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审计报告征求意见稿格式

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审计报告征求意见稿格式 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020审计报告征求意见稿格式关于×××(单位)××××年度×××的审计报告(征求意见稿)根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于××××年×月×日至×月×日,对×××单位××××年度×××进行了审计(就地审计或报送审计)。

与审计相关的会计资料、其他证明性材料由×××单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。

我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。

在审计过程中,我局审计人员结合×××单位实际情况,(重点审计了××××,延伸审计或调查了×××、×××等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。

一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况[包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)]二、审计结果及评价(一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况(二)审计发现的主要问题(写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理清楚,重点突出。

内部审计模版全套4审计报告征求意见书

内部审计模版全套4审计报告征求意见书

(内部审计机构名称)审计报告征求意见书(被审计单位名称):根据**审字第×号审计通知书,依据内部审计准则、《教育系统内部审计工作规定》,于×年×月×日至×年×月×日对你单位××年度的财务预算执行与决算进行审计的审计报告送交你单位征求意见。

请在收到审计报告之日起十日内填写被审计单位意见书并送交(内部审计机构名称),如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

附件:一、审计报告;二、被审计单位意见书(内部审计机构名称)(章)负责人:(签名)×年×月×日(内部审计机构名称)审计意见书关于对单位××年度年度财务预算执行与决算的审计意见(被审计单位名称):根据审计通知书,依据内部审计准则、《教育系统内部审计工作规定》,于×年×月×日至×年×月×日对你单位进行了××年度年度财务预算执行与决算审计。

现出具如下审计意见:一、从审计情况看,我校××年财务预算编制及预算执行情况总体是好的,财务处在确保××年校级预算顺利完成做了大量的切实有效的工作。

他们坚持以预算为依据,以确保收入,控制支出为目标,以计划管理进行全过程控制,积极筹措资金,合理安排使用资金,挖掘潜力,增收节支,完成了预算计划,从经费上保证了××年度学校事业发展的需要。

××年度的财务决算符合《关于××年度直属高效财务决算编报工作的通知》文件要求,会计核算能够执行《高等学校会计制度》、《高等学校财务制度》和国家财经法规的有关规定,会计资料基本全面真实反映了年度财务收支情况和资金状况。

二、虽然我校××年财务预算编制及预算执行情况总体是好的,但在财务管理和会计核算的某些方面存在一定的薄弱环节和违规事项。

审计报告征求意见书的反馈

审计报告征求意见书的反馈

审计报告征求意见书的反馈
尊敬的读者,
我们非常感谢您对审计报告征求意见书的反馈。

对于我们的审计工作,我们始终重视读者的意见和建议,并在其基础上不断努力提高我们的审计质量和服务水平。

首先,我们注意到您对我们的审计报告内容的准确性和透明度表示赞赏。

作为审计机构,我们始终坚持遵守职业道德准则,以客观、公正的态度进行审计工作,并确保我们的报告准确反映了所审计单位的真实情况。

同时,我们也非常重视报告的透明度,努力保持报告语言简洁明了,符合普通读者的理解能力,并尽可能避免使用行业术语和专业名词。

其次,我们也注意到您对我们的审计工作进行有针对性的建议。

我们欣然接受您的建议,并会认真评估其可行性,并在必要时加以改进。

您的建议对我们来说是非常宝贵的,它们可以帮助我们更好地了解读者的需求,加强与读者的沟通,提高我们的工作质量。

最后,我们承诺将继续努力改进我们的审计工作,提高审计报告的质量和服务水平,以满足读者的需求。

我们将密切关注您在反馈中提到的问题,并在合理的范围内尽力加以改进。

同时,我们也欢迎您在今后的工作中继续给予我们宝贵的建议和意见。

再次感谢您对我们工作的支持和关注,我们衷心期待您对我们的审计报告征求意见书的反馈能给予我们更多的指导和帮助,
帮助我们不断提升审计质量和读者满意度。

此致
敬礼。

审计报告征求意见回执

审计报告征求意见回执

审计报告征求意见回执
***被审单位:
审计组对***同志任期(离任)经济责任审计报告现已完成。

按照中华人民共和国审计署6号令的要求,现将审计报告交与你单位和***同志,征求对审计报告的意见。

如对该报告有异议,请及时反馈给审计组,审计组将核实并做出书面说明。

你单位自收到审计报告之日起10日内提出书面意见,如在规定期限内未提出书面意见,则审计组视同无异议,审计组将正式报告上报审计部门。

单位:(被审单位盖章)
现任责任人(签字):
被审济领导干部(签字):
X。

审计报告征求意见书(设备)1

审计报告征求意见书(设备)1

审计报告征求意见书设备科:现将《设备科审计报告》初稿呈交给贵部门征求意见。

由于对设备科管理的具体工作情况及客观原因掌握得不是十分透彻,加之能力和审计时间的局限,报告中难免有不当或错误之处,请部门领导认真审阅并无保留地发表意见。

贵部门应在2011年5月28日前将意见以电子版或书面形式反馈至我部门,以便我们能及时进行复查和修改,逾期未收到贵部门的意见,我们将视同对报告没有意见上报高层领导。

贵部门在确认报告后,应逐条对照进行原因分析,制订整改措施,明确责任人及整改时间,并依据问题性质作出相应的处理意见。

体系审计科2011年5月25日现将对审计报告的意见陈述如下(可另附页):□同意审计报告初稿内容。

□其他意见(附后)。

设备科签字:设备科审计报告(初稿)公司领导:根据公司2011年度审计工作计划安排,体系审计科于2011年5月23日至25日对设备科管理情况进行了专项审计,审计期间在部门的配合下,审计人员翻阅了相关资料,查看了部分现场,并与相关人员进行了沟通,收集了相关证据。

审计认为,设备科能围绕集团公司的经营理念和管理思路开展各项工作,通过此次审计,发现设备科在设备管理、项目及合同管理、机修车间管理、特种设备、车辆管理、台帐记录等方面存在一些不足和控制漏洞,需要部门给予高度重视,希望设备科能针对审计中发现的问题,找出问题的根本原因,举一反三,在下一步工作中杜绝类似问题再次发生,以提高部门综合管理水平。

下面将此次审计结果汇报如下:一、设备管理情况:(一)、设备大中修计划方面:1、查《2011年设备大中修计划》,设备科对各部门大中修计划的执行缺乏有效跟踪,大中修计划各部门是否按期执行不可追溯。

建议:设备巡检员对各相关部门大中修计划每月随时进行跟踪并对执行情况做好记录,记录应体现部门执行时间或跟踪时间、执行情况,不能只在备注上简单写“已完成”。

2、查原料车间2011年设备大中修计划,4月份计划对2台装载机大修,但在设备大中修计划上无法体现是否已修还是没修,无法体现设备科是否已对原料车间进行了跟踪。

【精编范文】民政局关于审计报告征求意见书的反馈意见-范文word版 (3页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 民政局关于审计报告征求意见书的反馈意见篇一:审计报告征求意见书附件十八:审计报告征求意见书审计报告征求意见书(一)向被审计单位征求意见审计报告征求意见书(被审计单位名称):根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你们征求意见。

请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。

如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

附:审计报告审计组长签名××××年××月××日(二)向被审计领导干部征求意见审计报告征求意见书×××同志:根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对你自××××年××月至××××年××月在(任职单位)任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你征求意见。

审计报告征求意见书

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审计报告征求意见书
尊敬的各位领导:
根据公司章程和相关法律法规的规定,我公司需要对去年度的财务状况进行审计,并就审计报告征求各位领导的意见和建议,特向各位领导提交审计报告征求意见书,希望各位领导能够认真审阅,并提出宝贵意见,以便我们进一步完善审计报告。

一、审计范围。

本次审计范围涵盖了公司去年度的财务报表、财务记录、内部控制制度以及相关的业务活动。

审计工作由专业的审计团队进行,严格按照国际审计准则执行,确保审计工作的客观、公正和独立性。

二、审计结论。

经过审计团队的认真审计和分析,公司去年度的财务报表真实、准确,财务状况良好,内部控制制度有效,未发现重大违规和错误。

但是在审计过程中也发现了一些不足之处,主要集中在财务管理、内部控制等方面。

三、征求意见。

针对审计报告中发现的问题和不足,我们诚恳地邀请各位领导对审计报告提出意见和建议,希望能够得到各位领导的指导和支持,一起完善公司的财务管理和内部控制制度,确保公司的财务状况更加稳健和可持续发展。

四、下一步工作。

在收到各位领导的意见和建议后,我们将结合实际情况,及时修改和完善审计报告,做好相关的整改工作。

同时,我们还将加强内部管理,强化内部控制,提高财务管理水平,确保公司的财务状况更加健康和可持续发展。

最后,再次感谢各位领导对公司审计工作的关心和支持,希望各位领导能够认真审阅审计报告,并提出宝贵意见和建议。

公司将以更加饱满的热情,更加严谨的态度,更加务实的作风,不断提升公司的财务管理水平,为公司的可持续发展做出更大的贡献。

谨上。

公司全体员工敬上。

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东营市审计局
协助查询单位账户通知书东审查〔20 〕号签发人:

我局在对进行审计过程中,发现在你设有账户。

现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局(或者委托)对该账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。

附:账户名称:
开户金融机构名称:
账号:
查询内容:
查询人:
年月日
东营市审计局
协助查询个人存款通知书东审查〔20 〕号签发人:

我局在对进行审计过程中,根据相关证据,认定以个人名义在你存储公款。

现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局(或者委托)对该存款进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。

附:存款人姓名:
开户金融机构名称:
账号或者存款人身份证件号码:
查询内容:
查询人:
年月日。

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中国******公司
审计报告征求意见书
吉**审征字【20**】第** 号
***单位:
根据吉**审通字[20**]第*号审计通知书,审计处本着客观公正、实事求是的原则,于20**年*月*日至*月*日对**单位***事项实施了就地审计。

审计过程中,我们运用适当的审计程序,依据确认的审计工作底稿,形成了审计报告初稿,请签署意见。

如对审计报告初稿所述内容有重大分歧或否定意见,请提供书面说明并补充相关证明材料,我们将认真进行考虑,进一步完善审计报告初稿。

如在收到此意见书后5个工作日内未反馈意见,视为无意见。

附件:****审计报告(征求意见稿)
审计组长:
20**年* 月**日
签收人:
年月日。

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