TS16949顾客导向和支持管理过程相互关系矩阵图

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TS16949 COP、SP、MP相互关系的矩阵图

TS16949 COP、SP、MP相互关系的矩阵图
S5
S6
S7
S8
S9
S10




























装管理程序
应急准备及响应管理过程
采购与供方管理过程
生产计划管理过程
产品监视和测量管理过程
客户财产管理过程











M1
经营计划管理过程










M2
管理评审管理过程










M3
成本分析管理过程






M4
内部审核管理过程










M5
持续改进管理过程













S7
生产计划管理过程




S8
产品监视和测量管理过程




S9
客户财产管理过程


S10
监视和测量设备管理过程


M1

TS16949“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表

TS16949“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表

“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表有助于转换/实施“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表有助于转换/实施“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表有助于转换/实施“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表有助于转换/实施“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表有助于转换/实施“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表有助于转换/实施“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表有助于转换/实施“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表有助于转换/实施“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表有助于转换/实施“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表有助于转换/实施工作表内容的解释☐1-7列需在计划的审核进行之前完成 (由组织指定的审核员或人员进行);☐第1列,列出COP(第一行应该被用于列出所审核COP时所需要的详细信息);☐第2列,列举直接的支持过程(可发生在三个层次上—管理、系统、操作—独立的或联合在一起的);☐第3列,列举管理过程,即评审COP和支持过程绩效的那些过程,以及产生组织上的决策、目标、变更等的过程;☐第4列,列举期望能在实体上和组织营运结构内找到的整个或部分过程的场所;☐第5列,列举期望能在COP或支持过程相关范围内能看到的那些绩效的测量和其它的指针;☐第6列,包括列举应用于COP或支持过程的要求和条款。

可以选择把这些信息和实际的要求文字或检查清单/评估工具联系在一起;☐第7列,包括列举应用于COP或支持过程的参考条款;☐第8列,列举潜在的遗漏过程(用两种方式平表示);☐第9列,列举没有达到的特定要求;这工作表的主要目的是帮助组织识别其过程,以及以这些过程与顾客之间的关系可被定义为三类过程:1)顾客导向过程,2)支持过程,和3)管理过程。

然后,一旦识别了这些过程,组织就可以识别相关的功能解析:与过程相关的风险因素、关键的测量和指针、适用的要求和参考。

这工作表的第二个目的是用于差异分析:1)遗漏的过程,和2)没有达到的要求。

TS16949质量体系过程识别矩阵图

TS16949质量体系过程识别矩阵图
总经理
各部门
组织结构图及岗位职能描述表
部门、岗位职责
说明书
MP
管理过程
子过程
小过程
2过程能力指数
3过程检验记录
4出货检验报告
5全尺寸检验结果
质量中心
生产部
工程部
采购中心
①检验合格率
②CPK
产品检验和测量
管理程序
产品标识与
可追溯性
1产品标识
2产品状态标识
3产品防护标识
各过程中不同产品的状态标识
品保部
生产部
物流中心
PMC
现场检查
标识与追溯性
管理程序
不合格品的控制
不合格品
1退货
2返工/返修
1客户投诉
2客户退货
3客户索赔
1客诉记录
2客户退货记录
3客户索赔通知
4客户投诉退货的月度总结
58D
业务销售
工程部
生产部
品保部
①客户投诉次数
②客户退货次数
客户投诉管理程序
客户满意度
1顾客满意度调查策划
2顾客满意度调查表
顾客满意评估报告
业务销售
各部门
客户满意度
客户满意度管理程序
COP
顾客导向
过程
子过程
小过程
5设备(工装)备件库存
6应急计划
7工装设计图纸
8易损工装的更换计划
生产部
PMC
设备故障停机时间
设备(工装)
管理程序
S5
应急计划
管理过程
应急管理
各种突发性事故
应急计划
管理者
代表
各部门
应急预案制定
应急准备及响应

IATF16949-2016标准顾客要求和过程对应矩阵表

IATF16949-2016标准顾客要求和过程对应矩阵表

☆作业准备验证 8.5.1.3 ★停工后的验证 8.5.1.4 ☆全面生产维护 8.5.1.5 ☆生产工装和制造、试验检验工装和 8.5.1.6 设备的管理 ☆生产排程 8.5.1.7 标识和可追溯性 8.5.2 ☆标识和可追溯性-补充 8.5.2.1 属于顾客或外部供方的财产 8.5.3 防护 8.5.4 ☆防护-补充 8.5.4.1 交付后的活动 8.5.5 ☆服务信息反馈 8.5.5.1 ☆与顾客的服务协议 8.5.5.2 更改控制 8.5.6 ☆更改控制-补充 8.5.6.1 ★过程控制的临时更改 8.5.6.1.1 产品和服务放行 8.6 ☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 Page 5 of 14
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、顾客特定要求和过程对应矩阵表
组织的过程 顾客 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾客1 顾客2
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、顾客特定要求和过程对应矩阵表
组织的过程 顾客 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾客1 顾客2
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组织的过程 顾客 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾客1 顾客2
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、顾客特定要Leabharlann 和过程对应矩阵表组织的过程 顾客 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾客1 顾客2
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IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套

IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套

0. 过程与程序文件对应表0.1顾客导向过程(备注: ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关 顾客导向过程管理过程支持过程0.2过程与程序文件对应表过程过程名称S1 文件信息1、市场调研控制程序1.目的明确市场开发的程序和方法,提高市场开发工作的效率,以达到预期效果。

扩大企业的市场份额,为企业寻求新的经济增长点,提升综合竞争力,促进公司发展。

2.适用范围本程序适用苏州行动力企业管理咨询有限公司市场开发工作。

3.术语无4.职责与权限4.1销售负责市场开发工作的组织和执行;4.2销售负责市场开发工作的规划和审批,跟踪考核绩效。

5.工作流程及内容6.相关文件6.1合同评审控制程序7.相关记录7.1市场开发计划7.2市场开发计划实施记录单2、合同评审控制程序1.目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定,并加以实施和保持,确保本公司具有满足合同要求的能力。

2.范围适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。

3.职责3.1 销售负责识别顾客的要求与期望,负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同(订单)的合规性、产品要求等;并负责与顾客沟通。

3.2品质负责评审产品的检测、质量保证能力。

3.3技术负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力,负责变更的控制。

3.3 销售负责评审采购的可行性、交货期等。

3.4 生产评审生产设备、工装的能力、交期等。

3.5 总经理批准《合同(订单)评审表》。

4.术语和定义4.1合同:本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。

常规合同:对公司定型产品所订的合同;通常一次性签合同下多次订单。

特殊合同:常规合同以外的所有销售合同;符合以下一条或多条的合同,如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。

□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。

4.2 订单:本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议,从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单,从内容上分包括一般订单和非一般订单。

TS16949体系过程程识别矩阵图

TS16949体系过程程识别矩阵图
1顾客的特殊要求;
2生产计划;
3采购周期;
4BOM;
5请购单。
1采购单;
2所采购的产品
生控部采购
PMC
品保部
技术部
供应商物料准时交货达成率
采购作业管理程序




外包管理
外包商满足外包/质量管理体系要求
符合外包要求的外包商/
满足要求的外包商
生控部PMC
品保部
技术部
①外包商物料准时交货达成率
生产计划管理程序
程序
文件
管理
文件管理
1、顾客要求(图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性);
2、公司提出的工程变更(包括供方要求);
3、外来文件(政府、安全与环保法规);
4、资料分发、回收记录;
5、质量体系标准要求
①经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料(包括临时试制文件/资料);
②受控文件清单
1文件发行记录表
③不符合改善报告
④纠正措施跟进、结案
管理者
代表
各部门
①纠正措施准时完成率
内部审核实施程序


纠正措施和预防措施
问题解决的需求
改善、纠正/预防措施完成
品保部
各部门
纠正和预防措施完成率
纠正与预防措施管理程序
厂务部
各部门
基础资源检修合格率
基础资源管理程序
工作环境管理
工作环境管理的要求
①符合产品质量的工作环境
②5S评分表
厂务部
各部门
每部门5S最终得分数
工作环境管理程序
财务
管理
失败成本控制
每月内部失败成本的数据,外部失败成本的数据

TS16949之过程分析图(乌龟图)

TS16949之过程分析图(乌龟图)

过程清单顾客导向过程(COP)管理过程(MP)支持过程(SP)参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号:C1订单/合同评审过程 过程负责人:业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单; ● 订单评审;● 客户回签订单; ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100%业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源(设备、材料等)? 谁来做?输入 输出 用何指标衡量? 用何程序、方法?过程编号:C2设计开发过程 过程负责人:研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求; ● 制订设计方案; ● 出图送客户批准; ● 设计评审; ● 样品制作; ● 设计验证; ● 送样确认; ● 客户承认。

互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书,控制计划管理程序书,工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。

TS16949之过程分析图(乌龟图)

TS16949之过程分析图(乌龟图)

过程清单顾客导向过程(COP)管理过程(MP)支持过程(SP)参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号:C1订单/合同评审过程 过程负责人:业务部主管工单/合同评审过程⚫ 接受客户订单; ⚫ 订单评审;⚫ 客户回签订单; ⚫ 正式接受订单 ⚫ 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100%业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源(设备、材料等)? 谁来做?输入 输出 用何指标衡量? 用何程序、方法?过程编号:C2设计开发过程 过程负责人:研发客服处设计和开发过程 ⚫ 了解客户要求; ⚫ 制订设计方案; ⚫ 出图送客户批准; ⚫ 设计评审; ⚫ 样品制作; ⚫ 设计验证; ⚫ 送样确认; ⚫ 客户承认。

互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书,控制计划管理程序书,工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。

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不 合 格 品 管 理 过 程
数 据 分 析 管 理 过 程
顾客导向过程 (COP)
经 营 计 划 过 程
管 理 体 系 内 部 审 核 过 程
管 理 评 审 过 程
持 续 改 进 过 程
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文 件 管 理 过 程
人 力 资 源 管 理
设 施 环 境 管 理 过 程
供 方 评 定 管 理 过 程
采 购 管 理 过 程
生 产 计 划 管 理 过 程
标 识 和 可 追 溯 性 管 理 过 程

顾 客 财 产 管 理 过 程
产 品 防 护 管 理 过 程
监 视 和 测 量 设 备 管 理
监 视 和 测 量 管 理 过 程
COP1 合同评审过程 ★ COP2 先期产品策划过 程
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COP3 量产过程 ★ COP4 交付过程 ★ COP5 顾客反馈过程



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