XXX公司出差管理规定
公务出差接待管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了规范公务出差接待工作,加强财务管理,提高接待效率,防止浪费,根据国家有关法律法规和党的纪律要求,结合我单位实际情况,制定本规定。
第二条本规定适用于我单位工作人员因公出差期间,按照规定标准接受接待的单位和个人。
第三条公务出差接待工作应当坚持以下原则:(一)勤俭节约,反对铺张浪费;(二)规范程序,提高效率;(三)公开透明,接受监督;(四)服务周到,注重实效。
第二章接待范围和标准第四条公务出差接待范围:(一)按照国家、省、市有关政策规定,因公出差的单位工作人员;(二)因工作需要,邀请的外单位专家、学者、技术人员等;(三)其他因公出差需要接待的对象。
第五条公务出差接待标准:(一)住宿标准:按照国家、省、市相关规定执行,选择经济、舒适的宾馆或招待所。
(二)餐饮标准:根据出差人员的工作性质和实际需要,合理安排餐饮,严格控制用餐标准,一般不超过当地公务接待标准。
(三)交通标准:按照国家、省、市相关规定,合理选择交通工具,严格控制交通费用。
(四)其他接待费用:根据实际情况,合理安排必要的通讯、资料、交通补贴等费用。
第三章接待程序第六条出差人员需提前向单位提出公务出差申请,经批准后方可出差。
第七条接待单位收到出差人员申请后,应按照本规定和相关规定,及时安排接待工作。
第八条接待单位应当提前与出差人员沟通,了解其行程安排和接待需求,做好接待准备。
第九条接待单位应当为出差人员提供必要的交通工具,确保其安全、及时到达目的地。
第十条接待单位应当为出差人员提供必要的住宿、餐饮等服务,确保其工作、生活需要。
第十一条接待单位应当合理安排交通工具、住宿、餐饮等费用,严格控制接待成本。
第四章接待纪律第十二条接待单位应当严格遵守国家、省、市关于公务接待的法律法规和纪律要求。
第十三条接待单位不得违规安排接待活动,不得以任何形式变相增加接待费用。
第十四条接待单位不得违规接受出差人员的礼品、礼金等财物。
第十五条接待单位不得违规安排公款旅游、娱乐等活动。
出差管理制度及出差标准(共12篇)

出差管理制度及出差标准(共12篇)篇1:出差管理制度一、目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。
二、范围:因公出差的领导及员工。
三、申请及批准:1、员工出差前应填写《出差申请表》,办理工作交接、且办理好审批手续;2、申请批准后应及时到财务部备案;3、出差的审核批准权限如下:3.1当日出差由部门经理批准;3.2市外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;3.3出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示其主管领导,并获批准。
四、出差补贴范围及办法:1、总经理、副总经理出差标准:1)、食宿标准:见附表一。
2)、交通补助:凭有效票据实报实销,公司派车的将不予以报销。
3)、其它报销:公关费、招待费等根据情况酌情报销,涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1)、食宿标准:见附表一。
2)、交通补贴:凭有效票据报销火车票(卧铺、动车、高铁)、汽车及(公交车自理),酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3)、其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的,可实报实销;涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用,可实报实销。
五、出差规定:1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回,因私事延误必须履行请假手续;所产生的费用自行承担。
3、出差时间,必须遵守法纪法规,严禁滋扰生事,破坏公司声誉,若有违反,将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私,以出差名义办理私人事务。
5、出差归来,须在3日内(周末除外)到财务部办理报销手续;若有特殊情况,必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间,除因公需要,可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的,可享受同等待遇;报销须据实执行,严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差,自行垫付出差费用,出差返回的三日内,提交《出差费用报销单》,经部门经理审核签字确认后,由内勤于每周一,周四统一交财务核算确认,然后由总经理审批签字,最后到出纳处报销。
出差的管理规定

出差的管理规定出差管理规定的制定,旨在规范公司员工出差管理,确保相关工作顺利完成,同时保证出差人员工作与生活的需要。
下面是爱汇小编给大家整理的出差的管理规定,供大家阅读!出差的管理规定篇1一、总则第一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合公司实际情况,特制定本规定。
第二条:报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2.原则上要一人多差,减少多人出差。
3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。
二、出差实施细则第三条:员工出差依下列程序办理:1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。
出差期限由部门主管负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。
2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填写“费用报销单”,并结清备用金。
3.出差人员返回后,须在7个工作日内到财务部门报销,逾期不予报销。
第四条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。
第五条:出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。
第六条:出差返回后,3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。
第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。
三、出差人员费用报销标准第八条:住宿费、伙食费报销标准:1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销,高出标准部分原则上自理。
如属特殊情况,出差人员应在报销单据上注明超标事由,经分管领导审核同意,按费用报销程序审批后,财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分,不得报销费用。
3.参加各类会议、培训期间,由会议统一安排住宿的,凭会议通知或学习证明,据实报销。
会议及培训未统一安排伙食及交通的,按照补助标准执行,超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公,经主管领导批示后,按照核定标准执行。
5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合,不能使用其他发票冲抵,经财务审核的发票一律不得报销。
人员出差管理规定范文(3篇)

人员出差管理规定范文第一章总则第一条为规范公司内部人员的出差行为,提高资源利用效率,保障出差安全,制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有经营单位、部门以及相关员工的出差行为。
第三条出差行为应遵循公平、公正、公开的原则,确保公司利益最大化。
第四条出差行为应遵循科学规划、合理安排、高效执行的原则,确保工作效率最大化。
第五条出差行为应遵循依法依规、合规合法的原则,确保公司合规经营。
第六条出差行为应遵循预防为主、安全第一的原则,确保人员安全。
第七条出差行为应遵循诚实守信、廉洁自律的原则,确保企业形象。
第八条出差行为应遵循节约用车、节俭用款的原则,确保资源有效利用。
第二章出差组织管理第九条出差计划应提前进行,员工应向所在部门报备,并经相关领导批准。
第十条出差人员按照公司规定的流程,向出差办公室提出出差申请。
第十一条出差办公室负责统筹协调出差工作,并安排相关人员的交通、住宿以及其他日常事务。
第十二条出差人员应按时参加出差前的培训,做好相关准备工作。
第十三条出差人员应按照公司统一安排的行程和安全措施进行出差活动。
第十四条出差人员应随时保持通讯畅通,及时向公司报告出差情况。
第十五条出差人员应在指定的时间内提交差旅费报销申请,遵守相关报销规定。
第十六条出差人员应妥善保管出差期间的证件、财物和文件,确保安全和准确性。
第三章出差费用管理第十七条出差费用应按照公司规定的标准报销,不可超过相关规定的限额。
第十八条出差费用应按照实际发生的费用进行报销,不得虚报、套取差旅费用。
第十九条出差费用应按照公司规定的流程进行报销,必须提交相关凭证和报销材料。
第二十条出差费用报销应符合相关政策和法律法规,必须真实、准确、合理。
第二十一条出差费用报销申请应经过所在部门审核,并报出差办公室审批。
第四章出差安全管理第二十二条出差人员应按照公司规定的安全措施进行出差活动,确保人员安全。
第二十三条出差人员应随身携带有效证件,并按照规定使用公务车辆。
人员出差管理规定3篇

人员出差管理规定3篇人员出差管理规定篇一1、目的为使__x工程有限公司__分公司出差管理的规范化、制度化,明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准,规范相关费用报领程序,有效管控成本,特制度本管理办法。
2、适用范围2.1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。
2.2 经公司同意外来__面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
2.3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
3、出差管理办法的内容3.1 定义:因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。
3.2 出差管理办法包括:出差任务、出差费用支出及报销。
3.3 差旅费支出管理职公司员工因公出差,差旅费用的审批、借支、核销事项。
3.4 差旅费用明细项目包括:交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3.5 差旅费用标准有公司统一制定,支出须编入项目预算。
4、出差任务批准4.1 公司员工出差,需提前申请,经主管领导批准后填写《出差审批单》,审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用,《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
4.2 公司员工出差,报经办公室审核,经主管领导签字后,方可借款出差。
4.3 因急事经主管领导同意出差,需电话通知办公室备案,以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、差旅费借支5.1公司员工出差,凡经审批同意的,也可以先自行垫付,回来后在规定的时间内按规定标准报销。
445.2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。
借款人必须在规定地方签名,填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5.3 出差期间任务有所变动,延长出差时间或增加表格出差地点的,出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况,未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的,返回后需要补办《出差审批单》,未签字补办《出差审批单》的,财务部对出差支出不予报销。
公司出差管理制度(精选5篇)

公司出差管理制度(精选5篇)1.公司出差管理制度第1篇一、目的:此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确,使其更加规范化。
二、适用范围:此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类:(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示,外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前,应及时填写《出差申请单》(附件1),经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批,三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后,应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同,员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费,但以下情况可以例外:与客户或较高级别标准的人员同行,或特殊情况下超出规定住宿标准时,写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下:(1)副总经理及以上职级人员住宿标准:实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准:四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理,出差完毕后,行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下:(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准:实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准:100元/天注:总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明:不同职级人员一同出差时,以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差:国外出差标准另行规定。
四、附则:此规定自发文之日起执行,此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的:为了规范公司差旅费报销制度,既严格又合理的控制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原则,达到节约成本,保证工作效率,提高工作效益的目的,结合公司实际情况,特制定以下管理办法。
出差管理规定3篇
出差管理规定3篇出差管理规定的制定,旨在规范公司员工出差管理,确保相关工作顺利完成,同时保证出差人员工作与生活的需要。
下面是出差管理制度,欢迎参阅。
出差管理规定1第一条为规范出差管理规范,本着既节约开支、减少成本,又保证出差员工顺利完成公务的原则,结合本公司实际情况制定。
第二条适用范围。
出差指员工离开公司办公区域,需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。
公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。
第三条员工出差依照以下程序办理:出差前填写《出差申请单》,注明出差时间、地点和事由,办理出差手续。
其中出差当日可返回的,由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。
出差申请表报办公室留存,记录考勤,并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。
没有按规定办理出差手续的,视为旷工,且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。
第四条交通费交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地,并遵循以下原则:1、出差目的地距离在800公里以内,可以选择火车硬座,长途汽车;2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的,可以选择飞机经济舱。
3、员工在外出差时,选择安全、便利、快捷的公共交通方式,如:公共汽车、巴士、地铁、轻轨等,所发生的市内交通费实行实报实销原则,确因公务需要乘坐出租车的,可选择乘出租车,但在报账时,应注明乘车事由,乘坐人员,乘车起始点。
第五条住宿费1、住宿费指因住宿发生的房费,其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。
出差员工报销住宿费时,不得将其他费用开在房费中,且在办理费用报销手续时,须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。
公司已为出差员工安排住宿的,则不予报销因其他原因发生的住宿费用。
2、员工出差如需预定酒店的,须提前三个工作日通知办公室,由公司负责统一安排预定。
3、凡出现在同一时段,有多名员工在同一地点出差的情况,在条件符合的前提下,办公室有权根据实际情况安排员工合住。
公司出差管理制度通告
公司出差管理制度通告为规范公司出差管理,提高工作效率,保障员工权益,特制定以下出差管理制度通告,公司全体员工必须严格遵守。
一、出差申请及批准1.员工需提前向直接主管递交出差申请,包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等内容。
未经公司批准,任何出差行为均视为违规。
2.公司主管应在收到出差申请后,根据实际情况及公司需要进行审批,并尽快通知申请人是否批准。
3.若出差需要赴国外,需额外向公司人事部门递交相关资料,经公司领导层审核通过后方可出差。
二、出差费用报销1.员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用,需按照公司相关制度规定报销。
2.员工需在出差结束后的7个工作日内,将相关费用报销清单及票据等资料递交财务部门进行报销,未按时报销者将被视为违规。
3.报销时需准确填写报销表格,附上原始发票,并按规定的程序办理。
4.公司不承担未经批准或不符合规定的费用报销。
三、出差期间安全与保障1.员工在出差期间需遵守当地法律法规,做好相关安全防范工作。
2.出差地点为高风险地区时,需提前向公司报备,并在出差期间密切关注当地安全动态,确保人身安全。
3.出差期间的个人财物和公司资料需妥善保管,不可丢失或泄露。
4.如有紧急情况发生,员工应第一时间报告公司相关领导并按照公司规定的紧急处理流程进行操作。
四、出差期间工作安排1.员工在出差期间需保持与公司的日常联系,确保工作的正常开展。
2.出差期间若有工作任务需要处理,员工需按照公司规定完成,并在规定时间内提交相关报告。
3.如出差需要超过3天以上,员工需向公司报备出差期间的具体工作安排和计划。
五、出差归来后的工作和总结1.员工在出差结束后需及时归还公司发放的出差物品,并完成相关工作总结。
2.员工需向直接主管提交出差总结报告,包括出差期间的工作收获、问题及建议等内容。
3.公司将根据员工的出差总结报告,不断改进和完善出差管理制度,提高工作效率。
六、违规处理1.若员工出差行为违反公司规定,导致不良后果,公司有权对其进行相应处理。
公司员工出差管理制度(8篇)
公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差,必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续,经相关负责人批准后方可有效,否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的,在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批,一天以上经部长审核由总经理审批,各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的,凭审批的《外出报告单》,由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车,允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补:50公里以内的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。
2.住宿:出差需住宿的按县级市60元每夜,地级市80元每夜,省会城市100元每夜,直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它:有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的,逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助,当天返回的没有住宿费。
注:所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后,必须在三个工作日内填写《报销单》,由部门负责人(或安排人)审核签字,最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。
(2)部门负责人出差,报请总经理审批。
(3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。
(4)国外出差,一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。
公司出差管理规定
公司出差管理规定公司出差管理规定(精选16篇)公司出差管理规定篇1一、范围本规定适用于在中国区的所有员工。
二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要,并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。
三、出差分类A.短途出差(公出)1 短途出差是指当天能来回的出差,不得报销住宿费用和餐费。
2 员工短途出差无需书面批准,但需要得到上级主管口头同意,到前台登记。
对流动办公的员工,所有考勤由其部门主管自行管理。
B. 长期派驻1 由于项目的需要,员工需长期派驻在某一地方工作,时间长达60天以上(含60天),视作长期派驻。
2 长期派驻的住宿由公司安排,若不能安排则按以下标准给予补贴。
若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动,不属于长期派驻。
C.正常出差(出差)以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。
四. 出差地区的划分员工出差目的地,按照不同省市、地区的物价水平分为二类。
一类地区:中国范围内,除二类地区外的其余省市、地区。
二类地区:北京、上海、广州、深圳。
五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。
以火车特快车程在16小时内为标准,员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。
2 员工出差时,可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。
六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准,同性别员工出差到同一城市,原则上应同住一房,单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。
标准已经包含上网费、酒店电话费等。
3 在员工出差目的地如有公司协议酒店,在没有超过以上住宿限额的前提下,员工必须在此酒店按定点住宿。
4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍,员工必须根据当地行政部的安排入住,并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。
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XX公司出差管理制度
1 出差分类
1.1 本市出差:指在本市市区及所辖的各区县内出差。
1.2 远途出差:指在本市市区及所辖的各区县以外出差。
1.3 短期借调出差:指因工作需要而在公司内各单位之间的出差时间在10天以
上(含来回路上时间、节假日、休息日)的出差。
2 出差手续办理规定
2.1 出差者需填写《出差计划申请单》(三联)一联部门留存,一联总办考勤及计
算出差漫游补贴用,一联用于出差借款和财务报销用。
2.2 中层部门负责人签批下属员工、公司总经理签批高管层、中层的《出差计划
申请单》,并对出差工作的执行天数负责,经审核无误后签字通过。
2.3 出差借款:出差人凭《出差计划申请单》按经批准的预借差旅费办理借款。
2.4 延时手续:出差人在出差途中因故需要延时,应电话请示,未经批准不得拖
延,否则超时部分差旅费不予报销,超时天数按旷工处理。
经批准超时的,应在出差结束后及时补填《出差计划申请单》,详细说明原因。
3 出差审批权限
3.1 员工出差由中层部门负责人批准,中高管层出差由公司总经理批准。
3.2 固定外出人员:如司机等出差,经所在部门负责人批准可根据实际工作需要
随时安排。
3.3 各类出差5天及5天以上由公司总经理审批。
4 出差费用规定
以下批准权限按照财务授权制度规定,各被授权人在授权限额内批准,超过标准的由公司总经理批准。
4.1 本市出差费用的规定
4.1.1 本市交通费的规定:在本市(指所辖区、县)联系业务,一般以自行车或乘坐
公共汽车为主,车票列明去向、时间、事由,实报实销,原则上不准乘出租
车;因急办事情或携带大宗物品或财务人员提取现金时,可由总办安排车辆,公司无法出车时,经部门负责人批准可乘坐出租车,并于报销时注明原因、时间、去向。
4.1.2 本市出差误餐补助的规定
在本市出差,可领取出差误餐补助,午餐、晚餐各10元,早餐不予补助。
4.2远途出差费用的规定
4.2.1 差旅费开支标准一览表
以上为单人出差标准;
同性别两人出差原则上一起住宿,可执行较高层次单人住宿标准的120%,住宿标准不得合并计算,不同性别的分别适用各自的标准;
同性别三人一起出差住三人间的,执行较高层次单人住宿标准的150%,三人都为基层员工的执行单人住宿标准的200%,住宿标准不得合并计算,不同性别的分别适用各自的标准;
带车外出的,一律不予报销市内交通费。
4.2.2 乘飞机、火车、轮船具体规定一览表
乘飞机规定:因工作急需,高管层乘坐交通工具视情况自行决定,原则上非急需或火车汽车6小时内改乘其他交通工具。
乘火车规定:高管层不受限制;从晚上8时至次日晨7时之间或连续乘车6小时以上的,乘车标准分职位执行如下:高管层可乘软卧,中层及以下人员可乘硬卧,若买硬座则给予硬座票价50%补贴,若超规定执行,超支金额自负。
乘长途汽车规定:车票注明起止点、乘车日期、乘车时间据实报销。
因工作需要夜间乘车从晚8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,可领取40元的夜车补贴,但不再报销当夜住宿费。
市内交通规定:车票注明去向,在标准限额内据实报销,超支自付。
乘坐公司车辆出差不报销车费及市内交通费。
员工趁出差之便,事先申请经批准就近回家省亲办事的,其绕道车船费,扣除出差直线车船费(按出差人应享受标准)多开支的部分由个人自理。
如果绕道车船费少于直线车船费时,应凭车船费票价据实报销,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和交通费。
出差人员在出差地因急症(需县级以上医院证明)住院,期间按标准发给伙食补助费,住院超过5天的停发伙食补助费。
因住院发生的交通费及住宿费自理。
员工在总公司内部调动工作,差旅费报销执行调入方标准。
对于出差地点为出差人家庭住址的或在目的地投亲靠友的,可以写明情况经部门经理批准,根据在家住宿或寄住天数计算包干费(实际寄住天数×住宿标准×50%)。
公司员工参加在外地召开的各类外部会议、培训,食宿费由会议统一安排的,不再报销住宿和伙食补贴,会议主办单位出具食宿费自理证明的,方可回公司按出差标准领取伙食费补助;住宿费须凭住宿发票按规定标准执行,否则概不计发有关费用。
部门经理以上人员,远途出差为了便于与合作方的沟通,确实需要入住星级宾馆时,须事先电话请示公司总经理,得到允许后方可执行。
待出差归来报销时,必须附上详细的说明,并请当初的批准人签字后,再到财务办理相应的报销手续。
出差期间安排会议的,参照出差标准制定预算,经批准后按预算实施。
出差期间由公司统一安排食宿或会议安排食宿的,不再享受伙食补助和报销住宿费。
因工作需要,司机随哪级人员出差,住宿标准可随哪级执行;非工作需要或单独出差时,住宿标准按照相应标准执行。
随领导就餐实报实销的不再执行伙食补贴。
4.4 出差招待费:出差期间,确因工作需要招待客户时,高管层及驻外分公司(策
划部)负责人(中层)根据情况预算内自行决定;中层及以下人员须电话请
示公司总经理批准,并在出差结束后立即补办《业务招待申请单》经批准人
签字,填写《业务招待费报销单》在规定标准限额内报销。
参加招待的出差
人员,当天不再报销伙食补贴。
4.5 出差电话费:移动话费报销者因出差有漫游费时,根据批准出差申请单天数
每天补助漫游话费15元,手机费不报销者随同出差费报销。
手机费报销者
补助的漫游费增加报销标准,按照手机费报销规定进行.非会议需要住宿电
话不予报销。
4.6 出差天数确定:凡中午12点以后出差的当日按半日计算,12点以前返回公司
的当日按半日计算.
5 出差报销规定
5.1 报销时应附有《出差计划申请单》否则不予报销。
5.2 报销时限:出差人返回后,应于5日内办理报销结算手续,以将报销单交到
财务部为准,剩余现金应及时上交财务部,不按时办理报销结算手续的,财
务部将停止该员工借款,并于发放工资中扣回。
5.3 费用单据丢失或被盗,经办人写出详细说明,凭相关人员证明或公安局证明,
经部门经理初审,被授权人批准核实后按金额的50%报销。
5.4 报销单填制:报销人应将出差有关差旅费票据粘贴在《差旅费报销单》上,
业务招待费应粘贴在《业务招待费报销单》上,办公费、会议费单据应粘贴
在《办公费报销单》上,单据粘贴应整齐有序。
5.5 集体出差时由组织的部门指定一人统一填写《出差计划申请单》,办理借款
手续并负责本次费用的集中归类的统一报销,有关标准分别计算,有关票据
必须由具体经办人签字,不得多人分次报销。
5.6 住宿费用和市内交通费用的填写要根据住宿发票、市内交通费发票实际金
额,在住宿费和市内交通费合计限额内据实报销,超支自负,节余不补。
住宿发票必须盖有税务和宾馆公章,发票客户名称填写公司名称,并要求
开票的宾馆注明起止时间、天数、人数、标准等相关内容。
5.7 出差天数小于出差计划天数的按实际天数计算,延时出差的按出差计划天数
加补办出差计划天数计算。
5.8 报销程序执行《财务报销管理规定》的报销流程。
5.9 因业务需要,外单位人员受邀来公司的,安排邀请的部门应事先填写《出
差计划申请单》,报经被授权人批准确定适用的报销标准(高管、中层、基层),
业务活动结束后,由该部门按照以上规定办理报销事宜。
未事先申请的,不
予报销。
6 出差费用审核责任
6.1 总经理对随其出差人员(助理、司机等)安排事项的真实性负责核实,司机经
办的日常车辆费用由总办负责人负责核实。
6.2 被授权人对其授权范围内的事项负责任。
6.3 部门负责人应对自己及所属员工出差的事项(出差天数、行程去向、住宿情
况、有关票据)的真实性负责任。
6.4 财务部对出差事项是否符合公司制度,票据是否合法负审核责任。
7 本规定由财务部负责解释,
8 本规定自XXX年XXX月XXX日执行,以前出差制度不再执行。
附件一:出差计划申请单
XXX公司
XXX年XXX月XXX日
、
附件一:出差计划申请单
部门:时间:年月日。