内部审计通知书通知.doc
内审通知书范文

内审通知书范文亲爱的[被审计部门/人员]:嘿!你们好呀!我是咱们公司内部审计的[审计人员姓名]。
我这就像一个“内部侦探”一样,来跟大家打个招呼啦。
按照公司的规定和发展需要呢,咱们即将开始一次内部审计工作。
这次审计就像是给咱们部门或者相关业务来一次全面的“健康检查”,看看咱们哪些地方特别棒,哪些地方可能有点小毛病需要调理调理。
一、审计的时间。
我们计划从[开始日期]开始,大概到[结束日期]结束。
这段时间呢,就辛苦大家多多配合啦。
二、审计的范围。
这次我们要审计的范围主要包括[具体的审计范围,如财务收支情况、业务流程执行情况、内部控制制度的有效性等]。
简单说呢,就是和咱们日常工作里涉及到这些方面的东西,都要被我这个“小侦探”仔细瞧瞧哦。
三、审计的方式。
我们会通过查看相关的文件资料、记录,找各位同事聊聊天了解情况,可能还会实地观察一些业务操作流程。
大家不要觉得紧张哈,就像聊天一样轻松对待就好啦。
四、需要你们做什么呢?1. 在审计期间,请大家保持相关资料和文件的完整性,可别把重要的东西藏起来或者弄丢了哦,要是找不到了,就像捉迷藏玩得太过火了一样,会给我们的工作带来麻烦的呢。
2. 如果我们找你们了解情况,希望大家能如实回答,就像讲自己的故事一样,是什么样就怎么说,不用有什么顾虑。
我知道大家平时工作都很忙,但这次审计对咱们公司的发展真的很重要。
就像我们定期要去医院体检来确保身体倍儿棒一样,这次审计也是为了让咱们公司这个“大身体”更加健康、强壮。
如果你们对这次审计有任何疑问或者建议,随时可以联系我,我的电话是[电话号码],邮箱是[邮箱地址]。
祝大家工作顺利,咱们审计期间愉快合作呀![公司内部审计部门名称][通知日期]。
审计通知书模板

xxxxxx公司xxxx【201x】通(内审)字第xxx号内控审计通知书xx部门:根据公司经营管理目标和内审部工作安排,经公司领导批准,决定对贵部门进行审计。
现将审计有关事宜通知如下:审计时间范围:201x年x月x日至201x年x月x日审计内容:xxx。
审计时间:从201x年x月x日开始,预计x天。
审计组组长:xxx审计项目组员:xxx请予以积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件。
xxxxxx内审部201x年x月x日审计要求1.被审计对象接到审计通知书后,应做好接受审计的各项准备工作。
包括为内部审计人员提供必要的工作条件、提供审计所需的资料等;2.被审计对象对本部门、本人提供的会计凭证、账簿、报表、函件、计算机信息等资料以及资产的真实性和完整性负责;3.被审计对象要及时、全面提供审计所需的财务会计、业务和管理等资料,不得制定限制向内审部提供资料和开放计算机信息系统查询权限的规定或明示、暗示限制向内审部提供资料和开放计算机信息系统查询权限;4.被审计对象应当支持、协助内审部工作,及时、如实向内审部反映情况并提供有关证明材料,必要时应协助内审部进行调查并签字确认,不得拒绝、拖延、谎报提供审计的资料、资产;5.内审部有权检查、复印、拷贝、拍摄被审计部门和个人的会计凭证、账簿、报表、计算机信息及相关IT系统、和经营管理相关资料及现场勘察相关资产,有权查阅、复印、拷贝、拍摄有关制度、文件、合同、表单、工作记录、会议记录等资料,被审计部门和个人应当积极配合;6.对正在进行的严重违法违规和严重损失浪费行为,内审部有权做出临时制止决定,并及时向董事会或公司主要负责人报告,被审计部门和个人应当立即停止违法违规和损失浪费行为。
被审计对象须协助提供的审计清单1.xxxxxxx2.xxxxxxxx烦请xx部同事能在接到通知书后的x天内分批将审计资料提供给我们,以更好的提升审计项目的工作效率。
同时在审计过程中,我们也会根据实际审计需求,对审计项目涉及的各项制度、流程等进行相应的咨询和审计资料的补充提供,还望得到xxx部门的支持和配合。
公司年度审计工作通知

公司年度审计工作通知
尊敬的各位员工:
根据公司章程规定,为了确保公司财务数据的真实性、合法性和
完整性,维护公司及股东的利益,公司决定进行年度审计工作。
现将
有关事项通知如下:
一、审计时间安排
公司年度审计工作将于XX年XX月XX日正式启动,预计持续X
天/周。
具体的审计时间安排将由审计部门另行通知,请各位员工提前
做好准备。
二、审计范围
本次年度审计将涵盖公司XX年度的全部财务数据,包括但不限
于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及相关的会计凭证、账簿等资料。
三、配合准备
为了确保审计工作的顺利进行,各部门需全力配合审计人员的工作。
具体要求如下:
提供资料:各部门需按照审计人员的要求,及时提供相关的财务
数据和文件;
协助调查:如有需要,各部门需积极协助审计人员进行调查核实;
保密工作:所有参与审计工作的员工都应当严格遵守保密规定,确保审计工作的机密性。
四、注意事项
认真对待:请各位员工对待年度审计工作,认真配合,如实提供相关资料;
遵守规定:在审计期间,请严格遵守公司规章制度,不得私自篡改或隐瞒财务数据;
主动沟通:如在审计过程中遇到问题或困难,请及时向审计人员或主管汇报。
希望全体员工能够充分理解并配合公司年度审计工作,共同维护公司的财务稳健和透明。
谢谢大家的支持与配合!
特此通知。
公司管理部
日期:XXXX年XX月XX日。
高校内部审计整改通知书模板

高校内部审计整改通知书模板
XX公司XX分部:
根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日一XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
、其他需要评价的事项。
二、审计范围:
XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:
从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工
作,请提供必要的工作条件。
2、请安排-一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料。
重要通知公司财务审计工作安排

重要通知公司财务审计工作安排尊敬的公司全体员工:
为了更好地规范公司的财务管理,确保公司财务数据的真实性和准确性,经公司领导班子研究决定,将对公司的财务进行审计工作。
现将相关审计工作安排通知如下:
一、审计目的
本次审计旨在全面检查公司财务数据的准确性和合规性,确保公司资金的合理利用,提升公司治理水平,保障股东和投资者的利益。
二、审计范围
本次审计将涵盖公司在截止日期前一年内的全部业务活动和财务信息,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等各类报表,并针对关键环节进行重点审计。
三、审计时间安排
审计工作将于XX年XX月XX日正式启动,预计持续时间约为一个月。
具体时间安排如下: - 第一周:准备工作,制定审计方案; - 第二周至第四周:实地查账和核实,提交初步审计报告; - 第五周:总结汇报,提出改进建议。
四、审计人员
本次审计将由专业的第三方审计机构承担,审核人员具备丰富的财务审计经验和专业知识,保证独立公正。
五、配合准备
公司各部门需全力配合审计工作,按时提供相关会计凭证、账簿和报表等资料,并确保数据的完整性和真实性。
六、其他事项
如在审计过程中发现任何问题或异常情况,请第一时间向审计人员或相关部门报告,以便及时处理和解决。
请全体员工认真遵守以上通知要求,积极配合并支持本次审计工作。
谨此通知。
特此通知。
公司领导班子敬上
XX年XX月XX日。
内部审计整改通知书

审计整改通知书_内部审计整改通知书
审计项目:
整改通知书的分发对象:
审计发现需整改的事项:
集团
审计科
××公司一厂:
经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:
审计项目:产品成本审计
审计目标:产品成本的真实性和效益性
审计内容:××××年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
审计人员:项目负责人为高级审计师×××
组员:审计师×××、×××;助理审计师×××、×××
审计时间:××××年×月×日—×月×日
其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。
××公司审计处(公章)
××××年×月×日
(被审计单位/部门名称):
集团审计监察部已于20××年×月×日完成了对你单位(审计范围)
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审计通知书范文

审计通知书范文尊敬的贵公司:根据贵公司的要求,我方已完成了对贵公司2019年度财务报表的审计工作。
现将审计结果通知如下:一、审计基本情况。
我方依据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规的规定,结合国际审计准则,对贵公司2019年度的财务报表进行了审计。
审计工作是按照独立、客观、公正、保密的原则进行的,审计过程中未发现任何违反职业道德和审计准则的行为。
二、审计结果概况。
在对贵公司2019年度财务报表进行审计的过程中,我方认为贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。
贵公司的财务报表未发现重大错报、遗漏和虚假陈述的情况。
三、审计中发现的问题及建议。
在审计过程中,我方发现了一些问题并提出了相应的建议,具体如下:1. 财务内部控制存在不足,贵公司在内部控制方面存在一些不足之处,建议贵公司加强内部控制,规范财务管理流程,提高财务管理水平。
2. 财务报表附注不完善,贵公司的财务报表附注部分存在一些不完善之处,建议贵公司完善财务报表附注,提高财务报告的透明度和可读性。
四、审计意见。
根据我方对贵公司2019年度财务报表的审计工作,我方对贵公司的财务报表发表了无保留意见。
即贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。
五、其他事项。
我方在审计过程中未发现其他需要向贵公司通报的重大问题。
六、审计工作总结。
在本次审计工作中,我方对贵公司的财务报表进行了全面、深入的审计,审计结果充分保证了财务报表的真实性和准确性。
希望贵公司能够重视我方提出的问题和建议,积极改进财务管理工作,提高财务报表的质量。
最后,感谢贵公司对我方的信任和支持,期待与贵公司在未来的合作中取得更加辉煌的成绩。
特此通知。
此致。
敬礼。
审计机构名称。
日期: 年月日。
审计通知范文

审计通知范文
审计通知。
尊敬的各位领导、各位同事:
根据公司内部管理要求,为了确保公司财务数据的真实性、完整性和准确性,我们决定对公司的财务状况进行审计。
现将审计事宜通知如下:
一、审计目的。
本次审计旨在对公司财务状况进行全面审查,发现并解决存在的财务风险和问题,确保公司财务数据的合规性和安全性。
二、审计范围。
本次审计范围包括公司的资产、负债、权益、收入、成本、费用等各项财务数据,以及相关的财务管理制度、流程和内部控制。
三、审计时间。
本次审计将于(具体时间)开始,预计持续(具体时间),具体时间安排将由审计人员与相关部门负责人协商确定。
四、审计人员。
本次审计将由(审计机构或审计人员姓名)负责,审计人员将严格遵守保密协议,对审计过程中获取的任何信息进行保密。
五、配合事项。
为了保证审计工作的顺利进行,各部门需全力配合审计人员的工作,提供所需的财务数据和相关文件,并积极协助审计人员开展审计工作。
六、审计报告。
审计结束后,审计人员将根据实际情况编制审计报告,并向公司领导和相关部门负责人汇报审计结果,提出改进建议和意见。
七、其他事项。
如在审计过程中发现任何财务问题或风险,各部门需及时报告,配合审计人员进行调查和处理。
希望各部门领导和同事们能够充分理解和支持本次审计工作,
共同努力,确保审计工作的顺利进行,为公司的发展和稳定做出积
极贡献。
特此通知。
公司财务部。
日期,XXXX年XX月XX日。
以上是一份审计通知范文,希望对您有所帮助。
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内部审计通知书通知
根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:
附件:1、审计承诺书2、审前准备事项
二○年月日
内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):
根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单
审计组长:主审:审计组成员:
****(内部审计机构全称印章)
*年*月*日
内部审计通知书范文三XX集团(审计部)
审计通知书
内审通字[20xx]第000号批准:
XX公司XX分部:
根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX 日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:
XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:
从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。
2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。
4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。
需加班时,请安排相关人员配合。
5、XX系统数据的查询权。
6、需协助部门:集团公司、XX公司、XX分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门
五、审计项目组名单:
项目组负责人:
项目组成员:
签发人:
XX集团
审计部
XX年月日。