纠正和预防措施处理单 表格 格式
纠正和预防措施处理单(例子)

纠正和预防措施处理单
编号:
存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:
填表人:日期:
原因分析:
责任部门负责人:日期:
拟采取的纠正(预防)措施:
责任部门负责人:日期:质量主管:日期:
责任部门负责人:日期:
验证结果:
纠正措施有效。
验证部门:日期:
备注:
责任部门负责人:日期:
拟采取的纠正(预防)措施:
组织相关工作人员进行学习文件控制程序,提高文件管理意识;修订《主要岗位职责和任职要求》,将生产现场操作人员的岗位职责和任职要求纳入其中。
责任部门负责人:日期:管理者代表:日期:
完成情况:
已组织相关人员进行培训学习,其文件管理意识已提高。已修订《主要岗位职责和任职要求》,生产现场操作人员的岗位职责和任职要求已纳入其中。
完成情况:
责任部门负责人:日期:
验证结果:
验证部门:日期:
备注:
纠正和预防措施处理单
编号:QR/CBSL-8.5-01
存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:
公司《主要岗位职责和任职要求》中没有规定生产现场操作人员的岗位职责和任职要求。填表人:日期:原因分析:
车间规定了生产现场操作人员的岗位职责和任职要求,办公室没有将其整理成文纳入到《主要岗位职责和任职要求》中。
纠正预防措施处理单

纠正预防措施处理单一、背景介绍在各行各业的工作中,纠正预防措施处理单是一种常见的文档,用于记录和跟踪问题的纠正和预防措施。
该文档的目的是确保问题得到及时处理,并采取适当的措施以防止类似问题再次发生。
本文将详细介绍纠正预防措施处理单的标准格式及其内容要求。
二、标准格式纠正预防措施处理单的标准格式通常包括以下几个部份:1. 标题:在文档的顶部居中位置,用粗体字体写明“纠正预防措施处理单”字样,字号为14号。
2. 单号:在标题下方,居左位置,用正常字体写明单号,格式为“YYYYMMDD-XXX”,其中“YYYYMMDD”表示年月日,XXX表示流水号。
3. 日期:在单号下方,居右位置,用正常字体写明填写该单的日期,格式为“YYYY年MM月DD日”。
4. 发起人:在日期下方,居左位置,用正常字体写明发起该处理单的人员姓名和职位。
5. 受理人:在发起人下方,居右位置,用正常字体写明受理该处理单的人员姓名和职位。
6. 问题描述:在发起人和受理人之间,居左位置,用正常字体写明问题的具体描述,包括问题的发生时间、地点、原因等。
7. 纠正措施:在问题描述下方,用正常字体写明对该问题采取的纠正措施,包括具体的操作步骤、时间计划、责任人等。
8. 预防措施:在纠正措施下方,用正常字体写明为了防止类似问题再次发生所采取的预防措施,包括改进流程、培训人员、加强监督等。
9. 处理结果:在预防措施下方,用正常字体写明问题处理的结果,包括纠正措施的执行情况、预防措施的有效性等。
10. 处理人签名:在处理结果下方,居右位置,用正常字体写明处理该问题的人员姓名和职位,并留出足够的空间供其签名。
11. 审核人签名:在处理人签名下方,居右位置,用正常字体写明审核该处理单的人员姓名和职位,并留出足够的空间供其签名。
12. 备注:在审核人签名下方,用正常字体写明对该处理单的补充说明或者备注信息。
三、内容要求纠正预防措施处理单的内容要求如下:1. 问题描述:准确、清晰地描述问题的发生时间、地点、原因等,以便受理人能够全面了解问题的背景。
纠正和预防措施处理表(1)

完成期限
措施评审人
措施批准
措施实施结果确认:
确认人:日期:
措施有效性验证:
验证人:日期:
结论评审(包括对风险的评审):
评价人:日期:
管理者代表批示:
签名:日期:
备注:
纠正和预防措施处理表
发出部门
提出者
发文日期
责任部门
责任人
要求完成日期
问题提出来源:
□内部审核 □外部审核 □管理评审 □客户投诉 □生产监测 □其他
不符合描述:
附(相关证据):
不符合原因分析:责Fra bibliotek部门(签名):日期:
纠正措施和预防措施:□纠正措施□预防措施
责任部门(签名):日期:
措施执行者
所采取措施
纠正预防措施记录表格格式

纠正和预防举措实行考证记录
接收部门签收人□纠正举措
□预防举措
不合格
不合格发出日期
信息根源
潜伏不合格或不合格事实描绘〔描绘人/日期:〕
确认人/日期:
责任部门原由剖析〔剖析
人/日期:〕
□□
采不
取采
措取
施措
施
不合格
□已办理□因故待办理□未办理□信息办理
纠正/预防举措方案〔制定人/日期:〕
审批/日期
建议:
管代:
举措方案应于年月日前达
成
年代日
纠正/预防举措达成状况〔检查人/日期:〕
纠正举措实
考证
人
考
证□实行有效□无效
施成效考
证
日期
结
论
□局部有效
□从头拟订
举措
考证结论:
能否需要
□是□否
再次考证
考证人/日期:。
纠正与预防措施表格

不符合事项描述:
被审核方代表:日期:
不符合项种类:□主要缺点□次要缺点□建议事项
原因分析:
纠正措施:
被审核方代表:日期:
改进确认:
确认人:日期:
备注:
管理者代表:主导审核员:制表:
编号
改进、纠正和预防项目
对策
预计完成日期
实际完成日期
实施情况追踪
备注
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号:
纠正和预防措施报告
日期:编号:
生产单位:
产品名称:
产品编号:
订单号:
数量:
发生日期“
问题描述:
原因分析:
分析人/日期:
□人为因素
□机器设备
□原材料
□生产工艺
□其它
纠正预防行动
责任人
效果评价:
拟订:审核:批准:
V1.0
内部审核不符合报告
编号:
被审核单位
审核日期
审核条款
审核依据:□ISO 9001标准条款□质量\食品安全系统文件□适用法律法规□客户要求□ISO22000标准