县审计工作开展情况汇报材料
审计开展情况汇报材料

审计开展情况汇报材料尊敬的领导:根据公司要求,我们对今年度审计工作开展情况进行了全面汇报。
在过去的一年里,我们严格按照相关法律法规和审计准则,认真履行审计职责,取得了一定的成绩。
现将审计开展情况汇报如下:一、审计工作总体情况。
今年度,我们共开展了XX个审计项目,涉及财务、合规、风险管理等多个领域。
审计工作覆盖范围广泛,对公司各项业务活动进行了全面审计,确保了公司经营活动的合规性和规范性。
二、审计工作重点及成果。
1. 财务审计,我们对公司财务报表进行了全面审计,确保了财务信息的真实性和完整性。
同时,我们还对财务流程、内部控制等方面进行了深入审计,为公司的财务管理提供了有力支持。
2. 合规审计,我们重点关注了公司的合规管理情况,对公司的合规制度、合规流程等进行了审计,发现并及时纠正了一些合规方面的问题,为公司的可持续发展提供了保障。
3. 风险管理审计,我们对公司的风险管理制度和风险防范措施进行了审计,发现了一些潜在的风险问题,并提出了相应的改进建议,为公司的风险管理工作提供了有益参考。
三、审计工作存在的问题及改进措斀。
在审计工作中,我们也发现了一些问题和不足之处,主要包括审计资源不足、审计方法不够灵活、审计报告表达不够清晰等。
为了进一步提高审计工作的质量和效率,我们将采取以下改进措斀:1. 加强人才队伍建设,提高审计人员的专业素养和综合能力;2. 创新审计方法,提高审计工作的灵活性和针对性;3. 加强审计报告的编制,提高表达清晰度和可读性。
四、下一步工作计划。
在未来的工作中,我们将继续深化审计工作,进一步提高审计质量和效率。
具体工作计划包括:1. 加强对公司重点业务领域的审计,提高审计工作的针对性和实效性;2. 加强对公司风险管理工作的审计,及时发现和解决潜在的风险问题;3. 加强对公司合规管理工作的审计,促进公司合规管理水平的提高。
以上就是我们对今年度审计工作开展情况的汇报,希望领导能够对我们的工作给予指导和支持,同时也欢迎领导对我们的工作提出宝贵意见和建议。
审计情况汇报范文

审计情况汇报范文年来,我县一直都把开展农村集体经济审计和农民负担专项审计作为强化农村集体财务管理、维护集体经济利益、减轻农民负担、自我求生存、求开展的大事来抓,做到常抓不懈,并获得了一定的成效。
xx年以来,县经管站共开展农村集体经济审计和农民负担专项审计75起,审计查出各类违规金额132万元,其中退回农民不合理收费67万元,为被审单位集体经济损失41万元,上缴国库24万元;受党纪、政纪处分人员5名,其中撤职2名。
通过审计,有力地打击了经济犯罪,实在保护了集体和农民的利益,维护了农村社会稳定,为我县农村经济的开展起到了积极作用。
为此,县经管站连续多年被评为先进单位。
一、开展农村集体经济审计的做法(一)、标准审计程序。
(二)、标准审计内容。
1、村(组)集体经济组织财务审计内容主要是:被审单位财务制度执行情况;收入入帐情况;费用开支情况;集体资产的、完好、保值和增值情况;专项资金的管理和使用情况;债权、债务增减情况及群众反映的热点问题等。
2、农民负担专项审计内容为:被审单位减负政策执行情况及合理收费的管理、使用情况。
(三)、完善审计方法。
我县农村集体经济审计和农民负担专项审计在不断探究和完善的根底上,逐步形成了“六个结合”与“五查五看”的审计方法。
“六个结合”即:一是全面审计与重点审计相结合。
审计时,在全面审计和掌握被审单位的财务管理和财务制度执行情况的根底上,再确定其中的重点问题进展重点审计。
去年固村镇里村村少数农民来信反映该村集体财务,镇里组织人员清查时走过场,问题得不到解决。
县审计组在全面理解和掌握原审计情况的根底上,重点选择短期借款利息的结算及林业收入等。
查出原村委会主任余洪琛贪污集体公-款25849.75元,其中冒领别人利息一项21066.5元。
二是内查与外调相结合。
为确保审计证据确凿,我们在审计施行过程中,做到对帐内认真审查帐目,对帐外搞好调查理解,以全面掌握被审单位的真实情况。
xx年,我们在对固厚乡计生办施行审计时,通过内查外调,查实该办原副主任兼出纳员李腾利用白条、扣押单及无凭证收款5.2万元。
审计工作情况汇报

审计,严肃查处挪用、侵吞、贪污等行为。同时将重点对一家国有企业开展全面审计。二是持续开展重大政策 措施落实审计。将持续按照审计署、审计厅部署,对我市两区两县落实党中央重大政策措施情况开展审计监督,及 时发现政策措施不完善、不配套、不衔接、不落实等问题,着力推动政策落实落地、发挥实效。三是持续开展重点 项目审计。凡是政府投资重点建设项目,都要开展项目建设情况审计,确保每一分钱都用在“刀刃”上,防止违法违纪 问题的发生。四是持续加强重点对象监督。202XX年,将持续统筹开展领导干部经济责任审计和自然资源资产审计 ,看好权力的“笼子”,促进领导干部担当作为、规范用权、廉洁从政,严防经济搞上去,干部倒下来。
二、主要做法及成效
(一)聚焦提升资金使用绩效,着力开展财政预算执行审计。
20XX年XX至XX月,我局采取XX+N审计模式,统筹七个业务科室力量,对市本级财政预算和XX2XX个一级预 算单位202XX年度预算执行情况进行了大数据审计全覆盖;对市人社局、市国资委、市发改委XX个部门预算执行及 其他财政收支情况开展现场审计,对XXXX个单位开展了重点核查。同时,组织两区两县同步开展了“三高四新”战略 定位和使命任务及我市“两地两区一龙头一家园”战略定位、政府债券管理、国有资源资产管理、社会保障基金管理、 财政存量资金及库款保障情况、政府采购及政府购买服务情况等XX项专项审计。审计中,重点关注市本级“四本预算 ”执行、财政资源统筹、专项资金管理使用、全面预算绩效管理、部门预算执行及
审计工作总结汇报7篇

审计工作总结汇报7篇审计工作总结汇报 (1) 20__年,青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作用心性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。
一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。
为加强对内部审计工作的组织领导,20__年以来,我局推荐并透过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济职责内部审计实施方案》,成立县经济职责内审工作领导小组,由县长担任组长,组织部长、纪委书记担任副组长,县经济职责审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。
并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构,成立经济职责内审工作领导小组,由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长,抽调内审、财务人员为内审机构成员,明确各单位“一把手”为经济职责内审工作的第一职责人,切实加强对经济职责内审工作的组织领导,全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构,并配备了内审人员。
今年10月又透过县府办发出通知,要求乡镇换届和发生人事变动的单位,及时调整经济职责内部审计领导小组成员,截止11月15日,共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。
二、建立培训教育长效机制,不断提高内审人员的业务素质。
为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工作上新台阶,从20__年开始,连续三年透过县府办发出通知,要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。
连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班,邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。
培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等资料,并深入讲解了审计报告写作要求和技巧,对审计发现问题的思考与提炼,问题的成因分析及如何提出针对性推荐,审计成果的利用,《浙江省内部审计工作规定》等方面资料。
目前全县累计培训内审人员272人次,取得内审岗位资格证书人员达106人,初步建立起内审人员培训教育的长效机制。
县经济责任审计工作总结范文

县经济责任审计工作总结范文一、工作背景和任务分析在过去一年中,我作为县经济责任审计的核心成员,深入贯彻落实党的十九大和县委县政府的决策部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照县委县政府的要求,认真履行职责,开展了一年的经济责任审计工作。
根据上级部门的安排和要求,本次审计工作的重点主要集中在县直属单位的财务管理、财务预算执行情况、资金使用情况等方面,对县直属单位的经济责任进行监督和评估。
通过审计工作,旨在发现问题、解决问题,切实推动县直属单位的经济责任制落地生根,为县委县政府提供决策参考。
二、工作方法和措施在开展审计工作过程中,我们始终坚持以问题为导向,以实际情况为基础,以科学方法为手段,采取以下几种工作方法和措施:1. 制定详细的工作计划和任务分工,明确各个环节的责任和要求;2. 充分运用数据采集和分析工具,收集、整理并分析各类经济数据,形成结论和意见;3. 组织召开座谈会和讨论会,听取相关单位和人员的意见和建议;4. 坚持严格的程序和规范,确保审计工作的公正和客观;5. 及时反馈工作进展和发现的问题,通过报告和交流形式向县委县政府汇报。
三、取得的成果和亮点通过一年的审计工作,取得以下几个亮点和成果:1. 发现并解决了一系列财务管理方面的问题,提升了各个单位的财务管理水平,规范了财务流程和报账程序;2. 对部分单位的财务预算执行情况进行了跟踪和分析,发现了一些预算超支、资金滞留等问题,并及时提出了合理的解决方案;3. 成功推动了县直属单位的经济责任制的落地生根,形成了更加有效的经济责任管理和监督机制;4. 提供了一些有益的建议和意见,帮助县委县政府改进经济管理,促进县域经济的发展和提升。
四、存在的问题和不足在开展审计工作的过程中,我们也存在一些问题和不足:1. 缺乏一些专业知识和技能,需要进一步提升自身的专业能力和水平;2. 工作中存在一些不规范的情况,需要加强工作纪律和规范意识;3. 在与被审单位的沟通和协调中,存在一定的困难和障碍,需要加强沟通能力和协调能力。
县审计工作开展情况汇报

全文共计2116字各位领导、同志们:
根据会议安排,我就全县审计工作开展情况和审计工作任务做简要汇报。
一、工作回顾
我县审计工作在县委、县政府的正确领导下,在上级审计部门的关心支持下,紧紧围绕全县工作大局,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,认真践行科学发展观,狠抓审计基础建设、能力建设、队伍建设、制度建设,依法履行审计职责,圆满完成了全年各项审计工作任务。
共审计单位和项目49个,占计划108.9%;查出违规行为金额414万元,已收缴财政资金324万元;审计核减固定资产投资额294万元;向县委、政府和上级审计机关提交综合报告和信息53份,向被审计单位或有关单位提出审计建议70条,已被采纳审计建议49条。
《麟游县财政预算执行情况审计》和《麟游县城市生活垃圾处理厂建设工程决算审计》两个项目被评为全市优秀审计项目。
二、工作任务
全年审计计划涉及6个方面,共55个项目。
其中:财政审计14个、
1。
关于做好配合审计工作开展情况的汇报材料

关于做好配合审计工作开展情况的汇报材料尊敬的领导:根据工作安排,我负责协助审计工作的开展。
现将我部门在配合审计工作方面所做的情况进行汇报如下:一、文件准备为确保审计工作的顺利进行,我部门及时收集、整理了相关的文件资料,包括财务报表、会计凭证、合同文件、经营数据等,以便审计人员对我单位的财务状况进行审计。
二、资产清查我部门组织人员进行了资产清查工作,编制了详细的资产清查表,并与审计人员进行了核对和比对。
通过此次清查,我们进一步了解了资产的实际情况,为审计人员提供了准确的资产信息。
三、配合审计人员我部门积极配合审计人员开展工作,按要求提供了审计人员所需的办公场地、通信设备等工作条件,并安排了专人协助审计人员进行工作。
我部门还及时回应审计人员的提问,积极配合审计人员开展调查和检验工作。
四、问题整改在审计工作中,审计人员对我单位的财务管理、内部控制等方面提出了一些建议和问题。
我们高度重视这些问题,成立了专门的整改小组,对问题进行逐项排查,并制定了整改方案。
目前已经完成了部分整改工作,并将持续跟进,确保问题的彻底解决。
五、工作总结在配合审计工作的过程中,我部门深刻认识到了审计对于提升企业管理水平和规范财务制度的重要性。
通过参与审计工作,我们发现了自身存在的问题,并及时采取了整改措施,以不断提升我单位的管理水平和运营效益。
六、改进措施根据此次配合审计工作的经验和教训,我部门将进一步优化内部管理制度,加强财务数据的准确性和透明度,并加强对财务管理人员的培训,提升他们的业务水平和风险意识,以更好地满足审计工作的需要。
以上是我部门在配合审计工作开展过程中所做的情况汇报,请领导批示。
感谢领导对我们工作的支持和指导!此致敬礼!。
审计工作情况汇报格式范文

审计工作情况汇报格式范文
根据本期审计工作情况,我们对公司的审计工作进行了全面的检查,并对发现的问题进行了详细的分析和总结。
下面将就此次审计工作情况进行汇报。
一、审计工作基本情况
自月初开始,我们对公司审计工作进行了全面的检查。
在此次审计工作中,我们主要对公司的财务状况、资产负债表、利润表等进行了详细的审计。
在审计的过程中,我们发现了一些问题,并对这些问题进行了认真的分析和总结。
二、审计工作的主要发现
在此次审计工作中,我们发现了以下主要问题:
1. 公司的财务状况存在一定的短期债务压力,需要及时解决。
2. 公司的资产负债表中存在一定的资产减值风险,需要加强资产负债管理。
3. 公司的利润表中存在一定的财务风险,需要加强财务控制。
针对以上问题,我们将在后续的审计工作中,与公司相关部门进行深入沟通,提出改进意见,帮助公司及时解决这些问题。
三、审计工作的改进措施
为了更好地开展审计工作,我们将采取以下措施:
1. 加强对公司财务状况的监管,提前预警可能存在的风险。
2. 提高审计工作的效率,尽快发现并解决可能存在的问题。
3. 增加对公司财务管理的支持,帮助公司更好地制定财务策略。
四、审计工作的总结
总的来看,本次审计工作取得了一定的成果,但也存在一定的不足。
在今后的工作中,我们将继续加强审计工作,提高工作质量和效率,努力为公司的稳健发展提供更好的支持。
谢谢!。
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XX县审计工作开展情况汇报材料
各位领导、同志们:
根据会议安排,我就XX年全县审计工作开展情况和XX 年审计工作任务做简要汇报。
一、XX年工作回顾
XX年,我县审计工作在县委、县政府的正确领导下,在上级审计部门的关心支持下,紧紧围绕全县工作大局,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,认真践行科学发展观,狠抓审计基础建设、能力建设、队伍建设、制度建设,依法履行审计职责,圆满完成了全年各项审计工作任务。
共审计单位和项目49个,占计划 %;查出违规行为金额414万元,已收缴财政资金324万元;审计核减固定资产投资额294万元;向县委、政府和上级审计机关提交综合报告和信息53份,向被审计单位或有关单位提出审计建议70条,已被采纳审计建议49条。
《麟游县XX年财政预算执行情况审计》和《麟游县城市生活垃圾处理厂建设工程决算审计》两个项目被评为全市优秀审计项目。
二、XX年工作任务。
全年审计计划涉及6个方面,共55个项目。
其中:财政审计14个、行政事业单位财务审计8个、社保资金审计4个、农业和资源环保资金审计3个、
固定资产投资审计16个、领导干部经济责任审计约10个。
1、全力抓好财政预算执行审计。
一是集中力量协助市审计局搞好地方政府性债务审计;二是抓好对县财政局、地税局等10个预算单位的审计;三是结合乡镇机构改革对部分乡镇财政进行审计。
2、继续抓好行政事业单位审计。
一是对县卫生局、县住建局等7个县级部门XX年财政财务收支进行审计,重点关注贯彻落实国家宏观调控政策和惠民政策、执行财经法规情况;二是按照省审计厅要求,对XX—XX年全县义务教育政府投入及教育附加征收、使用情况进行专项审计调查。
3、重点抓好农业与资源环保审计。
一是坚持以“三农”审计为重点,通过涉农资金和项目审计,促进国家惠农强农政策落实;二是资源环保审计重点突出关注资源环保、节能减排专项资金管理、绩效和政策落实情况;三是积极配合省、市审计机关,做好渭河流域治理专项资金审计、土地整理资金审计和土地出让金使用情况审计。
4、着力抓好社保资金审计。
强化对民生资金流转过程及使用效果的审计监督,重点抓好城镇职工医疗保险基金、养老基金、就业和再就业专项资金及廉租房建设资金的审计调查。
5、突出抓好重点项目审计。
对政府投入较多的中小学校舍安全工程、集中供水工程、卫生院建设工程、县中心敬
老院建设工程等重点项目开展审计;同时,积极配合县纪委、监察局做好工程建设领域突出问题专项治理工作;继续开展地震灾后恢复重建项目审计和跟踪审计。
6、切实抓好经济责任审计。
加强对重点部门、重点单位主要领导干部的经济责任审计,逐步建立和推行领导干部任中审计和任期内轮审制度。
经济责任审计重点关注领导干部贯彻执行国家重要经济政策和决策情况,关注其决策权、执行权的运用情况,关注其有关的管理、决策等活动的经济和社会效益情况,依法规范审计评价。
同时,切实抓好乡(镇)党委书记、乡(镇)长同步审计试点工作。
三、主要工作措施
(一)创新审计理念,提升审计监督能力。
一是坚持依法审计。
坚决贯彻执行审计法规,切实行使审计监督权,维护国家财政经济秩序,促进廉政建设,提供真实的审计信息;二是坚持科学审计。
不断改进审计组织方式和技术方法,进一步提高审计工作效能;三是坚持文明审计。
贯彻实事求是、客观真实、公平公正的审计工作原则,促进文明审计、和谐审计;四是坚持廉洁审计。
建立廉洁审计的长效机制,认真落实审计工作纪律,健全完善各项廉政制度。
(二)强化审计服务,增强审计监督成效。
一是通过查错纠弊,为党委、政府决策发挥建设性作用。
加强对县委、县政府有关政策贯彻落实情况的审计,注重加强综合分析和
调查研究,为党政领导决策提供有力参考;二是创新审计方式方法,为和谐社会建设发挥积极的促进作用。
通过有效配置审计资源,进一步加强审计监督,健全完善各项管理制度,保障各类资金安全,以审计监督促社会和谐;三是正确处理监督与服务的关系,为规范财政财务管理发挥前瞻性作用。
把服务理念贯穿于审计工作的全过程,坚持从微观入手,从宏观着眼,注重从深化改革、加强管理、完善制度的层面揭示问题,规范管理行为,促进财政财务管理水平不断提高。
(三)提升审计质量,增强审计公信力和执行力。
一是着力打造“精品项目”。
加大工作力度,大力培植“优秀项目”,力争今年有3个审计项目入选全市、全省优秀审计项目;二是进一步加强审计质量管理工作。
认真抓好新颁布的审计实施条例和审计准则的学习贯彻,积极探索审计质量复核、审计现场管理方式,确保对审计项目实施全面有效的质量控制。
(四)提高审计能力,加强审计队伍建设。
坚持把提高审计能力作为队伍建设的核心,积极探索审计人员业务培训途径和方法,不断提高全体审计人员各项业务能力和素质,培养造就一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍,为推动全县审计工作科学发展提供保障。
谢谢大家!。