固定资产领用申请单(代出库单)

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固定资产出库单

固定资产出库单

固定资产出库单
固定资产出库单年月日出库单号:资产编号资产名称规格型号资产类别单位数量单价(元) 金额(元) 备注合计领用部门:领用部门负责人(签字):资产管理员(签字):领用人员(签字):第一联财务部门______________________________________________________________ ______ 固定资产出库单年月日出库单号:资产编号资产名称规格型号资产类别单位数量单价(元) 金额(元) 备注合计领用部门:领用部门负责人(签字):资产管理员(签字):领用人员(签字):第二联资产管理部门______________________________________________________________ ______ 固定资产出库单年月日出库单号:资产编号资产名称规格型号资产类别单位数量单价(元) 金额(元) 备注合计领用部门:领用部门负责人(签字):资产管理员(签字):领用人员(签字):第三联采购部门。

固定资产管理流程

固定资产管理流程

五、固定资产调拨
相关部门提出 需求报告
分管领导审批
质控部、行政办 公室审核是否有
闲置设备

无 转采购流程
固定资产调拨单 调拨固定资产
1、相关部门提出固定资产需求,并通过审批。 2、质控部、行政办公室判断是否有闲置设备 可调配。 3、如无则转采购流程。 4、如有则办理调拨手续。 5、文本文件:需求报告、固定资产调拨单。
四、固定资产盘点
固定资产盘点表格
组织各资产使用 部门盘点
汇总固定资产 盘点结果表格
固定资产盘点 结果表格
汇总表格报财务 进行处理
1、每年年中及年末,财务部组织质控部、行政办公室及相关部门进行固定资产盘点准备工作,拟定《固 定资产盘点表》(空白表格)。 2、质控部及行政办公室组织各资产使用部门对固定资产进行盘点,并编制《固定资产盘点表》。 3、质控部及行政办公室对《固定资产盘点表》进行汇总,并上报财务部。 4、财务部根据《固定资产汇总表》进行帐务处理,包括盘盈、盘亏、报废等处理。 5、文本文件:固定资产盘点表。
六、固定资产报废
相关部门提 出报废报告
质控部、行政 办公室审核是 否符合要求

否 退回报告
分管领导审批
固定资产报废
对报废固定 资产处置
1、相关部门提出固定资产报废报告,并通过审批。 2、质控部、行政办公室判断是否符合报废要求。 3、如无则退回报告。 4、如有则办理报废手续。 5、对报废固定资产通过招标或其他方式进行处置。 6、文本文件:报废报告、固定资产报废单。
三、固定资产入库
采购部门采购
非生产用固定资产
生产用固定资产
质控部办理入 库手续并对资
产编号
行政办公室办 理入库手续并

固定资产领用出库单

固定资产领用出库单

填表日期:
2017 年 月
申领人所属单位职 位
资产编号资产名称规格型号单 位数 量单 价金 额备注
——申领原因/事由资产存放地点
申领人签字
资产管理员签字
备注/说明
填表日期:
2017年 月
申领人所属单位职 位
资产编号资产名称规格型号单 位数 量单 价金 额备注
——申领原因/事由资产存放地点
申领人签字资产管理员签字备注/说明
单位第一负责
人 签字
行政部签字
行政部管理文件固定资产领用出库单
单位第一负责
人 签字
行政部签字
行政管理文件资产金额总合计
固定资产领用出库单
资产金额总合计。

公司固定资产管理制度 ( 附全套流程图及表格)

公司固定资产管理制度 ( 附全套流程图及表格)

XXX有限公司固定资产管理制度(2019—9-20)一、总则第一条为了加强公司对固定资产的管理,明确资产管理和使用部门的职责,确保固定资产的安全与完整,提高固定资产的使用效率,特制定本制度。

第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年,并且在使用过程中保持原有物质形态的资产,包括房屋及建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等.非生产经营性设备单位价值在2000元以上,且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。

不具备以上条件的物质设备,则作为低值易耗品.第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、盘点、处置、转移等活动有关的部门及个人。

二、固定资产分类与编码第四条公司的固定资产分为五大类:1、房屋及建筑物,是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备,如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。

2、机器机械设备,是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备,各种动力、输送、传导设备等。

3、交通运输工具,是指企业所拥有的交通及运输工具,如汽车、叉车等.4、电子设备,本项所称的电子设备,是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成,应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备,包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等,以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。

5、办公家具,是指用于办公及生活用的桌椅、沙发、家具、书橱等.第五条公司对固定资产实行编码管理。

1、固定资产后取得后,由人事行政部予以分类编号并粘贴标签。

对于成套设备,各组成部分如单独领用,应分别编号,如购置一套计算机,主机、显示器应分别编号,键盘、鼠标易损可以不单独编号.2、固定资产的编码方法固定资产编码采用4层8位数字代码表示:第1位表示固定资产的类别;第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数;第4、5位表示固定资产取得月份;第6、7、8位表示流水号.其分类结构如图所示。

固定资产采购申请表

固定资产采购申请表

本表格一式三份(综合保障部、财务部、申请部门各执一份)
材料采购申请单

申请部门:
申请人:
资产名称(规格、型号)
单价(元)
数量
月日 合计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总计 购置原因(购置要求):
部门资产管理员签字:
财务部意见:
综合保障部意见:
主管院领导意见:
学院负责人意见:

供方名称
部门领导意见: 新加坡财务意见:
(可后附材料说明)
固定资产采购申请单
申请部门: 资产名称(规格、型号)
申请人:
使用人
单价(元) 数量
年月日 合计
总计 购置原因(购置要求):
如为新入职员工增加资产,此处应加入人力资源部的确认签字。
(可后附材料说明)
部门资产管理员签字: 对部门内部此类闲 部门领导意见:根据本部门的实际情况,及资
置可利用的资产进行说明。
报价
联系人 联系电话 确定购买方:
价 询价人:
本表格一式三份(综合保障部、财务部、申请部门各执一份)
产管理员的意见进行审核。
财务部意见:
新加坡财务意见:
对是否进行预算申请进行审核。
新加坡总部意见
综合保障部意见:提出库存是否有可调配的资产。
主管院领导意见:对上述情况签署意见。
学院负责人意见:由综合保障部统一找领导签署意见。
供方名称 询

报价
联系人
联系电话 确定购买方:
询价人:
用于粘贴固定资产入、出库单;

物品出入库管理办法

物品出入库管理办法

公司库房管理办法为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效xx浪费现象,特制定本管理办法。

一、库房管理机构设置1、本办法所指库房,是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品(以下统称“物品”)的库房。

2、每个库房设置库房管理员1人,专门对物品进出库进行管理。

公司行政部门是对口监督部门,每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。

二、库房管理实施细则库房物品的出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上必须做到程序规范及手续xx。

(一)入库管理规定1、物品采购回来后首先办理入库手续,库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量,并验收物品的型号、规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套xx,并在接收单上签字。

2、物品入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

3、要做到账货相符。

如有误差不能随意的更改,应xx原因,是否存在漏入库、多入库。

4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存,贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存,不能存放库房,以防失窃。

5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作,严禁公司内外无关人员进出库房。

6、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理入库:(1)物品未到货;(2)物品验收质量不符合要求;(3)数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确;(4)相关凭证、单据内容有涂改;(5)不按公司规定采购的物品。

(二)出库管理规定1、物品出库时,库管人员要做好记录,领用人签字。

2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。

做到账目、标牌、货物xx。

如有误差不能随意的更改,应xx原因,是否存在漏出库、多出库。

3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对,保证出库物品的正确性。

公司固定资产管理制度(完整版)

公司固定资产管理制度(完整版)

xxXX电气有限公司文件山东 XX总字( 2014)9 号★山东 XX电气有限公司固定财产管理制度一、总则第一条为了增强公司固定财产管理,明确管理和使用部门的职责,保障固定财产的安全完好,提升固定财产的使用效率,拟订本制度。

第二条本制度所指的固定财产是指单位价值在 1000 元以上、使用限期超出一年,并且在使用过程中保持原有物质形态的财产,包含房子、建筑物、用于生产经营的机器机械设施、运输设施、工具用具以及其余与生产、经营有关的设施、用具、工具等。

非生产经营性设施单位价值在 2000 元以上,且使用年限在二年以上的也作为固定财产管理。

不具备以上条件的物质设施,则作为低值易耗品。

第三条本制度合用于本公司及子公司与固定财产的获得、使用、保护、处理、转移等活动有关的部门及个人。

二、固定财产的分类和编码第四条公司的固定财产分为五大类:1、房子及建筑物,是指公司拥有的供生产经营使用和为员工生活福利服务的房子、建筑物及其隶属设施,如厂房、办公用房、库房、食堂、宿舍等。

2、机器机械设施,是指各样机器、机械、机组、生产线及其配套设施,各样动力、输送、传导设施等。

3、交通运输工具,是指公司所拥有的交通及运输工具,如汽车、自行车、摩托车、叉车等。

4、电子设施,本项所称的电子设施,是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件构成,应用电子技术(包含软件 )发挥作用的设施,包含计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等,以及由电子计算机控制的机器人、数控或许程控系统等。

5、办公家具,是指用于办公及生活用的沙发、家具、书柜、桌椅等。

第五条公司对固定财产推行编码管理。

1、固定财产后获得后,由综合管理部予以分类编号并粘贴标签。

关于成套设施,各构成部分如独自领用,应分别编号,如购买一套计算机,主机、显示器应分别编号,键盘、鼠标易损能够不独自编号。

2、编码方法固定财产编码采纳 4 层 8 位数字代码表示,第 1 位表示固定财产类型,2、3 位表示固定财产获得年份的后两位数;4、5 位表示固定财产获得月份;67、8 位表示流水号。

固定资产报废申请单

固定资产报废申请单
xx集团有限公司
固定资产报废申请单
使用部门
申请日期
设备名称
规 格
资产编号
原 值
购买日期
制 造 厂
现估值
报废原因:
申请部门签字:
可利用配件:
1、质量部门鉴定: 签字:
2、生产部门鉴定:பைடு நூலகம்签字:
3、财务部门鉴定: 签字:
行政管理部处理意见:
人力资源总监意见
财务总监意见
执行总经理意见
备注:表格主要内容由使用部门填写转给行政管理部,由行政管理部牵头组织质量检验,检验完毕后提出处理意见报请人力资源总监、财务总监、执行总经理批准后,方可执行报废程序。
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