(自查报告)医院内科反商业贿赂自查自纠报告
关于医院反商业贿赂自查自纠情况报告

关于医院反商业贿赂自查自纠情况报告一、引言反商业贿赂是医疗行业的一项重要任务,也是医院信誉建设的关键内容。
为了全面加强医院反商业贿赂工作,提高医院的治理水平,我们开展了医院反商业贿赂自查自纠,特撰写此报告,内容丰富,并附有具体举例。
本报告旨在总结医院反商业贿赂的情况,加强问题的整改和解决,为医院未来的发展提供参考。
二、反商业贿赂自查情况1. 自查形式及范围本次反商业贿赂自查由医院纪检监察部门牵头,以全院为范围,采用问卷调查、系统数据分析以及个别重要岗位的过程审核相结合的方式进行。
自查时间为2021年3月至5月,共涵盖了XX个科室、XX名医务人员和XX名后勤管理人员。
2. 自查结果总览通过本次自查,我们发现了一些问题存在,主要包括:(1)与行业供应商的利益链条:部分医务人员在与供应商订立合同、采购药品和医疗器械等过程中存在违规行为,与供应商之间存在利益输送和利益纠葛,可能涉及商业资金往来、礼品赠送等。
(2)医患关系中的商业贿赂:少数医务人员在与患者沟通和治疗过程中,存在以各种名义接受患者好处的行为,比如索要红包、违规收费、私下接受患者礼品等。
(3)内控管理不严:医院内部对员工行为的监督管理不严,在违规行为发现后,处理力度不够,导致问题积重难返。
三、问题解决与整改措施为了解决上述问题,我们制定了一系列整改措施,并将其列入医院管理日常工作。
具体措施如下:1. 加强内部纪律教育和宣传通过开展反商业贿赂的内部宣传,加强职工的道德教育,提高反商业贿赂的意识和素质。
同时,加强医患之间的合理沟通和信任,减少商业贿赂的空间。
2. 建立独立监察机构成立独立的医院监察机构,完善监察职能,对医院内部的违规行为进行监督和调查。
通过监察机构的建立,有效降低利益输送的可能性。
3. 加强内部审计加强内部审计工作,对医院各项经济业务进行全面审计和监督。
确保各项医疗服务的合规性和公正性。
4. 完善内部投诉举报机制建立匿名投诉和举报渠道,为职工和患者提供方便快捷的举报通道,并对投诉举报进行认真核查和处理。
2024年医院内科反商业贿赂自查自纠报告

2024年医院内科反商业贿赂自查自纠报告一、引言近年来,商业贿赂在医疗行业中屡见不鲜,不仅侵害了患者的合法权益,也损害了医院内科的声誉和信誉。
为了加强内部管理,营造廉洁的医疗环境,我们决定进行自查自纠工作。
二、自查自纠内容1. 审查医院内科相关政策和制度:我们回顾了医院的相关政策和制度,包括《医院内科行为准则》、《医院内科职业道德规范》等文件,以确保员工在工作中遵守医务伦理和职业道德。
2. 制定反贿赂制度和流程:我们建立了反商业贿赂制度,规定了医务人员在与药品代理商、器械公司等商业合作中应遵守的行为准则。
同时,制定了反贿赂投诉举报流程,鼓励员工及时举报违法违规行为。
3. 考核医务人员及内部监管机制:我们对医院内科全体医务人员进行了考核和评估,重点检查违规违纪行为的发现和处理情况。
同时,对内部监管机制进行了全面评估,确保内部的监督机制能够有效运作。
4. 加强员工教育培训:我们开展了反商业贿赂的教育培训,向医务人员普及相关法律法规和道德理念,提高他们的反贿赂意识和法律意识。
5. 加强对商业合作的监管:我们加强了与药品代理商、器械公司等商业合作伙伴的合规审查,确保与其的合作合法合规,并明确合作的条件和限制。
三、自查自纠结果通过本次自查自纠,我们发现医院内科存在以下问题并采取了相应的纠正措施:1. 存在人员素质差异,部分医务人员对反贿赂工作认识不足。
我们针对这一问题,制定了具体的培训计划,加强了对医务人员的道德教育和法律法规培训。
同时,加强了对医务人员的监督和考核,提高医务人员的专业素养和职业道德。
2. 内部监管机制不够完善,部分违纪行为未能及时发现和处理。
我们对内部监管机制进行了全面评估,加强了对违纪行为的查处力度,并对相关责任人进行了严肃处理。
同时,完善了违纪行为的举报渠道,鼓励员工积极参与反贿赂行动。
3. 部分商业合作存在风险,合作条件不够明确。
我们对商业合作进行了全面审查,与药品代理商、器械公司等商业合作伙伴加强了沟通交流,明确了合作的条件和限制,并签署了合作协议,确保合作合法合规。
医院内科反商业贿赂自查自纠报告

医院内科反商业贿赂自查自纠报告一、引言商业贿赂作为一种不正当竞争行为,对于医疗行业而言尤为严重。
商业贿赂扰乱了医患关系,损害了患者权益,影响了医院的声誉和发展。
为了保证医院内科的正常运作和良好发展,我们认真开展了反商业贿赂自查自纠工作。
本报告将对我们开展的自查自纠工作进行详细叙述,以供参考。
二、自查自纠工作的开展1.成立自查自纠工作小组为了保证自查自纠工作的严肃性和有效性,我们成立了内科反商业贿赂自查自纠工作小组。
该小组由医院内科质量管理部门、纪检监察部门、法务部门以及业务部门的相关负责人组成。
小组成员经过培训和摸底调查后,共同制定了自查自纠的具体方案,并确定了任务目标及时间节点。
2.制定自查自纠工作方案在开展自查自纠工作前,我们制定了详细的工作方案。
方案包括了自查自纠的具体内容、方法、流程和时间安排等。
具体内容是对医院内科涉及的商业贿赂问题进行全面排查,包括与药品、医疗器械供应商的关系、与患者家属的关系、与其他医疗机构的关系等。
方法是通过调查问卷、数据分析和现场检查等方式,搜集相关信息。
流程是按照一定顺序开展自查自纠工作,包括调研和准备、数据搜集和分析、问题排查和整改等环节。
时间安排是按照任务目标和任务量制定的,以确保自查自纠工作能够按时完成。
3.开展资料搜集与整理工作为了更好地了解医院内科的运作状况,我们通过搜集和整理相关资料,对医院内科的运作进行了全面了解。
我们主要搜集了以下资料:(1)医院内科与药品、医疗器械供应商的合作协议、合同和业务往来记录等。
(2)医院内科与患者家属之间的沟通、服务和费用情况的记录。
(3)医院内科与其他医疗机构的合作与交流情况的记录。
通过对这些资料的整理和分析,我们初步了解了医院内科的运作情况和存在的问题。
4.调查问卷的发放和回收为了进一步了解医院内科与各方合作的情况,我们制定了相关的调查问卷,并进行了发放和回收工作。
调查问卷涵盖了医生、护士、患者家属等不同角色的意见和建议,以便我们更好地了解医院内科的运作状况。
医院反商业贿赂自查自纠情况报告

医院反商业贿赂自查自纠情况报告一、前言随着我国医疗改革的深入推进,医院的反商业贿赂工作已成为社会关注的焦点。
为积极响应国家政策,我院高度重视反商业贿赂工作,成立了专项领导小组,制定了一系列措施,对医院的反商业贿赂工作进行了全面自查自纠。
二、自查自纠工作的主要内容1. 加强法律法规学习。
医院组织全体职工学习《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国刑法》等法律法规,提高职工的法律意识,明确商业贿赂的违法性质和危害。
2. 完善内部管理制度。
医院修订了《医院药品、医用耗材、医疗器械采购管理制度》、《医院人员行为规范》等制度,明确了采购、销售、临床等各个环节的廉洁自律要求。
3. 开展廉洁风险防控。
医院对药品、医用耗材、医疗器械等采购环节进行了重点排查,查找可能存在的廉洁风险点,制定相应的防控措施。
4. 强化监督检查。
医院成立了监督检查小组,对医院的反商业贿赂工作进行定期和不定期的监督检查,发现问题及时整改。
5. 严肃查处违规行为。
医院对涉及商业贿赂的违规行为实行“零容忍”,一经发现,严肃查处,决不姑息。
三、自查自纠工作的主要成果1. 提高了职工的法律意识。
通过学习法律法规,全体职工对商业贿赂的违法性质和危害有了更加深刻的认识,增强了抵制商业贿赂的能力。
2. 完善了内部管理制度。
医院修订了一系列制度,进一步明确了各个环节的廉洁自律要求,为医院的反商业贿赂工作提供了制度保障。
3. 查找了廉洁风险点。
医院对采购环节进行了重点排查,查找可能存在的廉洁风险点,制定了相应的防控措施,降低了廉洁风险。
4. 加强了监督检查。
医院成立了监督检查小组,对医院的反商业贿赂工作进行定期和不定期的监督检查,确保各项措施的落实。
5. 查处了违规行为。
医院对涉及商业贿赂的违规行为实行“零容忍”,一经发现,严肃查处,决不姑息,维护了医院的正常运营秩序。
四、下一步工作计划1. 持续加强法律法规学习。
医院将继续组织全体职工学习法律法规,提高职工的法律意识,为医院的反商业贿赂工作提供坚实的法律基础。
医院反商业贿赂自查自纠情况报告

医院反商业贿赂自查自纠情况报告摘要:商业贿赂是目前社会中普遍存在的不正之风,医疗行业作为一个重要的领域,也不幸受到了商业贿赂的影响。
为了加强医院反商业贿赂工作,我院积极开展自查自纠工作,并将检查结果作出报告。
一、背景商业贿赂是指金钱、礼品等物质利益通过非法手段,用于操纵市场竞争,影响任何与商业、经济有关的行为,包括医院内的一些行为。
商业贿赂的存在严重损害了医院的声誉和医疗质量,对患者的利益构成了威胁。
因此,反商业贿赂工作对于医院的可持续发展至关重要。
二、自查情况为了全面了解我院反商业贿赂工作的现状,我们于近期开展了自查工作。
通过以下几个方面的调查和整理,我们全面了解了目前存在的问题和改进的方向。
1. 内部调查我们对医院内部的各个部门进行了调查,了解了各个部门在反商业贿赂工作方面的具体情况。
通过调查,发现了一些不规范的行为,但整体反商业贿赂工作相对有效。
2. 数据分析我们对过去一年的财务报表进行了仔细分析,发现了与商业贿赂有关的异常交易和费用,并与相关部门核实。
这使我们对可能存在的商业贿赂行为有了更加准确的认识。
3. 员工访谈我们选取了一部分员工进行了访谈,了解了他们对反商业贿赂工作的认识和理解,并收集了一些反馈意见。
通过员工访谈,我们发现了一些员工对商业贿赂的存在存在不同程度的认识问题,这需要我们进一步加强员工的培训和教育。
三、自纠情况在了解了我院反商业贿赂工作的现状后,我们立即制定了相应的自纠措施,并采取了以下措施:1. 加强内部管理针对发现的不规范行为,我们对相关部门进行了督促和指导,并采取了相应的整改措施。
我们加强了内部管理,确保各个环节的合规运作。
2. 加强宣传和教育我们开展了定期的反商业贿赂宣传教育活动,向员工普及反商业贿赂的重要性,提高员工的反商业贿赂意识。
我们鼓励员工举报商业贿赂行为,并建立了举报机制,以保护举报者的权益。
3. 强化管理制度我们制定了明确的管理制度和流程,对医院内部各个环节进行规范,杜绝商业贿赂现象的发生。
医生医疗反腐反商业贿赂自查自纠报告

医生医疗反腐反商业贿赂自查自纠报告一、前言近年来,随着医疗卫生体制改革的不断深化,医疗行业在反腐倡廉方面取得了显著成效。
然而,商业贿赂现象仍然在一定程度上存在,严重损害了医疗行业的形象和患者的利益。
为积极响应国家关于医疗反腐反商业贿赂的号召,本报告对医院内部可能存在的腐败和商业贿赂问题进行了自查自纠,现将自查情况报告如下。
二、自查自纠工作情况1.组织领导为加强医疗反腐反商业贿赂自查自纠工作,医院成立了以院长为组长,分管领导、相关部门负责人为成员的自查自纠工作领导小组。
领导小组明确了工作分工,制定了详细的工作方案,确保自查自纠工作有序开展。
2.自查自纠内容(1)医院内部管理①人力资源管理:是否存在人员招聘、晋升、职称评定等方面的违规行为;②药品、器械采购:是否存在商业贿赂、回扣等不正当竞争行为;③医疗服务收费:是否存在违规收费、乱收费现象;④医院基础设施建设项目:是否存在违规招投标、工程监理等方面的腐败问题。
(2)医务人员行为①开单提成:是否存在开单提成、违规开具处方等现象;②药品、器械使用:是否存在违规使用药品、器械,为患者造成不必要的经济负担;③医疗服务态度:是否存在态度恶劣、推诿患者等现象;④医患关系:是否存在收受患者红包、礼品等不正当利益。
3.自查自纠方法(1)查阅相关资料:查阅医院内部管理制度、财务报表、医疗服务收费清单等资料;(2)访谈医务人员:与医务人员进行个别访谈,了解其工作中是否存在腐败和商业贿赂行为;(3)问卷调查:发放问卷调查,了解医务人员和患者的意见和看法;(4)明察暗访:对医院内部可能存在问题的环节进行实地调查。
三、自查自纠发现问题及原因分析1.存在的问题(1)医院内部管理方面①部分药品、器械采购过程中存在商业贿赂现象,导致采购价格高于市场价格;②部分基础设施建设项目存在违规招投标、工程监理等问题;③医疗服务收费方面,存在部分项目违规收费、乱收费现象。
(2)医务人员行为方面①部分医务人员存在开单提成现象,导致过度治疗;②部分医务人员违规使用药品、器械,为患者造成不必要的经济负担;③部分医务人员服务态度恶劣,推诿患者;④部分医务人员收受患者红包、礼品等不正当利益。
医院反商业贿赂自查自纠情况报告(通用)
医院反商业贿赂自查自纠情况报告(通用)医院反商业贿赂自查自纠情况报告一、引言商业贿赂是一种损害社会公平、破坏市场秩序的不良行为,严重危害医院的声誉和患者的利益。
为了加强我院反商业贿赂工作,自查自纠问题,特撰写此报告,总结和分析医院反商业贿赂工作的现状,并提出相应的改进意见。
二、背景商业贿赂问题在医疗行业一直存在,其危害和严重性不容忽视。
我院一直重视反商业贿赂工作,通过建立完善的管理制度、加强员工培训和监督等手段,努力提高员工的法律意识和道德水平,铲除商业贿赂现象。
三、自查自纠情况1. 内控管理情况我院建立了一套完善的反商业贿赂内控管理体系,并通过对各相关部门的现场检查、内部审计、风险评估等工作,对内控管理情况进行了全面自查。
在内控管理方面,我们发现:- 内控管理手册和流程已经制定,并与员工共享;- 内控目标和责任清晰明确;- 内控措施落地不到位,责任落实不彻底;- 内控监督机制不完善,缺乏有效的内控风险评估。
2. 员工教育和培训情况我院一直重视员工教育和培训,通过内部培训、外部培训和学习班等形式,提高员工的法律意识和道德水平。
在员工教育和培训方面,我们发现:- 员工培训计划和内容已经制定,涵盖法律法规、道德伦理、反商业贿赂等方面;- 培训形式单一,缺乏有效的培训评估机制;- 员工培训效果不够明显,还需要加强培训效果的跟踪和评估。
3. 内部监督和问责情况我院通过内部监督和问责机制,对商业贿赂行为进行了严肃处理。
在内部监督和问责方面,我们发现:- 监督检查、双随机抽查和巡查检查等审查手段已经建立并得以落实;- 对商业贿赂行为的发现和处理机制尚不完善,需要完善举报渠道和保护机制,鼓励员工积极参与反商业贿赂工作。
四、改进意见基于以上自查自纠情况,我院提出如下改进意见:1. 完善内控管理体系,加强内控监督和风险评估,使内控管理更加全面、有效;2. 加强员工教育和培训,增加培训形式和培训评估机制,提高员工的法律意识和道德水平;3. 完善内部监督和问责机制,提高商业贿赂行为的发现率和处理效率;4. 加强举报渠道和保护机制建设,鼓励员工积极参与反商业贿赂工作。
2024年涉医领域腐败个人自查报告(三篇)
2024年涉医领域腐败个人自查报告自查自纠工作要坚持以教育为主,做到人人参加学习,人人受到教育,人人提高思想认识,接下来是为大家收集了关于涉医领域腐败个人自查报告。
涉医领域腐败个人自查报告范文(一)我院根据上级有关文件及各级各类会议精神,通过动员教育、调查摸底、查找问题、分析整改等各个环节,积极开展了反商业贿赂自查自纠活动。
现将具体情况总结如下。
一、动员教育,提高认识我院及时传达上级卫生行政部门关于反商业贿赂自查自纠的有关文件精神,让全体医务工作者明白商业贿赂既损害国家利益,又损害群众利益,同时也损害自身利益。
因为商业贿赂就象一个温床,引诱犯罪,并使犯罪者最终走向犯罪深渊,必将受到法律的严惩。
医院领导结合身边案例讲解,使大家进一步明白商业贿赂的危害性,从思想上提高了大家的认识,增强了拒腐防身的能力。
按开展反商业贿赂自查自纠活动的指示,医院在全院集中开展不正当交易行为自查自纠工作,使全体工作人员受到深刻的法律法规和社会主义荣辱观教育,提高对治理商业贿赂专项工作重要性的认识,真正树立全心全意为人民服务的意识,提高遵纪守法、廉洁行医的自觉性;查找重点部门在医药购销领域是否存在不正当交易行为及其存在的薄弱环节和管理漏洞,依据法律法规和有关政策分别作出处理,完善工作措施。
二、确定自查自纠的工作原则医院领导非常重视反商业贿赂活动及自查自纠工作,经过充分研究确定的工作方针是:自查自纠工作要坚持以教育为主,做到人人参加学习,人人受到教育,人人提高思想认识;坚持自查与自纠并重,做到边学习,边自查,边整改;坚持依法治理,严格把握政策,分类处理问题;通过深入开展自查自纠,推进建立预防医药购销领域商业贿赂行为的长效机制。
根据要求,重点查找xx年以来医药购销领域和医院管理中发生的突出问题,通过检查采购过程、医疗诊治过程等方法查找、发现存在的问题。
三、自查自纠的措施及自查情况说明医院结合卫生系统治理商业贿赂工作重点,在医院治理医药购销领域商业贿赂专项工作领导小组的领导和组织下,组织人员深入基层和服务对象,通过个别走访、召开会议等形式做好调查摸底,医院、各科室、全体职工对照《实施方案》的要求认真进行了自查自纠。
医院治理医药购销领域商业贿赂自查自纠报告三篇
医院治理医药购销领域商业贿赂自查自纠报告三篇报告一:医院治理医药购销领域商业贿赂自查自纠报告一、引言随着医疗体制改革的不断深化,医院治理已成为现代医院管理中不可或缺的重要环节。
医药购销领域涉及庞大的资金流动和复杂的利益关系,商业贿赂等不正当行为时有发生。
本报告旨在自查自纠医院在医药购销领域的商业贿赂问题,并提出相应改进措施。
二、自查自纠情况1. 自查过程(1)明确自查目标:本次自查自纠的目标是医院在医药购销领域是否存在商业贿赂问题。
(2)收集资料:收集了医院购销部门、药品供应商、医生等相关人员的相关数据和文件,包括合作协议、采购记录、沟通邮件和内部通知等。
(3)分析核查:对收集的资料进行认真分析和核查,重点关注合同是否规范、采购是否公开透明、是否存在额外回扣等问题。
(4)问题确认:确认后,整理出存在的问题,包括商业贿赂嫌疑人员名单、金额、相关证据等。
2. 自纠措施(1)商业贿赂人员处理:根据医院纪律处分条例,对存在商业贿赂行为的相关人员进行严肃处理,包括开除、行政处分等。
(2)合作关系规范:修订相关合作协议,明确禁止商业贿赂行为,加强对合作伙伴的审查,并确保采购过程公开透明。
(3)内部管理加强:加强内部审计工作,建立健全完善的监管机制,加强内部培训,提高员工对商业贿赂行为的识别和抵制能力。
三、改进措施1. 建立风险管理体系:制定医院医药购销风险管理制度,明确责任分工,加强对采购过程的控制和监督。
2. 完善合作伙伴管理:建立合作伙伴管理制度,加强对供应商、销售代表等相关人员的审查和管理,确保合作伙伴的合法合规行为。
3. 营造诚信文化:加强医院员工的道德教育和职业道德培养,倡导诚实守信原则,构建良好的医院治理氛围。
4. 强化内审机制:加强内部审计工作,定期对医药购销领域进行全面审计,发现问题及时整改,并给予警示教育。
5. 细化管理程序:制定细化的管理程序,明确责任人员和操作流程,确保采购过程的公开透明,杜绝商业贿赂等不正当行为的发生。
最新医院商业贿赂自查自纠报告
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医院内科反商业贿赂自查自纠报告20xx年5月末至6月中旬,我科不间断地召开反商业贿赂专项工作会议,通过反复学习,加深领会,充分认识此次专项治理工作的目的和重要意义。
我科上下联系自身的工作实际,对照广水市一医院有关文件精神进行自查,做到边学习、边检查、边核实,着重对五大行为重点关注:一是医疗机构领导及有关工作人员,在药品、医用设备、医用耗材等采购活动中,收受生产、经营企业及其经销人员以各种名义给予的财物或回扣的行为;二是医疗机构的医务人员在临床活动中,收受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物、回扣或提成的行为;三是医疗机构接受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物,不按照行政事业财务会计制度规定明确如实记载、私设小金库、用于少数人私分的行为;四是医疗卫生机构有关人员在基建工程、物资采购、招标等活动中,收受有关企业和经销人员以各种名义给予的财物的行为;五是卫生行政机关工作人员利用权力,在医药购销和工程招标等活动中,收受有关企业或经销人员以各种名义给予的财物的行为。
进行了自查自纠。
现将近阶段自查情况汇报如下:
一是医疗机构领导及有关工作人员,在药品、医用设备、医用耗材等采购活动中,收受生产、经营企业及其经销人员以各种名义给予的财物或回扣的行为。
经查我科在药品、医用设备、医用耗材等采购活动中能够严格执行本院的有关规定,均通过院采购办办理各项采购业务,无利用职权进行
“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为。
二是医疗机构的医务人员在临床活动中,收受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物、回扣或提成的行为经查我科目前开展的临床活动主要有神经内科疾病的诊断与治疗,呼吸内科疾病的诊断与治疗,肿瘤内科疾病的诊断与治疗,按照随洲市物价部门的规定收定收费,均无不正当交易的行为。
三是医疗机构接受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物,不按照行政事业财务会计制度规定明确如实记载、私设小金库、用于少数人私分的行为;四是医疗卫生机构有关人员在基建工程、物资采购、招标等活动中,收受有关企业和经销人员以各种名义给予的财物的行为;五是卫生行政机关工作人员利用权力,在医药购销和工程招标等活动中,收受有关企业或经销人员以各种名义给予的财物的行为。
经查我科无上述的行为。
自查情况总结:
通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展,从自查的情况看,我科的医务人员在临床活动中,在药品处方、检查开单等活动中,没有收受医药经销人员给予的回扣、提成,为企业高价销售医药产品、谋取不正当利益提供方便的行为。
从自查的情况看,我科各项内控制度能够覆盖各项业务,各项业务操作均
能够按照有关规定办理,无集体和工作人员为了获得利益向药商索贿的行为;也无药商为了获得利益,向集体和工作人员赠送且被接受的现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为。
我们坚持“五个严禁”:严禁医药代表进入医疗医务场所、干扰正常医疗秩序;严禁管理人员和医务人员以任何形式索要或收受药品、设备、耗材回扣;严禁任何个人参与药商提供的考察、旅游、宴请、娱乐等活动;严禁科室设立帐外帐和“小金库”;严禁科室分配、个人奖金与药品、检查等业务收入直接挂钩。
但是,目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不会发生,从这一点上,我们认识到治理商业贿赂专项工作将是一项长期的工作,同样需要我科上下在今后的工作中防微杜渐,不断完善。