安全质量检查记录表

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公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。

10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。

在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。

以下是每个序号对应的检查项目。

1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。

2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。

3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。

医疗质量安全检查记录表

医疗质量安全检查记录表

一、基本信息1. 检查单位:__________2. 检查时间:____年__月__日3. 检查人员:__________4. 被检查单位:__________5. 被检查科室:__________二、检查内容1. 医疗机构基本信息(1)医疗机构名称、地址、电话等基本信息;(2)医疗机构执业许可证、医疗机构设置批准书等相关证件;(3)医疗机构负责人、医务科、护理部等机构设置及人员配备情况。

2. 医疗质量管理制度(1)医疗机构质量管理制度制定情况;(2)医疗机构质量管理制度执行情况;(3)医疗机构质量管理制度修订情况。

3. 医疗质量安全核心制度(1)医疗质量安全管理委员会制度;(2)医疗质量安全管理小组制度;(3)医疗质量安全管理监督制度;(4)医疗质量安全管理培训制度;(5)医疗质量安全管理考核制度;(6)医疗质量安全管理应急预案。

4. 医疗质量安全检查制度(1)医疗质量安全检查计划;(2)医疗质量安全检查实施;(3)医疗质量安全检查结果反馈;(4)医疗质量安全检查问题整改。

5. 医疗质量管理信息系统(1)医疗质量管理信息系统建设情况;(2)医疗质量管理信息系统运行情况;(3)医疗质量管理信息系统数据质量。

6. 医疗质量安全管理培训(1)医疗质量安全管理培训计划;(2)医疗质量安全管理培训内容;(3)医疗质量安全管理培训效果。

7. 医疗质量安全管理考核(1)医疗质量安全管理考核指标;(2)医疗质量安全管理考核实施;(3)医疗质量安全管理考核结果。

8. 医疗质量安全管理监督(1)医疗质量安全管理监督制度;(2)医疗质量安全管理监督实施;(3)医疗质量安全管理监督结果。

9. 医疗质量安全事件处理(1)医疗质量安全事件报告制度;(2)医疗质量安全事件调查处理;(3)医疗质量安全事件整改措施。

10. 医疗机构内部审计(1)医疗机构内部审计制度;(2)医疗机构内部审计实施;(3)医疗机构内部审计结果。

三、检查结果1. 医疗机构基本信息(1)基本信息齐全,符合要求;(2)相关证件齐全,符合要求;(3)机构设置及人员配备符合要求。

质量、安全、环境检查记录表

质量、安全、环境检查记录表
参检人员:李春林
检查结论:
问题分析:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号: GX18-B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
验证 评审 结果
原因分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
验证评审人员:
处置是否有效 □是 □否 证据:
纠正措施是否有效 □是 □否 证据:
其它:
质量、安全、环境检查记录表
版本号: GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
新建站房现场
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
2011-6—9
版本号: GX18—B03
工程项目名称
六盘水站改扩建工程
检查地点
施 工 单 位
中铁三局六盘水站改项目部
检查时间
检查内容及检查情况:
参检人员:
检查结论:
问题分析:(参加人员: )
处置方案:(预计完成时间: 负责人: )
防止问题再发生纠正措施:(预计完成时间: 纠正措施制定人: )

建筑工程质量安全检查记录表

建筑工程质量安全检查记录表

建筑工程质量安全检查
记录表
Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
建筑工程质量安全检查记录表日期:年月日编号:
检查意见:
未发现质量安全问题()。

发现存在质量安全问题:1.责任单位自行整改,监理(建设)单位检查();2.下发整改通知,责任单位整改后,监理(建设)单位检查后书面报我站();3.下发整改通知,责任单位整改后,监理(建设)单位检查后书面报我站核查();4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚()。

建设单位负责人(签字):
施工单位负责人(签字):
监理单位负责人(签字):
检查组成员(签字):。

安全检查记录表

安全检查记录表
安全检查记录表
日期
检查项目
检查人签名
人员全部离场
门窗全部关闭
电脑全部关闭
风机/空调全部关闭
照明灯全部关闭
注意事项: 1.每天晚上下班前每个楼层的安全检查负责人必须仔细检查表格中的项目是否都已完成;
2.已完成的在表格内打“√”,未完成的须马上纠正完成,如因其他原因不能完成的,请备注原因
3.如发现检查负责人未按要求检查或有检查遗漏,被保安发现投诉一次,口头警告一次,一个月超过三次,记过一次;
4.此表由仓库主管在ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ月3号收集,并更换新表。

安全生产检查情况记录表

安全生产检查情况记录表

安全生产检查情况记录表
安全生产检查情况记录表
日期:年月日
地点:
检查人员:
被检单位:
检查内容:
一、现场环境及设备检查情况:
1.是否存在环境污染、异味或异音现象?
2.设备是否正常运转,有无漏电或电器故障现象?
3.是否存在大型物体摆放不稳或易滚动、滑动等安全隐患?
4.是否存在防护设备、防护栏杆、标识牌等缺失或破损情况?
二、作业场所及作业人员情况:
1.是否存在混乱、拥挤、设备操作不规范等安全隐患?
2.是否存在安全防护用品不齐全或不合格使用情况?
3.是否存在人员违章作业、人员不按规定佩戴安全防护用品等
不安全行为?
4.是否存在作业人员疲劳、操作不专注或违反操作规程等情况?
三、安全管理措施是否落实情况:
1.是否存在安全生产责任制不落实、安全管理制度执行不到位
等情况?
2.是否存在安全培训不及时或不完善的情况?
3.是否存在应急救援预案不完善或不落实的情况?
4.是否存在安全检查、巡视记录不完整或不及时整改的情况?
四、其他发现问题及建议:
1.
2.
3.
4.
五、整改意见及落实情况:
1.被检单位是否及时对发现的问题进行整改?
2.整改措施是否到位并能保证安全生产?
3.整改是否得到有效监督并记录?
综上所述,本次安全生产检查发现的问题及整改情况如上表所示。

希望被检单位能借此次检查,进一步强化安全生产意识,加强安全管理,确保生产过程中的人身安全和设备安全。

并希望被检单位能将整改意见落实到位,保持安全生产的良好状态。

检查人签名:日期:年月日被检单位负责人签名:日期:年月日。

公路水运工程项目质量安全管理行为检查记录表

质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-1-1)
项目名称:建设单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-1-2)
项目名称:建设单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-2)
项目名称:设计单位:检查时间:年月

1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加(或减少)抽查项。

检查人签字:
受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一) 质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-1)
项目名称: 标段 监理单位: 检查时间: 年 月 日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-2)
项目名称:标段监理单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-3)
项目名称:标段监理单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-4)
项目名称:标段监理单位:检查时间:年月日。

安全检查记录表

9
插座插排及其电缆线是否完好,附近是否堆放易燃物
10
配电间标签是否完好、醒目,有无堆放过多杂物
11
是否存在员工私拉电线、私接电器的情况
12
是否违规使用大功率电器(如取暖器)
13
空调电源线、插头是否完好
14
是否配备扑灭电气火灾的灭火器
15
员工下班后电器(如电脑、手机充电器、饮水机)电源是否切断
16
员工下班后门窗是否锁好
安全检查记录表
检查地点
检查时间
检查人
序号
检查内容


隐患处理情况
1
易燃物等是否清理
2
货架、货垛是否牢固
3
商品包装有无异常
4
是否对灭火器、消防栓等消防设施进行定期检查
5
楼内消防标志是否醒目、完好,疏散通道是否畅通
6
应急照明设施是否完好、有效
7
火灾自动报警及联动灭火系统是否正常运行并按期保养
8
办公室内是否存放易燃易爆危险品(如油漆)
17、检查过程达到内容要求在“是”栏内打“√”;未达到内容要求在“否”栏内打“×”,并在“隐患处理情况”栏内说明隐患整改情况

每日食品安全检查记录表

设有粗加工和切配区域。
食品原料洗净后使用。使用禽蛋前,应清 洗禽蛋的外壳。经过初加工的食品应当做 好防护,防止污染。 盛放或加工制作动物性、植物性、水产品 等食品原料的工用具和容器分开使用,并 有明显区分标识。
各专间有明显的标识,并标明用途。
专间内无明沟,地漏带水封,应能防止废弃 物流入及浊气逸出。 专间内设有空气消毒、专用冷冻(藏)、 独立的空调等设施,专间内温度不高于25 ℃。每餐或每班使用专间前,应对操作台面 和专间空气进行消毒。 专间和专用操作区使用的食品容器、工具 、设备和清洁工具应专用。 废弃物存放设施与食品容器应有明显的区 分标识;应有盖,能够防止污水渗漏、不 良气味溢出和虫害孳生,并易于清洁。索 取并留存餐厨废弃物收运者的资质证明复 印件,并与其签订收运合同。专间内的废 弃物容器的盖子为非手动开启式。
食品库房设有通风、防潮及防止有害生物 侵入的装置。 食品具有正常的感官性状,无超过保质期 、无腐败变质、混有异物等异常情形。
对变质、超过保质期或者回收的食品进行 显著标示或者单独存放在有明确标志的场 所,及时采取无害化处理、销毁等措施并 如实记录。 食品的包装和标签符合要求,并按照要求 的条件和规范贮存。 食品加工用水符合GB5749《生活饮用水卫 生标准》。加工制作现榨果蔬汁和食用冰 等直接入口食品的用水安装净水设施或使 用煮沸冷却后的生活饮用水。
11.2 12.1
13.1
14.1 14.2 15.1 15.2 15.3 16.1 17.1 17.2 17.3 17.4
18.1
19.1
未超范围、超限量使用食品添加剂,准确 称量和记录有“最大使用量”规定的食品添加 剂。 对加工制作的每餐次食品成品进行留样, 每个品种留样量不少于125克,并有留样记 录。留样食品应使用清洁的专用容器和专 用冷藏设施进行储存,留样时间应不少于 48小时。

安全质量生产检查记录表

安全质量生产检查记录表安全质量生产检查记录表一、基本信息检查单位:日期:检查人:负责人:检查地点:检查时间:二、检查内容1. 环境安全:1.1. 是否存在明火、易燃物品,是否有火灾隐患;1.2. 是否符合环境保护要求,如废水处理、噪音控制;1.3. 是否设置喷淋系统、消防设施等,以应对紧急情况;1.4. 是否存在安全隐患,如危险化学品存储、气体泄漏风险等。

2. 设备安全:2.1. 是否定期检修设备,确保设备运行良好;2.2. 是否符合相关标准,如确认是否带有相关认证标志;2.3. 设备是否经过安全评估,是否存在安全风险;2.4. 设备操作人员是否经过培训,是否具备操作证。

3. 人员安全:3.1. 人员是否佩戴个人防护用品,如安全帽、工作服等;3.2. 是否有紧急救援预案,是否有专人负责应急处置;3.3. 是否存在违规操作,如人员擅自调整设备参数等;3.4. 是否定期进行安全培训,提高员工安全意识。

三、检查结果根据以上检查内容,对发现的问题进行记录,并根据问题的严重性进行分类,如A类问题为严重问题,需立即整改;B类问题为一般问题,需在一定期限内整改;C类问题为轻微问题,需改进但无需立即整改。

检查项目问题描述问题分类负责人整改时限四、后续措施1. 对于发现的问题,需制定相应的整改措施,并指派专人负责整改;2. 安排定期的检查和督促,确保问题得到及时解决;3. 对于问题的整改情况,进行跟踪和记录,及时进行反馈。

五、签名检查人:负责人:日期:以上是一份符合安全质量生产检查标准的检查记录表,通过对环境、设备和人员的安全情况进行检查,可以及时发现问题并采取相应的整改措施,确保生产过程中的安全质量。

希望每位工作人员都能严格按照检查内容进行操作,共同维护一个安全高效的生产环境。

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