监理资料检查表
监理专项整治检查表

□基本符合
□不符合
11
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
1、按规定进行验收
2、未按规定进行验收
□符合要求
□基本符合
□不符合
12
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
1、质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
2、未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
1、按要求和相关技术标准审查和验收
2、存在未审查的方案已投入施工
3、审查流程错误
4、方案内容存在错误不能指导施工
5、为监理验收工作
□符合要求
□基本符合
□不符合
15
隐患检查与整改(抽查安全监理整改通知2份,并结合现场检查)
1、有检查并整改到位
2、有检查但整改不到位
3、严重隐患未整改或未向主管部门报告
4、无检查
监理专项整治检查表
受检单位:日期:
序号
检查项目
检查内容
存在的主要问题
评价
1
单位资质情况
1、单位资质符合相应要求
2、单位资质不符合相应要求
□符合要求
□基本符合
□不符合
2
总监理工程师资格及履责情况
1、总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责
2、总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责
□符合要求
□符合要求
□基本符合
□不符合
13
监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理
1、按照工程监理规范的要求实施监理
2、未按照工程监理规范的要求实施监理
□符合要求
监理资料检查表

监理月报及监理工作小结
26
是否严格执行《项目监理机构向公司报告规定》
27
监理日志、旁站记录、其他记录、照片
28
安全监理日志,安全监理检查记录
29
其他(根据项目合同甲方有另行要求的)
总监签字:检查组签字:年月日
项目监理部资料检查表
项目名称:第1页共2页
序号
检查内容
检查情况
有关人员
1
监理办公室形象布置,办公设备及检测设备
2
项目资料的信息化管理,工程资料的保管与管理
3
合同、许可证、监理人员证件等
4
监理规划、细则、旁站方案的编制及审批
5
第一次工地会议、工地例会、专题会议
6
项目监理部内部会议记录
7
质量评估报告、监理工作总结
17
分项报验、隐蔽工程验收及汇总台帐、与工程的同步性
18
材料报验、见证取样及各类台帐、与工程的同步性
19
砼浇筑申报、测量放线报审
20
监理工程师通知单、回复及其他函件
21
质量事故处理
22
月工程量申报审核,工程款申请、支付及台帐,费用索赔申请
23
进度计划报审、进度控制分析,延期延误的处理
24
监理工程师检查记录表
8
收发文本
9
开工报告
10
停工、复工令
11
施工组织设计(方案)报审、审批
12
对施工单位“四体系”的审查
13
分包单位资质审查、承包单位资质、实验室审查
14
施工机械、计量设备的审查
序号
检查内容
检查情况有ຫໍສະໝຸດ 人员15设计交底、图纸会审纪要及设计变更
施工阶段监理工作检查表

建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
【说明】检查表用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;
其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。
检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,如监理记录仪使用、监理月报等问题,可在第14项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。
监理记录仪使用、实名制考勤等按《关于进一步加强工程监理企业现场监管的通知》(苏建筑安全委办〔2022〕14号)等文件要求执行。
序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人(签字):被检查单位(签字或盖章):
【其他】:
1、检查过程中注意监理资料的真实、同步、完整等情况;
2、是否按照文件要求使用《监理现场用表》(第六版、第六版修订
版)的有效版本(2019年5月20日、2020年12月1日);
二〇二三年十二月一日。
监理内业资料检查表(土建专业资料)

量
控
制
过
程
文
件
质
量
控
制
过
程
资
料
工作成果文件
监理巡视检查记录,记录准确全面(质量、安全)
质
量
控
制
审
查
文
件
1)施工组织设计,施工组织设计报审表用(B.0.1)报审(施工单位应对施工组织设计进行专项交底,并提供资料)
2)专项施工方案用报审表用(B.0.1)报审
(1)地基处理专项施工方案(如:CFG桩等)
(1)钢筋证明文件质量证明书(如不是原件则质量单上应写明原件存放处、数量、规格、供应单位盖章)、产品合格证、复试报告(复试批量与质量证明书一致)
(2)焊接、机械连接构件证明文件合格证、检测报告、复试报告(包括工艺试验报告及试验报告,工艺试验报告包含抗拉强度及残余变形两个参数)、接头力学性能试验报告
(3)水泥证明文水泥:合格证、厂家3天强度报告、28天强报告、复试报告
安全例行检查资料(1)安全例行检查记录(JLA-C4)(2)危险性较大分部分项工程验收记录(如:塔吊、脚手架、模板支撑系统、施工平台、施工升降机、施工吊篮的验收)
监理(安全生产管理)日志(JLA-C5),监理日志中可包含,记录准确全面
安全隐患、安全问题等而下达的安全生产管理的监理通知(JLA-B2)应附整改前及整改后照片)
(13)实体检测方案
(14)举牌验收专项方案
(15)分户验收专项方案
专业性较强的分部分项工程(如:幕墙、电梯、消防、智能、钢结构、网架、人防等工程),根据工程实际情况及复杂程度进行编制
质量管理文件
图纸会审记录、设计交底及会议纪要、技术交底
过程
项目监理资料检查表 完整检查

项目称: 检查日期: 编号:
内 容
项 目
存 在 问 题
备 注
1
监理规划、安全规划
2
监理细则、安全细则、危大工程细则、节能细则、专项细则
3
监理中标书(或委托书)、监理合同、监理备案表、总监总代任命书、组织机构及体系表、见证人员授权书、资格证复印件、监理人员合同及社保证明
4
监理日志、安全日志
5
监理旁站记录、平行检验记录
6
监理通知单及回复单
7
监督站下达的整改通知及回复单
8
监理工作联系单
9
监理例会纪要、专题会纪要
10
监理月报
11
收文台帐、发文台账
12
材料设备进场台帐、施工机械进出场台账、见证取样台帐
13
隐蔽验收台账、商混台账、不合格品台帐
14
开工令/复工令/暂停令及报审资料
15
图纸会审记录、设计变更及洽商记录
检查人: 项目负责人:
监理资料检查问题回复单
项目名称: 编号:R
序号
问题描述
整改完成情况
未完成原因
备注
公司监理部意见:(签字)
年月日
项目经理意见:(签字)
年月日
总监理工程师意见:(签字)
年月日
项目监理资料检查表
16
地基验槽记录及地基专项验收记录
17
起重设备备案资料(塔吊、施工电梯、升降机等)
18
施工设备报验、计量检测设备报验资料
19
施工组织设计、施工方案、应急预案报审
20
特殊工种人员报审资料(电工、焊工、架子工、起重工等)
21
实验室、商混、沉降观测、总包、专业分包资质报审资料
焊接作业安全监理检查表

焊接作业安全监理检查表1. 检查项目2. 检查细则2.1 焊接工作环境- 检查焊接工作区域是否符合安全要求,包括通风、照明和消防设施等。
- 检查是否有可燃物或易爆物品存在于焊接工作区域内。
- 检查是否有不安全的电气设备或线路。
2.2 焊接工作人员- 检查焊接工作人员的资质证书是否合法有效。
- 检查焊接工作人员是否佩戴个人防护装备,包括焊接面罩、防护手套等。
- 检查焊接工作人员是否具备足够的焊接经验和技能。
2.3 焊接设备- 检查焊接设备是否符合安全标准,包括焊机、气瓶等。
- 检查焊接设备是否正常运行,是否存在漏电、断电等安全隐患。
2.4 焊接材料- 检查焊接材料的质量是否达到要求,包括焊丝、焊条等。
- 检查焊接材料的存放方式是否符合安全标准。
2.5 焊接操作规范- 检查焊接操作是否符合焊接工艺要求。
- 检查焊缝的质量是否合格。
- 检查焊接过程中是否存在安全隐患,如飞溅、烟尘等。
2.6 防护措施- 检查焊接工作人员是否使用个人防护装备,如眼镜、防护面罩等。
- 检查是否设置了适当的防护栏杆或警示标识。
- 检查是否提供了充足的灭火器材。
2.7 紧急救援措施- 检查是否设置了紧急救援预案,并在易发生事故的区域配备了急救设备。
- 检查相关人员是否熟悉紧急救援程序,并定期进行演练。
3. 检查结果记录根据以上检查项目和细则,对每个项目进行检查,并在检查结果栏中填写检查结果。
如发现不符合安全要求的情况,应及时采取整改措施,并记录整改情况。
4. 督促整改对于不符合安全要求的情况,应督促责任人采取相应的整改措施,并在规定的时间内完成整改。
整改情况应及时记录并报告相关部门。
建设工程施工阶段监理工作检查表

建设工程施工阶段监理工作检查表序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人员:日期:年月日说明:
1.本检查表依据江苏省住建厅颁布的《江苏省项目监理机构工作评价标准》(苏建函建管〔2018〕759号)制定,适用于苏州市建设工程施工阶段监理工作的检查。
2.检查表中用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。
检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,可在第13项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。
3.本检查表满分为100分,检查时如有合理缺项,该检查表得分率按下式计算:
得分率= 可评分检查项目的实得分之和
×100%可评分检查项目的应得分之和。
监理资料表格大全

监理资料表格大全1. 项目基本资料表格该表格用于记录项目的基本信息,包括项目名称、项目地址、业主单位、设计单位、施工单位、监理单位等信息。
项目名称项目地址业主单位设计单位施工单位监理单位项目A XXXXX XX公司XX公司XX公司XX公司项目B XXXXX XX公司XX公司XX公司XX公司项目C XXXXX XX公司XX公司XX公司XX公司2. 监理月报表格监理月报表格用于记录项目每个月的监理工作情况,包括工程进展、质量检查、安全检查、投诉处理等。
月份工程进展质量检查安全检查投诉处理1月进展合格安全无2月进展合格安全无3月进展合格安全无3. 监理检查记录表格监理检查记录表格用于记录项目的监理检查情况,包括检查日期、检查内容、存在问题、整改情况等。
检查日期检查内容存在问题整改情况2021-01-01 施工图偏离设计要求整改已完成2021-02-05 材料验收与管理质量不达标未完成整改2021-03-10 施工工序控制进度滞后、质量差正在整改中4. 监理安全检查表格监理安全检查表格用于记录项目的安全检查情况,包括检查日期、检查内容、存在问题、整改情况等。
检查日期检查内容存在问题整改情况2021-01-01 建筑施工安全安全隐患未消除完成整改及时2021-02-05 用电安全电线乱拉、线路老化未完成整改2021-03-10 施工道路堵塞正在整改中5. 验收记录表格验收记录表格用于记录项目的各项工程验收情况,包括验收日期、验收内容、验收结论等。
验收日期验收内容验收结论2021-01-01 基础工程验收合格2021-02-05 主体结构验收合格2021-03-10 室内装饰验收通过6. 变更管理表格变更管理表格用于记录项目的设计变更情况,包括变更日期、变更内容、变更原因等。
变更日期变更内容变更原因2021-01-01 建筑设计变更施工需要进行调整2021-02-05 材料采购变更材料规格无法满足需求2021-03-10 建筑结构变更强度不够7. 问题整改通知表格问题整改通知表格用于记录监理单位向施工单位下发的问题整改通知,包括下发日期、问题描述、整改要求等。
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监理工作联系单
3-12
监理工程师通知单及回复单
3-13
旁站记录
3-14
平行检查记录
3-15
监理台账记录
3-16
总监巡视检查记录
3-17
文件收、发登记表
4
工程质量文件
4-1
施工测量放线报审表
4-2
钢筋、水泥、外加剂进场合格证
4-3
钢筋、水泥、外加剂检验报告
4-4
钢筋焊接报告
4-5
砼配合比设计报告单
2-4
特殊工种上岗证
2-5
施工许可证
2-6
开工报审表
2-7
施工组织设计报审表(含施工组织设计)
2-8
施工合同
3
质量内业资料
3-1
监理规划
3-2
监理实施细则
3-3
旁站监理方案
3-4
见证取样制度
3-5
监理质量保证体系
3-6
监理工作交底
3-7
监理日志
3-8监理月报3源自9监理评估报告3-10
监理例会、专题会议
4-16
各层柱、梁板砼浇筑令
4-17
各层柱、梁板砼浇开盘鉴定
4-18
工程材料、设备进场报验表
4-19
材料出厂合格证及检验报告
4-20
砂浆、砼配合比
4-21
砂浆砼试块检验报告、试压报告及强度评定
4-22
主体分部、分项工程报验申请表及评定表
4-23
主体结构验收记录
4-24
主体工程质量验收报告
4-25
竣工图(包括建施、结施,土建与水电等整套)
7-3
分包单位资质审核表
7-4
特殊工种上岗证
7-5
施工组织设计报审表(含施工组织设计书)
7-6
水电施工合同
7-7
基础防雷接地报验申请单
7-8
基础管线(水、电、消防等)报验申请单
7-9
基础材料进场报验单
7-10
基础管件、材料进场抽样检查记录
7-11
每一层柱主筋防雷接地电焊后报验单
7-12
每一层梁、板管线埋设后报验单
5
安全内业资料
5-1
安全监理规划
5-2
安全生产监理责任制
5-3
监理安全应急预案
5-4
安全文明监理管理办法
5-5
安全监理日志
5-6
监理工程师通知单及回复
5-7
平行检查记录
6
水电内业资料
6-1
实施细则
6-2
台账记录
6-3
平行检查
6-4
监理日志
7
水电工程资料
7-1
水电施工单位营业执照、资质证书
7-2
水电施工管理人员名册、职称、岗位证
4-6
砼浇筑令、开盘鉴定(垫层)
4-7
砼浇筑令、开盘鉴定(基础)
4-8
基础分部、分项工程报验申请表及评定表
4-9
材料进场报验单
4-10
分部分项工程质量技术交底
4-11
上、下工序交接班检查记录
4-12
基础结构验收记录
4-13
基础工程质量验收报告
4-14
每一层柱的钢筋、模板、砼报验申请表
4-15
每一层梁、板的钢筋、模板、砼报验申请表
7-13
材料进场报验表及材料进场抽样检查记录
监理内业资料检查用表
工程名称:
项目监理机构: 总监/项目负责人: 检查日期: 编号:
序号
资料名称
资料核查情况(有打√,无打○,不完善打△)
备注
有
无
是否完善
核查存在问题
1
监理前期资料
1-1
监理合同
1-2
总监委托书
1-3
资质证书、人员备案表
2
综合资料
2-2
施工单位(含专业分包)营业执照、资质证书
2-3
施工(含专业分包)管理人员名册、职称、岗位证