符合性审查表
符合性与完整性评审记录表

表1 符合性与完整性评审记录表工程名称:招标编号:共页第页评委签字:日期:年月日表2-1 商务评价记录表说明;此表由评委依据评分方法和投标文件独立填写。
评委签字:日期:年月日表2-2 技术评价记录表说明:此表由评委依据评分方法和投标文件独立填写。
评委签字:日期:年月日表2-3 效劳及其他评价内容评价记录表说明:此表由评委依据评分方法和投标文件独立填写。
评委签字:日期:年月日表3-1 商务最终评分汇总表投标人名称:工程名称:招标编号:说明:1、“是否存在评分偏离±20%以上状况”指是否存在某一评委商务评分偏离全体评委商务评分均值±20%以上状况,此评价栏只需填写“有”或“无”;如存在该状况,那么该评委的评分分值被剔除,以其他未超出偏离范围的评委的评分均值替代〔即商务评分修正值〕。
2、“最终评分”等于没有评分偏离的评委的商务评分加上有评分偏离的评委的商务评分修正值再算术平均。
3、假设全部评委的商务评分均未出现上述偏离或者均出现上述偏离状况,那么“最终评分”等于“全体评委商务评分均值”。
全体评委签字:日期:年月日表3-2 技术最终评分汇总表投标人名称:工程名称:招标编号:说明:1、“是否存在评分偏离±20%以上状况”指是否存在某一评委技术评分偏离全部评委技术评分均值±20%以上状况,此评价栏只需填写“有”或“无”;如存在该状况,那么该评委的评分分值被剔除,以其他未超出偏离范围的评委的评分均值替代〔即技术评分修正值〕。
2、“最终评分”等于没有评分偏离的评委的技术评分加上有评分偏离的评委的技术评分修正值再算术平均。
3、假设全部评委的技术评分均未出现上述偏离或者均出现上述偏离状况,那么“最终评分”等于“全体评委技术评分均值”。
全体评委签字:日期:年月日表3-3 效劳及其他评价内容最终评分汇总表投标人名称:工程名称:招标编号:说明:1、“是否存在评分偏离±20%以上状况”指是否存在某一评委的效劳及其他评价内容的评分偏离全部评委该项评分均值±20%以上状况,此评价栏只需填写“有”或“无”;如有该状况,那么该评委的评分分值被剔除,以其他未超出偏离范围的评委的评分均值替代〔即效劳及其他评价内容评分修正值〕。
符合性审核检查表

5.5.1
职责和权限
抽查了解部门人员是否明确其职责、权限及其相互关系?
5.5.3
内部沟通
如何进行沟通?
6.2
人力资源
1.是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力?
2.是否对人员能力的胜任情况进行了考核?
3.是否按需求安排了培训?
4.是否评估了培训的有效性?
5.是否保存了培训记录?
4.诊断员的选择和诊断的实施是否确保了诊断过程的客观性和公正性?有没有诊断员诊断自己工作的现象?诊断员是否经过专门培训、授权,具备相应资格?
5.现场诊断记录是否已反映检查表内容已经检查?对不合格客观事实描述是否清楚、可证实、可追溯?
6.对现诊断发现的不符合项是否开具不合格项,并经受诊断部门确认?
7.对诊断发现的不合格,是否采取措施,确保消除并能防止其再发生?对措施的有效性是否进行验证,并有验证结果的报告?
审核员
时间
2010 年9月2 日
受审
部门
总经理、管理者代表
签名
叶学强
标准
条款
审核内容
审核记录/结果
4.1
总要求
1.如何理解质量管理体系总要求?
2.质量管理体系是否形成文件,有效实施和保持并持续改进?
4.2.1-4.2.2
文件要求
质量手册
1.质量手册是否包括:管理体系范围,包括任何删减的细节与合理性。
改进
1.组织利用了哪些过程持续改进质量管理体系?
2.纠正和预防措施的有效性如何?
3.纠正和预防措施是否文件化?
审核员
时间
2010 年 9月2 日
受审部门
生产部
签名
王绥武
质量管理体系符合性审核检查表

质量管理体系符合性审核检查表北京博凯伟业科技有限公司(不删减)北京博凯伟业科技有限公司受审核部门章节号检查内容审核记录不符合项观察项1)已建立的质量管理体系覆盖的范1. 围是否有缺失?2)QMS对标准的条款范围是否进行删减?查:被删减的条款是否有删减的细节与合理性的说明?说明是否充分、可信?1)是否按标准要求建立、实施、保持和改进QMS?2)QMS的过程是否被 4.1确定和管理?过程间顺序及相互关系总要求是否被确定和管理?3)QMS的关键过程所需资源和信息是否充分?请出示证据。
4)QMS的过程监视如测量点是否被确定并有效?对监视和测量结果是否进行过研究。
分析和改进?请出示证据;查:a)监视和测量记录; b)监视和测量结果的分析、研究记录; c)改进措施的制定、实施和验证的记录。
受审核部门章节号检查内容审核记录不符合项观察项北京博凯伟业科技有限公司5)是否明确了外包过程?这些外包过程在QMS中是否明确对外包过程是如何进行控制的?请出示控制的证据;查:控制的规定、控制的记录.1)是否建立并保持形成文件的QMS?查:形成的文件是否包括以下内容:a)质量方针和目标;b)质量手册;c)程序文件;d)记录及所要求的其它文件.2)程序文件的数量 4。
2是否满足标准的要文件求?详略程度是否要求得当?是否具有可4.2。
1操作性?总则查:文件的详略程度与下列因素的适应性;a)组织的规模和类型;b)过程的复杂程度及相互关系;c)产品技术的密集程度;d)人员的素质和能力.受审核部门章节号检查内容审核记录不符合项观察项北京博凯伟业科技有限公司1)质量手册的编制是否符合ISO9001标准的要求?查:a)质量手册的内容是否覆盖ISO9001标准的所有条款(1。
2条款中阐明的删减除外)?b)发放前是否得到审批?c)是否进行受控状态的标识?4.2.2 2)质量手册是否包质量含以下内容: 手册 a)适用范围的领域, 任何删减的细节与合理性;b)为QMS编制的形成文件及恰当的引用;c)QMS过程之间的相互作用的表述。
资格性和符合性审查表【模板】

6.本项目不接受联合投标
符合性审查
1.投标(报价)总金额是固定价且是唯一的,未超过本项目最高限价,不低于投标产品成本价
2.投标文件的编写符合招标文件的要求,投标文件完整且编排有序,文件内容基本完整,无重大错漏,并按要求签署;原件每页加盖公章
3.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书,按对应格式文件签署、盖章(原件)
4.《技术规格要求偏离表》、《商务条款偏离表》已提交,对招标文件中带★号条款的响应没有劣于条款要求的偏离
5.除非另有规定或说明,投标人对同一货物或服务投标时不得同时提供两套或两套以上的方案,否则作废标处理
附件1
资格性和符合性审审查
1、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的国内独立法人,具有相关经营范围。
2、近三年内(供应商成立不足三年的可从成立之日起算)的经营活动中没有重大违法记录
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
4.有依法缴纳税金的良好记录
质量管理体系符合性审核检查表

2000版ISO9001标准质量管理体系符合性审核
检查表
(不删减)
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表。
资格性和符合性审查表

附件一资格性和符合性审查表注:L2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”;任何一项出现“X”的,结论为不通过;不通过的为无效报价。
附件二综合评分表项目名称: ______________________________注:1.施工业绩证明须提供中标通知书、合同、竣工验收报告等材料复印件,招标/询比公告和中标信息的网页打印件及查询网址,时间按竣工验收报告时间为准;设计业绩证明须提供中标通知书、合同等材料复印件,时间按合同签订时间为准。
2.施工获奖包括国家级工程质量奖或安全文明工地奖包括中国建设工程鲁班奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖、国家AAA级安全文明标准化诚信工地、建设工程项目施工安全生产标准化建设工地。
省或市级工程质量奖或安全文明工地奖指省或市级工程优质奖或优质结构奖或优良样板工程奖或安全奖或文明施工奖或技术类奖项或建设工程优秀质量管理小组成果奖。
3.人员须按要求提供相关职称证或资格证或注册证和身份证复印件,其中项目负责人、项目技术负责人、造价负责人及设计项目负责人需提供毕业证复印件,施工员、质量员、资料员、材料员及劳务员需提供岗位证复印件,且所有人员均须提供近1个月在本企业购买的个人社保证明材料等复印件。
(工作年限以毕业证时间为准,至报价截止日期为准。
)4.①A级纳税人只计算投标人自身(不计算投标人的分公司和子公司),须提供在上述官网的查询结果网页打印件加盖投标人单位公章;②企业资产数据依据提供完整的2022年经会计事务所审计的审计报告复印件并加盖公章,否则不得分。
如年度审计报告未经会计事务所审计或不符合上述情况的,则以0分计。
资产负债率X=期(年)末负债总额/期(年)末资产总额XlO0%。
报价表注:1、保留小数点后二位,第三位四舍五入。
若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致,以大写表示的金额为准。
以上报价均为人民币。
5.若报价总金额与报价下浮率不一致时,以报价总金额为准,并修改报价下浮率。
符合性审查表
广州市兴丰生活垃圾卫生填埋场五区防渗系统与半永久道路工程施工监理招标文件第5章评标办法
符合性审查表
项目名称:
备注:1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。
2、每一项目符合的打“○”,不符合的打“×”。
出现一个“×”的结论为“不通过”。
3、表中全部条件满足为“通过”,同意进入下一阶段评审。
4、若评委意见不一致时,则按少数服从多数的原则,决定该投标人是否通过符合性审查,进入下一阶段
评审。
评委签名:日期:
表2:监理综合评分表
说明:
2、投标单位在投标文件中的驻场监理机构人员资格、监理业绩(含总监)和企业信誉等方面内容必须提供相应的证明材料,否则不予以评分。
3、评分如出现小数点,则保留小数点后两位,第三位四舍五入。
4、表中的“同类监理工程”是指垃圾卫生填埋场工程,需提交监理合同、中标通知书、竣工验收报告等证明材料(原件备查)。
评委签名:日期:。
符合性审查表
具备清远市住房和城乡建设局官网公示的有效期内的《清远市住房和城乡建设行业企业诚信档案》信用等级截图复印件,且信用等级为B级或以上(工程招标代理入库业名录库的情形。
结果(完全符合的填“合格”,否则填“不合格”)
审核意见:
审核人员签名:
符合性审查表
单位名称:
申请入库类别:□工程招标代理 □政府采购代理 审查时间: 年 月 日
序号
审查项目
响应情况(符合要求的打“○”,不符合要求的打“×”)
1
按入库公告要求递交了入库申请;
2
具备有效期内的工商营业执照,且营业执照经营范围包括对应申请的代理业务范围;
3
具备2018年财务报表复印件(新成立公司提供了成立至今的月或季度财务报表复印件);
4
拟负责我局业务的主要技术人员目录(含姓名、身份证号码,人数最多为2人),须提供该主要技术人员近3个月社保证明文件、身份证明及学历证书复印件。
5
具备入库申请资料递交截止日前六个月内任意一个月的缴纳税收证明或税务部门出具的完税证明复印件;
6
具备入库申请资料递交截止日前六个月内任意一个月开具的缴纳社会保险凭据复印件或打印件;
投标文件符合性审查表
附表 1 投标文件符合性审查表检查人签名:复核人签名:附表 2 2 号线工程车辆技术方案评分表注:1、评分结果小数点后保留2 位。
评委(签名):间:2006 年月附表 3 车辆商务打分表注:1、评分结果小数点后保留2 位。
2、合同通用条款除第6、7、8、9 条外的条款的任何偏离,每条扣商务总分50分直至商务总分为零,第6、7、8、9条的偏离视响应程度扣0-2 分,若有实质性偏离,每条也扣商务分50 分。
3、合同专用条款的任何偏离,每条扣商务总分50 分直至商务总分为零。
4、对附件2-12 的任何实质性偏离,每条扣商务总分50 分直至商务总分为零。
评委签名:期:附表 4 车辆运营维修保障方案打分表附表5 分值计算细则一、技术分1、技术分计算公式技术分(Jn)中各项由专家评定给出。
2、分值统计原则:技术分(Jn):每个单项去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。
计算结果保留2 位数(四舍五入)。
二、商务分1、商务分计算公式商务分(Sn)中各项由专家评定给出。
2、分值统计原则:商务分(Sn):每个单项去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。
计算结果保留2 位数(四舍五入)。
三、审核价1、审核价计算公式:审核价=投标价+修正值其中:修正值由评委根据评标办法审核调整。
2、计算审核价平均值(P0)审核价的平均值为所有有效投标人审核价的算术平均值。
即P0=(P1+⋯⋯P n)/n ×95%其中:P0 为为所有有效投标人审核价的算术平均值下浮5%。
P n为有效投标人的审核价。
四、价格评分平均价下浮5%为基准价,与基准价相同的价格分为100分;高于基准价1%扣1分,高2%扣2分,依此类推,高于50%以上为0分;低于基准价1%扣0.5分,低2%扣1 分,依此类推。
评标价与基准价差值百分比计算时采用4舍5入的办法,差值百分比只保留整数位。
五、计算技术、商务、价格得分E 计算公式如下:E= Jn*X + Sn*Y + Hn*Z其中:Jn 技术分Sn -- 商务分Hn -- 价格分X --- 技术权重Y --- 商务权重Z --- 价格权重六、车辆运用维护保障方案得分G1.车辆运用维护保障方案分计算公式车辆运用维护保障方案分(G)中各项由专家评定给出。
职业卫生管理符合性审核表14
7.上岗前体检按计划实施的比例
8.换岗前体检按计划实施的比例
9.退休前体检按计划实施的比例
10.特定的体检按计划实施的比例
11.粉尘控制措施按计划实施的比例
12.噪声控制措施按计划实施的比例
13.有毒有害气体控制措施按计划实施的比例
22.控制行动是否与人机工效危害因素相对应
23.采用搬运方法、姿式是否符合人机工效原理
审核结论:
审核小组负责人: 年 月 日
14.高温与低温控制措施按计划实施的比例
15.辐射控制措施按计划实施的比例
16.员工接受职业危害知识培训的比例
17.已识别的职业危害实施监测的比例
18.职业危害监测按计划实施的比例
19.测试人员资质与设备符合规定的比例
20.职业危害监测保留记录和报告的比例
21.测试结果得以分析并找出了相关趋势的比例
职业卫生管理符合性审核表
编号:
企业名称
审核时间
审核内容
审核方法与手段
符合性
备注
1.职业卫生服务是否满足认定风险的要求
□询问□记录□检查
□是□否
2.职业卫生设施、医疗设备按规定维护及校验的比例
3.现场急救箱定期检查ຫໍສະໝຸດ 补充的比例4.接受卫生机构的急救培训急救员的比例
5.药物和相关物品的控制是否满足,许可制度要求,药物的派发及使用按标准进行控制及检查,过期药物及时处理