采购业务流程及管理制度38590

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采购业务流程和管理制度

采购业务流程和管理制度

采购业务流程和管理制度采购业务流程和管理制度一、采购业务流程采购业务的流程主要包括需求确认、招标或询价、比选、评标和合同签订等环节。

下面对采购业务流程的每个环节进行详细的介绍。

(一)需求确认需求确认是采购业务流程的第一步,也是最为重要的一步。

在需求确认阶段,采购人员需要明确采购的物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、供货商等信息,确保采购计划符合公司的战略规划和目标,同时还需确认采购计划的合理性和可行性。

(二)招标或询价招标或询价是采购业务流程的第二步。

在这一阶段,采购人员需要通过招标或询价寻找合适的供货商。

招标是在公开的条件下,采用书面形式邀请潜在供应商参加竞标,通过竞标找到最佳供应商。

询价是直接向供应商询价,对比不同的报价和服务,找到最合适的供应商。

(三)比选比选是采购业务流程的第三步。

在这一阶段,采购人员需要比较不同供应商的报价、产品质量、交货期等条件,综合考虑选择最佳的供应商并进行筛选。

(四)评标评标是采购业务流程的第四步。

在这一阶段,采购人员需要对参与招标或询价的供应商进行综合评估,评估的因素包括供应商的信誉、资质、产品质量、交货期等,最终选定最佳供应商供货。

(五)合同签订合同签订是采购业务流程的最后一步。

在合同签订阶段,采购人员需要和供应商签订合同,明确合同价格、交货期、产品规格、质量要求等关键条件,确保双方的权益得到保障。

二、采购管理制度采购管理制度是规范企业采购行为的法律依据,旨在保障采购过程的公平、透明和规范。

下面就采购管理制度的重要性、建立和实施进行详细的介绍。

(一)采购管理制度的重要性采购管理制度的建立和实施,对于营造公正、公平、透明的采购环境,维护企业的形象和声誉,保障企业的经济利益具有重要的意义。

此外,采购管理制度的建立和实施能够规范采购流程、明确采购规则、提高采购效率,以及保证采购质量和稳定供应。

(二)建立采购管理制度制定采购管理制度需要结合公司实际情况进行,考虑到不同的业务特点和采购类别,采用针对性强的制度措施。

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度采购是企业的重要业务之一。

采购业务涉及到资金使用、供应商选择、物流配送等各方面,需要严格的管理和规范的流程。

本文将讨论采购业务流程及其管理制度。

采购业务流程:采购业务流程一般包括以下几个环节:采购计划、供应商选择、采购合同签署、采购订单、货品收货、付款结算等。

下面分别进行具体的阐述。

一、采购计划采购计划是制定采购计划的关键步骤。

企业可以通过市场调查和销售预测来制定采购计划,将采购的材料、物料、设备、服务等内容明确化,并确定采购的数量、时间表和预算。

采购计划要结合企业的财务状况、经营目标和市场需求来综合考虑。

二、供应商选择供应商选择是企业决定向谁采购的步骤。

在选择供应商的过程中,企业要对供应商的资质、信誉、产品质量、服务水平、交货时间等方面进行调查和评估。

选择供应商时应该充分考虑质量、价格、交期、物流等因素。

三、采购合同签署采购合同是采购交易的基本法律文件。

采购合同应该详细规定采购项目的质量、型号、成交价格、付款方式、交货期限、违约责任等内容。

双方签署合同后,务必保留一份正式的原始合同文件。

四、采购订单采购订单是采购计划落实的具体操作,是确定采购交易的关键步骤。

采购订单中包括采购的物品、数量、单价、交期以及相关的物流和支付信息。

采购订单的制定应该遵循经济效益最大化和质量最优化的原则。

五、货品收货货品收货是采购业务的重要环节。

企业应该在货品到达之前预先准备好接收设备,合理安排人员进行验货,并开具合格证明和收货单。

收货人员应该核对货品的数量、型号、质量和交货日期等信息,如有不符之处要及时与供应商协调解决。

六、付款结算付款结算是采购业务的最后一步。

企业在收到货物并确认质量符合要求之后,根据采购合同约定的付款方式及时结算货款,确保供应商的合法权益。

付款结算时还须将收货物的相关监管文件齐备,并及时向财务部门报销。

采购管理制度:采购管理制度旨在规范和优化企业的采购业务流程,确保企业采购的效率和质量。

采购部规章管理制度与工作流程

采购部规章管理制度与工作流程

采购部规章管理制度与工作流程一、管理制度1.1 职责采购部是公司招标采购的重要组成部分,其任务是通过采购活动获取公司所需物资、技术和服务。

采购部门具体职责如下:1.负责公司物资、技术和服务的采购工作;2.按照公司采购政策和相关法律法规的要求,制定采购计划、采购合同或合作协议;3.组织招标、询价等采购方法,并确保公开、公正、公平;4.维护和管理公司采购档案;5.协调与供应商之间的合作,执行合同要求。

1.2 采购流程采购部门的采购流程采取“需求清单-供应商寻找-报价-评审-签订合同-采购实施”的方式。

具体流程如下:1.需求清单的编制:采购部门负责在业务需要的基础上,根据公司采购计划、商品需求以及各部门的申购信息,编制采购需求清单,并加以细化;2.供应商的寻找:根据采购需求清单,采购部门组织有关人员对采购市场进行调查和勘察,发掘和发现满足公司采购需求清单的潜在供应商;3.报价的收集:采购部门向潜在供应商提供采购计划、采购需求清单等资料,并要求潜在供应商提交合理的报价;4.评审的进行:采购部门按照评审标准进行对潜在供应商报价的评审,最高评审综合得分的供应商入选采购清单;5.签订合同:采购部门按照公司政策和相关法律法规,与最高评审综合得分的供应商签订合同;6.采购实施:采购部门根据签订的合同,负责跟踪、执行和验收采购计划,确保供应商按合同要求履行。

二、工作流程2.1 需求审批采购部门在接收各部门的采购需求清单后,需要对申请方的申请进行审批。

审批的流程为:1.申请方向采购部门提供采购需求清单;2.采购部门初审采购需求清单是否满足申请方的要求;3.需求审批,审批通过后委托采购部门进行采购工作;2.2 采购流程采购部门根据要求制定采购计划并执行采购流程,流程如下:1.负责对需求清单进行综合分析;2.寻找潜在供应商;3.进行合格供应商的申请报价;4.评审报价信息,确认中标供应商;5.资金预算委员会/管理层审核;6.与供应商签订合同;7.生成采购订单;8.发送采购订单;9.采购管理系统更新采购信息;10.跟踪供应商的履约情况;11.收货验收;12.财务付款。

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度一、引言在现代企业中,采购业务是非常重要的一环,它的优劣直接影响公司的经济效益及市场竞争力。

为此,在企业中建立和完善采购管理制度,规范采购业务流程,对于降低采购成本、提高采购效率、优化采购资源配置、保障采购质量等方面都具有十分重要的意义。

本文将介绍采购业务流程及管理制度,以供企业内部参考和参考。

二、采购业务流程1. 采购计划制定采购计划制定是采购流程的第一步,通过审查企业的需求和计划,制定采购计划。

采购计划应根据企业的财务情况、市场需求等综合因素来制定,包括采购的品种、数量、类型、及相关附件。

2. 寻源与选择供应商寻源与选择供应商是采购流程中最重要的步骤之一。

企业应根据采购计划制定供应商招标文件,并进行供应商的筛选和评估。

评估标准包括:供应商的质量、交货时间、售后服务、价格等因素。

采用竞争性谈判、询价、招标等方式确定合适的供应商并签订采购合同。

3. 采购执行在供应商确定之后,企业应当将确定的供应商列入名单,并与供应商沟通订货数目、货期、价格、付款方式等采购细节。

在订货过程中,企业还应十分关注供应商的货期、物流配送、资金支付等供应商的相关事务,确保采购过程的合法性。

4. 收货、检验与入库采购商品的收货、检验与入库,采购流程的这一步骤具有非常重要的意义。

通过货品的质量检测,企业能够保证采购商品的质量,同时也能保障采购方的利益。

企业可以采用样品验收、全检验、抽检验等检验方式。

在检验完商品的质量后,将优质的商品进行入库,从而保障商品的质量和库存的管理。

5. 结算付款结算付款是企业在采购流程中的最后一环。

企业应根据采购合同中的条款和价格进行结算付款,并根据税率等相关要求进行完税工作。

在此过程中,企业也应确保付款及结算的准确性,避免错误发生。

三、采购业务流程的管理制度1. 采购管理文件的起草企业应根据自身的需求、采购流程的步骤和流程需要进行采购管理文件的起草。

这些文件包括采购政策、采购计划、采购执行说明、质量标准、货品验收标准和采购合同等。

采购业务流程及管理制度38590

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采购业务流程及管理制度编写:楚军总则第一条采购部门的划分1.生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业.第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。

2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。

4。

询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。

5。

采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。

6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。

采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价.(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度1. 概述采购是企业运营中重要的环节之一。

采购业务流程及管理制度是指在采购活动中,制定并执行的一套标准化、规范化的管理制度。

通过明确采购业务流程和管理制度,可以优化采购流程,确保采购过程的透明度和规范性,降低采购成本,提高采购效率。

本文将对采购业务流程及管理制度进行详细介绍。

2. 采购业务流程采购业务流程是指企业采购活动的各个环节和步骤。

下面是一个典型的采购业务流程:2.1 需求确定根据业务需要和预算情况,确定采购的产品或服务以及数量和质量要求。

2.2 寻找供应商寻找符合要求的供应商,并与他们进行沟通,了解其供货能力、产品质量、价格等信息。

2.3 发布采购公告如果采购金额超过国家或企业规定的门槛,需要发布采购公告,吸引更多供应商参与竞标。

2.4 竞标及评选供应商根据招标要求提交投标书。

采购人员根据评审标准进行评选,选择最符合要求的供应商。

2.5 签订采购合同确定供应商后,与其签订采购合同。

合同内容应明确采购商品或服务的数量、质量、价格、交货期限、付款方式等详细条款。

2.6 发货及验收供应商按照合同要求进行发货。

采购人员收到货物后进行验收,确保货物符合合同要求。

2.7 付款验收合格后,按照合同约定的付款方式进行付款。

3. 采购管理制度采购管理制度是指在采购活动中的各个环节和步骤中,执行的规范化、标准化的管理制度。

下面是采购管理制度的主要内容:3.1 采购政策和规定明确企业采购的政策和规定,包括采购标准、采购流程、采购范围、合同管理等方面。

3.2 供应商管理对供应商进行全面管理,建立供应商档案,涵盖供应商基本信息、合作时间、供货质量评价等方面。

对于长期合作供应商,要建立长期协议,统一约定品质、交期、售后等条款。

3.3 采购授权管理建立采购授权管理制度,对采购工作进行授权管理,确保采购工作的合规性和规范性。

3.4 采购流程管控确立采购流程中各个环节的初、终审机制,加强对采购过程的管控和监督,避免违规操作。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度在企业的运营中,采购环节起着至关重要的作用。

一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务,还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。

下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。

一、采购流程(一)需求确定这是采购流程的起点。

各部门根据实际工作需要,提出物资或服务的采购需求,并填写详细的采购申请单。

申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。

(二)采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单,结合库存情况和市场供应情况,制定采购计划。

采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。

(三)供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式,收集潜在供应商的信息。

对潜在供应商进行评估,包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。

根据评估结果,选择合适的供应商,并建立供应商名录。

(四)采购谈判与选定的供应商进行采购谈判,就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。

在谈判过程中,采购人员应充分发挥谈判技巧,争取有利的采购条件。

(五)合同签订谈判达成一致后,与供应商签订采购合同。

合同应明确双方的权利和义务,包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。

合同签订前,应经过法务部门的审核,确保合同的合法性和有效性。

(六)订单下达根据采购合同,向供应商下达采购订单。

订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求,并要求供应商确认回传。

(七)交货验收供应商按照订单要求交货后,采购部门组织相关部门进行验收。

验收人员应根据采购合同和验收标准,对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。

如发现问题,应及时与供应商沟通解决。

(八)付款结算验收合格后,采购部门按照采购合同和企业的财务制度,办理付款结算手续。

付款结算应经过严格的审批流程,确保资金安全。

二、采购管理制度(一)采购部门职责明确采购部门的职责和权限,包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度采购业务流程是企业采购管理中的重要一环,它涉及到企业从询价、比价、采购、付款等环节。

采购业务流程的科学规范非常重要,它不仅能够提高采购的效率,降低成本,还能够减少采购风险,避免采购纠纷。

本文将从采购业务流程、采购管理制度两个方面详细介绍采购业务的规范化管理。

一、采购业务流程1.需求提出企业的采购活动要始于对采购需求的确定,采购部门应在明确需求的基础之上,尽可能详细地确定所需要的物资、货品的品种、数量、质量标准、供货周期和价格等要求,并编制申请单,明确各项定位和细节。

2.供应商调查采购部门经过各种渠道的调查和分析后,需要在供应商数据库中筛选具备供应能力的供应商,并向供应商邀请报价。

供应商在收到采购部门的采购邀请后,在客观满足招标条件的前提下,提供符合要求的资料和价格开口价。

3.招投标在供应商筛选并邀请报价基础上,采购部门制定合理的招标文件,将采购需求发布到市场上,吸引广大供应商参与投标。

采购部门要制定招标工作计划,编写招标文件,拟定投标方案、商务条款和技术标准等内容。

4.评标和中标根据招投标程序和中标原则,为采购企业评审和筛选出最优的供应商,评审中要明确评标标准,评审人员需进行严格的评标程序操作,最终选择中标供应商。

5.签订合同采购部门和中标供应商进行商务洽谈,达成共识后,签订正式合同。

合同中应详细注明合同期限、物品名称、数量、质量、价格、运输方式等各项详细内容,双方签字盖章生效。

6.进货结算进货完成后对合同进行结算,确认交货单符合合同标准之后便能按照合同约定的结算条件进行付款,以此结束本次采购活动。

二、采购管理制度采购管理制度是企业采购管理基本保障之一,它的建立和完善需要引入科学、规范、成本效益等概念,对企业采购行为进行规范,保证采购活动的顺利实施和规范开展。

以下是采购管理制度的基本要求:1.制定一套完善的采购管理制度和流程,明确采购流程及各关键环节的职责和规范,做到标准化、规范化操作。

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采购业务流程及管理制度
编写:楚军
总则
第一条采购部门的划分
1.生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式
一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:
1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。

2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。

6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。

采购作业处理
第四条询价、比价、议价
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准
附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后,应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”,材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者,采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时,应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”,以供识别。

第七条整理付款
1.材料仓库应按照已办妥收料的入库单单,经与供应商送货核对无误后,于第二日将原始单送会计部门。

2.缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。

3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核
第八条价格复核与市场行情资料提供
1.采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。

2.采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料,作为材料批准价格的参考。

第九条质量复核
采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。

第十条异常处理
审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料,通知有关部门处理。

附则
第十一条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。

采购主、辅料管理制度补充
1,根据计划单采购主、辅、料。

2,现款采购:采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单,(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。

入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。

随同购货发票或收据才能由经理签字。

然后到财务部办理报销手续。

3,订单采购:供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途)。

入库单必须通过采购员、保管员签字。

并将第二联传递会计作往来帐。

供应商需要结款时,应凭入库单,随同购货发票或收据由经理签字,然后到财务部办理结算手续。

采购员岗位职责
岗位名称:采购员
直接上级:采购经理
负责对象:物资的采购、供应(主要指采购材料)
工作目标:要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足
权力与责任:
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据生产计划和资金情况,编制采购计划;
全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;
掌握好实际库存和在途物料情况;
合理安排采购顺序,对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;
对主要原料供应商进行考查;
负责签订购货合同;
严格执行原料包装材料入库检验制度;
随时掌握原料,包装材料市场行情负责;
下属的管理工作。

工作职责:
采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;
考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。

2. 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作,并随时掌握合同履行情况,合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款,如需更改合同,在请示后,得到批准方可执行;
3. 负责收集新材料的应用信息,做好市场分析,随时掌握国家相关产品的标准和政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息;
对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);
市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略;
依业务订单适时、适品、适量的采购,并跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库,协调销售、生产的有效进行。

订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递,确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益;
加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确;做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;
做好下属的管理工作。

雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。

——拉蒂默。

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