工会审计整改报告范文

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公司工会财务审计整改报告

公司工会财务审计整改报告

公司工会财务审计整改报告一、公司工会财务审计整改报告嗨,大家好呀!今天咱们来唠唠公司工会财务审计整改这事儿。

工会财务那可是很重要的呢,就像咱们家里管钱一样,得清清楚楚、明明白白的。

之前审计的时候发现了一些问题,咱们可不能就这么放着不管呀。

先说预算方面的问题。

之前预算做得有点粗糙,好多该考虑进去的花费没考虑到,结果实际花钱的时候就有点乱套了。

那咱们现在就得重新好好做预算,把工会活动可能用到的钱都想全乎了。

比如说搞个职工运动会,场地费、器材费、奖品费都得算进去,不能像以前似的,到时候才发现钱不够。

再说说费用报销这块。

之前有些报销手续不齐全,有的发票开得也不规范。

这可不行呢,就像咱们去买东西,要是小票都不清楚,那老板肯定也不敢给咱退钱呀。

现在呢,我们就给大家重新培训了报销流程,要求必须有正规的发票,发票上的信息得全,报销单也得填得仔仔细细的,什么日期、用途、金额,都不能错。

还有工会经费的使用。

以前有些经费使用的方向不太对,没有完全按照规定来。

现在我们就仔细研究了规定,把那些不符合规定的支出都给调整过来了。

比如说工会经费应该更多地用在职工福利、职工培训这些方面,那就把钱往这些地方倾斜。

在资产管理上也有漏洞。

有些工会的资产登记不清楚,到底有多少东西,放在哪儿,价值多少,都模模糊糊的。

我们就专门找了人来盘点资产,一件一件地登记,还做了标签,这样就不会乱了。

在财务人员这方面呢,以前他们的工作有时候会有拖延的情况。

现在我们建立了一个小的监督机制,定期检查他们的工作进度,让他们不敢再拖拖拉拉的。

反正就是说呢,我们在公司工会财务审计整改这件事上可是下了不少功夫的,就是希望工会的财务能越来越规范,让每一分钱都花得有意义,让职工们都能受益。

(3篇)工会审计整改报告范文

(3篇)工会审计整改报告范文

(3篇)工会审计整改报告范文工会审计整改报告报告一:关于工会经费使用情况的审计整改报告尊敬的领导:根据贵单位的委托,经过一段时间的审计工作,我们对贵单位工会经费的使用情况进行了仔细的检查和分析。

现将审计结果以及整改建议报告如下:一、审计结果通过对工会经费的核查发现,在贵单位工会经费使用过程中,存在以下问题:1.经费管理不规范:工会经费缺乏明确的管理制度,导致经费使用缺乏规范性和透明度,容易出现挪用和浪费。

2.使用范围不明确:工会经费使用范围没有明确界定,导致经费的使用过程容易出现主管人员和职工之间的争议。

3.资金流转不清晰:工会经费的流转过程中信息不及时传递,财务报表和账目不完整,无法准确反映资金的流入和流出情况。

4.工会经费使用监督不到位:工会经费的使用监督没有有效进行,导致资金使用存在较大的风险。

二、整改建议针对以上存在的问题,我们提出以下整改建议:1.建立健全工会经费管理制度:制定并实施详细的工会经费管理制度,明确经费的使用范围、流转过程、报销程序等,确保经费使用规范化和透明化。

2.加强资金流转监督:建立完善的财务制度,确保工会经费的流转过程中信息的准确传递,及时做好财务报表和账目的记录和整理,提高资金流转的透明度。

3.加强内部控制措施:加强对工会经费使用的内部审计和监督,定期对经费使用情况进行检查和核对,及时发现和纠正经费使用中存在的问题。

4.加强工会经费使用的公开与监督:加强对工会经费的使用情况的公开与监督,通过公示、听证和问责等方式,促使经费使用的公正、公平和合理。

三、结论经过审计,贵单位工会经费使用存在一些问题,但我们相信通过整改措施的落实,这些问题可以得到解决。

同时,我们也建议贵单位对工会经费的使用情况进行更加细致的管理和监督,确保经费使用的合规性和有效性。

请贵单位领导对以上意见和建议予以关注和采纳,并组织相关部门积极进行整改。

如果需要我们继续提供协助和支持,请随时与我们联系。

谢谢!工会审计师:XXX日期:XXXX年XX月XX日报告二:关于工会选举程序的审计整改报告尊敬的领导:根据贵单位的委托,我们对贵单位工会选举程序进行了审计,并进行了整改。

工会审计报告范文(必备6篇)

工会审计报告范文(必备6篇)

工会审计报告范文(必备6篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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工会审计整改报告范文

工会审计整改报告范文

工会审计整改报告范文工会审计整改报告一、引言工会是职工的利益代表和维护者,负责与企事业单位协商、讨论劳动报酬、劳动时间、劳动安全卫生等与职工利益密切相关的问题。

为了确保工会组织合理运行,增强工会的透明度和责任感,我们对工会进行了审计,并制定了整改措施,以的提高工会的运行效率和服务质量。

二、审计目标与范围1. 审计目标本次审计的目标是评估工会组织的运行情况,包括工会经费使用、工会活动开展、工会组织机构和工会章程是否合规等方面。

2. 审计范围本次审计的范围包括工会组织的所有财务收支,工会活动及其组织机构和章程的执行情况。

三、审计程序与方法1. 确定审计程序本次审计参照相关法规和规章制度,确定了审计程序,并逐一进行核实。

2. 选择审计样本根据统计学方法,我们选择了一定数量的工会成员和工会活动进行抽样,并对抽样结果进行验证,以确保抽样结果的可靠性。

3. 采用现场视察等方法进行核实我们通过对工会组织的现场视察、个别访谈和文件核查等方式进行真实性核实。

四、审计结果1. 工会经费使用根据审计的结果显示,工会经费使用方面存在一定问题。

工会经费的使用确实涉及到许多方面,例如为职工提供福利待遇、开展文体活动等方面。

然而,我们发现有部分经费用于非工会活动,或者在经费使用过程中缺乏明确的规定和流程,导致经费使用不够透明和合规。

2. 工会活动开展工会活动开展方面,虽然有一定的投入和参与,但是活动的针对性和实效性还有待提高。

例如,工会活动的内容和形式应更加贴合职工的需求和实际,有助于提高职工的参与度和满意度。

3. 工会组织机构与章程执行情况工会组织机构与章程执行情况方面,我们发现工会组织机构设置存在一些问题,例如缺乏部门间协调与合作、工作任务重叠等。

同时,我们也发现一些工会成员对于章程内容的了解程度较低,章程的执行存在一定偏差。

五、整改措施根据审计结果,我们制定了以下整改措施,以为工会的提高服务质量和提升运行效率:1. 工会经费使用方面:(1)建立健全经费使用管理制度,明确经费使用范畴和使用流程。

总工会审计整改报告

总工会审计整改报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除总工会审计整改报告篇一:关于工会经费审计意见整改情况的报告玉中工字【20XX】2号关于工会经费审计意见整改情况的报告县总工会经审会:20XX年5月28日,县总工会经审会派审计人员,对我单位20XX年至20XX年工会经费收支管理情况进行了就地审计,下发了审计意见书。

提出我单位在工会经费管理中存在工会会计核算科目不够规范、开展职工活动较少等问题。

针对存在问题,工会组织及时汇报领导,提出如下整改措施:一是在今后会计账簿中增设工会经费收支科目,对工会经费独立核算。

二是制定职工活动计划,积极组织职工开展力所能及的活动,增强职工干事创业能力。

有计划的开展困难职工帮扶救助、慰问等活动,激发职工爱岗热情。

三是认真学习《工会法》、《泾川县总工会基层工会经费收支管理办法》,严格工会经费管理。

20XX年6月10日玉中工字【20XX】3号关于我校举办教职工篮球、排球赛情况的报告县总工会:为了丰富校园文化生活,进一步推动全民健身运动在我校的开展,增强教职工的身心健康,提高教师篮球、排球运动水平,我校工会决定4月1(星期三)至4月27日举行教职工篮球、排球赛。

本次比赛共分8个组(行政教辅后勤办公组、体艺教研组、高三年级组、高二年级组、高一年级组、初三年级组、初二年级组、初一年级组)参与人员近百名。

本次教职工篮球、排球赛活动经费每组300元,主要用于队员、组员喝水等。

共计2400元。

全体工会领导成员参加。

本次比赛由体艺教研组负责。

比赛事宜如下:第一阶段:举行教职工篮球赛;(4月1日-----4月18日)第二阶段:举行教职工排球赛;(4月19日---4月27日)第三阶段:由郭校长代表校工会颁奖;(利用第八届校园文化艺术节颁奖4月28日)玉都中学工会20XX年4月1日玉都中学第八届教职工篮球、排球赛奖励决定各部门、年级组:20XX年4月1日至4月27日我校职工在篮球、排球赛中,职工积极进取,努力拼搏,在竞赛中取得了优异的成绩,赛出了风格、赛出了水平,涌现出了一批先进集体和优秀组织。

工会财务审计整改报告

工会财务审计整改报告

工会财务审计整改报告一、工会财务审计整改背景咱工会之前做了财务审计呢,这一审计啊,就发现了一些小问题。

就像咱们平常过日子似的,钱的事儿得清清楚楚的呀。

这财务审计就是来给咱工会的钱袋子把把关,结果发现有些地方没整好,咱就得改。

这可不是啥大不了的事儿,但也不能不当回事儿,毕竟工会的钱都是为了大家好,要是管不好咋行呢。

二、发现的问题及整改措施1. 预算编制方面之前预算编制有点粗糙,就像画画儿只画了个大概轮廓,好多细节没考虑到。

比如说活动经费的预算,有些活动临时增加了项目,可预算里没留这部分钱,搞得很被动。

那咋整改呢?咱就得好好地把每个活动都掰扯清楚,一项一项列出来,可能会用到的钱都算进去,而且还要留个机动的部分,就像存钱罐里留几块备用的硬币一样。

2. 费用报销流程费用报销的时候有点乱哄哄的,单据有时候不齐全就想报销,这就像去超市买东西没拿小票就想退钱一样,肯定不行呀。

现在规定好了,报销必须得有完整的单据,从发票到明细,一个都不能少。

而且报销的流程也得按顺序来,先让部门负责人签字,再找财务审核,最后领导批准,一步一步走得稳稳当当的。

3. 资产管理工会有些资产登记得模模糊糊的,东西在哪儿,值多少钱,啥时候买的,都不太清楚。

这就像自己家里有多少财产都不知道一样糊涂。

整改就是要把每一项资产都重新盘点,登记好详细信息,贴上标签,这样找起来方便,也能知道资产的状态,是好着呢还是需要维修啥的。

三、整改后的效果和展望经过这么一整改呀,预算编制准确多了,活动开展起来也顺利,不用担心钱不够花或者乱花钱的事儿了。

费用报销也规规矩矩的,财务人员审核的时候也轻松多了。

资产管理清楚了,再也不会出现东西找不到或者不知道值多少钱的尴尬情况了。

以后呢,咱们工会要定期检查财务情况,不能等到审计出问题了才去改,要把问题扼杀在摇篮里。

就像照顾小树苗一样,得时不时看看有没有虫子,有没有缺水,这样才能茁壮成长,咱们工会的财务也才能健康有序地发展下去呢。

(3篇)工会审计整改报告范文

(3篇)工会审计整改报告范文

(3篇)工会审计整改报告范文审计整改报告报告日期:xxxx年xx月xx日尊敬的工会领导:根据贵公司委托,我单位对工会的财务运作进行了审计,并就审计结果进行了分析,以及提出了完善的整改建议。

现将审计整改报告如下:一、审计情况我单位从xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日进行了工会财务审计工作,并对工会的资金收支、财务核算、资产管理等方面进行了全面检查和核对。

二、审计结果1. 工会财务核算不规范:工会账簿记录不准确,存在核算漏洞,导致财务数据的真实性和准确性难以保证。

2. 工会资金运作不透明:工会资金来源与去向不明确,对于工会的资金使用情况缺乏有效的监督和控制。

3. 工会资产管理不善:工会资产使用和保管不规范,资产损耗严重,缺乏有效的资产管理和清查制度。

三、整改建议1. 完善财务核算制度:建立健全的财务核算制度,规范工会账簿的记录和核算流程,确保财务数据的准确性和真实性。

2. 加强资金监管:建立资金来源和去向的详细记账制度,明确工会资金的具体使用目的,加强资金的监督和管理。

3. 健全资产管理制度:建立资产购置、使用和清查的制度,加强对工会资产的保管和维护,减少资产损耗。

四、整改措施1. 组织内部控制培训:对财务人员进行内部控制培训,提高财务核算和管理水平。

2. 制定财务制度手册:制定财务核算制度手册,明确工会的财务流程和操作规范。

3. 加强资金监管措施:建立资金监管机制,定期进行资金的审计和监督。

4. 资产清查及保管规范:对工会资产进行清查,并制定资产保管规范,加强对资产的保护和使用。

五、整改进度按照以上整改措施,贵工会已经制定了详细的整改计划,并将于xxxx年xx月xx日前完成整改任务。

六、责任追究对于整改不力或者拖延整改的工会负责人,将按照相关规定进行相应的责任追究。

七、其他事项如在整改过程中有任何困难或问题,请及时与我单位联系,我们将竭诚为您解答和协助解决。

感谢贵工会对我单位的支持与信任,我们将继续秉承公正、专业的原则,为工会的财务管理提供更好的服务。

(3篇)工会审计整改报告

(3篇)工会审计整改报告

(3篇)工会审计整改报告【工会审计整改报告1】尊敬的公司领导:本次工会审计整改报告对我们工会组织管理情况进行了全面审计,发现了一些问题,现将整改情况向您汇报如下:一、问题概述工会经费的使用不够规范,存在部分经费流向不透明的情况;工会组织工作内容有重复、有遗漏甚至有疏漏。

二、整改措施1、建立健全经费管理制度,严格执行会费收支情况登记和报账审核程序,做到财务管理规范透明;2、梳理工作任务,明确工作职能,避免诸多部门重复工作,确保工会工作不漏项;3、建立全员动员、参与、监督机制,对工作过程中出现的问题及时跟踪,并及时纠正。

三、目前整改情况1、经费管理制度已经编制完毕,并得到各部门的认可;2、工会组织工作内容已经进行了整改,工作职责得到明确,各个环节协调工作无重复;3、全员动员、参与、监督机制已经建立,对工作人员已经进行了培训,工作反馈机制得到健全。

四、下一步工作计划按照公司领导的要求,对总结出的问题,制定更加科学合理的工作规划,争取更好的绩效与贡献!【工会审计整改报告2】尊敬的公司领导:本次工会审计整改报告对我们工会组织管理情况进行了全面审计,整改已经完成,现将整改情况向您汇报如下:一、问题概述工会经费管理不够规范,存在领导有把经费用于个人目的的情况;工会组织工作不够精细、有计划性,存在疏漏等问题。

二、整改措施1、对领导进行了有关经费管理的培训,明确经费的归属和使用范围,工会经费管理规范化;2、建立组织工作人员岗位责任制度,明确工作职责,规范工作程序,确保工作有计划、有依据、有节奏;3、对工作流程进行全方位调整,改进工作模式,导入更科技化的管理模式,按照工作节点进行严格考核,确保工作质量合格。

三、目前整改情况1、领导已经明确了经费的归属和使用范围,工会经费管理规范透明;2、组织工作人员岗位责任制度已经建立完毕,各项工作有计划、有依据、有节奏;3、对工作流程进行优化,情况反馈及时,对工作进行全程考核,确保工作质量。

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工会审计整改报告范文导读:本文工会审计整改报告范文,仅供参考,如果能帮助到您,欢迎点评和分享。

审计的一般目的是指注册会计师对被审计单位的会计报表进行审计,并表示审计意见,注册会计师审计意见通常包括:公允性、合法性和一贯性。

工会审计整改报告怎么写?下面为大家整理了:工会审计整改报告范文,欢迎参阅。

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工会审计整改报告范文1 2016年2月,杭州市审计局派出审计组对杭州市2015年“春风行动”专项资金的募集、使用、管理和绩效及政策执行等情况进行了审计,对相关事项进行了必要的延伸和追溯,出具了《2015年度“春风行动”专项资金审计报告》(杭审社报[2016]16号),重点对“春风行动”政策执行做了审计评价和审计建议,提出了有关问题,对此我们做了以下整改,具体如下:一、关于外来务工救助面窄额小问题的整改报告指出:2015年底“外来工特困救助”专户资金累计结余11053.59万元(其中:本金1亿元),2008年到2015年,共计救助外来务工人员160人,累计支出143.46万元,外来务工救助面窄额小。

针对这一问题,从3月起,市春风办已先后到江干区、下城区、拱墅区、文卫体工会、工业工会、农林民政工会,走访外来务工人员集中的企业,召开座谈会,广泛听取街道、社区工会干部,企业工会干部,以及广大外来务工人员的意见建议,发放有关政策宣传册200余份,面对面了解了当前外来务工人员的实际困难,心贴心倾听了救助政策实施中遇到的问题。

接下来我们将根据市委办发[2016]1号文件《关于深入开展杭州市2016年“春风行动”的通知》精神,对《杭州市外来务工人员特殊困难救助办法》(市委办发[2011]108号)提出完善和修订意见,进一步扩大救助面,切实帮助外来务工人员解决因重大疾病、急难险情等导致的经济困难,提高“外来工特困救助”专项资金的绩效。

二、关于“春风助医”未能有效开展问题的整改报告指出:阿里巴巴专项救助资金每年500万元,2015年实施1年来,实际支出74.7万元,救助效果不够理想。

今年,我们与阿里巴巴重新签订了《项目捐赠协议书》,并将救助对象从老城区符合救助条件的城乡居民扩大到三区、四县(市)符合救助条件的困难家庭。

同时,我们将请专业公司对老城区因病致贫的家庭进行调研和数据测算,进一步修改完善和宣传阿里巴巴?春风助医政策,提高该专项资金的绩效。

三、关于家庭收入证明不规范问题的整改报告指出:对2015年阿里巴巴?春风助医申报材料中家庭收入证明缺乏较为明确的标准和内容。

目前,我们根据人社、民政等部门规范要求,制定了《申请杭州市“阿里巴巴?春风助医”家庭收入证明规范要求》(详细见附件),统一了申请杭州市“阿里巴巴?春风助医”的家庭收入证明的标准。

四、关于进一步加强审核监管问题的整改报告指出:针对目前相关申报资料难以准确核实的情况,市“春风办”应加强与有关部门的沟通协调,采取切实有效的措施,严把审核监管关。

为此,我们对与有关职能部门联合开展的慰问救助项目进行专项核查,从对精神障碍患者困难家庭慰问项目核查情况来看,在市精卫办上报的2091人中查出有272人材料不全,市春风办要求补齐材料后,再发救助款。

工会审计整改报告范文2 一、五年来经费收支情况的审查意见经费审查委员会对本级财务工作报告进行了认真的审议。

认为,五年来工会财务工作适应工会组织改革与发展的需要,不断加强财务管理工作,针对各类新情况、新问题,采取了多方面的有效措施。

在工会经费的收缴、管理和使用等方面贯彻“增收节支、量入为出、统筹兼顾、保证重点”的工作原则,使工会经费做到了收支平衡,尚有结余。

经审定,2007年至2011年,乡总工会经费收支情况如下:总收入为元。

包括:县总工会拨入活动经费元,乡财政补助经费元,会员会费收入元,其他收入元。

五年总支出为元。

其中:上解县总工会经费元,职工活动费元,其它支出元。

截至2011年底,经费结余为13131.89元。

经审议,五年来乡工会财务工作严格执行各项财政法规,遵守财经纪律,不断加强内部财务制度建设,规范财务工作管理,并能积极组织经费收入,将各项支出严格控制在预算范围内。

在收好、管好、用好工会经费方面做了大量工作,有效地减少了漏拨和欠拨经费的现象,使拨交经费数额逐年稳步增长,保证了各项工作的开展。

同时注意合理调配经费,节约不必要的开支,储备了一定的经费,为工会更好地开展工作奠定了基础。

进一步加强核算,建立了三级帐目管理,做到了帐证、帐表、帐帐相符,经费收支帐务清楚、真实,财务核算工作符合规定。

为了更好实现今后五年工会工作目标,在已经有了必要经费结余储备的基础上,我们认为:乡总工会今后要适当扩大职工活动费和工会业务费的支出比例,关注热点,活跃基层,培育典型,加大重点工作的投入,提高工会经费的使用效益,为工会工作提供可靠的保证。

坚持勤俭节约的精神,发扬艰苦奋斗的工作作风,保证必要的经费结余储备,以防风险。

二、认真履行职责,全面推进经审监督工作五年来,认真贯彻十七大精神,认真履行职责,全面推进经审监督工作。

强化组织建设,完善制度体系,积极开展业务培训;依法独立实施审查、审计,加大经审监督力度,加强工会廉政建设,促进工会经济活动规范运作,在工会整体工作中发挥了积极作用,取得了显著成绩。

(一)加强制度建设,完善经审工作机制工会经审委员会是代表会员群众对工会财务收支、使用和财产管理情况进行审查监督的组织。

加强经审组织建设,配备高素质的经审干部,是搞好经审工作的基础。

五年来,经费审查委员会加强了对基层工会经审组织建设和队伍建设,要求基层工会经审会做到“三同时”,即在工会委员会换届选举时要同时考察、同时选举、同时报批工会经费审查委员会,在经审委员退休、调离时做到及时增补委员,把政治素质高、作风正派、有专业知识的干部选配到经审工作岗位上。

注重制度建设,是促进经审工作规范化管理的保证。

五年来,乡工会经审会注重经审工作制度建设,做到“三个坚持”。

即:坚持对本级财务预决算“必审”制度;坚持经审会定期向工会委员会报告工作制度;坚持经审会学习制度。

促进了经审工作的制度化、规范化建设。

(二)强化业务培训,提高经审干部的自身素质随着改革开放的不断深化和市场经济的快速发展,针对工会干部和经审干部变动较大的现状,强化经审干部的培训工作。

在培训中突出国家法律、法规的应用和经审工作综合分析能力的提高,达到了对参加培训人员的业务指导、道德教育和信息交流的目的,使经审干部明确了新时期工会经审工作的精神,掌握了工作要领。

(三)扎实做好经审工作实行基层工会经审工作台帐化管理,把台帐作为经审工作自我约束管理的载体,将工作计划、会议内容、审计工作、工会经费计拨、问题建议等内容都反映在经审工作台帐上,实现了整体、动态的管理。

(四)深入调查研究,提高经审工作整体水平切实加强基层工会经审工作情况的调查研究,全面分析和把握经审工作发展趋势及存在的困难和问题,为制定政策、开展工作奠定了坚实的基础。

通过听取汇报、查看资料、召开座谈会等方式,了解工会经审工作的现状、存在困难及问题。

经过五年的工作实践,我们深深感受到:工会领导的重视和支持是做好经费审查工作的关键;经审干部的工作水平和素质是做好经审工作的基础;行政经费的支持是做好工会工作的保证。

工会审计整改情况报告范文3 根据你单位对我局进行的2016年度预算执行情况下发的《审计报告》(白审财报〔2015〕第5号)中指出的我单位在2016年度预算执行情况中存在的问题,我单位积极进行了整改,现将整改情况报告如下:一、关于部分排污费的预算安排及使用不符合规定的情况。

整改情况:下一步的预算经费安排,我单位将严格按照排污费使用的相关规定进行安排,确保资金专款专用。

二、关于部分排污费的征收管理不符合规定的情况。

1、下达排污费缴纳通知单较早,但送时间较晚;未实行按季征收、而是一次性送达及排污费缴纳通知单无下达日期,无送达回证日期,无计算复核人签字的问题。

整改情况:我局于2016年8月开展排污费征收自查自纠后已做了明确规定,排污费的计算、审核、送达等环节的工作采纳7天的办结制度,每个环节的办结时间不得超过7天。

坚决杜绝排污费缴纳通知单时间较早,送达时间较晚及未按时征收等现象的发生。

2、未能完全按照《排污费的征收管理程序》的要求按时申报,登记审核,申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行的问题。

整改情况:2016年7月为规范排污费征收程序,我局明确了计算,审核、复核排污费人员,严格按照《排污费的征收管理程序》的要求按时申报,登记审核,申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行。

三、关于以旅行社发票报销差旅费的情况。

整改情况:我局已于2015年7月19日,缴纳了3万元的罚款,今后我单位一定按照审计要求,进一步规范我局财务制度,绝不允许同类问题发生。

四、关于超拨工会经费的情况。

整改情况:我局已于2015年7月16日、8月9日,分别归还了行政2.9万元和1.78万元,合计4.68万元。

今后我单位一定严格按照《关于规范用行政经费对工会补助标准的补充规定(暂行)》白府办通【2002】81号文件执行,同时加强财务人员对基础政策、文件、办法的学习,杜绝此类现象的发生。

五、关于出纳现金短款5837元的情况。

整改情况:我单位出现的出纳现金短款5837元的情况已在盘点期内立即进行了纠正,同时在局职工大会上进行了批评,出纳人员写了书面检查,深刻认识到了问题的严重性。

在今后的工作中,我单位一定严格要求会计和出纳人员,严格执行《行政单位会计制度》,做到账款日清月结,账款相符。

六、关于加强项目的建设管理的情况。

整改情况:1、监测站维修改造和设备购置工程2、粑粑坳小湾河工程于2015年7月开工建设,该工程将在三个月内建设完毕。

3、七彩湖排污沟改造项目于2015年7月验收。

七、关于加强专项资金的使用,提高资金的使用效益的情况。

整改情况:我局已将结余的资金全部安排在2015年的预算资金中,预计在2015年底全部拨付完成。

八、关于加强会计基础工作的情况。

整改情况:我局已督促财务人员及相关人员加强学习《会计法》和区政府各项会计规定,完善相关制度、规范用油、办公品、酒类的领用程序,规范凭证归档。

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