物资进场验收管理
物资采购入库验收管理制度范本

物资采购入库验收管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理物资采购入库验收工作,确保采购物资的质量和数量符合要求,保障各部门正常工作的进行。
适用于公司所有物资采购入库验收工作。
二、责任与权限1. 采购部门负责物资采购的组织和安排,包括招标、比价、合同签订等工作,并按照规定将采购物资送至仓库。
2. 仓储部门负责对采购物资进行验收、入库和仓储,确保物资安全和保存质量。
3. 采购员负责对所采购物资的质量和数量进行初步验收,并填写相应的验收单据。
4. 仓库管理员负责对采购物资进行详细的验收,包括外观、数量、规格、包装等方面,并填写相应的入库单据。
5. 验收员负责对采购物资进行抽样检验和质量验收,确保物资质量符合要求。
6. 采购部门、仓储部门、验收员等有权对物资进行返工、退货等处理,并及时与供应商联系解决问题。
三、物资采购入库验收流程1. 采购员接收到采购计划后,根据需要编制采购方案,并进行招标、比价等工作。
2. 采购员与供应商进行合同谈判,确保合同内容包括物资的品名、规格、数量、质量要求等,并签订正式合同。
3. 采购员将合同及其他相关文件提交给仓储部门,通知其准备接收采购物资。
4. 供应商按照合同约定的交货日期将物资送至公司仓库。
5. 仓库管理员在接收物资的同时,与采购员进行初步验收,包括检查包装完好性、物资的外观质量等,并填写验收单据。
6. 验收员对部分采购物资进行抽样检验,并与供应商的质量报告进行对比,确保物资质量符合要求。
如发现质量问题,需及时与供应商联系解决。
7. 仓库管理员在验收合格后,按照物资的性质和规则进行分类和入库,并填写入库单据,记录物资的库存数量和位置。
8. 采购部门对入库物资进行核对,确保与合同中约定的品名、规格、数量等一致,如发现问题,及时与仓储部门联系调整。
9. 所有验收和入库的单据需要及时归档,方便查阅和复核。
10. 待物资入库完成后,仓库管理员通知相关部门领取所需物资,并记录领用情况,确保物资的及时供应和使用。
工程物料入场验收制度

工程物料入场验收制度一、目的和依据为保证建设工程使用的材料、设备符合国家标准及设计要求,确保工程质量安全,根据《建设工程质量管理条例》及相关法律法规,结合实际情况,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程建设的施工单位、监理单位、供应商及其他相关方,涵盖所有进入施工现场的原材料、构配件、设备等。
三、验收原则1. 严格按照国家及行业标准进行验收,不得降低标准或特殊放行未经检验的物料。
2. 坚持“谁采购、谁负责”的原则,明确各方责任,确保验收工作有序进行。
3. 实行全过程记录,确保验收过程透明、可追溯。
四、验收程序1. 物料到达现场后,施工单位应及时通知监理单位和相关技术人员到场共同验收。
2. 检查物料的外观质量,对照采购合同、技术规范和质量标准,核对产品型号、规格、数量等是否一致。
3. 对于需要复检的材料,应按要求取样送检,待检测结果合格后方可使用。
4. 对于大型设备或特殊材料,应由专业技术人员组织验收,必要时可邀请第三方检测机构参与。
5. 完成验收后,填写《物料入场验收记录表》,由参与验收的各方签字确认。
五、不合格处理1. 发现物料存在质量问题时,应立即停止使用,并通知供应商进行处理。
2. 对于不合格物料,施工单位应按照合同约定和相关法律法规进行处理,不得擅自使用或放行。
3. 对于因物料质量问题造成的返工、延误等损失,应由责任方承担相应责任。
六、监督管理1. 监理单位应对施工单位的物料验收工作进行监督检查,确保验收制度的执行。
2. 建设单位应定期组织对物料验收情况进行检查,发现问题及时整改。
3. 鼓励采用信息化手段,如建立物料管理系统,实现物料验收信息的数字化管理。
七、附则本制度自发布之日起实施,如有与国家法律法规冲突之处,以国家法律法规为准。
进场物资的验收

进场物资的验收进场的材料应进行数量验收和质量检验,作好相应的验收和标识的原始记录;数量验收和质量检验,应符合国家的计量方法和企业的有关规定;1、物资进入现场或工作区域外的仓库前2天应通知项目部,并准备装卸、验收、堆放的设施与条件;2、进入现场的材料应有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单)和出厂合格证;要求复检的材料要有取样送检证明报告;新材料未经试验鉴定,不得用于工程中;现场配置的材料应经试配,使用前应经认证;3、对进场的材料发现质量不合格,应做出标识,按公司程序文档规定,挂上“不合格物资”标牌,及时通知公司物资部门联系解决;4、凡进入项目现场的材料,应根据现场平面布置规划的位置,做到四定位、五五化、四对口;现场大宗材料须堆放整齐,砂石成堆、成方、砖成垛,长大件一头齐,要求场地平整,排水良好,道路畅通,进出方便;5、根据订购,加工协议及技术标准核对品种、规格、图号、代号、几何尺寸及其数量,并取得合格的质量证明文档;规定需要进行物理(包括防火阻燃)、化学性能检验的,应负责送检,并取得合格的检验文档;规定须按样品验收的,按样品标准验收;6、由客户直接采购的物资,送抵到达地点后,由项目部验收合格后确认,发现业主确认的质量、数量、规格与实际情况有误时,由项目部立即通知业主代表复验确认;7、由项目部采购的物资,送抵到达地点后,由项目部验收合格后确认,规定由发包商确认的,由项目部在收货现场通知客户复验确认(也可共同验收确认);未经验收的物资不准动用,不合格材料通知采购方撤离现场;8、各类物资质量证明文档应及时归档;9、材料(配件)控制程序材料采购管理是从采购计划开始,到采购询价、采购协议签订,一直到采购材料进场为止,以及后续质保跟踪的整个过程管理;我们制定了以下完善的采购工作控制程序;(1)材料采购部根据《招标文档》、《招标答疑文档》及施工图的要求,符合规定的,组织符合国家标准的装饰材料样板送监理工程师、客户方代表(或技术负责人)审批,办理装饰材料封样审批手续;(2)材料采购部根据《招标文档》、《招标答疑文档》及施工图对材料的要求,对客户方已经审批的材料进行材料询价,并对材料供应商的资质、生产工厂、生产能力、供货能力进行审查;填报《主材采购询价综合比较表》、《主材采购工作信息表》,送工程管理部、审核部进行材料单价及材料供应商的资质、能力审核;优先选用长期合作、价格合理、质量可靠、信誉口碑好的材料供应商;(3)由现场施工技术员统计、技术负责人审核各种装饰材料的使用数量及订购数量;填报《材料采购申请表》,送工程项目部、工程管理部审核;(4)材料采购部按照工程管理部审核的装饰材料项目使用量、及材料采购单价,根据《招标文档》、《招标答疑文档》及施工图对(5)材料采购部将与供货商拟订装饰材料采购协议送工程管理部、审核部进行协议评审(6)协议评审通过后,材料采购部正式与供货商签订装饰材料采购协议;完成采购协议签订手续;10、材料(配件)控制流程(1)掌握材料信息,优选供货厂家;进行材料单价及材料供应商的资质、能力审核;优先选用长期合作、价格合理、质量可靠、信誉口碑好的材料供应商;(2)合理组织材料供应,确保施工正常进行;合理的、科学的组织材料的采购、加工、运输,建立严密的计划、调度体系,加快材料的周转,减少材料的占用量,按质、按量、按期的满足建设需要;(3)合理组织材料使用,减少材料的损失;(4)加强材料检查验收,严把材料质量关;严把装饰材料进场检验关,确保所采购材料的质量要求;对于重要、主要材料,每批次材料的进场时,必须有相关有效检测报告、产品合格证、质量保障书等相关质量资料;所有各种构件,必须具有厂家批号和出厂合格证;材料质量抽样和检验的方法,要能反映该批材料的质量性能;对于有复验要求的材料,必须经过具有国家资质的检测机构检验合格并提供材料的相关检测报告;对于进口材料、设备应具备商检局、质检站、行业主管部门的检验报告或数据;。
物资进场验收管理制度范文

物资进场验收管理制度范文物资进场验收管理制度一、背景和目的为了保证物资的质量和数量,合理利用资源,提高物资进场验收管理水平,特制定本制度。
本制度的目的是规范物资进场验收的程序和要求,确保物资进场验收的公正、公平和科学,并严格执行监督管理,确保物资使用的安全和效益。
二、适用范围本制度适用于所有需要进场验收的物资,包括设备、器材、工具、材料等。
三、管理责任1. 采购部门负责组织和管理物资的进场验收工作。
2. 物资供应商负责按照合同提供符合要求的物资,并配合进场验收工作。
3. 物资使用部门负责参与进场验收工作,并按照验收结果进行物资的接收和处理。
四、物资进场验收程序1. 采购部门在物资供应商交付物资前,应向物资使用部门通知预定验收的时间、地点和要求。
2. 物资供应商在预定时间和地点交付物资,并向采购部门提供相应验收单据和货物清单。
3. 采购部门和物资使用部门按照清单逐项检查,对符合要求的物资进行确认,并在清单上签字。
4. 对于不符合要求的物资,采购部门和物资使用部门应及时通知物资供应商,并要求其进行整改或替换。
5. 物资验收合格后,采购部门和物资使用部门签署验收单,并将验收单据归档保存。
五、物资进场验收要求1. 质量要求:物资应符合国家、行业和企业的相关标准,不存在瑕疵和缺陷。
2. 数量要求:物资的数量应与合同约定的一致,不得存在盗、抽、少、漏等情况。
3. 包装要求:物资的包装应符合相应的标准,保证物资在运输过程中不受损。
4. 配套要求:物资是否具备相应的配套设备、工具和材料,是否完整无缺。
5. 技术要求:物资的技术参数和性能应满足使用部门的需求。
6. 安全要求:物资不得存在安全隐患,符合相关的安全规定和要求。
六、物资进场验收流程1. 明确物资的进场验收标准和要求。
2. 编制物资进场验收计划,明确验收的时间、地点和人员。
3. 采购部门通知物资供应商进行交付,并提供相应的验收单据和货物清单。
4. 物资供应商交付物资,并在现场提供相应的支持和配合。
安全物资和进场验收程序范本

安全物资和进场验收程序范本一、前言在工程建设过程中,为了保障施工人员的安全以及工程质量的达标,必须加强安全物资的管理和进场验收程序的实施,以确保施工现场的安全和顺利进行。
本文将就安全物资的管理和进场验收程序进行详细阐述,以期为工程项目的安全管理提供有效的参考。
二、安全物资的管理为了降低施工现场的安全风险,并保护施工人员的生命安全,需要建立健全的安全物资管理制度,具体要求如下:1.安全物资的选购在选购安全物资时,应首先考虑其品质和安全性能,选择符合国家标准和相关规范要求的产品。
同时,还要参考市场反馈信息,选择具有良好信誉和口碑的供应商。
2.安全物资的验收安全物资到达现场后,应由专人进行验收。
验收人员首先要对物资的规格、型号和数量进行核对,确保其符合合同约定的要求。
此外,还要对物资的质量和性能进行抽检,以确保物资的可用性和安全性。
3.安全物资的储存储存安全物资的场所应具备良好的通风、防潮、防火和防盗等设施。
不同类别的物资应分开储存,并标明明确的货位号,以便随时查找和使用。
储存过程中,要定期检查和保养物资,确保其良好状态。
4.安全物资的领用和使用安全物资的领用和使用应按照合同约定和相关规定进行。
领用人员必须具备相关的操作技能和防护意识,使用物资前要仔细阅读使用说明书,并按照操作要求进行使用。
同时,在使用过程中要注意个人和他人的安全,如佩戴防护用品、遵守操作规程等。
三、进场验收程序进场验收程序的目的是确保工程施工的正常进行和施工现场的安全。
以下是进场验收程序的具体内容:1.入场准备进场之前,施工单位应提前与业主或监理单位联系,了解进场时间以及相关的规定和要求。
进场时,施工单位应按照要求携带相关的资料和证件,并提前通知相关人员。
2.验收申请施工单位到达现场后,应向业主或监理单位提出进场验收申请。
验收申请包括施工单位的基本信息、施工人员的资质证明以及工程施工计划等。
3.验收安全物资业主或监理单位对施工单位携带的安全物资进行验收。
物资验收入库管理制度(4篇)

物资验收入库管理制度第一章总则第一条为了规范和强化物资验收入库工作,增强物资管理的科学性和规范性,提高物资的利用率和管理效益,特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有涉及物资采购、验收和入库的环节。
第三条物资验收入库是指物资采购到达我公司后经过检查验收合格后,按照一定方式存放入库的过程。
第四条物资验收入库工作必须以依法公正、科学高效为原则,以质量优先、安全第一为基本要求。
第二章验收管理第五条采购部门应根据我公司的采购计划和需求,按照相应的采购程序进行物资的采购工作。
第六条物资验收人员应具备相应的专业知识和技能,能够准确判断物资的质量和规格,做到公正、公平、公开。
第七条物资验收的进场检查必须按照验收标准进行,对于外观有破损或异常的物资必须及时予以记录,并向采购部门报告。
第八条物资验收不合格的,应立即通知采购部门,并予以退货处理。
第九条物资验收合格的,应按规定的程序进行入库处理。
第三章入库管理第十条入库前,应对物资进行清点,确保物资的数量和规格与入库单相符。
第十一条物资入库前,应先进行防火、防潮、防虫等处理,确保物资的质量和安全。
第十二条入库操作人员必须严格按照规定的要求进行入库操作,确保入库的准确性,同时对于重要物资应进行二次确认和核对。
第十三条对于易变质的物资,应按照相应的方法和要求进行储存,确保其质量不受损坏。
第十四条入库记录必须真实、准确、完整,包括物资的名称、规格、数量、入库日期、接收人员等信息。
第四章监督与考核第十五条采购部门、验收人员和入库操作人员应相互配合,相互监督,确保物资验收入库工作的质量和效率。
第十六条监督人员应定期对物资验收入库工作进行检查,发现问题及时提出整改要求,并对整改情况进行跟踪和评估。
第十七条物资验收入库工作的考核指标包括验收合格率、入库准确率、记录的规范程度等,通过对这些指标的考核结果进行评价,对工作人员进行奖惩。
第十八条对于重大失误或违规行为,应依法追究责任。
物资进场验收管理

物资进场验收管理1主要物资验收办法项目部参与验收人员:材料员、工程部现场负责人、质检员或实验室相关人员、施工队指定领料人。
1.1钢材的验收资料验收:钢筋进场时必须按合同要求核对材质证明文件、钢筋吊牌、钢筋牌号三者是否一致。
质量验收:外观质量验收,由现场验收人员通过眼看、手摸,或使用简单工具,检查钢筋表面是否有裂纹、折叠、重皮、结疤、油污;钢筋表面是否有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度是否大于所在部分尺寸的允许偏差。
钢筋的化学成分、力学性能均应经有关部门复试,与国家标准对照后,判定其是否合格。
数量验收:应按照国家有关规定:定尺钢筋检尺或点根数(A件*8米^根/件*Dkg/米),有条件的结合过磅验证;盘圆、线材及非定尺钢筋检斤或过磅验收。
定尺钢筋检尺或点根时,必须每捆逐根并两端分别点数,两端数量不一致时,一定要查明原因;验收人员须随机拆捆检查,查看是否断根或两端插头,拆捆抽检率要根据每批进场量的多少而定,但不得少于5捆。
盘圆、线材及非定尺钢筋过磅时,过磅单必须是用打印机打印,手写数据无效,并且不得涂改;过磅单或送货单必须注明钢筋的件数;过磅的操作人员必须在磅单上签字,磅单与送货单共同作为钢材数量验收的依据。
理论换算计重钢筋的检尺率为:定尺钢筋100%,非定尺钢筋100%。
定尺交货的钢筋,长度允许偏差不得大于+50mm。
钢筋以盘卷交货时,每盘应是一条钢筋,允许每批有5%的盘数(不足两盘时允许有两盘)由两条钢筋组成,其盘重及盘径由供需双方协商。
进场钢筋需按批量、批号及时送检。
验收工具:项目物资部必备常用验收工具:游标卡尺、米尺(卷尺)等工具。
资料验收:进场商品混凝土,检查随车携带的混凝土小票(出场合格证),查看混凝土的搅拌时间、混凝土的配合比、混凝土的初、终凝时间等各项指标是否与设计要求相符;核对混凝土的品种、等级是否与施工部位的要求相符。
质量验证:项目试验人员要进行混凝土坍落度试验,检查和易性是否符合设计要求;在混凝土浇筑过程中,可根据浇筑进度随机指定车次进行混凝土标养试块和同等条件下养护试块的制作,试块需在监理、材料员及供货商共同见证下制作,并按相关规范验收予以确认。
物资进场验收管理办法1

物资进场验收管理办法1施工材料进场验收管理办法一、目的为了进一步加强施工现场物资管理工作,切实控制好工程项目成本,现拟定如下管理办法,项目各部门务必按以下要求实施。
二、范围适用于本工程项目部对所有分承包单位原材料进场的控制。
三、职责1、材料部和项目经理负责物资的采购管理。
2.预算部和项目经理负责在开工前提供项目施工合同和项目预算算及单位工程材料预算,以及提供主要材料名称、规格、型号、数量、质量的要求。
3.施工部负责对进场材料的质量进行检查和监督检验工作。
4.材料员、质量安全员、试验员负责进场材料的检查验收,并区分相关的证明资料,凭证手续不全,一律不收。
将合格材料的凭证手续汇总备案,以备追溯。
5.施工人员和质检员要做好检查监督工作,确保料场质量检验的落实,防止弄虚作假,杜绝不合格产品的使用。
6、技术部门负责对材料的规格、质量进行检查验收。
四、措施和方法1、根据施工进度,由施工部施工员编制材料计划,材料计划必须注明物质的名称、类别、等级、规格、型号和计量表位、数量、质量要求、进场日期。
经项目经理批准后报材料部门进行采购。
2、材料部门选中合格供应商。
3.采购材料进场时必须进行验收,如主要材料(如水泥、钢材等)材、地材等),必须经过材料部门、施工部门(主要是现场施工人员)实验部门和质安部门共同验收,且同时在供应方送货单上签字验收,并由施工工长在材料进场时根据实际进场数量开具材料验收单,材料部门还必须对进场的材料收集相关资料(如出厂合格证、生产许可证、产品检验合格证等),并交付试验部门。
同时,材料部门还需认真核对材料进场时所附该材料的发票金额、单价、数量等与原计划购进的是否有出入,如有出入,必须找出原因并上报,以便及时对其该情况采取相关处理措施。
如核对无误后交付财务部门,财务部门再认真核对发票及材料相关信息。
做好材料的进场验收工作。
水泥下火车时,应指定专人监督点数(并随机检查其重量)、钢材所需点数、取样和称重等。
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物资进场验收管理1 主要物资验收办法项目部参与验收人员:材料员、工程部现场负责人、质检员或实验室相关人员、施工队指定领料人。
1.1钢材的验收资料验收:钢筋进场时必须按合同要求核对材质证明文件、钢筋吊牌、钢筋牌号三者是否一致。
质量验收:外观质量验收,由现场验收人员通过眼看、手摸,或使用简单工具,检查钢筋表面是否有裂纹、折叠、重皮、结疤、油污;钢筋表面是否有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度是否大于所在部分尺寸的允许偏差。
钢筋的化学成分、力学性能均应经有关部门复试,与国家标准对照后,判定其是否合格。
数量验收:应按照国家有关规定:定尺钢筋检尺或点根数(A件*B米*C根/件*Dkg/米),有条件的结合过磅验证;盘圆、线材及非定尺钢筋检斤或过磅验收。
定尺钢筋检尺或点根时,必须每捆逐根并两端分别点数,两端数量不一致时,一定要查明原因;验收人员须随机拆捆检查,查看是否断根或两端插头,拆捆抽检率要根据每批进场量的多少而定,但不得少于5捆。
盘圆、线材及非定尺钢筋过磅时,过磅单必须是用打印机打印,手写数据无效,并且不得涂改;过磅单或送货单必须注明钢筋的件数;过磅的操作人员必须在磅单上签字,磅单与送货单共同作为钢材数量验收的依据。
理论换算计重钢筋的检尺率为:定尺钢筋100%,非定尺钢筋100%。
定尺交货的钢筋,长度允许偏差不得大于+50mm。
钢筋以盘卷交货时,每盘应是一条钢筋,允许每批有5%的盘数(不足两盘时允许有两盘)由两条钢筋组成,其盘重及盘径由供需双方协商。
进场钢筋需按批量、批号及时送检。
验收工具:项目物资部必备常用验收工具:游标卡尺、米尺(卷尺)等工具。
1.2 商品混凝土的验收资料验收:进场商品混凝土,检查随车携带的混凝土小票(出场合格证),查看混凝土的搅拌时间、混凝土的配合比、混凝土的初、终凝时间等各项指标是否与设计要求相符;核对混凝土的品种、等级是否与施工部位的要求相符。
质量验证:项目试验人员要进行混凝土坍落度试验,检查和易性是否符合设计要求;在混凝土浇筑过程中,可根据浇筑进度随机指定车次进行混凝土标养试块和同等条件下养护试块的制作,试块需在监理、材料员及供货商共同见证下制作,并按相关规范验收予以确认。
数量检查:采取随机过磅称重检验数量;或以1M3标准斗为基准,随机抽查混凝土输送车的方量,判定其运输方量与送货单数量是否一致;还可以将设计尺寸的设计用量与实际使用数量进行对比,验证其数量是否准确。
商品混凝土的抽检率不得低于每批量的10-30%。
签收人员:商品混凝土进场应由责任工程师(工长)签收确认,施工队负责人签收。
1.3 水泥、干粉砂浆的验收质量验收:水泥、干粉砂浆以出厂质量保证书为凭。
进场前,应查验单据上品种、规格、强度等级、出厂日期、出厂编号等与纸袋上印的标志是否一致,不一致的应该分开码放,待进一步查清;检查水泥、干粉砂浆的出厂日期是否超过规定时间,超过的要另行处理;遇到两个单位同时到货的,应详细验收,分别码放,防止品种不同而混杂使用。
水泥及砂浆进场后,应按规范要求进行复检。
数量验收:袋装水泥、干粉砂浆每袋净重50KG,且不得少于标志重量的98%。
现场材料员会同分包单位材料员随机抽检,抽检率不得少于每批次的5%。
抽取20 袋,总重量不得少于1T。
散装水泥要过磅,但要注意卸车时车内水泥是否卸净,检查的方法检查罐车上的压力表是否为零,拆下来的泵口是否有水泥。
同一水泥厂生产的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一批。
其中散装水泥一批的总量不得超过500吨,袋装水泥一批的总量不得超过200吨。
1.4 砂的验收质量验收:砂中不得混有泥土等杂质,用肉眼鉴别砂中的含泥量,如砂颜色发黑,手感发粘,抓一把捏成团后,手放开后,砂团散开并有粘联小块,用手指捻开小块,指上留有明显污泥,表明含泥量过高。
数量验收:有过磅称量条件的项目,在进场后逐车过磅,并根据实际含水(含泥)情况酌情扣除水、泥重量;没有过磅称量条件的项目,须由项目材料员、分包单位材料员与供货方共同检查车的四角是否装满,超高部分要进行平整,并逐车“车上打方”确定其数量,不得按经验数字验收。
卸车前用铁锤敲击车厢底板,检查车厢是否有夹层,卸完车后要对空车内胆丈量,检查车内是否有水箱或铁桶。
1.5 石子的验收质量验收:可以用肉眼鉴别石子中含石粉量、含泥量,如用手握石子磨擦无尘土,说明含泥量低,而粘土粘于手上,则含泥量过高。
数量验收:同砂的验收方法相同,逐车称量或“车上打方”确定数量。
1.6 砖、砌块、空心砖的验收外观、质量验收:检查外观尺寸是否符合标准尺寸,棱角是否齐全完整;棱要成直线,角要成直角;砖面是否平整、颜色是否正常;红砖验收时要求至少有两个完整面,并力所能及的检查结实程度。
数量验收:砖、砌块、空心砖卸车时按规格成垛、成行码放,码放高度一般不超过1.5米,并采取落地码放验收,重点检查和现场监控是否码空。
1.7 电线、电缆、桥架的验收资料检查:检查电线、电缆出厂产品合格证,检查每卷(每盘)上标有的标签或标记,内容包括生产厂家、规格型号、芯数、截面积、额定电压、长度、重量等。
外观检查:绝缘线的导线芯应粗细均匀、表面光滑没有锈蚀和损伤。
塑料线表面颜色应均匀而有光泽,色调一致。
塑料绝缘层无槽状纹络、竹节形凸状、薄厚不均及显著气泡颗粒、杂质异物,不得有老化、裂纹、偏心、凹陷、压扁及机械操作等缺陷。
橡胶绝缘的厚度均匀,无偏心、老化和僵硬等现象,橡胶不应粘着铜线。
电缆应整齐紧密的卷在木盘或铁盘上,电缆外表的防腐保护层应无机械操作、压扁、凹凸的断裂缺陷,裸钢带铠装应无锈蚀,光滑平整并涂有沥青油。
数量检查:电缆属于定尺采购,进场必须保证电缆的约定长度;预分支电缆一般按现场实际尺寸制作,保证约定长度;电线要抽查进场每个规格、每卷的长度,保证约定长度。
1.8 木材的验收外观、质量验收:木方:两头须一致,带皮和耙楞不能超过木方截断面的三分之一,带皮耙楞总数每立方米不能多于合同规定数量,木方尺寸不得低于约定尺寸,有变形、腐朽、裂断的拒绝验收。
跳板:大头不小于50公分,小头不能低于20公分,厚度不能低于5公分,长度不得少于400公分。
有变形、木结大小、木结数量多少影响跳板使用的、腐朽、断裂的不予验收。
多层板:检查板面是否有变形、起层、气泡等现象,整张板是否厚薄均匀、变形、开裂、腐朽、断裂等缺陷,并在进场前作24小时浸泡试验,有变形、开裂、起泡等现象不予验收、进场。
数量验收:木方:落地查根数,计算进场量。
跳板:落地查块数,每块中间量方。
模板:落地查张数,计算进场平方数量。
1.9 建筑塑料的验收资料验收:核对材质证明资料,核实产品阻燃级别,未达到阻燃级别禁止使用。
外观验收:表面平整、光滑、无破损、厚度均匀,有一定柔韧性,无裂痕,管壁厚度均匀、无毛刺,人为给一定压力不开裂、不断裂。
数量验收:按约定长度、厚度计量验收。
配件检查:配件和相应管型相配套,结合紧密。
1.10 配电箱检查外观:箱体外观漆色光亮洁净、无划痕、并为指定颜色;箱体钢板表面平整无凸凹不平;箱门开关自如,锁具整齐、开启灵活、能正常使用。
检查尺寸:箱体按约定规格尺寸检查;箱体钢板厚度是否为约定厚度。
资料检查:查看出厂合格证、试验报告(包括箱内附件的合格证)、图纸资料等是否齐全;核对配电箱内部开关、配件是否按指定品牌、生产厂家,指定型号、规格;箱门内面是否有配线图。
2 物资进场验收管理2.1物资进场验收程序1、物资进场后,由材料员会同分包单位施工队伍负责人、工程部现场负责人三方会同供应商根据采购合同(合同交底)共同验收,直接出库给分包单位的,需由项目材料员、供应商、分包单位材料员在送货单据上签字确认。
2、验收内容包括:a)、验收实物是否为合同所要求的物资名称、规格、型号、标准等,核对送货单上的物资名称、规格、型号、数量是否与实物一致;b)、通过清点数量、检斤、检尺、量方核实与送货单数量是否一致;c)、验证实物材质证明、产品合格证等是否齐全;3、对于大宗物资(一般指砂、石、砖、商品混凝土、商品砂浆等),由项目材料员、分包单位材料员、工程部现场负责人三方与供应商现场验收,确认数量,签发进场凭证(送货单或者收料单),填写《物资进场验收记录》。
并在每月20日供应商核对当月进场数量、金额,填写《对账单》,双方签字确认,编制《供应商供货台账》。
4、对于需要复检的物资,要及时通知试验室取样送检;对于验收合格的物资,材料员及时填写《物资验收单》,相关人员签字确认。
5、对于发票未到的物资,可根据供应商的送货单,进行实际数量验收,然后根据当时供应商的报价清单或合同价办理暂估验收,收到发票后,将暂估入库账目冲回,按实际发生额验收。
物资进场验收表格《物资进场验收记录》《对账单》《物资验收单》2.2 不合格物资管理对于在验收过程中出现的数量有误、质量不合格、品种规格不对、材质资料不齐全的物资,材料员拒绝验收入库;对于复检不合格的物资,必须单独存放,做出明显标识。
验收不合格的物资由物资部门提出初步处理意见,项目工程部、商务部及项目技术负责人、项目经理审批同意后进行处理。
由物资部填写《不合格物资处理记录》,并及时与供应商联系,做出妥善处理。
记录表格《不合格物资处理记录》3 管理表格地磅或电子吊称称量台账审核:编制:填表说明:1、磅单必须是自动读取磅表数据并用打印机打印,磅单不得随意涂改,磅单需由操作人员签字确认;2、表中数据必须与磅单数据一致;3、本表需由司磅人和监磅人签字确认,物资主管进行审核。
物资进场验收记录物资负责人:项目现场负责人:质检员:施工队伍负责人:填表说明: 1、进场物资及时填写验收记录,由材料员填写,施工现场责人、质检员、施工队伍负责人进行审核、确认;2、验收各项资料如原件需试验室或其他部门保留时,物资部门需留存复印件,以备检查;物资收发存台账说明:1、项目上所有物资的采购都需登记在此账中2、采购物资必须进行分类3、采购当日必须登账,本月进行小计,采用EXCEL表建帐,每月打印签字存档。
不合格物资处理记录物资负责人:项目现场负责人:质检员:施工队伍负责人:供应商供货台账项目名称:供应商名称:说明:1、根据供应商供货情况,一个供应商建一个电子帐;2、本月进行小计。
3、此表采用EXCEL表格建帐。
每月打印签字存档。
(横表)对账单1、对于砂、石、砖、商品混凝土、商品砂浆等大宗材料,项目可根据进场数量的多少,以10天或15天为周期与供应商进行账务核对,但每月不得少于一次;2、每次进场双方签字确认的送货单据为双方对账的原始凭证;3、项目物资部根据对账单开物资验收单;物资验收单物资负责人:项目现场负责人:质检员:施工队伍负责人:填表说明:1、物资类别参照附录一规定填写,编号必须按要求统一编号而且连续;2、表格中的单据指供货单位的送货单/对账单,进场直发物资的送货单由供货方、材料员、分包单位材料员三方签字确认,需过磅的材料,磅单与送货单一同作为验收单的附件;3、验收单由材料员填写,施工现场责人、质检员、施工队伍负责人进行审核、确认签字应齐全;4、手续齐全的物资当天填写验收单,技术复杂的物资需在3天内完成验收;5、验收单一式三份,物资部存档;财务部存档;商务部存档;并按月整理归档;。