年度各部门绩效考核KPI指标内容

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各部门的KPI考核指标

各部门的KPI考核指标

各部门的KPI考核指标各部门的KPI(关键绩效指标)考核指标是一种对组织中不同部门和个人绩效的度量方式。

它们起到衡量和评估各个部门是否达到其预定目标的作用。

不同的组织和行业对于各部门的KPI考核指标可能会有所不同,但以下是一些常见的KPI考核指标的例子:1.销售部门:销售额(销售额的增长率)销售目标的达成率客户满意度调查结果销售成本客户转化率跟进销售机会的时间2.生产部门:产品质量生产效率(生产率,生产时间等)生产成本产品返回率(次品率)工时利用率工程完成率员工流动率员工满意度调查结果招聘渠道的效益培训投入与效益员工绩效评估结果人力成本4.财务部门:净利润财务指标的达成率(比如利润率、毛利率等)现金流量银行未决事项财务费用和财务结构5.技术研发部门:新产品引入的数量和时间技术投入和效益产品改进的数量和质量研发时间和成本专利数量和申请成功率客户满意度调查结果客户投诉率客户问题解决时间客户反馈的服务评价客户保持和业务扩展7.市场营销部门:市场份额市场调研和数据分析结果市场开拓成果市场宣传和推广效应市场营销投入和回报率产品品牌和形象这些仅仅是一些常见的KPI考核指标的例子,实际的KPI考核指标可能会根据组织的具体情况和目标进行调整和衍生。

最重要的是,KPI考核指标应该能够实际衡量和评估各部门的绩效,以便对现有业务进行监控和优化并提供参考。

同时,KPI考核指标也应该能够对个人绩效进行量化,以便对个人进行奖惩和激励。

部门KPI考核指标

部门KPI考核指标

部门KPI考核指标部门KPI(Key Performance Indicator)考核指标是用于评估和衡量部门绩效的关键指标。

这些指标通常通过数字数据和具体目标来表示,帮助管理层监控和评估部门的运营情况,并作为决策依据和改进措施的指导方针。

以下是一些常见的部门KPI考核指标:1.销售部门KPI考核指标:-销售额:衡量销售部门实际销售产品或服务的总额。

-销售增长率:计算销售额的增长百分比,衡量销售部门的增长速度。

-客户满意度:通过客户反馈调查、投诉率等指标来衡量客户对销售部门服务的满意程度。

2.财务部门KPI考核指标:-资金流量:评估企业现金流的情况,包括应收款项、应付款项、现金储备等。

-盈利能力:通过盈利率、利润增长率等指标来衡量财务部门的盈利能力。

-成本控制:评估财务部门在成本管理和控制方面的效果,包括成本比例、成本降低等。

3.人力资源部门KPI考核指标:-员工满意度:通过员工调查、离职率等指标来衡量员工对人力资源部门的满意程度。

-员工培训率:衡量部门内员工培训的参与率和效果。

-绩效评估:通过绩效考核结果来衡量员工的绩效表现,进一步评估人力资源部门的绩效。

4.研发部门KPI考核指标:-研发投入比例:衡量研发部门的研发投入占总收入的比例。

-新产品开发数量:评估研发部门新产品研发的数量和进度。

-知识产权储备:评估研发部门储备的专利、商标、著作权等知识产权的数量和质量。

5.运营部门KPI考核指标:-生产效率:衡量生产部门的生产效率,包括生产数量、产能利用率等指标。

-供应链成本:评估运营部门在供应链管理和成本控制方面的效果。

-产品质量:通过产品质量指标、客户投诉率等来衡量运营部门的产品质量管理能力。

6.客户服务部门KPI考核指标:-响应时间:评估客户服务部门对客户请求和投诉的响应时间。

-问题解决率:衡量客户服务部门解决客户问题的效率和质量。

-客户保留率:评估客户满意度,衡量客户保留和忠诚度。

以上仅是一些常见的部门KPI考核指标,实际上,每个部门的KPI指标应该根据其所属的行业、组织目标和具体情况来确定。

企业各部门KPI绩效考核指标参考

企业各部门KPI绩效考核指标参考

企业各部门KPI绩效考核指标参考企业的各个部门绩效考核指标是衡量部门工作效率和实现目标的重要依据。

不同的企业部门有不同的绩效考核指标,下面是一些常见的参考指标:1.销售部门-销售额:衡量销售部门的销售业绩和市场竞争力。

-销售数量:衡量销售团队的销售努力和拓展潜力。

-销售增长率:衡量销售部门的市场份额和业务增长能力。

-客户满意度:衡量销售团队的服务质量和顾客关系管理能力。

2.生产部门-生产周期:衡量生产部门的生产效率和交货时间。

-产品质量:衡量产品符合标准和顾客需求的程度。

-缺陷率:衡量生产过程中出现的产品缺陷和修复成本。

-成本控制:衡量生产部门的成本管理和效益。

3.人力资源部门-人员流动率:衡量员工流失和留存情况。

-培训效果:衡量培训投入和员工学习成果。

-招聘成功率:衡量招聘效果和面试质量。

-绩效评估:衡量员工绩效和激励策略。

4.财务部门-财务报表:衡量企业的财务状况和健康度。

-盈亏情况:衡量企业的盈利能力和风险控制。

-成本管控:衡量各个部门的成本使用和控制情况。

-资金回报率:衡量企业的投资回报和财务效益。

5.客户服务部门-投诉处理率:衡量客户服务团队的问题解决能力。

-服务响应时间:衡量客户服务的反应速度和效率。

-服务满意度:衡量客户对服务质量的评价和满意程度。

-客户忠诚度:衡量客户对企业的忠诚度和再购买意愿。

6.研发部门-新产品研发率:衡量研发部门的创新能力和产品开发进度。

-技术专利量:衡量企业的技术创新和知识产权积累。

-研发投入比例:衡量企业对研发的资源投入和重视程度。

-研发效果评估:衡量研发成果的实际应用和商业价值。

以上仅是一些常见的绩效考核指标,企业可以根据自身的行业特点和发展需求来制定适合的指标。

同时,在设定绩效指标时,还需要注意以下几点:1.指标之间的平衡:不同指标之间应相互平衡,不能过于偏重其中一方面,以免影响其他方面的发展。

2.指标的量化和可衡量性:指标要能够量化和可衡量,以便进行数据收集和绩效评估。

各部门的KPI考核指标

各部门的KPI考核指标

6S管理办 公室、综 合办
完成率=月实 际完成产值÷ 月产值报表 月目标产值
准时产出=日 计划÷日产出
达成率=完成 订单数÷总订 出货记录表 单数
控制率=当月 客诉次数÷该 客诉汇总表 月订单总数
财务部
营销部 营销部、 品保部
合格率=成品
入库合格批次 ÷成品入库总
检验记录
批次Leabharlann 品保部下降率=月申
请采购额÷月 订单实际需求
财务部
计划达成率
质量 报表准确及时率 各

成品一次合格率

成本 报废控制率
机物料费用控制率
指根据生产部生产计划、 按期完成的交期(临时插 30 单或补单除外)
车间投入产出和结存报表 10
指各车间送检成品检验合 格率
15
各车间投产总数中出现的 报废数
15
每月控制在部门申请计划 的金额内
5
现场 管理
6S管理
及时率=及时 退货批数÷不 仓库统计报表 财务部 合格批总数
控制率=月申 请总额÷月领 用金额
办公用品申请 领用表
综合办人 事部
采购成本
现场 管理
6S管理
产量
万/月( 万/季度)
质量 订单交期达成率
客诉控制率



产品一次合格率
成本 库存下降率
不超过计划内采购费用总 额的5%
10
每月检查曝光次数
5
主要原材料一次验收的合 格比率
25
采购不合格品必须在一周 内退回供应商
20
成本 办公用品费用控制率
每季度控制在部门申请的 金额内(生产使用的经采 5 购部采购的除外)

各部门KPI绩效考核指标库

各部门KPI绩效考核指标库

各部门KPI绩效考核指标库部门KPI(关键绩效指标)是指为了实现组织的战略和目标而设定的一组指标。

一个完美的部门KPI绩效考核指标库应该包括以下几个方面的指标:客户指标、财务指标、流程指标、学习与成长指标、员工指标和创新指标。

1.客户指标:客户满意度:通过调查问卷或客户反馈来评估客户对部门提供的产品或服务的满意程度。

客户投诉率:评估部门产品或服务引起的客户投诉的数量和比例,以衡量部门的服务质量。

客户保留率:通过评估已有客户的留存情况来衡量部门的客户忠诚度和满意度。

产品或服务质量指标:评估部门提供的产品或服务的质量,如产品质量缺陷率、服务错误率等。

2.财务指标:收入增长率:评估部门收入的增长情况,以衡量部门的业务增长能力。

成本控制率:评估部门成本的控制情况,以衡量部门的成本效益和效率。

利润率:评估部门的利润率,以衡量部门的盈利能力。

ROI(投资回报率):评估部门投资的回报情况,以衡量部门的投资效益。

生产效率:评估生产或运营过程的效率,如每小时产量、每天完成的任务数等。

工作流程改进:评估部门对现有工作流程进行改进的情况,以提高工作效率和质量。

工时利用率:评估部门员工工时的利用率,以衡量部门的资源利用率和效率。

4.学习与成长指标:培训参与率:评估部门员工参与培训的比例,以衡量培训的普及度和员工学习的积极性。

员工晋升率:评估部门员工晋升的比例,以衡量部门员工的发展和晋升机会。

绩效评估结果:评估部门员工绩效的结果,以衡量员工的表现和发展潜力。

5.员工指标:员工满意度:通过员工调查问卷或反馈来评估员工对部门的满意程度和工作环境。

员工流失率:评估员工离职的数量和比例,以衡量员工对部门的忠诚度和工作满意度。

员工福利满意度:评估员工对部门提供的福利的满意程度,以衡量员工福利政策的效果。

创新项目数量:评估部门开展的创新项目数量,以衡量部门的创新能力和创新意识。

创新成果应用率:评估部门创新成果的应用情况,以衡量创新的实际效果和价值。

各部门KPI考核指标汇总

各部门KPI考核指标汇总

各部门KPI考核指标汇总KPI(关键绩效指标)是一种用于衡量机构或企业绩效的指标体系,可以帮助组织了解其目标的实现情况,并相应调整战略和运营。

不同部门具有不同的职能和任务,因此其KPI考核指标也会有所差异。

以下是各部门KPI考核指标的汇总及解释。

1.销售部门销售部门的KPI考核指标主要围绕销售额、市场份额和客户满意度展开。

常用的指标包括:-总销售额:衡量销售团队的整体业绩。

可以分为总销售额和销售增长率。

-市场占有率:反映公司产品或服务在市场上的竞争地位。

-客户满意度:通过客户调研问卷或反馈来衡量客户对公司产品或服务的满意度。

2.生产部门生产部门的KPI考核指标主要关注生产效率、质量和安全。

常用的指标包括:-产量:衡量生产部门完成产品或服务的数量。

-生产效率:通过比较计划产量和实际产量来评估生产效率。

-质量控制:衡量产品或服务的质量,可以使用不良品率或客户投诉率等指标。

-安全考核:关注工作场所的安全性和员工的工作安全意识。

3.采购部门采购部门的KPI考核指标主要关注供应链管理和成本控制。

常用的指标包括:-供应商评价:评估供应商交付及服务的表现,包括交货准时率和质量。

-供应链可靠性:衡量采购和供应链流程的有效性和效率。

-成本控制:评估采购部门在采购过程中的成本控制能力。

4.财务部门财务部门的KPI考核指标主要关注财务绩效和财务风险管理。

常用的指标包括:-资产回报率(ROI):衡量公司使用资本获利的能力。

-财务报表准确性:评估财务报表的准确性和及时性。

-资金利用效率:衡量资金使用的效率,如现金周转率。

5.人力资源部门人力资源部门的KPI考核指标主要关注员工绩效和员工发展。

常用的指标包括:-员工满意度:衡量员工对公司和工作环境的满意度。

-员工离职率:评估员工流失情况,也可以分为主动离职率和被动离职率。

-培训效果:评估培训计划的实施情况以及培训对员工绩效的影响。

综上所述,各部门的KPI考核指标有所不同,但都旨在衡量各部门的绩效和目标达成情况,以帮助组织调整战略和运营。

企业各部门关键KPI绩效考核指标


35%
5-0.25×次数-2×次数 =
30%
5×[1-(3%-实际下浮比率)×17]= 5×[1-(3%+实际上涨比率)×20]=
30%
5 - 质 量 事 故 数 ×2 ( 1 )=(到0为止)
5×{1-[(实际采购总量-超过 15 天库存量)/ 实际采购总量-90%]×2}=(0、5 为止)
15% 15%
办公室根据每月行政办公费用的预算情况,合理 控制各部室的办公费用使用。
2、招待费用控制 办公室1
办公室根据每月招待费用的预算情况,合理控制 各部室的招待费用。
3、内部服务满意率
各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调 查,详见“服务满意率调查表”。
4、总经理指令督办查办落 实率
5、年内申报项目完成率
5-0.5×天数 =
30%
5×[1 - ( 100% - 实 际 完 成 率 ) ×5]= (0 、5为止)
35%
5- 实 际 晚 天 数 ×0.5=(0、5为止)
15%
5×[1 - ( 85% - 实 际 成 功 率 ) ×3]= (0 、5为止)
25%
5-不合格项×1.5 = 5× 实际追溯率 =
1、市场技术支持满意率
研究中心汇总所作技术支持的详细资料,定于25 号将其报至销售支持部,由销售支持部调查市场 支持的满意率。
研究中心 2、方案设计成功率
研究中心汇总所作方案设计的详细资料,定于25 号将其报至销售支持部,由销售支持部调查方案 设计的满意率。
研究中心
3、开发项目进度完成 1、行政办公费用控制
1、车辆费用控制
每月的车辆费用控制在预算范围内,由财务部提 供每月的实际费用。

公司各部门KPI考核指标

公司各部门KPI考核指标1.销售部门:-销售额:衡量销售部门每年的业绩,通过比较实际销售额和预算销售额来评估部门的表现。

-销售增长率:衡量销售部门的增长能力,通过计算销售额的年度增长率来评估。

-客户满意度:衡量销售部门的服务质量,通过调查客户的满意度来评估。

2.人力资源部门:-招聘效率:衡量人力资源部门的招聘能力,通过计算招聘时间和成本来评估。

-员工离职率:衡量人力资源部门的员工留存能力,通过计算员工的离职率来评估。

-培训效果:衡量人力资源部门的培训质量,通过评估员工培训后的绩效表现来评估。

3.财务部门:-盈利能力:衡量公司财务状况的指标,通过计算净利润率和毛利率来评估公司的盈利能力。

-成本控制:衡量财务部门的成本管理能力,通过计算成本与收入的比例来评估。

-资金利用率:衡量财务部门的资金管理能力,通过计算资产负债率和现金流量来评估。

4.技术部门:-技术创新:衡量技术部门的创新能力,通过评估部门的专利申请数量和新产品开发比例来评估。

-技术支持质量:衡量技术部门的服务质量,通过评估客户的满意度和问题解决率来评估。

-成本效益:衡量技术部门的成本管理能力,通过计算技术开发费用与收入的比例来评估。

5.运营部门:-生产效率:衡量运营部门的生产能力,通过计算单位时间内的产量和质量来评估。

-库存控制:衡量运营部门的库存管理能力,通过计算存货周转率和报废率来评估。

-物流效率:衡量运营部门的物流管理能力,通过评估订单的执行时间和准确性来评估。

6.客户服务部门:-问题解决率:衡量客户服务部门的问题解决能力,通过评估客户的问题解决率来评估。

-客户投诉处理时间:衡量客户服务部门的服务速度,通过计算客户投诉的平均处理时间来评估。

-客户满意度:衡量客户服务部门的服务质量,通过调查客户的满意度来评估。

以上是一些常见的公司各部门KPI考核指标,每个公司根据自己的业务需要和战略目标可以进一步细化和补充。

重要的是要确保KPI考核指标与公司整体目标一致,并且能够有效衡量各个部门的绩效。

公司各部门KPI考核指标汇总

公司各部门KPI考核指标汇总一、人力资源部门1.招聘效率:招聘周期、招聘成本、员工成功率等;2.员工离职率:员工流失率、离职原因分析等;3.培训效果:培训成本、培训反馈、员工发展计划等;4.绩效管理:绩效评估结果、绩效改进计划执行情况等;5.工资总额控制:薪酬成本占比、奖金发放标准等。

二、销售部门1.销售额:个人销售额、团队销售额、区域销售额等;2.销售增长率:月销售增长率、季度销售增长率等;3.客户满意度:客户反馈调查、客诉率等;4.拓展新客户:新客户数量、签约率等;5.业绩指标完成率:完成销售目标的比例。

三、研发部门1.项目周期:项目开始时间、项目完成时间、项目延期率等;2.开发效率:开发工作量、产品发布频率等;3.创新能力:产品创新指标、研发新技术和新产品等;4.质量控制:产品质量评估、客户反馈等;5.成本控制:研发成本占比、研发资源利用率等。

四、财务部门1.财务指标:营业收入、净利润、资产负债率等;2.成本控制:费用占比、成本管控措施等;3.资金利用效率:现金流量分析、固定资产周转率等;4.财务报告准时性:报表提交时间、财务报告准确性等;5.风险规避:对公司风险的预警和防范措施。

五、市场营销部门1.品牌知名度:品牌调查、市场调研等;2.市场份额:产品市场份额、公司市场份额等;3.宣传活动效果:宣传投入产出比、活动参与人数等;4.销售渠道拓展:新渠道开发、渠道利润等;5.客户群体:目标客户定义、客户增长率等。

综上所述,公司各部门的KPI考核指标涵盖了各个方面的工作表现和绩效评估。

通过对这些指标的考核,可以客观地评估部门的工作情况和个人的绩效水平,并为公司的决策提供依据,促进整体业务发展。

同时,对于员工而言,这些指标也是激励和奖励的基础,能够激发他们的工作积极性和创造力,推动目标的实现。

公司各部门年度绩效考核指标

1.营销部门营销部门的绩效考核主要与销售业绩、市场份额和客户满意度相关。

指标包括实际销售额、销售增长率、新客户数量、销售目标完成率、市场份额等。

此外,营销部门的员工还需要具备良好的沟通能力、销售技巧和团队合作能力。

2.研发部门研发部门的绩效考核着重于项目完成情况、技术创新和研发质量。

指标包括项目进度、研发成果数量和质量、专利申请数量、项目预算控制等。

此外,研发部门的员工还需要具备良好的问题解决能力、团队协作能力和创新能力。

3.生产部门生产部门的绩效考核主要与生产效率、质量和成本控制相关。

指标包括生产产量、生产效率、产品质量、废品率、生产成本、设备利用率等。

此外,生产部门的员工还需要具备良好的时间管理能力、问题解决能力和团队合作能力。

4.人力资源部门人力资源部门的绩效考核主要与员工招聘、培训和绩效管理相关。

指标包括招聘效果、培训效果、员工满意度、员工流失率、员工绩效评估等。

此外,人力资源部门的员工还需要具备良好的人际关系处理能力、组织协调能力和问题解决能力。

5.财务部门财务部门的绩效考核主要与财务指标和预算控制相关。

指标包括财务报表的准确性、财务目标完成情况、预算执行情况、成本控制情况等。

此外,财务部门的员工还需要具备良好的数字分析能力、逻辑思维能力和团队合作能力。

6.客户服务部门客户服务部门的绩效考核主要与客户满意度和问题解决能力相关。

指标包括客户满意度调查结果、客户投诉处理情况、问题解决时间、客户服务质量等。

此外,客户服务部门的员工还需要具备良好的沟通技巧、问题解决能力和团队合作能力。

以上所列基本涵盖了企业中各个主要部门的年度绩效考核指标。

当然,在实际应用过程中,还可以根据公司的特点和部门的不同需要进行调整和补充。

绩效考核指标不仅能够帮助企业评估员工的工作表现,还能够为员工提供明确的目标,激励他们不断努力提高。

同时,不仅员工自身要关注和努力达成这些绩效考核指标,企业也要提供必要的支持和资源,帮助员工实现绩效目标。

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指新品正式在公司各车间试产,技术部提前准备好相关工序的工装夹具 10
≤1%
≥100%
≥100% ≥100% ≥98% ≥98% ≥98% ≥99%
生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性
5
≥95%
技术资料的发放与回收
10
设备购置回来后在最短时间内投入生产
10
每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外)
550万/月(1650万/季度) 公司新品样品开发达成率 客户新品样品开发及时率 样品一次性合格率 工艺文件完成及时率 现场工艺技术支持率 工装夹具制作及时率 技术资料(包图纸、BOM)制作准 确率
技术资料的管理及时率
新设备投产及时率 办公用品费用控制率 5S管理 550万/月(1650万/季度) 报表的及时率 月成本统计准确率
办公用品(含机物料) 费用控制率 安全
注:红色标 识公司第一 阶段的各部 门绩效考核 指标,其他 的指标因公 司某些基础 数据还没有 建立起来, 故等半年以 后再看
年度各部门绩效考核KPI指标库
指 目标标产定值义挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季 度) 在规定的时间内,及时提供合适岗位人才并组织面试 该季度实际离职人数(一周内除外)占该季度平均总人数的比率 依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 控制在年度招聘与培训费用预算内 每月2次检查消防器材及安全情况 每月检查曝光次数 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季 度 接) 到《采购申请单》后,并按双方确认的交期内交货 主要原材料一次验收的合格比率 采购不合格品必须在一周内退回供应商 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 不超过计划内采购费用总额的5% 每月检查曝光次数 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季 度 指) 订单规定完成的交付期 投诉的次数 成品入库一次合格率 每季度降低采购需求总额 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 在生产中发生的安全(含消防)事故次数
30
指订单规定完成的交付期
10
接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划
10
每月出货批次汇总
25
两天内回复客户的投诉
10
按照该月交付订单完成98%
5
每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外)
5
≥100%
≥98% ≤2% ≤1% ≥100% 达标 ≥95%
每周1次
≤2% ≤1% ≥100%
生产部
总经办
各车间 人力资源部 人力资源部 财务部 总经办 总经理
仓库
人力资源部 人力资源部 生产部
仓库的抽查完成率
办公用品费用控制率 5S管理
接单达成率
客户交期达成率
下单及时率 出货准确率(数量、品种、报 关) 顾客投诉处理及时率
货款回收及时率 办公用品费用控制率
年度各
出口部
品保部 各车间 各仓库 机修班
现场管理
产能
质量 成本 现场管理 产能
质量
成本 现场管理 产能 质量 成本 现场管理 产能 质量 成本 现场管理
月产值报表 新品评审记录表 新品寄样记录 寄样记录表 发放记录表 生产技术故障记录表
工艺图纸、BOM发放 与变更记录表 工艺图纸、BOM发放 与变更记录表 设备使用记录 办公用品申请领用表 检查通报 月产值报表 报表汇总 统计报表
统计当月低前完成的累计次数
抽检记录
控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 达成率=实际接单金额÷目标产值金额
控制率=月申请金额÷月领用金额
统计累计次数
检查通报 月产值报表
品质检验记录
检验记录 检验记录
客诉记录表
办公用品申请领用表 检查通报 月产值报表 出货记录表 有关报表 检验记录 入库单 办公用品申请领用表 检查通报 安全事故汇总表 月产值报表 领料记录 抽检记录 生产采购申请计划 办公用品申请领用表 检查通报 月产值报表 设备维修/保养记录 设备维修/保养记录
权重
10
30 30 10 5 5 5 5
10
25 25 20 5 10 5
30
30 10 10 5 5 5
指标值
≥100%
≥95% ≤10% ≥90% ≤2% ≤3% ≥100% ≤1%
≥100%
≥98% ≥85% ≥95% ≤2% ≤5% ≤1%
≥100%
≥90% ≤3% ≥100% ≥3% ≤2% ≤1%
20
每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外)
5
每 目月 标检 产查 值曝 挂光 件次 45数0万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季 度)
5 30
指根据生产部生产计划、按期完成的交期(临时插单或补单除外)
30
车间投入产出和结存报表
10
指各车间送检成品检验合格率
每月检查曝光次数
5
目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季 度)
30
按时完成公司提出的新品开发计划
20
按时完成出口部提高的客户新品开发
20
客户确认的送样合格数(因客户更改数据而修改的除外)
10
技术部确认后3天内完成
10
生产现场出现的技术问题,必须在在内给予解决
10
≥90%
≥98%
≥99% 产查 值曝 挂光 件次 45数0万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季 度)
5 30
依据程序规定时间完成生产品质异常处理
30
依据程序规定时间完成
20
由生产部统计因检验员判定失误的批数
10
每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况(客观情况除外,如有异 议由方总裁决)
5S管理 550万/月(1650万/季度)
品质异常处理及时率
来料检验及时率 来料检验准确率
顾客投诉次数
办公用品费用控制率 5S管理 550万/月(1650万/季度) 计划达成率 报表准确及时率
成品一次合格率 报废控制率 机物料费用控制率 5S管理 安全 550万/月(1650万/季度) 收发料及时准确率 帐、物、卡一致性准确率 库存下降率 办公用品费用控制率 5S管理 550万/月(1650万/季度) 生产设备完好率 设备保养及时率
及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 报表汇总 准确率=统计出错次数÷统计总次数
数据来源 月产值报表 入职名单 离职名单 培训计划 办公用品申请领用表 月费用总计表 检查通报 检查通报 月产值报表 采购汇总表 检验记录 仓库统计报表 办公用品申请领用表 采购汇总表 检查通报 月产值报表 出货记录表 客诉汇总表 检验记录 生产采购申请计划 办公用品申请领用表 安全事故汇总表 检查通报
15
各车间投产总数中出现的报废数
15
每月控制在部门申请计划的金额内
5
每月检查曝光次数
5
在生产中发生的安全(含消防)事故次数
10
目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季 度)
30
每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料
35
财务抽查的记录
35
每季度降低采购需求总额
物品品申请领用表
安全事故汇总表
数据监督或提供部门 财务部 各部门 各部门 各部门 人力资源部 财务部 人力资源部 人力资源部 财务部 生产部、财务部 品保部 财务部 人力资源部 财务部 人力资源部 财务部 出口部 出口部、品保部 品保部 采购 人力资源部 人力资源部 人力资源部 财务部 出口部 出口部 出口部 技术部、各车间、生产部 各车间、生产部
10
≤1% ≥100% ≥98%
≥98% ≥95% ≤2次
≤2% ≤1% ≥100% ≥98% ≥95% ≥98% ≤3% ≤2% ≤2% ≤1% ≥100% ≥98% ≥95% ≥3% ≤2% ≤1% ≥100% ≥97% ≥97%
≤2%
2次/月
核KPI指标库
测评工具 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数 流动率=离职数÷总人数 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额 统计检查累计次数 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=未达成交期次数÷申请总次数 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数 及时率=及时退货批数÷不合格批总数 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 控制率:计划外采购费用总额÷采购总额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=完成订单数÷总订单数 控制率=当月客诉次数÷该月订单总数 合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 统计累计次数 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
达成率=完成订单数÷总订单数
及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次
准确率=出货出错订单数÷出货订单总数 及时率=答复时间
控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数 控制率=季度申请总额÷季度领用金额
办公用品申请领用表 检查通报 下单计划
出货记录表
订单评审计划
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