每日情况报告表审核台账
资料台账填写规定及管理要求

资料台账填写规定及管理要求资料台帐管理要求和填写规定一、管理内容与要求1、技术资料,系指发电生产必须具备的标准、制度、规程、规定、图纸、整定书、通知单、报告单、技术方案及其它技术文件,是发电生产人员进行运行、检修、技术管理和其它有关发电生产活动的依据。
2、台帐、记录,系指发电生产部门、班组按有关规定设置的各种记录(打印记录)、生产日志、各类报表、上级命令,是进行设备状态分析、生产分析、事故分析、经济核算的原始资料。
正确填写记录、台帐,是机组安全、稳定、经济运行的可靠保证,是提高企业管理水平的基础。
3、资料、记录、台帐,应按规定放置整齐、稳妥,确保正确完整。
4、各级领导和技术人员(点检员、运行专工)应经常查阅资料、记录、台帐的登录情况,对班组台帐检查后应签名,对记录中反映的问题应及时进行分析,并有明确答复。
5、规程、文件包、标准实行分级管理,发电部、燃料部、设备管理部、设备维护部负责其职责范围内的各项规程、文件包、标准的制订、修订和审核等。
6、规程、图纸、技术标准的领用、发放按公司档案管理标准的规定,由档案室统一发放,领用者必须签名。
所有规程、标准、系统图应在公司档案室、发电部、燃料部、集控室、煤控室等备有标准本,并盖有专用章。
运行人员均应有本专业的运行规程、系统图及与运行有关的管理标准。
7、公司职工在调离公司时,应将公司、部门所发的规程、文件包、标准全部上交,不得带走。
二、资料、台帐、记录的有关规定1、台账、记录、日志须用钢笔或圆珠笔认真填写,字迹工整,内容及时、详细、准确、全面,禁止乱涂、乱画、撕页、污损纸面。
记录本、日志中栏目应填写齐全,栏目中内容在现场没有的划“/”。
值长、单元长、检修班长、煤控班长、主控日志采用碳素或蓝黑墨水填写。
2、台账、记录本内记录的各类事项都应准确填写时间、原因。
3、定期切换试验的记录,应填写时间并有质的评价,包括设备定期切换试验时的启、停时间及质的评价(如良好、正常、不正常、合格、不合格等),必要时应记录有关参数的具体数值。
检查台账的情况汇报

检查台账的情况汇报
近期我们对公司的检查台账进行了全面的情况汇报,以下是汇报的具体情况。
首先,我们对检查台账的完整性进行了全面的检查。
经过核实,台账中的记录齐全,没有漏项或者遗漏情况,各项内容记录准确,没有错误或者遗漏。
在检查过程中,我们还发现了一些记录不规范的情况,例如时间记录不清晰、项目名称不规范等,已经及时进行了整改并进行了相应的说明和标注。
此外,我们还对台账的存档情况进行了检查,确保了台账的存档完整性和安全性。
其次,我们对台账的规范性进行了审查。
台账中的记录内容均符合公司相关规定和标准,记录方式规范、清晰,没有出现模糊不清、不易理解的情况。
在审查过程中,我们还发现了一些记录不规范的情况,例如记录格式不统一、记录内容不完整等,已经及时进行了整改并进行了相应的说明和标注。
同时,我们还对台账的更新情况进行了检查,确保了台账的及时更新和完整性。
最后,我们对台账的使用情况进行了跟踪和分析。
台账的使用情况良好,各部门和相关人员都能够按照规定的流程和标准进行使用,没有出现违规或者不当使用的情况。
在跟踪和分析过程中,我们还发现了一些使用不当的情况,例如记录不及时、记录不准确等,已经及时进行了整改并进行了相应的说明和标注。
同时,我们还对台账的使用效果进行了评估,确保了台账的使用效果和价值。
综上所述,公司的检查台账情况良好,各项内容齐全、规范、使用良好。
我们将继续加强对台账的管理和监督,确保台账的完整性、规范性和使用效果,为公司的正常运营和管理提供有力支持。
台账明细(医务科)【最新】

1-1 质量与安全管理组织(责任部门:医务科)1-1 质量与安全管理组织4.1.1.14.1.2.14.1.2.24.1.3.1一、相关资料、文件1.医疗质量管理组织架构图。
2.关于医疗质量与安全工作的相关管理规定。
3.医疗质量安全管理与持续改进实施方案。
4.医疗质量和医疗安全工作目标。
5.质控本。
6.即墨市人民医院委员会制工作条例。
7.关于调整各委员会组成人员名单的通知13.医疗质量和医疗安全管理工作计划和考核方案。
14.2013年医疗质量考核工作计划。
15.即墨市人民医院质量控制计划。
二、培训资料、考核、反馈及总结分析1.潘主任的会议记录。
2.伦理委员会的审查报告及会议记录。
3、临床路径会议记录。
4.2012年半年及年终质量检查人员安排。
5.会诊制度的落实、输血及病案签字的改进。
6.医疗质量与安全分析报告。
2-1、2-2 医疗质量管理(责任部门:医务科)2-1︑2-2医疗质量管理4.2.1.14.2.1.24.2.5.2一、相关资料、文件1.四级医疗质量管理制度。
2.医疗质量奖惩管理办法。
3.医疗质量考核细则。
4.医疗质控与持续改进管理规范。
5.医疗质量管理控制方案、考核体系及管理流程。
6.重点环节、部门、岗位和人群管理办法。
7.重点时段、重点科室医疗安全管理规定。
二、培训资料、考核、反馈及总结分析1.科室100分考核报表。
2.2011年半年医疗质量检查。
3.2012年半年医疗质量检查。
4.2012年年终医疗质量检查。
5.2012年医疗质量检查病历汇总分析报告。
6.医疗质量管理与持续改进记录表。
7.医疗质量自查报告及整改措施。
8.科室签字质控汇总表9.医疗质量督查记录。
10.科室质控员开会、培训照片。
11.急诊科检查(孙斌准备)。
12.输血检查(崔凤娟准备)。
13.ICU检查(姜路云准备)。
3-1 三基三严培训(责任部门:医务科)3-1 三基三严培训4.2.3.1一、相关资料、文件1.2012、2013年度莱芜钢铁集团有限公司医院职工培训计划;2.2012、2013年莱芜钢铁集团有限公司医院医师培训培养计划(需修改);3.本科室的2012、2013年度医师培训培养计划、附安排表多个(体现出分层次)。
辍学学生情况报告表(跟踪信息台账)

201 年
月日
说明: 1.凡义务教育阶段学生未经请假不回校上课超过5天的应当填写本登记表。
2.本表一般由班主任填写经教务负责人审核报学校。
3.本登记表应作为学生学籍档案由学校永久保管,不得销毁。
与学生关系
工作单位
联系电话
家庭主要成员
辍学起始时间
复学起始时间
辍学学生家庭经济状况(打"√")
辍学学生在校学习成绩情况(打"√")
1.贫困
2.中等
3.较好
4.富裕
1.后进
2.中等
辍学学生当前情况(选其中一项打"√")
1.进入企事 业单位就业
2.在家族企 业帮手
3.无照经商
4.回乡务农
5.在家照顾 亲人
XX县辍学学生情况报告表(跟踪信息台账)
(本表由班主任填写)
班级:
(
)班
班主任:
身份证号
出生年月日
学籍号
班级
现名
曾用名
性别
民族
家庭住址
邮码
户籍地址 学生类别(打"√")
学生户口性质(打"√") 学生户籍(打"√") 姓名
邮码
1.普通学生;2.特殊教育学生。
1.农业居民户;2.非农业居民户
1.本县(市、区);2.本省其他县(市、区);3.外省市区
6.赋闲在家
3.良好 7.其他
4.优秀 8.情况不明
辍学学生去向 (打"√")
1.在本省的:南昌、赣州、九江、吉安、抚州、宜春、景德镇、新余、鹰潭、 萍乡、本市兄弟县、其他; 2.在省外; 3.去向不明。
宁夏自然资源统计数据登记质量审核和台账管理制度

宁夏自然资源统计数据登记质量审核和台账管理制度第一章总则第一条为全面了解全区自然资源状况,掌握自然资源调查评价、开发利用、保护修复和行政管理工作情况,提高统计工作效率,落实统计工作责任,保障自然资源统计工作顺利开展,依据《宁夏自然资源综合统计管理办法》制定本制度。
第二条本制度适用于全区县级以上自然资源主管部门以及从事自然资源统计相关活动的企业、事业单位。
第三条自然资源统计工作按照“工作统一归口、分工负责,数据真实可靠、完整准确”的原则开展。
第四条各部门(单位)要高度重视自然资源综合统计工作,确保统计数据的真实性,严格按照《自然资源调查统计制度》及时报送各期统计报表,数据准确完整、逻辑关系正确、交签手续齐全、统计质量可靠。
第二章数据登记制度第五条自然资源厅统计归口管理处室按照“1+5”统计制度下发统计任务,各内设业务处室负责统计工作。
统计内容包括:自然资源综合统计调查:自然资源状况、自然资源调查与开发利用状况、自然资源保护与修复、国土空间规划和用途管制、自然资源行政管理、自然资源成果管理、自然资源灾情及防治等。
土地统计调查:土地资源状况、土地资源调查与土地资源开发利用状况、土地资源行政管理状况等。
矿产统计调查:矿产资源状况、矿业权管理、矿产资源开发利用状况、矿山环境恢复治理和古生物化石保护等。
地质勘查及地质灾害统计调查:地质勘查单位的基本情况、地质勘查投入的经费和工作量以及取得的成果、地质调查投入和取得的成果、地质灾害的监测和防治、地下水监测等。
测绘地理信息统计调查:测绘资质单位财务、设备和人事人才等基本情况,基础测绘、测绘质量监督检查、测绘成果管理与提供、地图管理与服务等。
自然资源管理统计调查:信访情况、用地审批收件情况、自然资源行政复议案件及诉讼情况、行政公益诉讼案件情况、不动产登记发证情况、自然资源权属争议调处情况、全民所有自然资源资产情况、国土空间规划编制实施情况、城乡规划许可情况、国土空间规划行业管理、自然资源违法案件查处及处罚情况、科技人才、研发及成果情况、自然资源标准化和计量监督管理情况、信息化建设情况、自然资源管理机构、人员及干部培训学历教育情况、自然资源厅直属机关党员和党组织情况等。
教育审核的台账清单

教育审核的台账清单1. 审核目标- 确认教育项目的合规性和质量标准。
- 评估教育活动的有效性。
- 确保教育资源的最佳利用。
2. 审核范围- 教育项目的规划与实施。
- 教育活动的组织与管理。
- 教育资源的配置与利用。
- 教育成果的评估与反馈。
3. 审核流程1. 准备阶段:准备阶段:- 收集相关文件和资料。
- 确定审核团队成员和分工。
- 制定审核计划和时间表。
2. 现场审核:现场审核:- 实地考察教育项目实施环境。
- 访谈相关教育工作者和学生。
- 观察教育活动的开展情况。
3. 资料审核:资料审核:- 审查教育项目的规划文件。
- 评估教育活动的相关数据和报告。
- 检查教育资源的配置和使用情况。
4. 问题发现与分析:问题发现与分析:- 记录审核过程中发现的问题和不足。
- 分析问题的原因和影响。
- 提出改进意见和建议。
5. 审核报告:审核报告:- 撰写详细的审核报告。
- 报告应包括审核目的、范围、流程、问题发现和解决方案等内容。
- 提交给相关部门和人员进行审批和反馈。
4. 审核材料- 教育项目的规划文件和实施方案。
- 教育活动的相关数据和报告。
- 教育资源的配置和使用情况。
- 教育成果的评估报告和反馈意见。
5. 审核团队成员- 审核组长:负责审核的整体协调和领导。
- 教育专家:负责评估教育项目的质量和有效性。
- 数据分析师:负责审核教育活动的相关数据和报告。
- 实地考察员:负责现场考察和访谈。
6. 审核时间安排- 准备阶段:1周- 现场审核:2周- 资料审核:2周- 问题发现与分析:1周- 审核报告撰写:1周- 审核报告审批与反馈:1周7. 审核结果处理- 根据审核报告,提出改进意见和建议。
- 制定改进计划和时间表。
- 跟踪改进进展,并进行下一次审核。
以上是教育审核的台账清单,请根据实际情况进行调整和补充。
希望这份清单能够帮助您进行高效的教育审核工作。
事业单位出纳工作职责(5篇)

事业单位出纳工作职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;3、跟进业务收款,并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。
事业单位出纳工作职责(2)主要包括以下几个方面:1. 收付款管理:接受、核对和记录单位收入的款项,包括现金、支票、银行卡等,负责按照规定程序存入银行,保证款项的安全和准确性;同时也负责对单位的支出进行核对和记录,确保支出的合法性和准确性。
2. 银行账户管理:负责相关银行账户的开立、销户、变更等事项,并且及时与银行进行沟通和协调,确保账户的正常运作和资金的安全。
3. 现金管理:负责单位现金的划拨、发放和归库工作,保证现金的合理配置和运用,并监督现金的安全管理,防止现金的流失和损坏。
4. 财务报表编制:按照相关要求和标准,负责单位财务报表的编制和填报工作,包括现金流量表、资产负债表、利润表等,确保报表的准确性和及时性。
5. 财务数据分析:根据财务数据,进行相关的分析和汇总,为单位领导提供决策的参考依据,并及时向领导报告财务运行情况和存在的问题。
6. 流动资金管理:根据单位的实际需要和资金情况,制定和实施流动资金管理方案,包括资金的预测、计划、调配和监督等,保证单位的正常运作和资金的充裕。
7. 会计凭证处理:按照财务制度和规定,处理和审核财务凭证,包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等,确保凭证的准确性和合法性。
8. 税务管理:负责单位的税务管理工作,包括纳税申报、税款缴纳、税务核查等,并配合税务机关的工作,确保单位的合法纳税。
总之,事业单位出纳工作职责涉及到单位的财务、资金、银行、税务等多个方面,是保障单位财务运作的重要角色,需要具备一定的财务管理和专业知识。
各种台账表格

科室:病案科病案科记录台账持续改进记录本柯坪县人民医院时间:年月日—年月日说明:一、记录项目包括:(1)核心制度的执行;(2)单病种质量管理;(3)临床路径管理;(4)质量与安全管理检查记录;(5)安全(不良)事件报告表;(6)科务会记录本;(7)业务学习安排表;(8)设备档案;(9)借阅病历审批表;(10)遗失纸质病历重新打印申请表;(11)纠纷病案登记表;(12)病历复印登记表;(13)ICD编码专项培训记录;(14)工作评分标准;(15)科研教学、继续教育;(16)医德医风;(17)病历质量管理;(18)人员变动表;(19)催还病历清点记录;(20)病区工作逐日登记本;(21)医院病员动态日报表。
二、科室根据医院质量与安全管理方案和科室特点确定本科室质量与安全指标和标准,记录科室质量与安全存在问题、总结分析、改进措施、职能部门督查结果及效果评价。
三、科室根据每月存在的问题应用PDCA,RCA,QCC等管理工具进行分析,找出到底是制度、管理细则及流程等方面存在的系统漏洞或者是个案的原因,从而进一步加强科室管理、完善制度确保医疗质量与安全。
病案科质量与安全管理持续改进记录本第页病案科质量与安全管理持续改进记录本第页病案科单病种质量考核指标分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日附单病种总表病案科201 年月开临床路径监控表附临床路径总表科室质量与安全管理(病历质量管理)检查记录科室质量与安全管理(病案科安全(不良)事件管理)检查记录分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日科室质量与安全管理(教学、科研、继续医学教育)检查记录分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日科室质量与安全管理(医德医风考评)检查记录分管组员(秘书)(签名): 科主任(签名): 日期: 年月 日科室质量与安全管理检查记录分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日科室医疗质量和安全(目标)记录本病案科安全(不良)事件报告表何可能影响病人的诊疗结果、增加病人的痛苦和负担并可能引发医疗纠纷或医疗事故,以及影响医疗工作的正常运行和医务人员人身安全的因素和事件。