是工程材料收货流程制度,希望各相关工作人员认真遵守,并严格执行,确保工程材料的管理和控制工作能够顺利进行。

原材料检验操作流程简述

原材料检验操作流程简述一、收货检验1.接收原材料并进行记录。

2.根据收货单上的信息核对原材料的种类、规格、数量等是否与要求相符。

3.采样,并对采样过程进行记录。

4.抽样的原材料送到实验室进行化学成分、物理性质、外观等方面的检验。

二、化学成分检验1.根据收到的样品,确定化学分析的方法和仪器。

2.检验化学成分是否符合要求,例如检验金属材料的化学成分是否符合标准。

三、物理性质检验1.根据要求,对原材料进行物理性质的检验,例如密度、粘度、硬度等。

2.根据标准,使用相应的仪器进行测量,并将测量结果记录。

四、外观检验1.对原材料的外观进行检验,例如形状、色泽、表面缺陷等。

2.根据要求,将外观检查结果记录并与标准进行比较。

五、其他检验1.根据需要,对原材料进行其他方面的检验,例如抗拉强度、耐腐蚀性能等。

2.使用相应的仪器对原材料进行测量,并将测量结果进行记录。

六、判定与处理1.根据检验结果,判定原材料是否合格。

2.如果不合格,对原材料进行处理,例如退货、返工等。

七、结果记录与报告1.将检验结果进行记录,并确定是否需要报告。

2.如果需要报告,将检验结果整理成报告的形式,发送给相关部门或客户。

八、数据分析与改进1.对原材料检验过程中的数据进行统计和分析,找出问题和改进的方向。

2.根据分析结果,对原材料检验的方法和流程进行调整和改进。

以上仅是一个简述原材料检验操作流程的例子,实际操作流程可能因企业的具体情况而有所差异。

企业在进行原材料检验时应根据自身需求和要求制定相应的操作流程,并确保按照操作流程进行操作,以确保原材料的质量符合要求。

工序交接验收记录格式

欢迎阅读墙柱钢筋绑扎工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-01梁板钢筋绑扎工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-02墙柱模板工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-03梁板模板工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-04砌体工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-06二次构件工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-07抹灰工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-08楼梯水泥地面工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-10外墙抹灰工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-11外墙保温板安装工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-12屋面找坡层、找平层工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-14屋面防水层工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-15屋面保护层工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-16屋面瓦面工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-17屋面细部构造工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-18涂饰工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-19地下卷材防水层工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-20室内防水基层工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-21 工程名称:验收日期:年月日室内防水层工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-22室内防水保护层工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-zl-gxjj-23 工程名称:验收日期:年月日hnwj-gc-zl-gxjj-24预埋阶段安装工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-azzl-gxjj-01后期安装阶段安装工序交接验收记录表(A3版)hnwj-gc-azzl-gxjj-02。

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是否能满足工作要求
□是□否
审查结论
合格□不合格□
审查人员
机构代表
专用装备现场审查表
表十一
机构名称
审查地点
审查时间
审查类别
审核阶段□审批阶段□
组织机关
申请类别
甲级□乙级□;资质申请□资质延期□
申请的业务范围
代码
与该业务范围相适应的专用装备
申报信息
审查结果
(是否属实)
装备名称
规格型号
生产厂家
□是□否
□是□否
审查类别
审核阶段□审批阶段□
组织机关
申请类别
甲级□乙级□;资质申请□资质延期□
现场审查会议(审查组长主持)开始时间:年月日时
□双方介绍人员
□介绍安全评价机构资质申请审查程序
□介绍现场审查的目的、依据和范围
□介绍现场审查的程序和方法
□确认现场审查所需的资源
□确认申请机构现场审查的准备情况
பைடு நூலகம்□确定现场审查的时间安排
六、保证机构中没有现役军、警人员投资入股。
七、对所签署的现场审查人员工作表现评价结论负责。
被审查机构:(盖章)
法定代表人/委托代理人签字:
年月日
现场审查会议签到表
表六
机构名称
审查地点
审查日期
年月日
审查类别
审核阶段□审批阶段□
组织机关
申请类别
甲级□乙级□;资质申请□资质延期□
现场审查组成员
审查机关(行业管理部门)参加人员
(7)申请机构为其专职安全评价师缴纳的社会保险费证明(基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费,事业单位的也可出具住房公积金缴存证明材料,社保证明应有个人的社保证或社保档案号以及当月交纳费用证明,公积金应有单位代码和个人代码)
(8)机构设置文件及各类人员的任命文件原件;
(9)安全评价过程控制文件;
合格□不合格□
合格□不合格□
专职评价过程控制负责人
合格□不合格□
档案管理
档案存放条件
合格□不合格□
评价人员档案
合格□不合格□
总体结论
合格□不合格□
审核组长(签字)
年月日
现场审查结果报告表
表十四
机构名称
审查地点
审查日期
年月日
审查类别
审核阶段□审批阶段□
组织机关
申请类别
甲级□乙级□;资质申请□资质延期□
审查地点
审查时间
审查类别
审核阶段□审批阶段□
组织机关
申请类别
甲级□乙级□;资质申请□资质延期□
审查内容
设备名称
品牌
规格型号
数量
购置时间
是否完好
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
装备总体情况
(1)法人执照正本原件;
(2)办公场地证明文件原件;
(3)固定资产评估报告原件;
(4)申请机构的有关资质证书、有关申请文件原件;
(5)专职安全评价师职业资格、学历、职称等证书原件,从业信息识别卡原件,用于认定专业能力的证明材料原件,注册安全工程师职业资格证、执业证原件;
(6)与专职安全评价师签订的劳动合同(或其他劳动关系材料证明)原件;
审查情况及结果:
现场审查组意见
□符合条件
□不符合条件,建议终止审查,将不合格结果通知申请机构
审查组长(签字)
审查组成员(签字)
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
总体情况
合计人数

所占比例
%
审查结论
合格□不合格□
审查人员
机构代表
通用设备现场审查表
表十
机构名称
现场审查通知书
表三
机构名称
审查地点
审查日期
年月日
审查类别
审核阶段□审批阶段□
组织机关
申请类别
甲级□乙级□;资质申请□资质延期□
(申请机构名称):
你单位提交的安全评价机构资质申请材料已通过审核阶段/审批阶段的形式审查。
现初步定于年月日上午时到你单位办公地点(申请机构办公地址)进行现场审查,审查组工作时间:个工作日。
与所申报业务范围相适应的专用装备
合格□不合格□
专职安全评价师及注安
申报人数:人
合格□不合格□
接受审核人数:人
合格□不合格□
其中一级:人;占%
合格□不合格□
其中二级:人;占%
合格□不合格□
注册安全工程师:人;占%
合格□不合格□
技术支撑
有□无□
专职技术负责人
合格□不合格□
多个技术负责人时
合格□不合格□
合格□不合格□
20
是否提供了相关人员任命文件原件
□是□否
21
与申请业务范围相关的专用设备是否齐备、完好
□是□否
22
开展业务活动所需的通用设备是否齐备、完好
□是□否
专职技术
负责人共

是否全部具有二级以上国家职业资格
□是□否
是否全部具有注册安全工程师执业资格
□是□否
是否全部具有相关高级专业技术职称
□是□否
审查组长签字:年月日
毕业证号
大学专科
大学本科
硕士研究生
博士研究生
是否提供了用于认定专业能力的其他证明材料原件
是□否□
其他证明材料的原件是否与彩色扫描件一致
是□否□
本人确认以上所提供的材料及申请材料所填写内容真实有效,并愿意承担出具虚假材料所带来的一切后果。
签名:
是否为在本机构从业的专职安全评价师
是□否□
学历证明中所学专业是否与申请材料一致
表十一
专用装备现场审查表
表十二
基本资质条件现场审查表
表十三
现场审查情况汇总表
表十四
现场审查结果报告表
现场审查组组长签字:年月日
现场审查人员工作守则
表一
一、品行端正、遵纪守法,坚持公平、公正的原则;
二、严格遵守保密制度,不得泄露申请机构的商业秘密;
三、严格执行审查程序、内容,认真履行审查职责;
四、服从统一安排,不得挑选被审查机构;
(10)各类与安全工作有关的技术文件;
(11)安全评价过程控制记录等;
(12)法定代表人通过规定的培训、考核,取得相应资格的证明材料;
(13)审查组现场审查确定提供的与审查有关的证明材料。
3.指定专人配合现场审查组验证所有通用设备及专用装备。
4.提供现场审查的工作场地及工作条件。
5.被审查机构不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料,不得欺骗、贿赂审查组成员,否则依据《行政许可法》第七十八、七十九条规定处理。
7
是否提供了办公场地证明文件原件
□是□否
8
办公场地和档案室面积是否符合规定要求
□是□否
m2+m2
9
是否提供了原有安全评价机构资质证书原件
□是□否
10
原有安全评价机构资质证书是否在有效期内
□是□否
11
安全评价过程控制文件是否已正常运行
□是□否
12
是否提供了现场审查所要求的全部材料
□是□否
13
专职安全评价师:人,是否符合规定要求
五、审查人员及亲属与被审查机构有工作或其他利益关系时,应主动说明并回避;
六、不得接受被审查机构赠送的礼品、财物和宴请;
七、不得参加被审查机构安排的与审查工作无关的活动;
八、审查结果未公布之前,严禁对外透露审查结果;
九、对出具的审查材料及审查结论负责;
十、自觉接受组织审查机关和被审查机构的监督。
现场审查有关要求
附件四
现场审查表格清单目录
被审查机构名称:
序号
材料名称
编号
件数
表一
现场审查人员工作守则
表二
现场审查有关要求
表三
现场审查通知书
表四
现场审查组公正性及保密事项承诺
表五
被审查机构对现场审查的承诺
表六
现场审查会议签到表
表七
现场审查会议内容记录
表八
专职安全评价师现场审查表
表九
注册安全工程师现场审查表
表十
通用设备现场审查表
是□否□
所提供的其他证明材料能否用于认定专业能力
是□否□
审查人:年月日
注册安全工程师现场审查表
表九
机构名称
审查地点
审查时间
审查类别
审核阶段□审批阶段□
组织机关
申请类别
甲级□乙级□;资质申请□资质延期□
审查内容
姓名
执业资格
证书编号
执业证编号
注册类别
注册单位
审查结果
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
□申请机构质疑
□双方确认现场审查记录
被审查方确认信息:
现场审查组在本次现场审查过程中,严格遵守了上述规定的程序、内容和方法,本人在此予以确认。
申请机构法定代表人/委托代理人(签字):年月日
审查组长(签字)
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