质量检查评分表
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安全质量检查评分表

2
现场材料存放场地是否平整
2
15
现场
办公
与宿
舍
施工作业区、材料存放区与办公、生活区是否采取隔离措施、宿舍区是否存在违章使用电器
3
办公室内是否及时清理、物品是否摆放整齐
2
生活区内是否存在积水
1
宿舍内线路是否混乱。是否存在大功率电器
3
16
现场
防火
防爆
施工现场是否制定消防安全管理制度、消防措施,临时用房和作业场所防火防爆设计是否符合规范要求
3
事故隐患整改是否做到定人、定时间、定措施
2
安全日志是否记录完整
3
5
安全
教育
是否建立安全教育培训制度
1
施工人员入场是否进行三级安全教育培训和考核
4
6
应急
救援
是否制定安全生产应急救援预案,是否建立应急救援组织和按规定配备救援人员
2
是否定期进行应急救援演练,是否配置应急救援器材和设备
2
7
分包
单位
安全
管理
3
土工格栅铺设是否平整、搭接处理是否规范
2
施工便道排水是否通畅,养护是否及时
2
7
沥青混合料面层外观检查
表面是否平整密实,是否有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象
3
面层与缘石、平石及其它构筑物是否接顺,是否有积水现象
2
封层油层与粒料洒布是否均匀,是否有松散、裂缝、油丁、泛油、波浪、花白、漏洒、堆积、污染其它构筑物等现象
2
19
施工
用电
是否按要求设置接地与接零保护系统,是否按相关要求设置配电箱、开关箱
2
是否符合“三级配电两级保护”要求的
现场材料存放场地是否平整
2
15
现场
办公
与宿
舍
施工作业区、材料存放区与办公、生活区是否采取隔离措施、宿舍区是否存在违章使用电器
3
办公室内是否及时清理、物品是否摆放整齐
2
生活区内是否存在积水
1
宿舍内线路是否混乱。是否存在大功率电器
3
16
现场
防火
防爆
施工现场是否制定消防安全管理制度、消防措施,临时用房和作业场所防火防爆设计是否符合规范要求
3
事故隐患整改是否做到定人、定时间、定措施
2
安全日志是否记录完整
3
5
安全
教育
是否建立安全教育培训制度
1
施工人员入场是否进行三级安全教育培训和考核
4
6
应急
救援
是否制定安全生产应急救援预案,是否建立应急救援组织和按规定配备救援人员
2
是否定期进行应急救援演练,是否配置应急救援器材和设备
2
7
分包
单位
安全
管理
3
土工格栅铺设是否平整、搭接处理是否规范
2
施工便道排水是否通畅,养护是否及时
2
7
沥青混合料面层外观检查
表面是否平整密实,是否有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象
3
面层与缘石、平石及其它构筑物是否接顺,是否有积水现象
2
封层油层与粒料洒布是否均匀,是否有松散、裂缝、油丁、泛油、波浪、花白、漏洒、堆积、污染其它构筑物等现象
2
19
施工
用电
是否按要求设置接地与接零保护系统,是否按相关要求设置配电箱、开关箱
2
是否符合“三级配电两级保护”要求的
生产质量检查评分表

生产质量检查评பைடு நூலகம்表
1.检查日期:[日期]
2.产品信息
-产品名称:[产品名称]
-产品型号:[产品型号]
3.质量检查项目
序号
检查项目
合格
不合格
备注
1
外观检查
2
尺寸检查
3
功能性检查
4
包装完整性检查
5
标识检查
6
材料质量检查
7
工艺质量检查
8
耐久性检查
9
安全性检查
10
性能测试
11
储存条件检查
12
检测记录完整性检查
7.质检人员
-姓名:[质检人员姓名]
-职务:[质检人员职务]
13
原材料追溯性检查
14
工作人员操作规程检查
15
设备状态检查
4.总结评分
-合格项目数:[合格项目数]
-不合格项目数:[不合格项目数]
-总评分:[总评分]
5.风险评估
请根据不合格项目的重要程度、影响范围和可能导致的后果进行风险评估,将风险等级填写在备注栏中。
6.处理措施
请根据不合格项目的风险等级,制定相应的处理措施,并记录在备注栏中。
1.检查日期:[日期]
2.产品信息
-产品名称:[产品名称]
-产品型号:[产品型号]
3.质量检查项目
序号
检查项目
合格
不合格
备注
1
外观检查
2
尺寸检查
3
功能性检查
4
包装完整性检查
5
标识检查
6
材料质量检查
7
工艺质量检查
8
耐久性检查
9
安全性检查
10
性能测试
11
储存条件检查
12
检测记录完整性检查
7.质检人员
-姓名:[质检人员姓名]
-职务:[质检人员职务]
13
原材料追溯性检查
14
工作人员操作规程检查
15
设备状态检查
4.总结评分
-合格项目数:[合格项目数]
-不合格项目数:[不合格项目数]
-总评分:[总评分]
5.风险评估
请根据不合格项目的重要程度、影响范围和可能导致的后果进行风险评估,将风险等级填写在备注栏中。
6.处理措施
请根据不合格项目的风险等级,制定相应的处理措施,并记录在备注栏中。
工程实体质量检查评分表

10
工程实测质量检查评分表(100分)表2-3
分项
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
扣分说明
模板工程
模板安装
a.拼接不平整,扣2~5分;
b.拼缝过大,扣2~5分;
c.模板内有杂物或积水,扣3分;
d.起拱不够或下沉,扣2分;
e.预留洞、预埋件遗漏或位置不准,扣2~5分;
f.标高,截面尺寸偏差超规范,扣2~5分。
15
夹渣
a.构件主要受力部位,每处扣1~3分;
b.其它部位,每处扣1分。
15
裂缝
a.影响结构性能裂缝每处扣5分,影响使用功能的裂缝,每处扣3分;
b.不影响结构性能或使用功能的裂缝,每条扣1分。
15
钢筋工程
表面应平直,无损伤,无油污、颗粒状或片状老绣,否则每处扣1~3分。
15
模板工程
模板材料
外观质量
a.模板起皮、翘曲、分层、掉角,扣1~10分;
工程观感质量检查评分表(100分)表1
分项
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
扣分说明
混凝土工程
露筋
a.纵向受力钢筋,每处扣2~4分;
b.其它部位钢筋,每处扣1~2分。
15
蜂窝
a.构件主要受力部位,每0.01m2扣2分;
b.其它部位,每0.04m2扣1分。
15
孔洞
a.构件主要受力部位,每处扣1~3分;
b.其它部位,每处扣1~2分。
D.尺寸偏差超规范,扣2分。
15
钢筋连接
a.连接接头外观质量差,扣2分;
b.接头位置不对,扣3~5分;
c.搭接长度不对,扣3~5分;
d.接头面积百分率超规范,扣3~5分;
工程实测质量检查评分表(100分)表2-3
分项
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
扣分说明
模板工程
模板安装
a.拼接不平整,扣2~5分;
b.拼缝过大,扣2~5分;
c.模板内有杂物或积水,扣3分;
d.起拱不够或下沉,扣2分;
e.预留洞、预埋件遗漏或位置不准,扣2~5分;
f.标高,截面尺寸偏差超规范,扣2~5分。
15
夹渣
a.构件主要受力部位,每处扣1~3分;
b.其它部位,每处扣1分。
15
裂缝
a.影响结构性能裂缝每处扣5分,影响使用功能的裂缝,每处扣3分;
b.不影响结构性能或使用功能的裂缝,每条扣1分。
15
钢筋工程
表面应平直,无损伤,无油污、颗粒状或片状老绣,否则每处扣1~3分。
15
模板工程
模板材料
外观质量
a.模板起皮、翘曲、分层、掉角,扣1~10分;
工程观感质量检查评分表(100分)表1
分项
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
扣分说明
混凝土工程
露筋
a.纵向受力钢筋,每处扣2~4分;
b.其它部位钢筋,每处扣1~2分。
15
蜂窝
a.构件主要受力部位,每0.01m2扣2分;
b.其它部位,每0.04m2扣1分。
15
孔洞
a.构件主要受力部位,每处扣1~3分;
b.其它部位,每处扣1~2分。
D.尺寸偏差超规范,扣2分。
15
钢筋连接
a.连接接头外观质量差,扣2分;
b.接头位置不对,扣3~5分;
c.搭接长度不对,扣3~5分;
d.接头面积百分率超规范,扣3~5分;
工程质量检查评分表

每一面墙作为测区,取左上及右下2个角,45度角斜放靠尺,累计测 2次水平度作为该测区实测计算点
每一面墙作为测区,取距离阴阳角大于30cm的两端测2次垂直度,这 2次实测值作为该测区实测计算点
每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区,选取对观感影 响较大的阴阳角,同一个部位,从地面向上300mm和1500mm位置分别 测量1次。2次实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 任一一面墙可以作为一个实测区,每面墙体出现四个及以上空鼓点
8
量、种类匹配,动火区封闭管理,高层消防措施,木质品仓库灯具
使用合乎规定
五牌一图,标识牌材质、规格,塔吊CI标识,工作牌佩戴,材料、
8
机械设备、配电箱标识,危险警示标志,指示标识
评分说明:以分项内容为单位,主要评估内容中每一小点作为扣分点,每存在一个问题扣1分,情况严重的加倍扣分,有重大影响的该分项的得分为0,对项目问题不严重项,可酌情扣分,可两项以上合并扣1分。现场无此项检查内容作甩项处理,得分按比例 折算。
评分说明:以分项内容为单位,主要评估内容中每一小点作为扣分点,每存在一个问题扣1分,情况严重的加倍扣分,有重大影响的该分项的得分为0,对项目问题不严重项,可酌情扣分,可两项以上合并扣1分。现场无此项检查内容作甩项处理,得分按比例 折算,得分率=(应得分之和-扣分之和)/应得分之和*100%。
安全文明
安全管理
脚手架
三宝四口
施工用电
施工安全
起重吊装
电梯塔吊
施工组织设计中有安全文明施工专项方案,建立安全生产责任制、
8
各工种安全技术操作规程,按规定设专职安全员,特种作业人员证
件齐全,工伤事故处理制度
脚手架施工方案、设计计算书、审批备案,现场与方案相符,料台
每一面墙作为测区,取距离阴阳角大于30cm的两端测2次垂直度,这 2次实测值作为该测区实测计算点
每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区,选取对观感影 响较大的阴阳角,同一个部位,从地面向上300mm和1500mm位置分别 测量1次。2次实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 任一一面墙可以作为一个实测区,每面墙体出现四个及以上空鼓点
8
量、种类匹配,动火区封闭管理,高层消防措施,木质品仓库灯具
使用合乎规定
五牌一图,标识牌材质、规格,塔吊CI标识,工作牌佩戴,材料、
8
机械设备、配电箱标识,危险警示标志,指示标识
评分说明:以分项内容为单位,主要评估内容中每一小点作为扣分点,每存在一个问题扣1分,情况严重的加倍扣分,有重大影响的该分项的得分为0,对项目问题不严重项,可酌情扣分,可两项以上合并扣1分。现场无此项检查内容作甩项处理,得分按比例 折算。
评分说明:以分项内容为单位,主要评估内容中每一小点作为扣分点,每存在一个问题扣1分,情况严重的加倍扣分,有重大影响的该分项的得分为0,对项目问题不严重项,可酌情扣分,可两项以上合并扣1分。现场无此项检查内容作甩项处理,得分按比例 折算,得分率=(应得分之和-扣分之和)/应得分之和*100%。
安全文明
安全管理
脚手架
三宝四口
施工用电
施工安全
起重吊装
电梯塔吊
施工组织设计中有安全文明施工专项方案,建立安全生产责任制、
8
各工种安全技术操作规程,按规定设专职安全员,特种作业人员证
件齐全,工伤事故处理制度
脚手架施工方案、设计计算书、审批备案,现场与方案相符,料台
质量周检查评分表

工程质量周检查评分表
施工队: 序号 1 2 土方工程 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 混凝土工程 21 22 3、混凝土表面存在蜂窝麻面或开裂现象,每发现一起扣1分 4、混凝土未按要求进行养护,每发生一起扣2分 3 4 模板工程 钢筋工程 4、箍筋间距偏差不超10mm,每发现一起扣1分 5、钢筋搭接尺寸未达到要求,每发现一起扣2分 6、钢筋弯钩锚固长度未达要求,每发现一起扣1分 1、模板内部截面尺寸偏差承台不超10mm,柱、梁不超+4mm 5mm,每发现一起扣1分 2、模板轴线位置偏差不超过5mm,每发现一起扣1分 3、模板连接位置缝隙不超5mm,每发现一起扣0.5分 4、承台短柱未搭设井子架固定,每发现一起扣1分 5、模板支设完成,垫层上有杂物,每发现一起扣1分 1、预埋螺栓中心线位置偏差不超过2mm,每发现一起扣5分 预埋件工程 2、预埋螺栓顶面标高不超过10mm,每发现一起扣3分 3、预埋螺栓安装完成后,未对丝扣进行保护,每发现一起扣1分 1、混凝土浇筑完成后存在漏筋现象,每发现一起扣1分 2、混凝土存在烂根现象,每发现一起扣1分 检查项目 上海宝冶营口忠旺铝业工程项目部 分项扣分标准(每项次扣分按出现的点位累加,扣完为止) 1.基坑底部标高超出50mm,每发现一个基坑扣1分; 2.基坑坍塌未及时清理,每发现一起扣1分; 3.基坑(基槽)内有明显集水,未设泵抽排,每发现一个基坑扣 1分; 4.回填料质量问题,每发现一个基坑扣1分 1、钢筋型号错误,每发现一起扣5分 2、钢筋缺筋,每发现一起扣5分 3、钢筋未按图纸或图集要求绑扎,每发现一起扣3分 应当 分数 5 5 5 5 5 5 6 5 4 5 2 2 2 2 2 15 6 4 5 3 年 月 日 实得 分数 扣减 分数
施工队: 序号 1 2 土方工程 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 混凝土工程 21 22 3、混凝土表面存在蜂窝麻面或开裂现象,每发现一起扣1分 4、混凝土未按要求进行养护,每发生一起扣2分 3 4 模板工程 钢筋工程 4、箍筋间距偏差不超10mm,每发现一起扣1分 5、钢筋搭接尺寸未达到要求,每发现一起扣2分 6、钢筋弯钩锚固长度未达要求,每发现一起扣1分 1、模板内部截面尺寸偏差承台不超10mm,柱、梁不超+4mm 5mm,每发现一起扣1分 2、模板轴线位置偏差不超过5mm,每发现一起扣1分 3、模板连接位置缝隙不超5mm,每发现一起扣0.5分 4、承台短柱未搭设井子架固定,每发现一起扣1分 5、模板支设完成,垫层上有杂物,每发现一起扣1分 1、预埋螺栓中心线位置偏差不超过2mm,每发现一起扣5分 预埋件工程 2、预埋螺栓顶面标高不超过10mm,每发现一起扣3分 3、预埋螺栓安装完成后,未对丝扣进行保护,每发现一起扣1分 1、混凝土浇筑完成后存在漏筋现象,每发现一起扣1分 2、混凝土存在烂根现象,每发现一起扣1分 检查项目 上海宝冶营口忠旺铝业工程项目部 分项扣分标准(每项次扣分按出现的点位累加,扣完为止) 1.基坑底部标高超出50mm,每发现一个基坑扣1分; 2.基坑坍塌未及时清理,每发现一起扣1分; 3.基坑(基槽)内有明显集水,未设泵抽排,每发现一个基坑扣 1分; 4.回填料质量问题,每发现一个基坑扣1分 1、钢筋型号错误,每发现一起扣5分 2、钢筋缺筋,每发现一起扣5分 3、钢筋未按图纸或图集要求绑扎,每发现一起扣3分 应当 分数 5 5 5 5 5 5 6 5 4 5 2 2 2 2 2 15 6 4 5 3 年 月 日 实得 分数 扣减 分数
质量检查评分表

资料每缺一汾扣 2 分;
3 砖出厂合格证及试 无资料者扣 8 分;
验报告
没有进行见证取样送检试验的,每份扣 2 分; 10
资料每缺一汾扣 2 分;
4 防水材料及保温材 无资料者扣 4 分;
料合格证及试验报 没有进行见证取样送检试验的,每份扣 2 分; 5
告
资料每缺一汾扣 2 分;
5 构件合格证
无构件合格证及性能试验报告的扣 4 分;
5
6 砼、砂浆试块试验 无资料者扣 8 分;
报告
没有进行见证取样送检试验的,每份扣 2 分; 10
资料每缺一汾扣 2 分;
7 基础(含桩基)保 无打桩记录、认证报告扣 8 分;
证资料
无地基验槽记录扣 8 分;
10
其他资料每缺一次扣 2 分;
8 结构吊装记录
无结构吊装者扣 4 分;
5
9 门窗及幕墙工程
② 出现漏浆、跑模、胀模、蜂窝、麻面现象 2分
扣 0.5 分;
③ 楼梯施工缝留置错误扣 1 分;
④ 楼梯踏步成型质量不良扣 0.5 分;
5 砌体及抹灰工程
① 未设置皮数杆、顶砌高度、拉结筋位置不
符合扣 1 分;
② 出现混砌现象扣 0.5 分;
③ 不同材料交接处及长墙悬臂端未设置构造
柱扣 0.5 分;
5
未建立质量管理制度扣 10 分;
为有效执行质量管理制度扣 4~6 分;
10
质量管理制度不健全扣 5~10 分;
未进行图纸会审扣 5 分; 5
未按程序进行图纸会审扣 2 分;
无施工组织设计扣 10 分;
施工组织设计审批程序未到位扣 5 分;
10
无针对性质量保证措施每项扣 5 分;
质量管理检查评分表 质量管理检查表

1..4超过一定规模的危大工程专项方案未经专家论证,审批程序不符合要求,扣15分
1.1.4.5论证专家数量、专业不符合要求,扣5分
1.1.4.6对未采纳的专家意见未进行说明,扣5分
15
1.1.5
□
材料
管理及检验
1.1.5.1建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土等出厂质量证明文件或检测报告不齐全,扣5~10分
10
1.1.2
□
管理体系与责任制度
1.1.2.1未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系,扣10分
1.1.2.2质量体系未认证或未落实,扣5~10分
1.1.2.3未建立岗位质量责任制,扣10分
1.1.2.4岗位责任不清晰或责任不落实,扣5~10分
10
1.1.3
□
图纸合规性与工程洽商及时性
1.1.3.1未按照经审查批准的施工图设计施工或施工违反施工技术强制性条文,扣15分
10
1.1.9
□
缺陷
整改与事故
处理
1.1.9.1偷工减料或弄虚作假,降低工程质量,扣10分
1.1.9.2未及时处理或上报严重质量缺陷、事故,每次扣2~5分
1.1.9.3质量缺陷处理无技术方案,扣5分
1.1.9.4技术方案未经审批,或内容针对性差,扣3分
1.1.9.5处理无记录,或处理后未经验收,扣2分
质量管理检查评分表
单位名称: 工程名称:
序号
检查
项目
检查内容与评分标准
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1.1.1
□
资质
与资格
1.1.1.1资质不符合国家规定,扣10分
1.1.1.2存在转包或违法分包,扣10分
1.1.4.5论证专家数量、专业不符合要求,扣5分
1.1.4.6对未采纳的专家意见未进行说明,扣5分
15
1.1.5
□
材料
管理及检验
1.1.5.1建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土等出厂质量证明文件或检测报告不齐全,扣5~10分
10
1.1.2
□
管理体系与责任制度
1.1.2.1未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系,扣10分
1.1.2.2质量体系未认证或未落实,扣5~10分
1.1.2.3未建立岗位质量责任制,扣10分
1.1.2.4岗位责任不清晰或责任不落实,扣5~10分
10
1.1.3
□
图纸合规性与工程洽商及时性
1.1.3.1未按照经审查批准的施工图设计施工或施工违反施工技术强制性条文,扣15分
10
1.1.9
□
缺陷
整改与事故
处理
1.1.9.1偷工减料或弄虚作假,降低工程质量,扣10分
1.1.9.2未及时处理或上报严重质量缺陷、事故,每次扣2~5分
1.1.9.3质量缺陷处理无技术方案,扣5分
1.1.9.4技术方案未经审批,或内容针对性差,扣3分
1.1.9.5处理无记录,或处理后未经验收,扣2分
质量管理检查评分表
单位名称: 工程名称:
序号
检查
项目
检查内容与评分标准
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1.1.1
□
资质
与资格
1.1.1.1资质不符合国家规定,扣10分
1.1.1.2存在转包或违法分包,扣10分
质量控制检查评分表

6)在回复单的复查意见中,未记录复查验证过程,只记录结果的,扣3分;
7)因质量问题、质量隐患,监理部予以停工但停工无效,在24小时内未向有关主管部门报告的,扣6分;
8)会议纪要内容不全面,不能反映监理工作状况的,扣4分;
9)其他形式上的错误,扣2分
10
9
监理
月报
1)未连续编制的,扣3分;
2)编制内容深度不符合公司模板的,扣3分;
4)专业监理工程未按照《监理规范》5.1.6款,逐项填写审查意见,扣3分;
5)总监理工程师的审核意见未包含“同意专业监理工程师的意见,请严格按照施工组织设计组织施工”的,扣3分;
6)施工组织设计的审核完成时间不符合规定(开工前)的,扣2分;
7)施工组织设计文件未采用胶装装订形式装订的,扣2分;
8)项目总监、专监没有施工组织设计审查记录,扣3分;
质量控制检查评分表
序号
检查内容
扣分标准
标准分
扣
分
得
分
违规
事项
1
施工组织设计
1)施工组织设计及专项方案内容存在明显错误或严重失实,监理部仍审批合格的,扣10分;
2)施工组织设计未经施工单位评审、经法定施工单位技术负责人签署审批意见,并盖公章,扣3分;
3)施工组织设计未经专业监理师、总监签署意见、签字,总监加盖执业印章,扣3分;
2)无图纸会审记录、会审记录签字盖章不全的,扣3分;
3)未按审查合格的施工图设计文件施工,项目监理部未予制止或未及时向有关主管部门报告的,扣3分;
4)重大变更未经审查擅自施工,项目监理部未予制止或未及时向有关主管部门报告的,扣3分。
5
5
材料、构配件、设备报审报验审查
1)进场材料,施工单位未采用表B.0.6报审的,扣5分
7)因质量问题、质量隐患,监理部予以停工但停工无效,在24小时内未向有关主管部门报告的,扣6分;
8)会议纪要内容不全面,不能反映监理工作状况的,扣4分;
9)其他形式上的错误,扣2分
10
9
监理
月报
1)未连续编制的,扣3分;
2)编制内容深度不符合公司模板的,扣3分;
4)专业监理工程未按照《监理规范》5.1.6款,逐项填写审查意见,扣3分;
5)总监理工程师的审核意见未包含“同意专业监理工程师的意见,请严格按照施工组织设计组织施工”的,扣3分;
6)施工组织设计的审核完成时间不符合规定(开工前)的,扣2分;
7)施工组织设计文件未采用胶装装订形式装订的,扣2分;
8)项目总监、专监没有施工组织设计审查记录,扣3分;
质量控制检查评分表
序号
检查内容
扣分标准
标准分
扣
分
得
分
违规
事项
1
施工组织设计
1)施工组织设计及专项方案内容存在明显错误或严重失实,监理部仍审批合格的,扣10分;
2)施工组织设计未经施工单位评审、经法定施工单位技术负责人签署审批意见,并盖公章,扣3分;
3)施工组织设计未经专业监理师、总监签署意见、签字,总监加盖执业印章,扣3分;
2)无图纸会审记录、会审记录签字盖章不全的,扣3分;
3)未按审查合格的施工图设计文件施工,项目监理部未予制止或未及时向有关主管部门报告的,扣3分;
4)重大变更未经审查擅自施工,项目监理部未予制止或未及时向有关主管部门报告的,扣3分。
5
5
材料、构配件、设备报审报验审查
1)进场材料,施工单位未采用表B.0.6报审的,扣5分
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在建工程施工质量检查说明
建筑工程实体质量评价用得分率表示。
根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。
检查内容包括质保体系、工程实体、材料抽检、监理行为四大部分。
其中建筑工程实体检查项目包括①基础、主体技术资料,②混凝土和砌体工程,③钢筋、模板工程,④屋面、装饰技术资料,⑤屋面、装饰工程,⑥节能工程等六大项。
每大项中包含若干子项。
检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低为零分。
根据每个子项实得分统计每大项的实得分。
大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。
每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。
对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其他缺陷的权重予以扣分。
建筑工程实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。
在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。
在建工程施工质量检查评分表
表一、施工现场质量保证体系检查表(50分)
表二、基础、主体技术资料(140分)
表三、混凝土和砌体工程(100分)
表四、钢筋、模板工程(100分)
表五、屋面、装饰技术资料(90分)
表六、屋面、装饰工程(130分)
表七、节能工程(50分)
表八、材料抽检(60
分)
在建工程施工质量检查评分汇总表。