文件补发领用申请单

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公司内部文件管理规定范文3篇(最新篇)

公司内部文件管理规定范文3篇(最新篇)

第 1 页 共 16 页 公司内部文件管理规定范文3篇

公司内部文件管理规定范文3篇

要情况清楚、观点明确、表述准确、结构严谨、条理清楚、直述不曲,字词规范、标点正确、篇幅力求简短。

5.2审批

5.

1公司级所有发文、制度由公司总经理审批后,方可用印并流转;

5.

2如未经审批进行发文或发文中存在明显错误,造成不良后果的将追究相关负责人责任。

5.

3考虑到公司实际情况,公司对内紧急公文先以总经理确认后的电子版上传到共享并以电话通知方式先行操作,后补发纸质版并签收。

5.

4公司职能部门对部门的通知等不需上升至公司级文件的无需以此文件要求执行。

5.3发放与签收

5.

3.1公司文件发放流转存档均由人事部负责

5.

3.2公司的文件均由各部门负责人在原稿上签收,同时部门负责人好做部门 第 2 页 共 16 页 内其他员工的文件流转工作。

生效日期

1本管理制度自201X年4月8日起实施。

2本制度最终解释权归人事部负责

公司内部文件管理规定范文2

第1章 总则

第1条 目的。

通过对公司内部文件控制流程进行管理,使文件管理控制工作更加系统、科学、规范、高效,以保证各部门及人员及时、正确地使用有效文件,提高工作效率。

第2条 适用范围。

本制度中的 文件 包括公司日常运营过程中产生或所需的文件资料、公司业务往来公文以及公司对内发布的所有流程、制度、作业标准与规范、作业指导书等。

根据公司各类文件的性质进行纵向层级划分,可分为下列五级文件。

第3条 管理职责划分。

各级主管副总主要负责所辖职责范围内的文件进行审核、批准工作,其中,总经理还承担着对公司各类体系文件进行定期评审的职责。

总经理办公室主要负责公司一级文件的组织编制、审核,以及二级文件的会审组织工作。

人事行政部负责本制度的编制、解释与修订工作,并由其行政专员负责公司营运、资质类文件资料的保管;其中,人事行政部下辖体系第 3 页 共 16 页 文件管理室,并由其文控员专职负责公司各类体系文件的统一编号、收发、存档、作废等管理事宜。

医疗器械公司程序文件

医疗器械公司程序文件

公司程序文件

1。目的

为了确保使用处获得适用文件的有效版本,防止误用作废文件.本程序对与质量体系文件及有关文件资料的编制,批准,发放,更改,再次批准,标识,回收和作废等作了具体规定。

2。适用范围

适用于内部对质量体系文件及有关的文件资料的控制和外来文件分发并进行跟踪控制。

3。职责

1总经理负责审阅并批准质量手册和程序文件及技术性文件.

3.2管理者代表负责审核质量手册和程序文件,并批准支持性文件.

3.3质检(技术)部负责编制与质量管理体系有关的技术性文件及统一管理.

3。4综合办公室负责本公司质量体系及外来文件的收发和统一管理.

3。5各部门负责本部门的支持性管理文件编写和所使用文件管理。

4.工作程序

4.1文件的分类,编号,标识和受控。

4。1。1文件的分类

4。1.1。1质量手册.

4.1。1。2程序文件,质量计划。

4。1.1.3支持性文件:采购,销售,培训,生产,检验,设备等有关质量活动作业文件及各项规章制度与准则。 文件编号

文件资料管理控制程序 页码 1/6

SB/QMS01—2009 颁发部门

变更号R00 办公室

分发部门 执行日期

编 制 人 审 核 人 批 准 人

编制日期 审核日期 批准日期

4。1。1.4技术性文件:设计方案,技术论证,试制报告,风险报告,产品图纸,工装模具图纸,产品标准及工艺文件等技术资料及文件.

4.1。2文件的编号,标识

所有文件均应统一编号,标识.

企业代码:SB

公司程序文件

文件编号

SB/QMS01-2009

版本号:1

修订次数: 0

文件资料管理控制程序(4。2.3)

文件代号:QMS: 质量管理体系

SB/QMS00—2009 质量手册

SB/QMS01-2009 程序文件

SB/GL□□…年代 支持性文件

SB/JS□□…年代 技术性文

2011-02文件控制程序

2011-02文件控制程序

苏州市吴中区环境监测站程序文件 文件编号:WZHJ/QSP-02-2011

共6页 第1页

文件控制程序 第 五 版 第0次修改

颁布日期:2011年4月30日

1.目的

对构成本站管理体系的文件编制、审核、批准、发放、更改、作废等环节进行控制,以确保对管理体系有效运行有影响的各相关场所使用的现行文件为有效版本,并及时撤出失效的文件,以防止误用。

2.范围

适用于本站管理体系文件和资料的控制,包括外来文件、监测方法、技术规范和标准等的控制。

3.职责

3.1 办公室是本站所有文件的综合管理部门。

3.2站长:负责质量手册、程序文件、各科室和岗位职责的批准和发布。

3.3技术负责人:负责对质量手册、程序文件的审核,组织贯彻环境监测的法律、法规、标准和技术规范;负责作业指导书和记录表格的批准和发布工作。

3.4质量负责人:负责组织质量手册、程序文件的编制和修改,并对管理体系文件的现行有效性负责。

3.5各部门:负责本部门作业指导书、记录格式的编制、审核、具体实行。

3.6文件管理员负责对各类文件的收集、标识、发放、登记、存档、销毁等各项管理和控制。

4.文件和资料的分类

4.1 按文件结构层次分类

⑴第一层次文件——管理手册:是阐明本站质量方针、描述管理体系的规范性文件,是本站建立和运行管理体系的纲领;

⑵第二层次文件——程序文件:是对开展各项质量活动、达到质量控制目的和要求的方法和步骤的规定,是管理手册的支持性文件;

⑶第三层次文件——作业指导书:是规范本站各项具体技术运作的指令性文件,以保证技术运作的标准化和规范化;

⑷第四层次文件——记录(表格、报告):记录包括质量记录和技术记录,是分别记载本站开展各项质量活动、技术活动的表格、图例、报告及其它形式的记录,是本站质量活动和技术运作的证实依据。

4.2 按文件来源分类

⑴内部文件:本站编制并正式发布的各类体系文件。 苏州市吴中区环境监测站程序文件 文件编号:WZHJ/QSP-02-2011

xx银行信用卡领用合约.doc

xx银行信用卡领用合约.doc

谢谢观赏

谢谢观赏 xx银行信用卡领用合约

重要提示:请您认真阅读合约全文,确保充分知悉和理解本合约的所有内容。如有疑义,请及时提请我行予以说明。

xx银行股份有限公司及其各分支机构(以下简称“甲方”)与盛京银行信用卡(以下简称“信用卡”)主卡申请人及其附属卡申请人(以下简称“乙方”)就乙方向甲方申请使用信用卡的有关事宜签订如下合约:

第一条 申请

一、乙方保证向甲方提供的所有申请资料真实、准确、完整、合法且有效,授权甲方将乙方的个人信息(包括个人信用信息,下同)提供给依法设立的征信机构(包括但不限于中国人民银行征信中心等);乙方授权甲方向依法设立的征信机构(包括但不限于中国人民银行征信中心等)、有关单位、部门及个人了解和查询乙方身份、财产、资信和其他有关情况并打印、保留、使用相关资料,所查得的信息仅用于信用卡申请审核、信用卡担保审核、信用卡贷后风险管理及其他与信用卡相关的事项;无论乙方信用卡是否被批准或是否终止,甲方对乙方有关资料均不予退回但予以保密。 谢谢观赏

谢谢观赏

二、乙方必须通过甲方认可的正规渠道办理信用卡,若乙方明知受理人非甲方认可渠道的工作人员或非法中介,而将资料交给他人办理信用卡从而造成银行资金损失的,则由乙方承担所有损失。

三、乙方授权甲方基于提供信用卡相关服务或为追索未清偿欠款的目的,向信用卡联名合作方、国内外信用卡联合组织、甲方合作的催收机构、甲方合作的服务及外包机构等第三方提供乙方个人信息;乙方了解并知悉,除甲方以外的第三方机构因上述授权而获取乙方个人信息;甲方承诺对乙方的个人信息承担保密责任。

四、乙方同意甲方通过手机短信、电子邮箱或对账单信函等方式向乙方提供信用卡业务相关的功能信息及营销信息等服务。

五、甲方有权依据乙方的资信状况决定是否批准乙方的信用卡申请,必要时可要求乙方提供担保。主卡申请人承诺对主卡和附属卡项下发生的全部债务负清偿责任,附属卡申请人承诺对主卡和附属卡项下发生的全部债务承担连带清偿责任。

ISO质量环境程序文件

ISO质量环境程序文件

文 件 版 号:A/1

发 放 编 号:

编 制: 体系文件编写组

审 核:

批 准:

2013—05-15发布 2013—05—20实施

程序文件修订记录

NO 修订日期 文件编号 文件名称 版本/次 修 订 记 录 摘 要

程 序 文 件 目 录

NO 文 件 名 称 ISO9001/ISO14001条款 文件编号 版本

1 文件资料管制程序 4.2.3 FQEP-Q/EP—001 A1

2 记录管制程序 4.2。4 FQEP—Q/EP—002 A0

3 管理评审控制程序 5.6 FQEP—Q/EP—003 A0

4 人力资源管理控制程序 6.2 FQEP—Q/EP-004 A0

5 基础设施管制程序 6。3 FQEP—Q/EP—005 A0

6 订单评审管制程序 7。2。1/7。2.2 FQEP—Q/EP-006 A0

7 沟通及环境信息交流管制程序 7。2.3 FQEP—QP—007 A0

8 采购控制程序 7。4 FQEP—QP—008 A0

9 生产过程管制程序 7.5.1/7。5。2 FQEP—QP—009 A0

10 产品标识与可追溯性管制程序 7。5.3 FQEP—QP-010 A0

11 产品防护控制程序 7。5。5 FQEP—QP-011 A0

12 测量和监控设备控制程序 7。6 FQEP-Q/EP—012 A0

13 顾客满意度调查管制程序 8。2。1 FQEP-QP—013 A0

14 内部稽核控制程序 8。2。2 FQEP—Q/EP—014 A0

15 产品监视和测量控制程序 8。2。3/8。2.4 FQEP—QP—015 A0

16 不合格品控制程序 8.3 FQEP—QP-016 A0

17 纠正和预防措施控制程序 8。5.2/8.5.3 FQEP—QP-017 A0

18 环境方针管制程序 4.2 FQEP—EP—018 A0

全套QHSE管理体系文件

全套QHSE管理体系文件

QHSE管理体系文件

为做到无事故、无伤害、无损失,保证员工的安全,保护周边的环境,本着“以我为主,兼收并蓄”的原则,借鉴先进的HSE管理理念和方法,结合生产实际,对项目部现行的管理体系进行补充和完善,建设QHSE管理体系,通过执行HSE管理制度融入日常生产管理,基层领导切实做到有感领导,促进全员参与,通过不断提高员工的HSE意识,纠正不安全行为,从而有效控制过程风险,预防施工发生。把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合,打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化管理体系。

一、文件控制程序

1、 目的

对质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的文件进行控制,确保对质量、健康、安全、环境管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。

2、 适用范围

项目部及与质量、健康、安全、环境管理体系有关的场所。

3、 术语和定义

引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》(Q/SY 2.1)、《质量健康安全环境管理体系实施指南指南》(Q/SY 2.3)和 《质量健康安全环境管理体系要求》(Q/SY

2.2)

4、 职责

4.1办公室主控本程序,并负责制定和组织实施,管理项目颁发的管理类文件,组织、编制受控文件总清单。

4.2项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标,整合型管理体系管理手册的批准与发布。

4.3项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定,负责组织管理手册、程序文件的编写,负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。 4.4工程部负责质量技术文件的控制和管理,编制技术文件清单。

4.5其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。

5、 工作程序

5.1文件的分类

①质量、健康、安全、环境管理体系方针目标;

②整合型管理体系管理手册;

③管理体系程序文件;

④项目管理标准、项目技术标准;

物资领用管理制度范文(25篇)

第 1 页 共 63 页 物资领用管理制度范文(25篇)

(经典版)

编制人:__________________

审核人:__________________

审批人:__________________

编制单位:__________________

编制时间:____年____月____日

序言

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文件和记录控制程序

XXXXX

XXX

1 目的

对质量管理体系有效运行所需要的文件和记录进行控制和管理,以保证质量管理体系运行中的各场所使用有效版本的文件,并为质量管理体系有效运行提供证据和信息。

2 适用范围

本程序适用于与质量管理体系有关的文件和记录的控制。包括外部提供的文件(标准、法律法规等)和资料。文件和记录的形式可以是文字、图表、拷贝或其他电子媒体。

3. 职责

3.1管理者代表负责文件发放范围及程序文件的批准。

3.2办公室为文件和记录控制的归口管理部门,负责质量管理体系文件的发放、管理与控制及质量记录的编号和管理控制。

3.3其它各有关部门负责与本部门有关记录的编制、正确使用、收集、归档、保管和处理。

4 工作程序

4.1 文件和记录的分类与编号

4.1.1 质量管理体系文件分为以下几类:

a) 质量手册

b) 程序文件;

c) 第三层次文件。

4.1.2本公司记录分为两类:

a) 质量管理体系运行所需记录,如培训记录、内审记录等;

b) 生产过程控制检验记录,如生产过程记录、设备检修记录、产品检验记录等。

4.1. 3文件和记录的编号方式:

4.1.3.1《质量手册》的编号:

XX -SC- C- XX

公司名称代号 质量手册 版本号 年份

4.1.3.2程序文件的编号: XXXXX

XXX

4.1.3.3 第三层次文件的编号

a) 管理制度(办法)编号:

XX -MA -XX- A

公司名称代号 管理文件 序号 版本号

b) 技术文件编号:

c) 外来文件的编号沿用原编号。

4.1.3.4记录的编号

XX RE -XXX-

公司名称代号 记录 表式编号

4.1.4文件分受控和非受控两类。

“受控”一般是指受到更改的控制,当“受控”文件在发生更改时,能全部追溯到使用人。

建筑工程公司质量、环境、职业健康安全管理体系范文

建筑工程公司质量、环境、职业健康安全管理体系

文件控制程序WD/CX 1——04A

1、 目的a

对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制,确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。

2、 适用范围

公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。

3、 术语和定义

引用GB/T19001—2000idtIS09001:2000《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001—1996 idt IS:1996《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T28001—2001

《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。

4、 职责

4.1办公室主控本程序,并负责制定和组织实施,管理公司颁发的管理类文件,组织、编制受控文件总清单。

4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标,整合型管理体系管理手册的批准与发布。

4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定,负责组织管理手册、程序文件的编写,负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。

4.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理,编制技术文件清单。

4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。

5、 工作程序

5.1文件的分类

①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标;

②整合型管理体系管理手册;

③管理体系程序文件; 、

④公司管理标准、公司技术标准;

⑤其它文件,包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等;

⑥外来文件。

5.1.1技术性作业文件包括:图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。

5.1.2管理性作业文件包括:与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文 件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。

基本建设财务管理规定通用5篇

基本建设财务管理规定通用5篇

在现实社会中,越来越多人会去使用制度,制度具有合理性和合法性分配功能。那么拟定制度真的很难吗?以下是美丽的编辑给家人们整理的基本建设财务管理规定通用5篇,欢迎借鉴,希望对大家有一些参考价值。

基本建设财务管理规定 篇一

1、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。

由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发,负责编制目录,分发清单,所有施工图的持有人应对图纸的修改,变更及时标识。

2、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数,文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》,按发放范围和数量发放文件,并做好编号及登记。

3、文件领用人在收到文件和资料时,应在文件发放的表格上登记签字。

4、在发放过程中,文件使用部门应及时撤出作废/失效文件。

5、当文件使用人的文件破损严重,影响使用时,应向文件发放部门办理更换手续,交回破损文件,补发新文件、编号不变,文件发放部门应将原破损文件收回处理。

6、文件使用人文件丢失后,应向文件发放部门办理补领手续,在补领申请时须作出书面说明,文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号,并注明作废。

7、在用有效文件控制清单

项目部办公室负责编制管理性《有效文件控制清单》,项目工程部负责编制技术性《有效文件控制清单》,以识别和管理在用有效文件及现行修订状态。

8、文件和资料的更改

a.当文件和资料需要更改时,应由文件更改人或更改部门填写《文件和资料更改申请表》,说明更改的理由依据和更改内容,如更改涉及其它部门时,应重新会审。

b.文件更改原则上应由原审批人审批,当原审批人不在或需指定其它人员审批时,则该人应得到相应的授权书和文件审批所需的有关背景资料。

c.经更改审批的文件,由审批人填写《文件和资料更改通知单》,并发至有关部门。

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